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1、鋁塑膜項目工程周期分析目錄第一章 工程項目周期3一、 工程項目各階段主要工作內容3第二章 公司概況6一、 公司基本信息6二、 公司主要財務數(shù)據(jù)6第三章 行業(yè)背景分析8第四章 宏觀環(huán)境分析10第五章 項目基本情況12一、 項目名稱及建設性質12二、 項目承辦單位12三、 項目實施的可行性13四、 項目建設選址14五、 建筑物建設規(guī)模14六、 項目總投資及資金構成14七、 資金籌措方案15八、 項目預期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標15九、 項目建設進度規(guī)劃15第一章 工程項目周期一、 工程項目各階段主要工作內容工程項目管理隨項目周期的全過程次第展開。項目周期的不同階段,由于工作內容和要求不同,管理工作的重點也

2、不同。1.工程項目前期階段這一階段的主要工作包括:投資機會研究、初步可行性研究、可行性研究、項目評估及決策等。該階段的主要任務是對工程項目投資的必要性、可能性、可行性、合理性,以及何時投資、在何地建設、如何實施等重大問題,進行科學論證和多方案比較。本階段雖然投入少,但對項目效益影響大,前期決策的失誤往往會導致重大的投資損失。為保證工程項目決策的科學性,可行性研究和項目評估工作應委托具有相應能力的咨詢公司獨立進行,涉及多專業(yè)領域的應由不同的專業(yè)咨詢公司來完成。該階段的工作重點是對項目投資建設的必要性和可行性進行分析論證,提出指標性目標,并作出科學決策。2工程項目準備階段該階段的主要工作包括:工程

3、項目的初步設計和施工圖設計,工程項目征地及建設條件的準備,工程招標并與承包人簽訂承包合同,獲得相關工程建設行政許可,貨物采購等。本階段是戰(zhàn)略決策的具體化,為落實可行性研究提出的指標性目標制定實施計劃,在很大程度上決定了工程項目實施的成敗及能否高效率地達到預期目標。該階段的工作重點是準備和安排工程項目所需建設條件,以工程項目開工建設為結束。3.工程項目實施階段該階段的主要任務是將建設投人要素進行組合,形成工程實物形態(tài),實現(xiàn)投資決策目標。在這一階段,通過施工、采購等活動,在規(guī)定的工程內容、工期、費用、質量范圍內,按設計要求高效率地實現(xiàn)工程項目目標。此階段的主要工作包括:工程項目施工、聯(lián)動試車、試生

4、產(chǎn)、竣工驗收等。工程項目試生產(chǎn)正常并經(jīng)業(yè)主驗收后,工程項目實施階段即告結束。本階段在工程項目建設周期中工作量最大,投入的人力、物力和財力最多,工程項目管理的難度也最大。4.工程項目投產(chǎn)運營階段該階段的工作不同于上述三個階段,主要工作由業(yè)主單位自行完成或者成立專門的項目公司承擔。對于經(jīng)營性工程項目,如高速公路、垃圾處理廠等,其運營階段工作較為復雜,包括經(jīng)營和維護兩大任務。對于非經(jīng)營性工程項目,如住宅地產(chǎn)等,運營階段主要通過鑒定、修繕、加固、拆除等活動,保證工程項目的功能、性能能夠滿足正常使用的要求。運營是通過開展持續(xù)的活動生產(chǎn)規(guī)定產(chǎn)品或提供服務的一種組織職能。項目是指為創(chuàng)造獨特的產(chǎn)品、服務或成果

5、而進行的臨時性工作。項目管理與運營管理存在著本質的差別。工程項目運營一般不包括在項目管理的范疇,但在工程項目管理的全過程中必須考慮到運營問題,因為工程項目管理的成果最終是為項目運營服務的。從工程項目管理的角度看,在項目運營期間,主要工作有工程的保修、回訪、相關后續(xù)服務、項目后評價等。項目后評價是指對已經(jīng)完成的項目的目的、執(zhí)行過程、效益、作用和影響所進行的系統(tǒng)的、客觀的分析,一般在項目竣工驗收后23年內進行。它通過對項目實施過程、結果及其影響進行調查研究和全面系統(tǒng)回顧,與項目決策時確定的預期目標以及技術、經(jīng)濟、環(huán)境、社會等相關指標進行對比,找出差別和變化,分析原因,總結經(jīng)驗,汲取教訓,得到啟示,

6、提出對策建議,通過信息反饋,改善投資管理和決策,達到提高投資效益的目的。根據(jù)工程項目復雜程度和實際管理的需要,工程項目階段劃分還可以逐級分解。第二章 公司概況一、 公司基本信息1、公司名稱:xx有限公司2、法定代表人:田xx3、注冊資本:830萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼:xxxxxxxxxxxxx5、登記機關:xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期:2012-3-257、營業(yè)期限:2012-3-25至無固定期限8、注冊地址:xx市xx區(qū)xx9、經(jīng)營范圍:從事鋁塑膜相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后依批準的內容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限

7、制類項目的經(jīng)營活動。)二、 公司主要財務數(shù)據(jù)表格題目公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額11666.009332.808749.50負債總額4327.283461.823245.46股東權益合計7338.725870.985504.04表格題目公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入43473.0734778.4632604.80營業(yè)利潤10467.008373.607850.25利潤總額8394.996715.996296.24凈利潤6296.244911.074533.29歸屬于母公司所有者的凈利潤6296.2

8、44911.074533.29第三章 行業(yè)背景分析鋰電池按電芯外殼的材質可分為軟包和硬殼兩大類,其中軟包鋰電池主要采用鋁塑復合膜封裝。與硬殼電池相比,軟包鋰電池重量輕、內阻小、設計靈活,在安全性、可循環(huán)性和能量密度上更具優(yōu)勢。鋁塑膜功能結構一般3層,包括外部尼龍層(ON層),中間鋁箔層(AL層),以及內層熱封層(CPP層或PP層),主要原材料包括尼龍、鋁箔、聚丙CPP和粘結劑等。軟包的鋁塑膜具有一定延展性,在脹氣等情況下可以提供相對大的緩沖空間,安全性能較好。同時,軟包電池的內阻相對較小,可以極大降低電池的自耗電,100次循環(huán)衰減比鋁殼少4%-7%,因此軟包電池循環(huán)性更好,壽命更長。目前市場上

9、常規(guī)鋁塑膜的厚度一般分為三擋,即86-88µm、113-123µm、152-153µm。伴隨著新能源汽車的快速成長,動力電池迎來巨大的發(fā)展機遇。目前中國已成為全球鋰電池發(fā)展最迅速及最活躍的地區(qū)之一。三元電池多采取軟包裝路線,軟包電池和三元電池的發(fā)展相輔相成,乘用車三元動力電池的快速發(fā)展為鋁塑膜提供了廣闊的市場前景。未來隨著鋁塑膜生產(chǎn)成本下降,軟包裝還可能被更多應用于磷酸鐵鋰體系,從而開拓新的市場。目前國內主流的電動乘用車企如北汽、上汽、眾泰等紛紛開始嘗試軟包電池,2017年銷量前六名的車企有四家在部分或全部車型中使用軟包電池。國內動力電池企業(yè)為了滿足市場需求、搶占

10、先機,也紛紛布局軟包電池。國內出貨量前十名的動力電池廠商中有四家布局軟包電池,其中孚能科技和國能電池以生產(chǎn)軟包電池為主。3C消費電子市場方面,得益于數(shù)碼產(chǎn)品智能化、輕量化、小型化的發(fā)展趨勢,設計靈活、能量密度高的軟包電池已經(jīng)在智能手機、平板電腦等消費電子產(chǎn)品中得到廣泛應用。蘋果、索尼、華為、小米等知名消費電子品牌都采用了軟包電池。近年來,隨著市場的飽和和成熟,全球智能手機、平板電腦出貨量增速趨緩,3C市場不再是軟包電池發(fā)展的主要推動力。但3C電池單位容量鋁塑膜用量顯著高于動力電池,數(shù)碼軟包存量市場依然較為穩(wěn)定。隨著儲能系統(tǒng)在各個終端應用領域的普及和離網(wǎng)設施的建設,全球儲能產(chǎn)業(yè)已得到充分發(fā)展?,F(xiàn)

11、有儲能系統(tǒng)按技術可分為物理儲能、化學儲能和電磁儲能三大類,其中鋰電池在各類電化學儲能技術中占據(jù)絕對優(yōu)勢。未來,鋰電儲能市場有望接棒動力電池成為未來鋰電市場的主要驅動力。3C消費電池、動力電池和儲能軟包電池構成了鋁塑膜的主要下游需求來源。預計今后幾年,中國鋁塑膜行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)擴大,前景看好。第四章 宏觀環(huán)境分析以“中國制造2025”和“互聯(lián)網(wǎng)+”行動計劃為引領,實施產(chǎn)業(yè)強縣戰(zhàn)略,推進新型工業(yè)化進程,實現(xiàn)工業(yè)率先發(fā)展。著力建設一流的經(jīng)濟開發(fā)區(qū),打造現(xiàn)代制造業(yè)先進配套基地。以開發(fā)區(qū)和特色產(chǎn)業(yè)基地為發(fā)展平臺,以項目建設為發(fā)展支撐,深入推進傳統(tǒng)特色產(chǎn)業(yè)轉型升級和新興產(chǎn)業(yè)率先發(fā)展,形成先進制造業(yè)主導的工

12、業(yè)發(fā)展格局。到“十三五”末,力爭全部工業(yè)總產(chǎn)值突破500億元;規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量每年新增15家以上,達到220家以上,規(guī)上工業(yè)增加值增速達到9%以上。(一)著力推進園區(qū)率先發(fā)展以規(guī)劃為引領,完善基礎設施建設,加快招商引資進度,以“工業(yè)新城生態(tài)園區(qū)”為目標,助力產(chǎn)業(yè)轉型發(fā)展、率先發(fā)展。(二)加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉型升級“十三五”期間,配合產(chǎn)業(yè)轉型升級,逐步淘汰低端鋼鐵壓延、低端零配件加工制造等技術含量低、高耗能低產(chǎn)出行業(yè),實現(xiàn)傳統(tǒng)特色制造業(yè)高端化發(fā)展。(三)推動新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大堅持傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)與新興產(chǎn)業(yè)雙輪驅動,大力培育壯大新能源車輛制造、汽車零部件生產(chǎn)、數(shù)控設備生產(chǎn)等新興產(chǎn)業(yè),為經(jīng)濟發(fā)展提供新的支撐。力爭到

13、“十三五”末,新興產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占工業(yè)總產(chǎn)值的比重達到30%以上。第五章 項目基本情況一、 項目名稱及建設性質(一)項目名稱鋁塑膜項目(二)項目建設性質本項目屬于擴建項目二、 項目承辦單位(一)項目承辦單位名稱xx有限公司(二)項目聯(lián)系人田xx(三)項目建設單位概況未來,在保持健康、穩(wěn)定、快速、持續(xù)發(fā)展的同時,公司以“和諧發(fā)展”為目標,踐行社會責任,秉承“責任、公平、開放、求實”的企業(yè)責任,服務全國。展望未來,公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標的實現(xiàn),在“夢想、責任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下,圍繞業(yè)務體系、管控體系和人才隊伍體系重塑,推動體制機制改革和管理及業(yè)務模式的創(chuàng)新,加強團隊能力建設,提升核心競爭力

14、,努力把公司打造成為國內一流的供應鏈管理平臺。公司依據(jù)公司法等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的有關規(guī)定,制定并由股東大會審議通過了董事會議事規(guī)則,董事會議事規(guī)則對董事會的職權、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會議記錄等進行了規(guī)范。 公司堅持誠信為本、鑄就品牌,優(yōu)質服務、贏得市場的經(jīng)營理念,秉承以人為本,始終堅持 “服務為先、品質為本、創(chuàng)新為魄、共贏為道”的經(jīng)營理念,遵循“以客戶需求為中心,堅持高端精品戰(zhàn)略,提高最高的服務價值”的服務理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于為客戶量身定制出完美解決方案,滿足高端市場高品質的需求。三、 項目實施的可行性(一)長期的技術積累為項目的實施

15、奠定了堅實基礎目前,公司已具備產(chǎn)品大批量生產(chǎn)的技術條件,并已獲得了下游客戶的普遍認可,為項目的實施奠定了堅實的基礎。(二)國家政策支持國內產(chǎn)業(yè)的發(fā)展近年來,我國政府出臺了一系列政策鼓勵、規(guī)范產(chǎn)業(yè)發(fā)展。在國家政策的助推下,本產(chǎn)業(yè)已成為我國具有國際競爭優(yōu)勢的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),伴隨著提質增效等長效機制政策的引導,本產(chǎn)業(yè)將進入持續(xù)健康發(fā)展的快車道,項目產(chǎn)品亦隨之快速升級發(fā)展。四、 項目建設選址本期項目選址位于xx(待定),占地面積約79.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。五、 建筑物建設規(guī)模本期項目建筑面積106870.12,

16、其中:主體工程67163.37,倉儲工程20366.02,行政辦公及生活服務設施11258.03,公共工程8082.70。六、 項目總投資及資金構成(一)項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資31460.01萬元,其中:建設投資25327.64萬元,占項目總投資的80.51%;建設期利息312.18萬元,占項目總投資的0.99%;流動資金5820.19萬元,占項目總投資的18.50%。(二)建設投資構成本期項目建設投資25327.64萬元,包括工程費用、工程建設其他費用和預備費,其中:工程費用21979.38萬元,工程建設其他費用287

17、0.27萬元,預備費477.99萬元。七、 資金籌措方案本期項目總投資31460.01萬元,其中申請銀行長期貸款12741.95萬元,其余部分由企業(yè)自籌。八、 項目預期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標(一)經(jīng)濟效益目標值(正常經(jīng)營年份)1、營業(yè)收入(SP):72500.00萬元。2、綜合總成本費用(TC):56757.06萬元。3、凈利潤(NP):11520.79萬元。(二)經(jīng)濟效益評價目標1、全部投資回收期(Pt):4.91年。2、財務內部收益率:28.15%。3、財務凈現(xiàn)值:24311.82萬元。九、 項目建設進度規(guī)劃本期項目按照國家基本建設程序的有關法規(guī)和實施指南要求進行建設,本期項目建設期限規(guī)劃12個

18、月。十四、項目綜合評價主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積52667.00約79.00畝1.1總建筑面積106870.12容積率2.031.2基底面積33180.21建筑系數(shù)63.00%1.3投資強度萬元/畝309.132總投資萬元31460.012.1建設投資萬元25327.642.1.1工程費用萬元21979.382.1.2工程建設其他費用萬元2870.272.1.3預備費萬元477.992.2建設期利息萬元312.182.3流動資金萬元5820.193資金籌措萬元31460.013.1自籌資金萬元18718.063.2銀行貸款萬元12741.954營業(yè)收入萬元72500.00正常運營年份5總成本費用萬

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