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文檔簡介

1、泓域咨詢/酉陽輸配電及控制設備項目建議書目錄第一章 總論8一、 項目名稱及項目單位8二、 項目建設地點8三、 可行性研究范圍8四、 編制依據(jù)和技術原則9五、 建設背景、規(guī)模10六、 項目建設進度11七、 環(huán)境影響11八、 建設投資估算11九、 項目主要技術經(jīng)濟指標12主要經(jīng)濟指標一覽表12十、 主要結論及建議14第二章 行業(yè)、市場分析15一、 行業(yè)與上下游行業(yè)關系15二、 產業(yè)政策18三、 電力變壓器行業(yè)概述20第三章 項目選址分析22一、 項目選址原則22二、 建設區(qū)基本情況22三、 優(yōu)化科技創(chuàng)新體制機制26四、 項目選址綜合評價27第四章 建筑技術方案說明29一、 項目工程設計總體要求29

2、二、 建設方案29三、 建筑工程建設指標29建筑工程投資一覽表30第五章 建設規(guī)模與產品方案32一、 建設規(guī)模及主要建設內容32二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領32產品規(guī)劃方案一覽表32第六章 運營模式34一、 公司經(jīng)營宗旨34二、 公司的目標、主要職責34三、 各部門職責及權限35四、 財務會計制度39第七章 SWOT分析說明46一、 優(yōu)勢分析(S)46二、 劣勢分析(W)47三、 機會分析(O)48四、 威脅分析(T)48第八章 法人治理56一、 股東權利及義務56二、 董事63三、 高級管理人員68四、 監(jiān)事71第九章 發(fā)展規(guī)劃分析74一、 公司發(fā)展規(guī)劃74二、 保障措施75第十章 環(huán)境保護

3、分析77一、 編制依據(jù)77二、 建設期大氣環(huán)境影響分析77三、 建設期水環(huán)境影響分析80四、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析81五、 建設期聲環(huán)境影響分析81六、 環(huán)境管理分析82七、 結論83八、 建議83第十一章 組織架構分析84一、 人力資源配置84勞動定員一覽表84二、 員工技能培訓84第十二章 項目實施進度計劃86一、 項目進度安排86項目實施進度計劃一覽表86二、 項目實施保障措施87第十三章 投資估算88一、 投資估算的依據(jù)和說明88二、 建設投資估算89建設投資估算表91三、 建設期利息91建設期利息估算表91四、 流動資金93流動資金估算表93五、 總投資94總投資及構成一覽表

4、94六、 資金籌措與投資計劃95項目投資計劃與資金籌措一覽表96第十四章 經(jīng)濟收益分析97一、 基本假設及基礎參數(shù)選取97二、 經(jīng)濟評價財務測算97營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表97綜合總成本費用估算表99利潤及利潤分配表101三、 項目盈利能力分析102項目投資現(xiàn)金流量表103四、 財務生存能力分析105五、 償債能力分析105借款還本付息計劃表106六、 經(jīng)濟評價結論107第十五章 招標方案108一、 項目招標依據(jù)108二、 項目招標范圍108三、 招標要求108四、 招標組織方式111五、 招標信息發(fā)布112第十六章 總結分析113第十七章 附表115建設投資估算表115建設期利息估

5、算表115固定資產投資估算表116流動資金估算表117總投資及構成一覽表118項目投資計劃與資金籌措一覽表119營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表120綜合總成本費用估算表121固定資產折舊費估算表122無形資產和其他資產攤銷估算表123利潤及利潤分配表123項目投資現(xiàn)金流量表124報告說明“十三五”期間,國家大力調整能源結構,推動建設智能電網(wǎng),為輸配電及控制設備制造行業(yè)帶來了新的發(fā)展機遇,也提出了更高的技術挑戰(zhàn)。新能源發(fā)電技術成熟和進一步推廣,將有力推動新能源配套輸配電及控制設備市場,同時也對相關產品的安全穩(wěn)定運行提出更為嚴格的要求;智能電網(wǎng)的升級改造工程不僅會創(chuàng)造增量市場空間,也將開啟落后

6、設備升級的巨大存量市場,節(jié)能型、智能型輸配電及控制設備制造將成為行業(yè)發(fā)展趨勢,傳統(tǒng)廠商的過剩產能面臨淘汰壓力,具備技術優(yōu)勢的廠商將迎來快速發(fā)展的重大機遇。根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資46915.61萬元,其中:建設投資36209.07萬元,占項目總投資的77.18%;建設期利息484.35萬元,占項目總投資的1.03%;流動資金10222.19萬元,占項目總投資的21.79%。項目正常運營每年營業(yè)收入97900.00萬元,綜合總成本費用80276.50萬元,凈利潤12861.91萬元,財務內部收益率19.91%,財務凈現(xiàn)值13877.73萬元,全部投資回收期5.79年。本期項目具有較強的財務盈

7、利能力,其財務凈現(xiàn)值良好,投資回收期合理。該項目工藝技術方案先進合理,原材料國內市場供應充足,生產規(guī)模適宜,產品質量可靠,產品價格具有較強的競爭能力。該項目經(jīng)濟效益、社會效益顯著,抗風險能力強,盈利能力強。綜上所述,本項目是可行的。本期項目是基于公開的產業(yè)信息、市場分析、技術方案等信息,并依托行業(yè)分析模型而進行的模板化設計,其數(shù)據(jù)參數(shù)符合行業(yè)基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。第一章 總論一、 項目名稱及項目單位項目名稱:酉陽輸配電及控制設備項目項目單位:xx有限責任公司二、 項目建設地點本期項目選址位于xxx(待定),占地面積約93.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交

8、通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。三、 可行性研究范圍依據(jù)國家產業(yè)發(fā)展政策和有關部門的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃以及項目承辦單位的實際情況,按照項目的建設要求,對項目的實施在技術、經(jīng)濟、社會和環(huán)境保護等領域的科學性、合理性和可行性進行研究論證。研究、分析和預測國內外市場供需情況與建設規(guī)模,并提出主要技術經(jīng)濟指標,對項目能否實施做出一個比較科學的評價,其主要內容包括如下幾個方面:1、確定建設條件與項目選址。2、確定企業(yè)組織機構及勞動定員。3、項目實施進度建議。4、分析技術、經(jīng)濟、投資估算和資金籌措情況。5、預測項目的經(jīng)濟效益和社會效益及國民經(jīng)濟評價。四、 編制依據(jù)和技術原

9、則(一)編制依據(jù)1、一般工業(yè)項目可行性研究報告編制大綱;2、建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)(第三版);3、建設項目用地預審管理辦法;4、投資項目可行性研究指南;5、產業(yè)結構調整指導目錄。(二)技術原則1、政策符合性原則:報告的內容應符合國家產業(yè)政策、技術政策和行業(yè)規(guī)劃。2、循環(huán)經(jīng)濟原則:樹立和落實科學發(fā)展觀、構建節(jié)約型社會。以當?shù)氐馁Y源優(yōu)勢為基礎,通過對本項目的工藝技術方案、產品方案、建設規(guī)模進行合理規(guī)劃,提高資源利用率,減少生產過程的資源和能源消耗延長生產技術鏈,減少生產過程的污染排放,走出一條有市場、科技含量高、經(jīng)濟效益好、資源消耗低、環(huán)境污染少、資源優(yōu)勢得到充分發(fā)揮的新型工業(yè)化路子,實現(xiàn)可持

10、續(xù)發(fā)展。3、工藝先進性原則:按照“工藝先進、技術成熟、裝置可靠、經(jīng)濟運行合理”的原則,積極應用當今的各項先進工藝技術、環(huán)境技術和安全技術,能耗低、三廢排放少、產品質量好、經(jīng)濟效益明顯。4、提高勞動生產率原則:近一步提高信息化水平,切實達到提高產品的質量、降低成本、減輕工人勞動強度、降低工廠定員、保證安全生產、提高勞動生產率的目的。5、產品差異化原則:認真分析市場需求、了解市場的區(qū)域性差別、針對產品的差異化要求、區(qū)異化的特點,來設計不同品種、不同的規(guī)格、不同質量的產品以滿足不同用戶的不同要求,以此來擴大市場占有率,尋求經(jīng)濟效益最大化,提高企業(yè)在國內外的知名度。五、 建設背景、規(guī)模(一)項目背景隨

11、著我國經(jīng)濟結構轉型、電網(wǎng)投資的日趨飽和及全社會用電量增速的放緩,國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)投資規(guī)模和增速有所下降,對輸配電及控制設備行業(yè)造成了一定影響。但是,智能電網(wǎng)、泛在電力物聯(lián)網(wǎng)的提出以及農村電網(wǎng)的改造工程為輸配電及控制設備制造行業(yè)帶來了良好的發(fā)展機遇。(二)建設規(guī)模及產品方案該項目總占地面積62000.00(折合約93.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積110651.90。其中:生產工程66452.78,倉儲工程26166.29,行政辦公及生活服務設施10771.58,公共工程7261.25。項目建成后,形成年產xxx套輸配電及控制設備的生產能力。六、 項目建設進度結合該項目建設的實際工作情況,x

12、x有限責任公司將項目工程的建設周期確定為12個月,其工作內容包括:項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。七、 環(huán)境影響本項目符合國家產業(yè)政策,符合宜規(guī)劃要求,項目所在區(qū)域環(huán)境質量良好,項目在運營過程應嚴格遵守國家和地方的有關環(huán)保法規(guī),采取切實可行的環(huán)境保護措施,各項污染物都能達標排放,將環(huán)境管理納入日常生產管理渠道,項目正常運營對周圍環(huán)境產生的影響較小,不會引起區(qū)域環(huán)境質量的改變,從環(huán)境影響角度考慮,本評價認為該項目建設是可行的。八、 建設投資估算(一)項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資46

13、915.61萬元,其中:建設投資36209.07萬元,占項目總投資的77.18%;建設期利息484.35萬元,占項目總投資的1.03%;流動資金10222.19萬元,占項目總投資的21.79%。(二)建設投資構成本期項目建設投資36209.07萬元,包括工程費用、工程建設其他費用和預備費,其中:工程費用31495.16萬元,工程建設其他費用3950.29萬元,預備費763.62萬元。九、 項目主要技術經(jīng)濟指標(一)財務效益分析根據(jù)謹慎財務測算,項目達產后每年營業(yè)收入97900.00萬元,綜合總成本費用80276.50萬元,納稅總額8713.92萬元,凈利潤12861.91萬元,財務內部收益率1

14、9.91%,財務凈現(xiàn)值13877.73萬元,全部投資回收期5.79年。(二)主要數(shù)據(jù)及技術指標表主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積62000.00約93.00畝1.1總建筑面積110651.901.2基底面積39060.001.3投資強度萬元/畝373.272總投資萬元46915.612.1建設投資萬元36209.072.1.1工程費用萬元31495.162.1.2其他費用萬元3950.292.1.3預備費萬元763.622.2建設期利息萬元484.352.3流動資金萬元10222.193資金籌措萬元46915.613.1自籌資金萬元27146.053.2銀行貸款萬元19769.

15、564營業(yè)收入萬元97900.00正常運營年份5總成本費用萬元80276.50""6利潤總額萬元17149.22""7凈利潤萬元12861.91""8所得稅萬元4287.31""9增值稅萬元3952.33""10稅金及附加萬元474.28""11納稅總額萬元8713.92""12工業(yè)增加值萬元29695.81""13盈虧平衡點萬元42503.18產值14回收期年5.7915內部收益率19.91%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元13877.73

16、所得稅后十、 主要結論及建議該項目符合國家有關政策,建設有著較好的社會效益,建設單位為此做了大量工作,建議各有關部門給予大力支持,使其早日建成發(fā)揮效益。第二章 行業(yè)、市場分析一、 行業(yè)與上下游行業(yè)關系1、上游行業(yè)的影響(1)有色金屬影響輸配電及控制設備制造行業(yè)的有色金屬主要包括銅材和非晶合金帶材。我國銅材產量在過去幾年間基本保持平穩(wěn),截至2019年度我國銅材產量達2,017.2萬噸,較2018年同期增加約12.6%;價格方面,受全球經(jīng)濟增速放緩,境內外市場需求不振以及市場供過于求的影響,銅材價格呈整體震蕩下降趨勢,平均價格同比明顯降低。近年來,我國逐步打破了日立金屬壟斷全球非晶材料供應的局面,

17、目前我國非晶帶材產品供應充足。價格方面,在充分市場競爭狀態(tài)下,非晶帶材價格呈下降趨勢。總體來看,有色金屬行業(yè)發(fā)展平穩(wěn),價格震蕩下降,對輸配電及控制設備制造行業(yè)的發(fā)展有著積極作用。(2)硅鋼近年來,我國硅鋼產業(yè)取得了長足進步,以首鋼、武鋼和寶鋼為代表的企業(yè)在控制無取向硅鋼整體質量穩(wěn)定性和取向硅鋼方面具有較高的技術實力。隨著國內硅鋼技術的成熟,市場需求的發(fā)展,以及海外市場的開拓,越來越多的企業(yè)開始涉足硅鋼領域,硅鋼市場整體供應充足,硅鋼價格穩(wěn)定,為輸配電及控制設備制造行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好條件。(3)鋼鐵近年來,受國內供給側結構性改革深入推進、市場需求旺盛、環(huán)保督查等因素共同作用,鋼鐵供需格局進一步

18、改善,鋼材價格高位運行;同時,隨著經(jīng)濟結構調整,我國鋼鐵行業(yè)的產能過剩持續(xù)存在,鋼鐵市場供應充足,為輸配電及控制設備的發(fā)展提供了堅實基礎。(4)機械設備機械設備行業(yè)包括各種電力元器件,是生產輸配電及控制設備的重要原材料,其性能直接影響產品的質量和穩(wěn)定性。目前我國元器件已全部實現(xiàn)國產化,技術成熟,價格水平穩(wěn)定,波動較小。2、下游行業(yè)的影響(1)節(jié)能電力變壓器及鐵心系列節(jié)能電力變壓器及鐵心系列產品的下游行業(yè)主要為電網(wǎng)。電網(wǎng)整體的投資、發(fā)展、價格水平以及運營狀況對輸配電及控制設備制造行業(yè)有著直接影響。伴隨著電力發(fā)展步伐不斷加快,我國電網(wǎng)也得到了迅速發(fā)展。電網(wǎng)系統(tǒng)運行電壓等級不斷提高,網(wǎng)絡規(guī)模也不斷擴

19、大。全國已形成了東北電網(wǎng)、華北電網(wǎng)、華中電網(wǎng)、華東電網(wǎng)、西北電網(wǎng)和南方電網(wǎng)6個跨省的大型區(qū)域電網(wǎng),并基本形成了完整的長距離輸電電網(wǎng)網(wǎng)架。隨著我國經(jīng)濟結構轉型、電網(wǎng)投資的日趨飽和及全社會用電量增速的放緩,國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)投資規(guī)模和增速有所下降,對輸配電及控制設備行業(yè)造成了一定影響。但是,智能電網(wǎng)、泛在電力物聯(lián)網(wǎng)的提出以及農村電網(wǎng)的改造工程為輸配電及控制設備制造行業(yè)帶來了良好的發(fā)展機遇。(2)非晶納米晶磁性電子元器件系列非晶納米晶磁性電子元器件系列產品的下游主要包括家用電器、消費電子、汽車電子等。家用電器市場是磁性電子元器件應用規(guī)模最大的市場之一,隨著變頻技術在空調、冰箱、洗衣機等家用電器的廣泛

20、應用,高性能磁性電子元器件在家用電器和音像器材中的應用日益普及。未來,隨著“互聯(lián)網(wǎng)+”等概念在家電領域的快速滲透,智能家居市場得到快速發(fā)展,我國家電行業(yè)即將迎來新一輪的產業(yè)變革機遇,并對電力電子元器件產生新一輪的需求;消費電子主要包括手機、電腦、影音設備及其他數(shù)碼類產品等,是電力電子元器件應用的主要場景之一。近年來,消費電子產品保持了快速的發(fā)展勢頭,所涉及的產品領域也越來越多,隨著人們對智能手機、平板電腦、可穿戴設備等移動終端需求不斷擴大,消費電子市場將呈現(xiàn)良好的發(fā)展趨勢,進而帶動市場對電子元器件的需求增長;汽車電子的應用是現(xiàn)代汽車工業(yè)發(fā)展最重要的驅動力之一,主要包括與汽車有關的各類電子信息技

21、術產品,車載電子整機、機電一體化的電子控制系統(tǒng)、整車分布式電子控制系統(tǒng)等。在新能源汽車政策持續(xù)推進,汽車電子技術不斷發(fā)展的情況下,未來我國的汽車電子市場規(guī)模將快速增長。二、 產業(yè)政策1、配電網(wǎng)建設改造行動計劃(20152020年)加快建設現(xiàn)代配電網(wǎng),滿足新能源、分布式電源及電動汽車等多元化負荷發(fā)展需求,推動智能電網(wǎng)建設與互聯(lián)網(wǎng)深度融合。2015-2020年,配電網(wǎng)建設改造投資不低于2萬億元,其中2015年投資不低于3000億元,“十三五”期間累計投資不低于1.7萬億元。2、中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要面向社會資本擴大市場準入,加快開放電力等行業(yè)的競爭性業(yè)務;統(tǒng)籌水電開發(fā)

22、與生態(tài)保護,繼續(xù)推進風電、光伏發(fā)電發(fā)展,完善風能、太陽能、生物質能發(fā)電扶持政策;優(yōu)化電力需求側管理,加快智能電網(wǎng)建設,提高電網(wǎng)與發(fā)電側、需求側交互響應能力;開展新一輪農網(wǎng)改造升級,農網(wǎng)供電可靠率達到99.8%;促進水電路氣信等基礎設施城鄉(xiāng)聯(lián)網(wǎng)、生態(tài)環(huán)保設施城鄉(xiāng)統(tǒng)一布局建設;因地制宜解決貧困地區(qū)通路、通水、通電、通網(wǎng)絡等問題。3、新一輪農村電網(wǎng)改造升級項目管理辦法農網(wǎng)改造升級項目管理按照“統(tǒng)一管理、分級負責、政府組織、企業(yè)實施、強化監(jiān)管、提高效益”的原則,在各級政府組織領導管理監(jiān)督下,符合條件的電力市場主體作為項目法人負責項目實施。農網(wǎng)改造升級項目建設資金按照“企業(yè)為主、政府支持”的原則多渠道籌

23、集。安排中央預算內投資支持中西部地區(qū)農網(wǎng)改造升級工程,并通過項目法人自有資金、地方財政投入或專項建設基金等多種方式籌措項目資本金。4、工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)在配電變壓器系統(tǒng)實施非晶合金變壓器、有載調容調壓等技術改造。到2020年,電機和內燃機系統(tǒng)平均運行效率提高5個百分點,高效配電變壓器在網(wǎng)運行比例提高20%。5、裝備制造業(yè)標準化和質量提升規(guī)劃緊貼中國制造2025的需求,以提高制造業(yè)發(fā)展質量和效益為中心,以實施工業(yè)基礎、智能制造、綠色制造等標準化和質量提升工程為抓手,深化標準化工作改革,堅持標準與產業(yè)發(fā)展相結合、標準與質量提升相結合、國家標準與行業(yè)標準相結合、國內標準與國際標

24、準相結合,不斷優(yōu)化和完善裝備制造業(yè)標準體系。6、“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展規(guī)劃推動新能源產業(yè)發(fā)展。加快發(fā)展先進核電、高效光電光熱、大型風電、高效儲能、分布式能源等,加速提升新能源產品經(jīng)濟性,加快構建適應新能源高比例發(fā)展的電力體制機制、新型電網(wǎng)和創(chuàng)新支撐體系,促進多能互補和協(xié)同優(yōu)化,引領能源生產與消費革命。7、電力發(fā)展“十三五”規(guī)劃基本建成城鄉(xiāng)統(tǒng)籌、安全可靠、經(jīng)濟高效、技術先進、環(huán)境友好、與小康社會相適應的現(xiàn)代配電網(wǎng)。滿足用電需求,提高供電質量,著力解決配電網(wǎng)薄弱問題,促進智能互聯(lián),提高新能源消納能力,推動裝備提升與科技創(chuàng)新,加快構建現(xiàn)代配電網(wǎng)。加強城鎮(zhèn)配電網(wǎng)建設。實施新一輪農網(wǎng)改造升級工

25、程。8、工業(yè)領域電力需求側管理工作指南淘汰落后設備、采用高效變壓器等電力新產品和自身故障率較低的先進設備;加強用電負荷管理,及時根據(jù)負荷特性調整改造配用電系統(tǒng)。三、 電力變壓器行業(yè)概述變壓器是利用電磁感應的原理來改變交流電壓,實現(xiàn)電能高效傳輸?shù)囊环N電氣設備,主要構件是初級線圈、次級線圈和鐵心。電力變壓器是輸配電及控制設備的重要組成部分,在電力產業(yè)中占有重要地位。由于現(xiàn)代電力系統(tǒng)輻射范圍廣闊,為了減少輸電過程中的損耗,需要將電壓提升至110kV以上的超高壓,部分遠途線路甚至需要500kV以上的特高壓;而在配電環(huán)節(jié),則需要將電壓逐級降低并分配到終端用戶。電力變壓器在電力系統(tǒng)中發(fā)揮的主要功能就是按照

26、合理的電壓等級升壓輸電并分級降壓配電,同時,電力變壓器還具有阻抗變換、隔離、穩(wěn)壓等多重功能,是現(xiàn)代電力系統(tǒng)不可或缺的重要設備。電力變壓器作為輸配電網(wǎng)系統(tǒng)中重要的組成部分,其需求量直接受電網(wǎng)建設影響。近年來用電需求的上升和電網(wǎng)建設速度的加快為變壓器行業(yè)帶來了快速發(fā)展的機會,在產能、產量、電壓等級及容量各個性能方面上都有了較大提高。20122014年,我國變壓器產量不斷增加,2014年達到近年的最高值17.01億千伏安。2015年以后隨著市場需求量的相對飽和,產量有所減少。2019年,我國變壓器產量達到14.54億千伏安。未來,隨著配電網(wǎng)建設的逐步推進和新一輪農村電網(wǎng)改造升級的展開,將對變壓器行業(yè)

27、產生新的需求。同時,招投標產品從單一的變壓器逐步向由避雷器、熔斷器、配電箱、變壓器組成的成套設備轉變,也對整個變壓器行業(yè)和行業(yè)內的企業(yè)提出了新的需求與挑戰(zhàn)。第三章 項目選址分析一、 項目選址原則項目選址應符合城市發(fā)展總體規(guī)劃和對市政公共服務設施的布局要求;依托選址的地理條件,交通狀況,進行建址分析;避免不良地質地段(如溶洞、斷層、軟土、濕陷土等);公用工程如城市電力、供排水管網(wǎng)等市政設施配套完善;場址要求交通方便,環(huán)境安靜,地形比較平整,能夠充分利.用城市基礎設施,遠離污染源和易燃易爆的生產、儲存場所,便于生活和服務設施合理布局;場址上空無高壓輸電線路等障礙物通過,與其他公共建筑不造成相互干擾

28、。二、 建設區(qū)基本情況酉陽土家族苗族自治縣位于渝鄂湘黔四省市結合部,東鄰湖南省龍山縣,南與秀山縣、貴州省松桃、印江縣接壤,西與貴州沿河縣隔江(烏江)相望,西北與彭水縣,正北與黔江區(qū)、湖北省咸豐、來鳳縣相連。地理坐標為東經(jīng)108°1825109°1918。東西寬98.3公里,南北長119.7公里。酉陽幅員面積5173平方公里,是重慶市幅員面積最大的區(qū)縣,發(fā)展空間十分廣闊。下轄桃花源、鐘多2個街道,龍?zhí)?、麻旺、酉酬、大溪、興隆、黑水、丁市、龔灘、李溪、泔溪、酉水河、蒼嶺、小河、板溪、萬木、銅鼓、南腰界、涂市、五福等19個建制鎮(zhèn)和可大、偏柏、木葉、毛壩、花田、后坪、天館、宜居、兩

29、罾、板橋、官清、車田、腴地、清泉、廟溪、浪坪、雙泉、楠木等18個鄉(xiāng),278個行政村(含8個社區(qū))??h城坐落于兩山之間,酉城河穿城而過,像一顆鑲嵌在武陵山區(qū)的璀璨明珠,宛如一條巨龍游走在神秘的桃花源AAAAA級風景區(qū)和滿目蒼翠的桃花源國家級森林公園之間。2020年11月1日零時第七次全國人口普查結果表明,全縣常住人口為607338人,與2010年第六次全國人口普查的578058人相比,增加29280人,增長5.07%,年平均增長率為0.50%。酉陽自治縣屬武陵山區(qū),地勢中部高、東西兩側低。全縣以毛壩蓋山脈為分水嶺,形成兩大水系;東部的酉水河、龍?zhí)逗訛殂浣?;西部的小河、阿蓬江等為烏江水系。北?/p>

30、老灰阡梁子為全縣的最高點,海拔1895米;西部董家寨為最低點,海拔263米。全縣地形起伏較大,地貌分為中山區(qū),海拔8001895米;低山區(qū),海拔600800米;槽谷和平壩區(qū),海拔263600米。酉陽自治縣屬亞熱帶濕潤季風氣候區(qū),海拔高差大,地形性氣候獨特,全年雨量充沛,冬暖夏涼,空氣清新,四季宜人,年平均氣溫為15.1。月平均氣溫1月最冷為4.1,7月最高為25.2。年平均降水量為1309mm,年平均降水日數(shù)約171天,降水多集中在410月。酉陽自治縣森林資源豐富,宜林面積廣,全縣有林業(yè)用地面積529.7萬畝,是重慶市林業(yè)用地面積最大的區(qū)縣。有林地面積346.7萬畝,森林覆蓋率57.71%,活

31、立木蓄積量1606萬立方米,是全市森林資源大縣。其它地類分別為:灌木林地167.5萬畝,疏林地9.35萬畝,無立木林地50.24萬畝,未成林地4.5萬畝,荒山荒地1.41萬畝。主要木本植物有裸子植物8科17屬19種,被子植物63科132屬194種,竹亞科12種。酉陽中藥材資源豐富。境內有中藥材資源1200余種,名貴中藥材18種,其中青蒿世界第一、玄參全國第一、白術全國第二,是全國著名的杜仲、厚樸、黃柏“三木”藥材生產基地。緊扣成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈建設和全市“一區(qū)兩群”協(xié)調發(fā)展,全面貫徹落實渝東南武陵山區(qū)城鎮(zhèn)群建設行動方案,充分發(fā)揮酉陽渝鄂湘黔毗鄰地區(qū)協(xié)同發(fā)展的節(jié)點作用,在全面建成小康社會基礎上,

32、加快建設“兩山”實踐示范區(qū)、文旅創(chuàng)新融合發(fā)展示范區(qū)、產城景融合發(fā)展示范區(qū),把酉陽建設成為渝東南武陵山區(qū)城鎮(zhèn)群重要戰(zhàn)略支點、全國著名旅游縣城、康養(yǎng)度假基地、生態(tài)特色農業(yè)基地和民俗生態(tài)旅游目的地,為重慶市發(fā)揮“三個作用”、建成高質量發(fā)展高品質生活新范例貢獻酉陽力量。經(jīng)濟發(fā)展朝著高質量邁進。投資消費持續(xù)協(xié)同發(fā)力,累計完成投資532億元,實現(xiàn)社會消費品零售總額83.98億元,投資關鍵性作用持續(xù)發(fā)揮,消費基礎性作用持續(xù)顯現(xiàn)。創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活力不斷增強,研發(fā)機構、星創(chuàng)天地、眾創(chuàng)空間、消費品重點品牌等不斷培育,科技支撐能力不斷提高。生態(tài)產業(yè)體系加速構建,民俗生態(tài)旅游持續(xù)升溫,全域桃源旅游體系日益成型,獲評“中國氣

33、候旅游縣”國家氣候標志,生態(tài)旅游業(yè)漸成支柱;特色產業(yè)擴面提質,建成油茶、茶葉、青花椒、中藥材等各類特色產業(yè)基地135萬畝;特色工業(yè)加快發(fā)展,培育資源型加工企業(yè)350家,農產品精深加工體系逐步形成,工業(yè)轉型升級邁出堅實步伐。展望二三五年,將建成“兩山”實踐示范區(qū)、文旅創(chuàng)新融合發(fā)展示范區(qū)、產城景融合發(fā)展示范區(qū),渝東南武陵山區(qū)城鎮(zhèn)群重要戰(zhàn)略支點、全國宜居宜游目的地;綜合經(jīng)濟實力大幅提升,經(jīng)濟總量和城鄉(xiāng)居民人均收入將再邁上新的大臺階,創(chuàng)新體系更加健全,新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農業(yè)現(xiàn)代化基本實現(xiàn),建成現(xiàn)代化經(jīng)濟體系;基本實現(xiàn)治理體系和治理能力現(xiàn)代化,各方面體制機制更加完善,法治政府、法治社會和平安建

34、設達到更高水平;開放型經(jīng)濟體系基本建成,基礎設施互聯(lián)互通基本實現(xiàn),區(qū)域合作水平和競爭優(yōu)勢明顯增強;實現(xiàn)社會主義精神文明和物質文明全面協(xié)調發(fā)展,文化強縣、教育強縣、人才強縣、體育強縣和健康酉陽基本建成,公民素質和社會文明程度達到新高度;實現(xiàn)人與自然和諧共生,生態(tài)屏障全面筑牢,山清水秀美麗之地基本建成;人的全面發(fā)展、全體人民共同富裕取得更為明顯的實質性進展,中等收入群體顯著擴大,基本公共服務實現(xiàn)均等化,城鄉(xiāng)區(qū)域發(fā)展差距和居民生活水平差距顯著縮小,高品質生活充分彰顯。三、 優(yōu)化科技創(chuàng)新體制機制深入推進科技體制改革,優(yōu)化科技規(guī)劃體系和運行機制,健全多渠道投入機制,加強科技基礎平臺建設,大力弘揚勞模精神

35、和工匠精神,營造崇尚創(chuàng)新的社會氛圍。深入推進科技體制改革。健全科技人才評價體系,落實科技獎勵、知識產權創(chuàng)造、運用、交易、保護制度。完善科技創(chuàng)新市場化體制機制,聚焦市場準入、市場監(jiān)管、競爭政策,完善新興產業(yè)培育制度保障,營造公平競爭的市場環(huán)境,推動新產品新業(yè)態(tài)新模式蓬勃發(fā)展。促進產學研深度融合,推動企業(yè)聯(lián)合高校、科研院所加強研發(fā)創(chuàng)新成果應用與推廣,加快成果落地轉化。健全科技投融資體系。科學合理確定政府科技投入的邊界和方式,調動社會各方面力量參與的積極性和主動性,完善政府投入為主、社會多渠道投入機制,逐步提高研發(fā)投入占比,形成推進科技創(chuàng)新的強大合力。加大政府財政科技投入,加強對新增研發(fā)投入、高新技

36、術產品、科技型企業(yè)、“雙高”企業(yè)、高端協(xié)同創(chuàng)新機構、創(chuàng)新平臺、企業(yè)掛牌上市的獎勵補助。鼓勵和引導銀行、天使投資、創(chuàng)業(yè)投資、私募股權、創(chuàng)業(yè)投資機構支持初創(chuàng)企業(yè)及全縣重點發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產業(yè),建立覆蓋種子期、初創(chuàng)期、成長期、成熟期的科技金融培育體系。充分發(fā)揮科技型企業(yè)知識價值信用貸款風險補償基金作用,深入推進知識價值信用貸款,實現(xiàn)科技型企業(yè)融資輕資化、信用化、便利化。營造良好創(chuàng)新生態(tài)。統(tǒng)籌布局各類創(chuàng)新平臺,建設多層次多元化的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務體系,開拓應用研發(fā)、技術轉移、創(chuàng)業(yè)孵化、創(chuàng)業(yè)投資相融合的新型服務模式。圍繞科技研發(fā),深入實施與知名院校技術創(chuàng)新合作專項行動,指導開展技術合作,推動合作共建教學實驗實

37、訓基地。圍繞成果轉化,引導支持企業(yè)創(chuàng)建國家級、市級、縣級眾創(chuàng)空間。圍繞新興產業(yè)培育,推動國家農業(yè)科技園區(qū)建設,促進創(chuàng)新人才、資本、資源集聚。倡導創(chuàng)新文化,加大創(chuàng)新政策、創(chuàng)新人才、創(chuàng)新主體、創(chuàng)新成果宣傳,弘揚勞模精神和工匠精神。強化聯(lián)動創(chuàng)新,推動科技政策與財稅、教育、人才、知識產權等政策相互配套。鼓勵大膽創(chuàng)新、勇于創(chuàng)新、包容創(chuàng)新,激發(fā)全社會創(chuàng)新創(chuàng)造活力。持續(xù)深入開展科學技術普及和公民科學素質建設工作,大力弘揚企業(yè)家精神和科學家精神,營造人人崇尚創(chuàng)新、人人希望創(chuàng)新、人人皆可創(chuàng)新的濃厚氛圍。四、 項目選址綜合評價項目選址應統(tǒng)籌區(qū)域經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展,符合城鄉(xiāng)規(guī)劃和相關標準規(guī)范,保證城鄉(xiāng)公共安全和項目

38、建設安全,滿足項目科研、生產要求,社會經(jīng)濟效益、社會效益、環(huán)境效益相互協(xié)調發(fā)展。 第四章 建筑技術方案說明一、 項目工程設計總體要求1、建筑結構設計力求貫徹“經(jīng)濟、實用和兼顧美觀”的原則,根據(jù)工藝需要,結合當?shù)氐刭|條件及地需條件綜合考慮。2、為滿足工藝生產的需要,方便操作、檢修和管理,盡量采取廠房一體化,充分考慮豎向組合,立求縮短管線,降低能耗,節(jié)約用地,減少投資。3、為加快建設速度并為今后的技術改造留下發(fā)展空間,主廠房設計成輕鋼結構,各層主要設備的懸掛、支撐均采用鋼結構,實現(xiàn)輕型化,并滿足防腐防爆規(guī)范及有關規(guī)定。二、 建設方案主要廠房在滿足工藝使用要求,滿足防火、通風、采光要求的前提下,力求

39、做到布置緊湊、節(jié)省用地。車間立面造型簡潔明快,體現(xiàn)現(xiàn)代化企業(yè)的建筑特色。屋面防水、保溫盡可能采用質量較高、性能可靠的新型建筑材料。本項目中主要生產車間及倉庫均為鋼結構,次建筑為磚混結構??紤]當?shù)氐卣饚У姆植迹こ淘O計中將加強建筑物抗震結構措施,以增強建筑物的抗震能力。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積110651.90,其中:生產工程66452.78,倉儲工程26166.29,行政辦公及生活服務設施10771.58,公共工程7261.25。建筑工程投資一覽表單位:、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程20701.8066452.788685.511.11#生產車間6210

40、.5419935.832605.651.22#生產車間5175.4516613.192171.381.33#生產車間4968.4315948.672084.521.44#生產車間4347.3813955.081823.962倉儲工程11327.4026166.292867.672.11#倉庫3398.227849.89860.302.22#倉庫2831.856541.57716.922.33#倉庫2718.586279.91688.242.44#倉庫2378.755494.92602.213辦公生活配套2128.7710771.581702.183.1行政辦公樓1383.707001.5311

41、06.423.2宿舍及食堂745.073770.05595.764公共工程5077.807261.25656.73輔助用房等5綠化工程9647.20170.94綠化率15.56%6其他工程13292.8034.977合計62000.00110651.9014118.00第五章 建設規(guī)模與產品方案一、 建設規(guī)模及主要建設內容(一)項目場地規(guī)模該項目總占地面積62000.00(折合約93.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積110651.90。(二)產能規(guī)模根據(jù)國內外市場需求和xx有限責任公司建設能力分析,建設規(guī)模確定達產年產xxx套輸配電及控制設備,預計年營業(yè)收入97900.00萬元。二、 產品規(guī)劃

42、方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經(jīng)濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市場需求狀況進行必要的調整,各年生產綱領是根據(jù)人員及裝備生產能力水平,并參考市場需求預測情況確定,同時,把產量和銷量視為一致,本報告將按照初步產品方案進行測算。產品規(guī)劃方案一覽表序號產品(服務)名稱單位單價(元)年設計產量產值1輸配電及控制設備套xx2輸配電及控制設備套xx3輸配電及控制設備套xx4.套5.套6.套合計xxx97900.00近年來,我國電力行業(yè)發(fā)展較快,但從計劃經(jīng)濟時代開始,電網(wǎng)建設一直滯后于

43、電源建設,當時的電網(wǎng)建設僅考慮有線路送電,而較少涉及供電的可靠性、安全性等問題,造成了電網(wǎng)建設穩(wěn)定性、安全性總體較差的局面。21世紀以來,社會用電量的急劇增長和國家對電力工業(yè)電網(wǎng)投資力度的明顯加大帶動了輸配電及控制設備行業(yè)的增長;同時,隨著國家對電力自動化、供電穩(wěn)定性要求的不斷提高,整體電源電網(wǎng)投資逐漸由發(fā)電向輸電和配電段傾斜。第六章 運營模式一、 公司經(jīng)營宗旨根據(jù)國家法律、行政法規(guī)的規(guī)定,依照誠實信用、勤勉盡責的原則,以專業(yè)經(jīng)營的方式管理和經(jīng)營公司資產,為全體股東創(chuàng)造滿意的投資回報。二、 公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業(yè)改革,加快結構調整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現(xiàn)代

44、企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經(jīng)濟效益,完善管理制度及運營網(wǎng)絡。遠期目標:探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國際、國內兩個市場,優(yōu)化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產業(yè)集團化發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。(二)主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策,在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導向,依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產業(yè)政策、輸配電及控制設備行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)

45、營決策。3、根據(jù)國家法律、法規(guī)和輸配電及控制設備行業(yè)有關政策,優(yōu)化配置經(jīng)營要素,組織實施重大投資活動,對投入產出效果負責,增強市場競爭力,促進區(qū)域內輸配電及控制設備行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革,加快結構調整,轉換企業(yè)經(jīng)營機制,建立現(xiàn)代企業(yè)制度,強化內部管理,促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設,統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產,搞好公司企業(yè)文化建設。6、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司法等有關規(guī)定,集中資產收益,用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及權限(一)銷售部職責說明1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標和銷售

46、成本控制指標,并負責具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標,明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡,并對任務進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現(xiàn)預期目標。3、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等,并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表,并將相關數(shù)據(jù)及時報送商務發(fā)展部總經(jīng)理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測,建立起牢固可靠的物資供應網(wǎng)絡,不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息,并對

47、供應商進行質量、技術和供就能力進行評估,根據(jù)公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判和產品采購,保證產品供應及時,確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程,設計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產品知識培訓和考核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才,建設高素質的銷售隊伍。(二)戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責1、圍繞公司的經(jīng)營目標,擬定項目發(fā)實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析,定期編制信息分析報告,及時報送公司領導和相關部門;并對各部門信息的及時

48、性和有效性進行考核。3、負責對產品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總,編制供應商評估報告,擬定供應商合作方案和合作協(xié)議,組織簽訂供應商合作協(xié)議。4、負責對公司采購的產品進行詢價,擬定產品采購方案,制定市場標準價格;擬定采購合同并報總經(jīng)理審批后,組織簽訂合同。5、負責起草產品銷售合同,按財務部和總經(jīng)理提出的修改意見修訂合同,并通知銷售部門執(zhí)行合同。6、協(xié)助銷售部門開展銷售人員技能培訓;協(xié)助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務標準的確定、實施規(guī)范、政策制定和修改,以及服務資源的統(tǒng)一規(guī)劃和配置。8、協(xié)調處理各類投訴問題,并提出處理意見;并建立設訴處理檔案,做

49、到每一件投訴有記錄,有處理結果,每月向公司上報投訴情況及處理結果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。(三)行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展的需要,制定及優(yōu)化公司的內部運行控制流程、方法及執(zhí)行標準。3、依據(jù)公司管理需要,組織并執(zhí)行內部運行控制工作,協(xié)助各部門規(guī)范業(yè)務流程及操作規(guī)程,降低管理風險。4、定期、不定期利用各種統(tǒng)計信息和其他方法(如經(jīng)濟活動分析、專題調查資料等)監(jiān)督計劃執(zhí)行情況,并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產品供應商過程,定期不定期對商務部部門編制的供

50、應商評估報告和供應商合作協(xié)議進行審查,并提出審查意見。5、負責監(jiān)督檢查公司運營、財務、人事等業(yè)務政策及流程的執(zhí)行情況。6、負責平衡內部控制的要求與實際業(yè)務發(fā)展的沖突,其他與內部運行控制相關的工作。四、 財務會計制度(一)財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定,制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外,將不另立會計賬簿。公司的資產,不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時,應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公

51、積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經(jīng)股東大會決議,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例分配,但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經(jīng)營或者轉為增加公司資本。但是,資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時,所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注

52、冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利(或股份)的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為:公司采取積極的現(xiàn)金方式分配利潤,即公司當年度實現(xiàn)盈利,在依法提取法定公積金、盈余公積金后進行利潤分配。(1)利潤分配原則公司的利潤分配應重視對投資者的合理回報并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展。利潤分配政策應保持連續(xù)性和穩(wěn)定性,并符合法律、法規(guī)的相關規(guī)定。(2)具體利潤分配政策利潤分配形式及間隔期:公司可以采取現(xiàn)金方式分配股利,公司優(yōu)先采用現(xiàn)金方式分配利潤,現(xiàn)金分配的比例不低于當年實現(xiàn)的可分配利潤的10%。公司當年如實現(xiàn)盈利并有可供分配利潤時,應每年度進行利潤

53、分配。董事會可以根據(jù)公司盈利狀況及資金需求狀況提議公司進行中期現(xiàn)金分紅。除非經(jīng)董事會論證同意,且經(jīng)獨立董事發(fā)表獨立意見、監(jiān)事會決議通過,兩次分紅間隔時間原則上不少于六個月。現(xiàn)金分紅的具體條件:公司在當年盈利且累計未分配利潤為正,現(xiàn)金流滿足公司正常生產經(jīng)營和未來發(fā)展的前提下,最近三個會計年度內,公司以現(xiàn)金形式分配的利潤不少于最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%。公司董事會應當綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素,區(qū)分下列情形,提出具體現(xiàn)金分紅政策:公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達

54、到80%;公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%;公司發(fā)展階段屬成長期且無重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%。本章程中的“重大資金支出安排”是指公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產或購買資產累計支出達到或超過公司最近一次經(jīng)審計凈資產的10%。出現(xiàn)以下情形之一的,公司可不進行現(xiàn)金分紅:合并報表或母公司報表當年度未實現(xiàn)盈利;合并報表或母公司報表當年度經(jīng)營性現(xiàn)金流量凈額或者現(xiàn)金流量凈額為負數(shù);合并報表或母公司報表期末資產負債率超過70%(包括70%);合并報表或母公司報表期末可供

55、分配的利潤余額為負數(shù);公司財務報告被審計機構出具非標準無保留意見;公司在可預見的未來一定時期內存在重大資金支出安排,進行現(xiàn)金分紅可能導致公司現(xiàn)金流無法滿足公司經(jīng)營或投資需要。(3)利潤分配的決策程序和機制公司利潤分配方案由董事會根據(jù)公司經(jīng)營狀況和有關規(guī)定擬定,并在征詢監(jiān)事會意見后提交股東大會審議批準,獨立董事應當發(fā)表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見,提出分紅提案,并直接提交董事會審議。股東大會對現(xiàn)金分紅具體方案進行審議時,應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流(包括但不限于提供網(wǎng)絡投票表決、邀請中小股東參會等方式),充分聽取中小股東的意見和訴求,并及時答復中小股東關心的問題。公司在年度報告中詳細披露現(xiàn)金分紅政策的制定及執(zhí)行情況。公司董事會應在年度報告中披露利潤分配方案及留存的未分配利潤的使用計劃安排或原則,公司當年利潤分配完成后留存的未分配利潤應用于發(fā)展公司經(jīng)營業(yè)務。公司當年盈利但董事會未做出現(xiàn)金分紅預案的,應在年度報告中披露未做出現(xiàn)金分紅預案的原因及未用于分紅的資金留存公司的用途,獨立董事發(fā)表的獨立意見。公司如遇借殼上市、重大資產重組、合并分立或者因收購導致公司控制權發(fā)生變更的,應在重大資產重組報告書、權益變動報告書或者收

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