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1、審計報告模板通用版2篇General version of audit report template匯報人:JinTai Co I I ege第1頁共6頁審計報告模板通用版2篇前言:報告是按照上級部署或工作計劃,每完成一項任務(wù),一般都要向上級寫報告, 反映工作中的基本情況、工作中取得的經(jīng)驗教訓(xùn)、存在的問題以及今后工作設(shè)想等, 以取得上級領(lǐng)導(dǎo)部門的指導(dǎo)。本文檔根據(jù)申請報告內(nèi)容要求展開說明,具有實踐指 導(dǎo)意義,便于學(xué)習(xí)和使用,本文檔下載后內(nèi)容可按需編輯修改及打印。本文簡要目錄如下:【下載該文檔后使用Word打開,按住鍵盤Ctrl鍵且鼠標(biāo)單擊目錄內(nèi)容即可期牌專到對應(yīng)篇童】1、篇章1:審計報告017

2、模板通用版2、篇章厶 審計報告017例文通用版篇章1:審計報告017模板通用版我們審計了后附的XX有限公司(以下簡稱貴公司) 20XX年12月31日的資產(chǎn)負(fù)債表和財產(chǎn)分配表、20XX年X 月X日至20XX年X月X日的清算損益表。這些清算會計報表的編制是貴公司清算委員會的責(zé)任, 我們的責(zé)任是在實施審計工作的基礎(chǔ)上對這些清算會計報表發(fā) 表意見。我們按照中國注冊會計師獨(dú)立審計準(zhǔn)則計劃和實施審計 工作,以合理確信這些清算會計報表是否不存在重大錯報。第2頁共6頁審計工作包括在抽查的基礎(chǔ)上檢查支持這些清算會計報 表金額和披露的證據(jù),評價貴公司清算委員會在編制這些清算會計報表時采用 的會計政策和作出的重大會

3、計估計,以及評價這些清算會計報表的整體反映。我們相信,我 們的審計工作為發(fā)表意見提供了合理的基礎(chǔ)。我們認(rèn)為,上述清算會計報表符合國家頒布的企業(yè)會計 準(zhǔn)則、XX會計制度和XX企業(yè)清算辦法(注)的 規(guī)定,在所有重大方面公允反映了貴公司20XX年12月31日 的財務(wù)狀況以及20XX年X月X日至20XX年X月X日的清 算損益。附件一:清算資產(chǎn)負(fù)債表(同一般資產(chǎn)負(fù)債表,略)附件二:清算損益表附件三:清算財產(chǎn)分配表附件四:其他應(yīng)收款明細(xì)表附件五:清算事項說明第3頁共6頁XXXX會計師事務(wù)所中國注冊會計師(公章)(簽名蓋章)篇章2:審計報告017例文通用版【按住Ctrl鍵點(diǎn)此返回目錄】XX有限公司:我們審計

4、了后附的XX公司(以下簡稱“貴公司”)財務(wù) 報表,包括20XX年12月31日的資產(chǎn)負(fù)債表和資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 情況表、20XX年度的利潤表、所有者權(quán)益變動表和現(xiàn)金流量 表以及財務(wù)報表附注。一、管理層對財務(wù)報表的責(zé)任按照企業(yè)會計準(zhǔn)則和企業(yè)會計制度的規(guī)定編制財務(wù) 報表是貴公司管理層的責(zé)任。這種責(zé)任包括:(1)設(shè)計、實施和維護(hù)與財務(wù)報表編制相關(guān)的內(nèi)部控制, 以使財務(wù)報表不存在由于舞弊或錯誤而導(dǎo)致的重大錯報;(2)選擇和運(yùn)用恰當(dāng)?shù)臅嬚撸?(3)作岀合理的會計估計。二、注冊會計師的責(zé)任第4頁共6頁我們的責(zé)任是在實施審計工作的基礎(chǔ)上對財務(wù)報表發(fā)表 審計意見。我們按照中國注冊會計師審計準(zhǔn)則的規(guī)定執(zhí)行了審計工

5、作。中國注冊會計師審計準(zhǔn)則要求我們遵守職業(yè)道德規(guī)范, 計劃和實施審計工作以對財務(wù)報表是否不存在重大錯報獲取合 理保證。審計工作涉及實施審計程序,以獲取有關(guān)財務(wù)報表金額 和披露的審計證據(jù)。選擇的審計程序取決于注冊會計師的,判斷,包括對由于 舞弊或錯誤導(dǎo)致的財務(wù)報表重大錯報風(fēng)險的評估。在進(jìn)行風(fēng)險評估時,我們考慮與財務(wù)報表編制相關(guān)的內(nèi) 部控制,以設(shè)計恰當(dāng)?shù)膶徲嫵绦?,但目的并非對?nèi)部控制的有 效性發(fā)表意見。審計工作還包括評價管理層選用會計政策的恰當(dāng)性和作 出會計估計的合理性,以及評價財務(wù)報表的總體列報。我們相信,我們獲取的審計證據(jù)是充分、適當(dāng)?shù)?,為發(fā)表審計意見提供了基礎(chǔ)O第5頁共6頁三、審計意見我們認(rèn)為,貴公司財務(wù)報表已經(jīng)按照企業(yè)會計準(zhǔn)則和企業(yè)會計制度的規(guī)定編制,在所有重大方面公允反映了貴公司20XX年12月31日

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