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文檔簡介

1、XX 公司文件標題編號設計開發(fā)管理制度版次A/0頁碼1/41. 目的對新品的設計和開發(fā)全過程進行控制, 確保新產(chǎn)品能夠滿足顧客的需求和期望, 滿足法律法 規(guī)的要求。2. 范圍適用于公司設計開發(fā)全過程管理。3. 定義無4. 職責4.1 研發(fā)部負責新產(chǎn)品的設計、開發(fā)及項目的進度監(jiān)控;4.2 產(chǎn)品企劃部負責產(chǎn)品線規(guī)劃,產(chǎn)品造型設計,產(chǎn)品包裝印刷品的設計;4.3 品管部負責實施新品樣機型式試驗;4.4 工程部、生技部、品管部、米購部協(xié)助完成新產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)、檢驗等;4.5 總經(jīng)理負責試產(chǎn)通知、試產(chǎn)評審報告的批準;4.6 技術管理部負責項目資料管理。5. 程序5.1 產(chǎn)品線規(guī)劃每年(固定)月份產(chǎn)品企劃

2、部依據(jù)市場部的輸入信息,形成次年度的產(chǎn)品線規(guī)劃,經(jīng)總經(jīng)理審核,報總裁批準,最后輸出給研發(fā)部門。5.2 立項評審1) 立項評審前,產(chǎn)品企劃部完成產(chǎn)品的工業(yè)設計,形成造型/手板,組織研發(fā)部門、市場部、 技術管理部進行造型評審,評審時考慮專利風險,形成評審結論,作為項目輸入書的輸入;2) 產(chǎn)品企劃部輸出項目輸入書給研發(fā)部門,其內(nèi)容需包含市場定位、項目要求、產(chǎn)品成本、項目進度、市場預期、項目關鍵點、產(chǎn)品造型;3)研發(fā)部門依據(jù)項目輸入書編制項目可行性報告,內(nèi)容包括:市場定位、項目要求、 成本分析、競爭產(chǎn)品對比、技術可行性、資源配備及生產(chǎn)可行性;4)在評審前 2 天研發(fā)部門發(fā)評審通知給技術管理部、產(chǎn)品企劃

3、部、工程部、市場部,進行 會議評審并形成評審報告和會議紀要,評審報告由總經(jīng)理批準,會議紀要發(fā)參會部門。5.3 項目合同書及設計開發(fā)進度表制定、評審、變更1)項目經(jīng)理編制項目合同書和設計開發(fā)進度表。項目合同書需包含項目內(nèi)容、項 目要求、市場定位、產(chǎn)品成本、技術來源、資源配備、項目進度、項目費用和項目考核等內(nèi)容, 設計開發(fā)進度表需包含設計開發(fā)的階段劃分、各階段的主要工作內(nèi)容、進度和職責分工,經(jīng)部門經(jīng)理確認,總經(jīng)理審核,管理辦公室將項目合同書(企劃版)報技術管理部備案,(人 力版)報人力資源部審核,報產(chǎn)總裁批準;2)項目重大變更或進度推遲 1 個月以上的,項目經(jīng)理填寫項目變更申請單,經(jīng)部門經(jīng)理審 核

4、,報總經(jīng)理批準后執(zhí)行,技術管理部備案。5.4 方案設計XX 公司文件標題編號設計開發(fā)管理制度版次A/0頁碼2/41) 應確定與產(chǎn)品要求有關的輸入,主要包括:a、適用的法律、法規(guī)和其它所必需的要求;b、產(chǎn)品主要功能、性能要求;c、適用時,以前產(chǎn)品設計的信息;d、對產(chǎn)品的安全性、適用性至關重要的特性要求,如安全、包裝、運輸、貯存、維護和環(huán)境等方面;2) 研發(fā)部門進行結構與電控方案設計,形成方案設計原理簡圖/簡要說明文件/3D 圖,必要時, 組織內(nèi)部評審,形成評審記錄。5.5 方案評審研發(fā)部門于評審前 2 天連同設計原理簡圖和評審通知發(fā)給產(chǎn)品企劃部、工程部、技術管理部、專利工程師;評審時需提供 3D

5、 結構,形成評審報告和會議紀要,評審報告由研發(fā)部經(jīng)理批準, 會議紀要經(jīng)部門經(jīng)理審核,總經(jīng)理批準后,發(fā)參會部門執(zhí)行。5.6 供方選擇、評價按采購管理制度執(zhí)行。5.7 模具管理研發(fā)部門與供方簽訂模具合同(質(zhì)量協(xié)議),組織投模、試模、修模、驗模,驗收合格后研 發(fā)提供模具合同(質(zhì)量協(xié)議)、模具清單給采購部保存,提供試模報告給工程部,研發(fā)部門要求 供方提供模具設計圖,交技術管理部保存。5.8 樣機制作、測試項目負責人組織制作、測試樣機并形成驗證報告,報部門經(jīng)理審核。5.9 型式試驗研發(fā)部門測試合格后,提交 3 臺樣機給測試部,測試部根據(jù)型式實驗大綱進行試驗,形成試驗報告,由測試部主管批準,把報告提交給研

6、發(fā)部門。若試驗不通過,研發(fā)部門進行整改,整改 合格后再由測試部驗證。5.10 樣機評審評審前 2 天研發(fā)部門發(fā)評審通知給產(chǎn)品企劃部、 市場部、技術管理部、工程部、品管部、采購部、 生技部,評審時研發(fā)部門需提供樣機和型式試驗報告,會議形成評審報告和會議紀要 ,評審結束 后,由技術管理部經(jīng)理確定是否輸出防侵權風險控制報告和專利挖掘報告,評審報告由總經(jīng)理批準,會議紀要經(jīng)部門經(jīng)理審核,總經(jīng)理批準后,發(fā)參會部門執(zhí)行。5.11 試產(chǎn)前準備1) 技術文件和實物準備:研發(fā)部門完成物料清單、總裝圖、爆炸圖、零件圖、電器原理圖、配 件檢驗標準、成品檢驗標準、工藝文件、產(chǎn)品重要質(zhì)量特性控制表的編制和報批,完成關鍵零

7、 部件檢測工裝交生技部,完成配件封樣給品管部;品管部完成配件檢驗規(guī)范、成品檢驗規(guī)范的 編制和報批。批準后各部門把文件交技術管理部, 技術管理部發(fā)放到相關部門;研發(fā)部門提交 2 臺樣機給生技部,生技部進行工裝夾具制作;2) 研發(fā)部門組織對相關部門進行培訓,培訓內(nèi)容包括產(chǎn)品知識、檢驗標準、工藝文件、測試規(guī)范、產(chǎn)品質(zhì)量特性控制表和圖紙等;XX 公司文件標題編號設計開發(fā)管理制度版次:A/0頁碼3/43)產(chǎn)品印刷品的設計:產(chǎn)品企劃部組織完成產(chǎn)品內(nèi)外包裝、說明書、技術標簽、食譜、警示標 簽及保修卡等的設計,具體按產(chǎn)品印刷品管理制度執(zhí)行;4)3C 認證和質(zhì)檢報告申請:研發(fā)部門提交 3C 認證/質(zhì)檢報告申請、

8、關鍵元器件清單、爆炸圖、 電器原理圖、說明書、銘牌、樣機、非金屬材料清單等給技術管理部,技術管理部審核無誤后提交公共事務部辦理;5)研發(fā)部門發(fā)試產(chǎn)申請,申請內(nèi)容包含試產(chǎn)時間、數(shù)量、型號,送總經(jīng)理批準,批準后發(fā)生技 部、工程部、品管部、采購部執(zhí)行,主要完成試產(chǎn)計劃安排,物料的采購、檢驗、入庫;6)研發(fā)部門至少在試產(chǎn)前 3 個工作日組織召開試產(chǎn)準備會,會議紀要送總經(jīng)理批準,發(fā)參會部 門執(zhí)行。5.12 小批試產(chǎn)1)研發(fā)部門組織試產(chǎn)的實施,生技部、品管部、工程部協(xié)助;2)試產(chǎn)完 2 天內(nèi),生技部、品管部、工程部將試產(chǎn)問題匯總給研發(fā)部門;3)研發(fā)部門針對試產(chǎn)問題制定改進對策表并實施,同時做出試產(chǎn)剩余配件

9、和試產(chǎn)過程產(chǎn)生 的不合格品的處理方案;4)問題改善后,研發(fā)部門編制試產(chǎn)總結報告,并組織品管部、工程部、生技部、技術管理部、 采購部進行試產(chǎn)評審,評審報告由總經(jīng)理批準,會議紀要經(jīng)部門經(jīng)理審核,總經(jīng)理批準后,發(fā) 參會部門執(zhí)行。5.13 產(chǎn)品試用、試銷1)試用時,產(chǎn)品企劃部制定試用方案,明確產(chǎn)品試用范圍、數(shù)量、試用時間及試用反饋要求,并附試用調(diào)查表。產(chǎn)品企劃部做好試用樣機的發(fā)放記錄,試用期結束后5 個工作日內(nèi),產(chǎn)品企劃部形成試用報告并提交項目經(jīng)理,項目經(jīng)理對存在的問題組織制定改進對策表 并實施;2)試銷時,市場部確定試銷方案,明確試銷范圍,試銷時間及試銷反饋要求,產(chǎn)品企劃部 組織客服及物流部和市場部

10、完成試銷,市場部形成試銷報告并提交產(chǎn)品企劃經(jīng)理,審核后 交給研發(fā)部門經(jīng)理,項目經(jīng)理對存在的問題組織制定改進對策表并實施。5.14 定型評審1)項目部改善完試產(chǎn)/試用/試銷問題后組織評審,評審前 2 天發(fā)評審通知給品管部、工程部、生技部、技術管理部、采購部、市場部、產(chǎn)品企劃部、總經(jīng)理,評審時項目部需提供產(chǎn)品試用/試銷報告及試產(chǎn)問題改善總結報告,會議形成會議紀要和評審報告,評審報告由總經(jīng)理批準, 會議紀要經(jīng)部門經(jīng)理審核,總經(jīng)理批準后,發(fā)參會部門執(zhí)行;2)項目經(jīng)理依據(jù)評審結果組織制定改進對策表并實施,在項目移交時,改進對策表及 驗證記錄提交技術管理部保存。5.15 資料及項目移交定型評審通過后研發(fā)部門填寫產(chǎn)品移交清單,連同項目技術文件和資料移交到技術管理部, 技術管理部接收、下發(fā)、存檔,移交后產(chǎn)品由工程部主導。5.16 設計變更XX 公司文件標題編號設計開發(fā)管理制度版次:A/0頁碼4/45.16.1 設計變更的原因1)在設計階段后期發(fā)現(xiàn)了難以生產(chǎn)或安裝;2)在后續(xù)階段發(fā)現(xiàn)了設計階段的錯誤和疏忽;3)設計驗證后要求變更;4)需要改進產(chǎn)品的功能或性能;5)法規(guī)或其它要求已改變;6)客戶或供方要求變更;7)因采取糾正措施而要求變更。5.16.2 設計變更的形式1) 產(chǎn)品移交前,由項目經(jīng)理針對出現(xiàn)的問題,填寫變更申請單 ,報總經(jīng)理批準后執(zhí)行。2)產(chǎn)品移交工程部后,局部或

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