廊坊直屬機(jī)關(guān)第二幼兒園2019年部門預(yù)算信息公開情況說明_第1頁
廊坊直屬機(jī)關(guān)第二幼兒園2019年部門預(yù)算信息公開情況說明_第2頁
廊坊直屬機(jī)關(guān)第二幼兒園2019年部門預(yù)算信息公開情況說明_第3頁
廊坊直屬機(jī)關(guān)第二幼兒園2019年部門預(yù)算信息公開情況說明_第4頁
廊坊直屬機(jī)關(guān)第二幼兒園2019年部門預(yù)算信息公開情況說明_第5頁
已閱讀5頁,還剩6頁未讀, 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進(jìn)行舉報或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡介

1、廊坊市直屬機(jī)關(guān)第二幼兒園2019年部門預(yù)算信息公開情況說明按照預(yù)算法、地方預(yù)決算公開操作規(guī)程和河北省省級預(yù)算公開辦法規(guī)定,現(xiàn)將廊坊市直屬機(jī)關(guān)第二幼兒園2019年部門預(yù)算公開如下:一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況部門職責(zé):廊坊市直屬機(jī)關(guān)第二幼兒園是廊坊市教育局直接管轄的公辦幼兒園,為學(xué)齡前兒童提供全面、科學(xué)的保育和教育服務(wù)。主要職責(zé)是:為本園幼兒創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)的游戲、學(xué)習(xí)和生活環(huán)境,通過提供優(yōu)質(zhì)科學(xué)的保育、教育服務(wù),促進(jìn)幼兒健康的成長和全面的發(fā)展,為廣大幼兒順利開始小學(xué)階段的學(xué)習(xí)奠定良好的基礎(chǔ)。機(jī)構(gòu)設(shè)置:部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況單位名稱單位性質(zhì)單位規(guī)格經(jīng)費保障形式廊坊市直屬機(jī)關(guān)第一幼兒園事業(yè)單位正科級財政性資金基本

2、保證(全額事上)單位名稱單位性質(zhì)單位規(guī)格經(jīng)費保障形式二、部門預(yù)算安排的總體情況按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,目前我市部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度,即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。廊坊市直屬機(jī)關(guān)第二幼兒園的收支包含在部門預(yù)算中。1'收入說明反映本部門當(dāng)年全部收入。2019年預(yù)算收入1583.55萬元,其中:一般公共預(yù)算收入1583.55萬元,基金預(yù)算收入0萬元,財政專戶核撥收入0萬元,其他來源收入0萬元。2、支出說明收支預(yù)算總表支出欄、基本支出表、項目支出表按經(jīng)濟(jì)分類和支出功能分類科目編制,反映廊坊市直屬機(jī)關(guān)第二幼兒園2019年度部門預(yù)算中支出預(yù)算的總體情況。2019年支出預(yù)算1583.55萬

3、元,其中基本支出1300.35萬元,包括人員經(jīng)費1217.89萬元和日常公用經(jīng)費82.46萬元;項目支出283.2萬元,包括本級支出283.2萬元,主要為市直二幼瑞河分園外聘廚師、洗碗工,保潔員及勤雜工勞務(wù)服務(wù)經(jīng)費,幼兒、教師主體活動經(jīng)費及教師培訓(xùn)經(jīng)費等專項業(yè)務(wù)經(jīng)費。3、比上年增減情況2019年預(yù)算收支安排1583.55萬元,較2018年預(yù)算減少184.63萬元,其中:基本支出增加156.07萬元,主要為人員經(jīng)費工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助支出的增加及調(diào)整支出;項目支出減少340.7萬元,主要為市直二幼瑞河分園建設(shè)籌備經(jīng)費項目支出。三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況2019年,我園機(jī)關(guān)運行經(jīng)費即日常

4、公用經(jīng)費,共計安排82.46萬元,主要用于我園辦公區(qū)的日常維修、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費等日常運行支出。四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況及增減變化原因2019年,我部門財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算安排。萬元。其中,因公出國(境)費0萬元;公務(wù)用車購置及運維費0萬元(其中:公務(wù)用車購置費為0萬元,公務(wù)用車運維費0萬元);公務(wù)接待費。萬元。與2018年相比減少1.55萬元,其中:公務(wù)用車購置及運維費減少1.55萬元(其中:公務(wù)用車購置費減少0萬元,公務(wù)用車運維費減少1石5萬元),主要原因是我部門切實落實勤儉節(jié)約各項規(guī)定,壓減公車運行經(jīng)費支出;公務(wù)接待費增加0萬元,與2018年

5、持平,無增減變化。五、績效預(yù)算信息總體績效目標(biāo):本部門總體績效目標(biāo)、部門職責(zé)、工作活動績效目標(biāo)。實施學(xué)前教育重點項目,支持和引導(dǎo)市縣擴(kuò)大學(xué)前教育資源,進(jìn)一步完善財政支持政策,增強(qiáng)資金配置科學(xué)性,提高幼兒園入園率,擴(kuò)大在園幼兒人數(shù)。為在園幼兒創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)的游戲、學(xué)習(xí)和生活環(huán)境,通過提供優(yōu)質(zhì)科學(xué)的保育、教育服務(wù),促進(jìn)幼兒健康的成長和全面的發(fā)展,為廣大幼兒順利開始小學(xué)階段的學(xué)習(xí)奠定良好的基礎(chǔ)部門職責(zé)及工作活動績效目標(biāo)指標(biāo):部門職責(zé)工作活動績效目標(biāo)職責(zé)活動年度預(yù)算數(shù)內(nèi)容描述績效目標(biāo)績效指標(biāo)評價標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)良中差宇刖教育450.90頭施學(xué)刖教育重點項目,支持和引導(dǎo)市縣擴(kuò)大學(xué)前教育資源,緩解當(dāng)前存在的“入園難”、“

6、入園貴”問題進(jìn)一步完善財政支持政策,增強(qiáng)資金配置的科學(xué)性,提圖幼兒園入園率和擴(kuò)大在園幼兒數(shù),有效緩解“入園難”、“入園貴”430廊坊市教育局單位:萬元等問題職責(zé)活動年度預(yù)算數(shù)內(nèi)容描述績效目標(biāo)績效指標(biāo)評價標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)良中差擴(kuò)大學(xué)前教育資源450.90支持改擴(kuò)建公辦幼兒園,改善辦園條件,在鄉(xiāng)村和城鄉(xiāng)結(jié)合部新建幼兒園等;通過政府購買服務(wù)、獎勵等方式支持普惠性民辦幼兒園發(fā)展,由民辦幼兒園統(tǒng)籌用于改善辦園條件、購置玩教具、支付租金、改善教師待遇、開展教師培訓(xùn)等;對接受農(nóng)民工隨遷子女的幼兒園給予獎勵性資助等。支持實施普惠性幼兒園在園幼兒資助項M”開展擴(kuò)大學(xué)前教育資源項目,支持市縣擴(kuò)建和新建公辦幼兒園、利用社會力

7、量舉辦普惠性幼兒園、改善辦園條件,落實學(xué)前教育資助制度幼兒資助比例>10%>9%>7%V7%適齡兒童毛入園率>90%>85%>79%V79%在園幼兒數(shù)量>1200>1000>800V800430廊坊市教育局單位:萬元六、政府采購預(yù)算情況2019年,我部門安排政府采購預(yù)算0萬元。具體內(nèi)容見下表部門政府采購預(yù)算430004廊坊市直屬機(jī)關(guān)第二幼兒園單位:萬元政府采購項目來源采購物品名稱政府米購目錄序號數(shù)量單位數(shù)量單價政府米購金額項目名稱預(yù)算資金總計當(dāng)年部門預(yù)算安排資金其他渠道資金合計一般公共預(yù)算撥款基金預(yù)算撥款財政專戶核撥其他來源收入合計七、國有

8、資產(chǎn)信息廊坊市直屬機(jī)關(guān)第二幼兒園2018年年末固定資產(chǎn)金額為1378.05萬元,詳見下表。本年度我部門擬購置固定資產(chǎn)共計5.5萬元,均為計算機(jī)設(shè)備。因不足30萬元,故未列入政府采購預(yù)算項目。廊坊市市直部門固定資產(chǎn)占用情況表編制部門:廊坊市直屬機(jī)關(guān)第二幼兒園截止時間:2018年12月31日項目數(shù)量價值(金額單位:萬元)資產(chǎn)總額1、房屋(平方米)其中:辦公用房(平方米)2、車輛(臺、輛)3、單價在20萬元以上的設(shè)備8609.224、其他固定資產(chǎn)334768.83八、名詞解釋1、一般公共預(yù)算撥款收入:指市級財政當(dāng)年撥付的資金。2、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。3、其他收

9、入:指除“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的租房收入、存款利息收入等。4、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。5、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。6、上繳上級支出:指下級單位上繳上級的支出。7、“三公”經(jīng)費:納入市級財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費,是指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運維費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運維費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支、機(jī)關(guān)運行費:為保障全部單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

最新文檔

評論

0/150

提交評論