版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領
文檔簡介
1、泓域咨詢/巴中主軸項目招商引資報告目錄第一章 項目概況7一、 項目名稱及項目單位7二、 項目建設地點7三、 可行性研究范圍7四、 編制依據和技術原則8五、 建設背景、規(guī)模8六、 項目建設進度9七、 環(huán)境影響9八、 建設投資估算10九、 項目主要技術經濟指標10主要經濟指標一覽表11十、 主要結論及建議12第二章 項目投資主體概況13一、 公司基本信息13二、 公司簡介13三、 公司競爭優(yōu)勢14四、 公司主要財務數據15公司合并資產負債表主要數據15公司合并利潤表主要數據15五、 核心人員介紹16六、 經營宗旨17七、 公司發(fā)展規(guī)劃18第三章 項目投資背景分析20一、 電主軸功能部件概述20二、
2、 行業(yè)競爭格局21三、 加工中心電主軸市場23四、 加強科技創(chuàng)新平臺建設24五、 壯大立市主導產業(yè)25六、 項目實施的必要性25第四章 選址方案分析27一、 項目選址原則27二、 建設區(qū)基本情況27三、 強化產業(yè)協作配套29四、 項目選址綜合評價30第五章 建設方案與產品規(guī)劃31一、 建設規(guī)模及主要建設內容31二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領31產品規(guī)劃方案一覽表31第六章 運營管理33一、 公司經營宗旨33二、 公司的目標、主要職責33三、 各部門職責及權限34四、 財務會計制度37第七章 SWOT分析44一、 優(yōu)勢分析(S)44二、 劣勢分析(W)45三、 機會分析(O)46四、 威脅分析(T
3、)46第八章 勞動安全54一、 編制依據54二、 防范措施55三、 預期效果評價61第九章 項目進度計劃62一、 項目進度安排62項目實施進度計劃一覽表62二、 項目實施保障措施63第十章 項目節(jié)能分析64一、 項目節(jié)能概述64二、 能源消費種類和數量分析65能耗分析一覽表65三、 項目節(jié)能措施66四、 節(jié)能綜合評價67第十一章 工藝技術及設備選型68一、 企業(yè)技術研發(fā)分析68二、 項目技術工藝分析71三、 質量管理72四、 設備選型方案73主要設備購置一覽表74第十二章 人力資源分析76一、 人力資源配置76勞動定員一覽表76二、 員工技能培訓76第十三章 投資方案79一、 投資估算的依據和
4、說明79二、 建設投資估算80建設投資估算表84三、 建設期利息84建設期利息估算表84固定資產投資估算表86四、 流動資金86流動資金估算表87五、 項目總投資88總投資及構成一覽表88六、 資金籌措與投資計劃89項目投資計劃與資金籌措一覽表89第十四章 經濟效益及財務分析91一、 經濟評價財務測算91營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表91綜合總成本費用估算表92固定資產折舊費估算表93無形資產和其他資產攤銷估算表94利潤及利潤分配表96二、 項目盈利能力分析96項目投資現金流量表98三、 償債能力分析99借款還本付息計劃表100第十五章 項目風險分析102一、 項目風險分析102二、 項目
5、風險對策104第十六章 總結107第十七章 附表附錄109主要經濟指標一覽表109建設投資估算表110建設期利息估算表111固定資產投資估算表112流動資金估算表113總投資及構成一覽表114項目投資計劃與資金籌措一覽表115營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表116綜合總成本費用估算表116固定資產折舊費估算表117無形資產和其他資產攤銷估算表118利潤及利潤分配表119項目投資現金流量表120借款還本付息計劃表121建筑工程投資一覽表122項目實施進度計劃一覽表123主要設備購置一覽表124能耗分析一覽表124本報告基于可信的公開資料,參考行業(yè)研究模型,旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報
6、告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。第一章 項目概況一、 項目名稱及項目單位項目名稱:巴中主軸項目項目單位:xx有限公司二、 項目建設地點本期項目選址位于xxx(以最終選址方案為準),占地面積約44.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。三、 可行性研究范圍根據項目的特點,報告的研究范圍主要包括:1、項目單位及項目概況;2、產業(yè)規(guī)劃及產業(yè)政策;3、資源綜合利用條件;4、建設用地與廠址方案;5、環(huán)境和生態(tài)影響分析;6、投資方案分析;7、經濟效益和社會效益分析。通過對以上內容的研究,力求提供較準確的資料和數據,對該項目是
7、否可行做出客觀、科學的結論,作為投資決策的依據。四、 編制依據和技術原則(一)編制依據1、本期工程的項目建議書。2、相關部門對本期工程項目建議書的批復。3、項目建設地相關產業(yè)發(fā)展規(guī)劃。4、項目承辦單位可行性研究報告的委托書。5、項目承辦單位提供的其他有關資料。(二)技術原則1、立足于本地區(qū)產業(yè)發(fā)展的客觀條件,以集約化、產業(yè)化、科技化為手段,組織生產建設,提高企業(yè)經濟效益和社會效益,實現可持續(xù)發(fā)展的大目標。2、因地制宜、統籌安排、節(jié)省投資、加快進度。五、 建設背景、規(guī)模(一)項目背景“超級本”是2011年5月由英特爾公司提出的概念,主導筆記本擁有“極強性能、極度纖薄、極其快捷、極長續(xù)航、極炫視覺
8、”等五大特性,是其在移動互聯網時代,為迎合用戶對輕薄便攜、移動計算和更佳使用體驗等潛在要求而推出的創(chuàng)新產品。超級本在保留傳統筆記本功能優(yōu)勢的同時提高了便攜性、運行速度等性能,綜合了傳統筆記本與平板電腦的優(yōu)勢。隨著元器件成本的不斷降低和相關技術的成熟,超級本必將掀起新一輪的筆記本更新換代熱潮,甚至成為PC設備未來發(fā)展的主流方向。此外,在微軟和英特爾的力推下,觸摸屏在筆記本電腦中的滲透率也將大幅提高。NDPDisplaysearch預計到2017年觸摸屏筆記本的滲透率預計將增至40%,總出貨量達6,420萬臺。(二)建設規(guī)模及產品方案該項目總占地面積29333.00(折合約44.00畝),預計場區(qū)
9、規(guī)劃總建筑面積49658.13。其中:生產工程33342.65,倉儲工程7753.30,行政辦公及生活服務設施5851.99,公共工程2710.19。項目建成后,形成年產xx萬個主軸的生產能力。六、 項目建設進度結合該項目建設的實際工作情況,xx有限公司將項目工程的建設周期確定為12個月,其工作內容包括:項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。七、 環(huán)境影響項目符合國家產業(yè)政策,符合城鄉(xiāng)規(guī)劃要求,符合國家土地供地政策,運營期間產生的廢氣、廢水、噪聲、固體廢棄物等在采取相應的治理措施后,均能達到相應的國家標準要求,對外環(huán)境影響較小。因此,該項目在認真貫徹執(zhí)
10、行國家的環(huán)保法律、法規(guī),認真落實污染防治措施的基礎上,從環(huán)保角度分析,該項目的實施是可行的。八、 建設投資估算(一)項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投資17282.89萬元,其中:建設投資13830.16萬元,占項目總投資的80.02%;建設期利息166.85萬元,占項目總投資的0.97%;流動資金3285.88萬元,占項目總投資的19.01%。(二)建設投資構成本期項目建設投資13830.16萬元,包括工程費用、工程建設其他費用和預備費,其中:工程費用11834.73萬元,工程建設其他費用1683.50萬元,預備費311.93萬元。
11、九、 項目主要技術經濟指標(一)財務效益分析根據謹慎財務測算,項目達產后每年營業(yè)收入33500.00萬元,綜合總成本費用25850.25萬元,納稅總額3573.78萬元,凈利潤5600.14萬元,財務內部收益率26.24%,財務凈現值11143.30萬元,全部投資回收期5.04年。(二)主要數據及技術指標表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積29333.00約44.00畝1.1總建筑面積49658.131.2基底面積17306.471.3投資強度萬元/畝294.792總投資萬元17282.892.1建設投資萬元13830.162.1.1工程費用萬元11834.732.1.2其他費用
12、萬元1683.502.1.3預備費萬元311.932.2建設期利息萬元166.852.3流動資金萬元3285.883資金籌措萬元17282.893.1自籌資金萬元10472.843.2銀行貸款萬元6810.054營業(yè)收入萬元33500.00正常運營年份5總成本費用萬元25850.25""6利潤總額萬元7466.85""7凈利潤萬元5600.14""8所得稅萬元1866.71""9增值稅萬元1524.17""10稅金及附加萬元182.90""11納稅總額萬元3573.78&qu
13、ot;"12工業(yè)增加值萬元11839.24""13盈虧平衡點萬元12233.61產值14回收期年5.0415內部收益率26.24%所得稅后16財務凈現值萬元11143.30所得稅后十、 主要結論及建議本期項目技術上可行、經濟上合理,投資方向正確,資本結構合理,技術方案設計優(yōu)良。本期項目的投資建設和實施無論是經濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。第二章 項目投資主體概況一、 公司基本信息1、公司名稱:xx有限公司2、法定代表人:潘xx3、注冊資本:1490萬元4、統一社會信用代碼:xxxxxxxxxxxxx5、登記機關:xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期:2015-
14、11-37、營業(yè)期限:2015-11-3至無固定期限8、注冊地址:xx市xx區(qū)xx9、經營范圍:從事主軸相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。)二、 公司簡介未來,在保持健康、穩(wěn)定、快速、持續(xù)發(fā)展的同時,公司以“和諧發(fā)展”為目標,踐行社會責任,秉承“責任、公平、開放、求實”的企業(yè)責任,服務全國。公司秉承“誠實、信用、謹慎、有效”的信托理念,將“誠信為本、合規(guī)經營”作為企業(yè)的核心理念,不斷提升公司資產管理能力和風險控制能力。三、 公司競爭優(yōu)勢(一)公司具有技術研發(fā)優(yōu)勢,創(chuàng)新能
15、力突出公司在研發(fā)方面投入較高,持續(xù)進行研究開發(fā)與技術成果轉化,形成企業(yè)核心的自主知識產權。公司產品在行業(yè)中的始終保持良好的技術與質量優(yōu)勢。此外,公司目前主要生產線為使用自有技術開發(fā)而成。(二)公司擁有技術研發(fā)、產品應用與市場開拓并進的核心團隊公司的核心團隊由多名具備行業(yè)多年研發(fā)、經營管理與市場經驗的資深人士組成,與公司利益捆綁一致。公司穩(wěn)定的核心團隊促使公司形成了高效務實、團結協作的企業(yè)文化和穩(wěn)定的干部隊伍,為公司保持持續(xù)技術創(chuàng)新和不斷擴張?zhí)峁┝吮匾娜肆Y源保障。(三)公司具有優(yōu)質的行業(yè)頭部客戶群體公司憑借出色的技術創(chuàng)新、產品質量和服務,樹立了良好的品牌形象,獲得了較高的客戶認可度。公司通過
16、與優(yōu)質客戶保持穩(wěn)定的合作關系,對于行業(yè)的核心需求、產品變化趨勢、最新技術要求的理解更為深刻,有利于研發(fā)生產更符合市場需求產品,提高公司的核心競爭力。(四)公司在行業(yè)中占據較為有利的競爭地位公司經過多年深耕,已在技術、品牌、運營效率等多方面形成競爭優(yōu)勢;同時隨著行業(yè)的深度整合,行業(yè)集中度提升,下游客戶為保障其自身原材料供應的安全與穩(wěn)定,在現有競爭格局下對于公司產品的需求亦不斷提升。公司較為有利的競爭地位是長期可持續(xù)發(fā)展的有力支撐。四、 公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額6756.985405.585067.73負債總額2808.
17、532246.822106.40股東權益合計3948.453158.762961.34公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入21937.0717549.6616452.80營業(yè)利潤5277.434221.943958.07利潤總額4245.553396.443184.16凈利潤3184.162483.642292.60歸屬于母公司所有者的凈利潤3184.162483.642292.60五、 核心人員介紹1、潘xx,1974年出生,研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限責任公司銷售部副經理。
18、2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長;2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。2、沈xx,1957年出生,大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。3、崔xx,中國國籍,無永久境外居留權,1958年出生,本科學歷,高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理;2019年3月至今任公司董事。4、龍xx,中國國籍,無永久境外居留權,1971年出生,本科學歷
19、,中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監(jiān)。5、石xx,中國國籍,1976年出生,本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。6、姜xx,中國國籍,無永久境外居留權,1970年出生,碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。201
20、8年8月至今任公司獨立董事。7、朱xx,中國國籍,1978年出生,本科學歷,中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。8、孫xx,中國國籍,無永久境外居留權,1961年出生,本科學歷,高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。六、 經營宗旨加強經濟合作和技術交流,采用先進適用的科學技術和科學經營管理方法,提高產品質量,發(fā)展新產品,并在質量、價格等方面具有國際市場上的競爭能力,提高經濟效益,使投資者獲得滿意的利益。七、 公司發(fā)展規(guī)劃(一)戰(zhàn)略目標與發(fā)展規(guī)劃公司致力于為多
21、產業(yè)的多領域客戶提供高質量產品、技術服務與整體解決方案,為成為百億級產業(yè)領軍企業(yè)而努力奮斗。(二)措施及實施效果公司立足于本行業(yè),以先進的技術和高品質的產品滿足產品日益提升的質量標準和技術進步要求,為國內外生產商率先提供多種產品,為提升轉換率和品質保證以及成本降低持續(xù)做出貢獻,同時通過與產業(yè)鏈優(yōu)質客戶緊密合作,為公司帶來穩(wěn)定的業(yè)務增長和持續(xù)的收益。公司通過產品和商業(yè)模式的不斷創(chuàng)新以及與產業(yè)鏈企業(yè)深度融合,建立創(chuàng)新引領、合作共贏的模式,再造行業(yè)新格局。(三)未來規(guī)劃采取的措施公司始終秉持提供性價比最優(yōu)的產品和技術服務的理念,充分發(fā)揮公司在技術以及膜工藝技術的扎實基礎及創(chuàng)新能力,為成為百億級產業(yè)領
22、軍企業(yè)而努力奮斗。在近期的三至五年,公司聚焦于產業(yè)的研發(fā)、智能制造和銷售,在消費升級帶來的產業(yè)結構調整所需的領域積極布局。致力于為多產業(yè)的多領域客戶提供中高端技術服務與整體解決方案。在未來的五至十年,以蓬勃發(fā)展的中國市場為核心,利用中國“一帶一路”發(fā)展機遇,利用獨立創(chuàng)新、聯合開發(fā)、并購和收購等多種方法,掌握國際領先的技術,使得公司真正成為國際領先的創(chuàng)新型企業(yè)。第三章 項目投資背景分析一、 電主軸功能部件概述主軸是機床上帶動刀具或工件旋轉,產生切削運動的運動軸。按照主軸的驅動方式,機床主軸可分為機械主軸和電主軸兩大類。機械主軸通過主軸電機與中間的傳動裝置(變速齒輪、皮帶或聯軸器)帶動主軸旋轉進行
23、工作,其輸出扭矩和功率大,但轉速、精度和平穩(wěn)性相對較差。電主軸是將機床主軸功能與電機功能從結構上融為一體的新型主軸部件,即將高速電機置于主軸部件內部,通過控制系統,使主軸獲得所需的工作速度和扭矩,因而也被稱為內裝式電主軸。它省去了皮帶、齒輪或聯軸器的傳動環(huán)節(jié),實現了機床主軸系統的“零傳動”,是數控機床傳動系統的重大變革。它克服了傳統機械主軸在高速下打滑、振動和噪聲大、慣量大等缺點,有效改善了主軸高速情況下的整體性能。電主軸具有機械主軸不可替代的優(yōu)越性:第一,由于電主軸由內裝式電機直接驅動,省去了中間變速和傳動裝置,具有結構緊湊、重量輕、噪聲低、振動小和轉動慣量小等特點,可實現很高的速度、加速度
24、及定角度的快速啟停,且動態(tài)精度和穩(wěn)定性更好,可滿足數控機床進行高速切削和精密加工的需要,尤其是對某些高檔數控機床(如并聯運動機床、五面體加工中心、小孔和微孔加工機床等),由于其加工工藝和加工對象的特殊性,對主軸的轉速、精度以及機床的結構都有特殊要求,而電主軸憑借其一體化的結構設計和高轉速、高精度的優(yōu)異性能,有效地滿足了這些特殊要求;第二,電主軸的電機內藏式結構使其從機床的傳動系統和整體結構中相對獨立出來,形成一個功能相對完整的“主軸單元”,促進了機床結構的模塊化,進而改變了傳統機床廠商“大而全”的生產模式,縮短了機床的研發(fā)和生產周期,使之易于形成專業(yè)化、規(guī)?;纳a能力,進而降低生產成本,更加
25、適應快速多變的市場環(huán)境。隨著數控技術及切削刀具的快速發(fā)展,越來越多的機械裝備都在向高速、高精、高效、高智能化發(fā)展,電主軸已成為最適宜高性能數控機床的核心功能部件之一,在部分領域用電主軸取代傳統機械主軸是機床工業(yè)發(fā)展不可逆轉的大趨勢。二、 行業(yè)競爭格局1、電主軸整機市場在數控雕銑機電主軸市場,國內數控雕銑機廠家?guī)缀跞繌膶I(yè)電主軸廠家采購配套的電主軸。目前,國內市場上主軸供應商主要以我國大陸和臺灣企業(yè)為主,由于缺乏有效的國家和行業(yè)技術標準,不同廠家生產的電主軸技術水平參差不齊。考慮到消費電子產品更新換代速度快,其采用的材料、結構和技術工藝不斷變革,擁有較強的研發(fā)實力且具備專業(yè)化、規(guī)模化生產能力的
26、電主軸制造商,將能夠更快的響應市場需求進行產品升級換代或推出新產品,進而在行業(yè)競爭中處于領先地位,獲得更高的利潤率。而一大批研發(fā)實力薄弱、技術水平相對較低、產品性能和使用壽命相對較差的電主軸制造商,通過學習和模仿,將在中低端市場以價格競爭為主要手段,使數控雕銑機電主軸行業(yè)競爭日益加劇。在加工中心電主軸市場,由于我國電主軸的產業(yè)化起步較晚,國內加工中心電主軸的技術水平仍然較為落后,在加工精度、功率、使用壽命、可靠性和穩(wěn)定性等指標上均與國外領先產品存在較大差距,絕大多數需求仍然要依靠進口來解決。不過,近幾年國內部分優(yōu)秀廠家憑借日臻完善的研發(fā)實力和制造水平,已研制出具備較強競爭力的加工中心電主軸產品
27、,并憑借產品的高性價比搶占國外廠商的市場份額,對國外廠商形成替代之勢。在PCB電主軸市場,一般規(guī)模較大的PCB鉆孔機和成型機制造商的經營時間相對較長,產品也都有較為清晰的中高端或低端定位,大都會根據不同的市場定位選擇一家或幾家主軸供應商,而一旦選定,除非基于強烈的成本降低驅動、供應商的產品性能或服務出現重大問題,一般不會輕易更換。同時,下游PCB制造商大都較為強勢,對設備配套主軸的品牌知名度要求較高,因此即便PCB鉆孔機和成型機制造商為降低成本有更換性價比更高但品牌知名度相對較低的主軸的意圖,也往往受終端客戶的影響而無法實施。以上兩大因素導致目前PCB鉆孔機和成型機電主軸市場的競爭格局相對穩(wěn)定
28、。2、零配件及維修服務市場電主軸的售后服務市場壁壘相對較低,行業(yè)內聚集了一批服務水平參差不齊的維修廠家。隨著國內電主軸保有量的不斷擴大,售后服務市場已逐漸形成了鮮明的競爭格局,即小型的維修企業(yè)(多為個體經營性質)主要提供單個、零散、簡單的低值低檔電主軸的維修業(yè)務;主軸保有量大、維修業(yè)務頻繁的機床終端用戶,則更傾向于維修經驗豐富、交貨期短、具備自主生產能力的專業(yè)維修廠家。此外,在交貨期、維修成本等較為接近的情況下,故障電主軸的原生產廠家因在故障判斷、排除與調試、零配件的配套能力等方面的先天優(yōu)勢而更具市場競爭力。因此,部分電主軸生產廠家憑借較大的市場保有量將面臨較大的售后服務市場機遇。三、 加工中
29、心電主軸市場加工中心(MachiningCenter)是一種多功能、高精度、高效率、高自動化的數控機床,可完成鉆銑、鏜削、鉆削、攻螺紋和切削螺紋等多種加工功能,主要應用于加工形狀復雜、工序多、精度要求高的工件,如箱體類工件、復雜曲面類工件、異形件等。近十多年來,受益于電主軸、刀具、驅動、控制等技術的不斷進步,高速加工技術特別是高速硬銑技術已在模具制造等行業(yè)中得到了廣泛應用和推廣,不僅大大提高了工件的加工精度和表面質量,大幅度減少了加工時間,而且簡化了生產工藝流程,顯著縮短了制造周期,降低了生產成本。高速加工中心不僅切削效率高、進給移動速度快、加速度大,而且刀具和工件交換的時間短、可以實現多軸聯
30、動功能,因此被廣泛應用于模具、航空航天、造船、電力設備、汽車制造等多個行業(yè)。從國內市場供給來看,國產加工中心電主軸的技術水平仍然較為落后,在加工精度、功率、使用壽命、可靠性和穩(wěn)定性等指標上均與國外領先產品存在較大差距。因此,國內加工中心電主軸市場幾乎是空白,大部分都要依賴進口,這對國內電主軸廠商而言是一個巨大的發(fā)展契機。未來,隨著國內電主軸廠商充分學習吸收國外先進技術,加大研發(fā)力度,預計很快能研發(fā)出高性能、具有自主知識產權的加工中心電主軸以替代進口產品,進而獲得巨大收益。四、 加強科技創(chuàng)新平臺建設立足資源稟賦、產業(yè)特征、區(qū)位優(yōu)勢,突出綠色生態(tài)創(chuàng)新特色,創(chuàng)建省級創(chuàng)新型城市。聚焦戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展
31、,加強科研平臺建設。提升巴中國家農業(yè)科技園區(qū)建設質效,發(fā)揮對農業(yè)科技創(chuàng)新的引領帶動作用。依托巴中市綠色農業(yè)創(chuàng)新發(fā)展研究院推進廳市共建四川省重點實驗室,爭取西南作物基因資源發(fā)掘與利用國家重點實驗室在巴中布局基地,以綠色化、優(yōu)質化、特色化、品牌化為取向,打造秦巴山區(qū)特色種業(yè)創(chuàng)新中心。強化區(qū)域特色產業(yè)引領,爭創(chuàng)省級高新技術產業(yè)園區(qū)。五、 壯大立市主導產業(yè)堅定不移、久久為功發(fā)展“三個四”重點產業(yè),促進產業(yè)格局加快定型。深化特色農業(yè)突破,推動茶葉、核桃、道地藥材、生態(tài)養(yǎng)殖四大特色農業(yè)規(guī)?;⑵放苹l(fā)展,高標準建設現代農業(yè)園區(qū),加快農業(yè)一二三產業(yè)融合發(fā)展,構建農業(yè)產業(yè)全產業(yè)鏈體系。扎實推進食品飲料、生物醫(yī)
32、藥、新能源新材料、電子信息四大新型工業(yè)延鏈補鏈強鏈,做優(yōu)園區(qū)、做大規(guī)模、做暢流通;推進石墨資源開發(fā)和石墨技術成果轉化,培育石墨新材料產業(yè)集群;搶抓建設中國“氣大慶”機遇,發(fā)展以天然氣資源勘探開發(fā)和綜合利用為主的清潔能源產業(yè);推進巴中經濟開發(fā)區(qū)創(chuàng)建國家級經濟技術開發(fā)區(qū)。加快發(fā)展旅游、康養(yǎng)、商貿物流、文化創(chuàng)意四大現代服務業(yè),積極培育會展、金融、法律服務等專業(yè)化生產性服務業(yè)和家政、物業(yè)、健康、養(yǎng)老、育幼等多樣化生活性服務業(yè),推進服務業(yè)標準化建設,爭創(chuàng)省級現代服務業(yè)集聚區(qū)。六、 項目實施的必要性(一)現有產能已無法滿足公司業(yè)務發(fā)展需求作為行業(yè)的領先企業(yè),公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度,產品
33、銷售形勢良好,產銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長。隨著業(yè)務發(fā)展,公司現有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優(yōu)化生產流程、強化管理等手段,不斷挖掘產能潛力,但仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設,公司將有效克服產能不足對公司發(fā)展的制約,為公司把握市場機遇奠定基礎。(二)公司產品結構升級的需要隨著制造業(yè)智能化、自動化產業(yè)升級,公司產品的性能也需要不斷優(yōu)化升級。公司只有以技術創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅動,不斷研發(fā)新產品,提升產品精密化程度,將產品質量水平提升到同類產品的領先水準,提高生產的靈活性和適應性,契合關鍵零部件國產化的需求,才能在與國外企
34、業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢,保持公司在領域的國內領先地位。第四章 選址方案分析一、 項目選址原則項目選址應符合城市發(fā)展總體規(guī)劃和對市政公共服務設施的布局要求;依托選址的地理條件,交通狀況,進行建址分析;避免不良地質地段(如溶洞、斷層、軟土、濕陷土等);公用工程如城市電力、供排水管網等市政設施配套完善;場址要求交通方便,環(huán)境安靜,地形比較平整,能夠充分利.用城市基礎設施,遠離污染源和易燃易爆的生產、儲存場所,便于生活和服務設施合理布局;場址上空無高壓輸電線路等障礙物通過,與其他公共建筑不造成相互干擾。二、 建設區(qū)基本情況巴中,四川省地級市,位于四川盆地東北部,地處大巴山系米倉山南麓,中國秦嶺-淮河南北分
35、界線南,東鄰達州,南接南充,西抵廣元,北接陜西漢中,屬典型的盆周山區(qū),地勢北高南低,由北向南傾斜;屬亞熱帶濕潤季風氣候,四季分明;區(qū)域面積1.23萬平方公里,下轄2區(qū)、3縣。根據第七次人口普查數據,截至2020年11月1日零時,巴中市常住人口為2712894人。巴中擁有紅軍烈士陵園、紅軍石刻標語群等革命遺跡,被稱為“中國革命的露天博物館”,擁有1個世界地質公園,2個景區(qū)正在創(chuàng)建國家AAAAA級景區(qū),共有19個國家AAAA級景區(qū)。巴中是全國第二大蘇區(qū),紅色遺址遺跡數量眾多,全市有不可移動革命文物382處,其中全國重點文物保護單位2處66點,省級革命文物保護單位20處,市級革命文物保護單位11處,
36、縣級革命文物保護單位110處,主要分布于巴州區(qū)和通江縣境內。2018年,巴中市入圍2018-2020年創(chuàng)建周期全國文明城市提名城市; 2018年全國社會治理創(chuàng)新示范市。2020年,巴中市地區(qū)生產總值766.99億元,比上年增長2.5%。第一產業(yè)增加值161.81億元,增長5.4%;第二產業(yè)增加值214.94億元,增長0.9%;第三產業(yè)增加值390.24億元,增長2.7%。經濟發(fā)展邁上新臺階。地區(qū)生產總值年均增速高于全國全省平均水平,人均GDP與全省平均水平差距明顯縮小。具有巴中特色的綠色產業(yè)體系基本形成,特色農業(yè)優(yōu)質高效,新型工業(yè)加快發(fā)展,文化旅游深度融合??萍佳邪l(fā)投入和科技創(chuàng)新貢獻持續(xù)提高。
37、常住人口城鎮(zhèn)化率提升幅度高于全國全省,城鄉(xiāng)區(qū)域發(fā)展協調性明顯增強。“十三五”時期,是決戰(zhàn)脫貧攻堅、決勝全面小康取得決定性成就的五年。市域經濟社會呈現持續(xù)健康發(fā)展良好態(tài)勢。經濟實力顯著增強,地區(qū)生產總值連續(xù)跨越兩個百億臺階,預計二二年將接近八百億元。城鄉(xiāng)發(fā)展更加協調,中心城區(qū)品質提升,縣域經濟特色發(fā)展,鄉(xiāng)村振興加快推進。脫貧攻堅全面勝利,區(qū)域性整體貧困根本消除,累計減貧近五十萬人,實現所有貧困縣摘帽、貧困村退出,連續(xù)兩年被省委、省政府表揚為脫貧攻堅先進市?;A建設歷史巨變,“6631”現代綜合交通體系加快形成,“航空夢”“動車夢”和縣縣通高速夢想變?yōu)楝F實,大中型水利工程齊頭并進,能源信息設施不斷
38、完善。產業(yè)結構優(yōu)化升級,四大特色農業(yè)、四大新型工業(yè)、四大現代服務業(yè)集聚壯大,第三產業(yè)占比超過百分之五十。生態(tài)建設扎實推進,環(huán)境保護不斷加強,生態(tài)質量穩(wěn)步提升,獲評國家森林城市、中國氣候養(yǎng)生之都。改革開放持續(xù)深化,農業(yè)農村、國資國企、政務服務等重點領域改革成果豐碩,融入成渝地區(qū)雙城經濟圈建設開局良好,對外開放合作和招商引資取得新的成效,入列“中國營商環(huán)境質量十佳城市”。三、 強化產業(yè)協作配套深化成巴、渝巴協同發(fā)展,積極融入成渝地區(qū)產業(yè)分工體系,主動協作配套電子信息、汽車制造、先進材料、節(jié)能環(huán)保等產業(yè)發(fā)展,深度融入成渝地區(qū)產業(yè)鏈、供應鏈、價值鏈。搶抓國家生產力布局調整、功能疏解和產業(yè)外溢機遇,積極
39、承接成渝地區(qū)、關天經濟區(qū)、粵港澳大灣區(qū)、長三角、京津冀等區(qū)域產業(yè)轉移。支持市內經濟開發(fā)區(qū)、工業(yè)園區(qū)采取“總部+基地”“研發(fā)+轉化”“頭部+配套”等互動模式,與省內外產業(yè)園區(qū)、科研院所、大型企業(yè)集團等建設功能共建型、飛地經濟型合作園區(qū),跨區(qū)域構建功能互補、上下銜接、體系完善的產業(yè)鏈。利用中外知名企業(yè)四川行、西博會、渝洽會等重大平臺,引進一批產業(yè)鏈上下游配套項目,吸引一批企業(yè)集團來巴建設生產基地。四、 項目選址綜合評價項目選址所處位置交通便利、地勢平坦、地理位置優(yōu)越,有利于項目生產所需原料、輔助材料和成品的運輸。通訊便捷,水資源豐富,能源供應充裕。項目選址周圍沒有自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、生活飲用水
40、水源地等環(huán)境敏感目標,自然環(huán)境條件良好。擬建工程地勢開闊,有利于大氣污染物的擴散,區(qū)域大氣環(huán)境質量良好。項目選址具備良好的原料供應、供水、供電條件,生產、生活用水全部由項目建設地提供,完全可以保障供應。第五章 建設方案與產品規(guī)劃一、 建設規(guī)模及主要建設內容(一)項目場地規(guī)模該項目總占地面積29333.00(折合約44.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積49658.13。(二)產能規(guī)模根據國內外市場需求和xx有限公司建設能力分析,建設規(guī)模確定達產年產xx萬個主軸,預計年營業(yè)收入33500.00萬元。二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企
41、業(yè)資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整,各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平,并參考市場需求預測情況確定,同時,把產量和銷量視為一致,本報告將按照初步產品方案進行測算。產品規(guī)劃方案一覽表序號產品(服務)名稱單位單價(元)年設計產量產值1主軸萬個xx2主軸萬個xx3主軸萬個xx4.萬個5.萬個6.萬個合計xx33500.00電主軸的售后服務市場壁壘相對較低,行業(yè)內聚集了一批服務水平參差不齊的維修廠家。隨著國內電主軸保有量的不斷擴大,售后服務市場已逐漸形成了鮮明的競爭格局,即小型的維修企業(yè)(多為個體經營性
42、質)主要提供單個、零散、簡單的低值低檔電主軸的維修業(yè)務;主軸保有量大、維修業(yè)務頻繁的機床終端用戶,則更傾向于維修經驗豐富、交貨期短、具備自主生產能力的專業(yè)維修廠家。此外,在交貨期、維修成本等較為接近的情況下,故障電主軸的原生產廠家因在故障判斷、排除與調試、零配件的配套能力等方面的先天優(yōu)勢而更具市場競爭力。因此,部分電主軸生產廠家憑借較大的市場保有量將面臨較大的售后服務市場機遇。第六章 運營管理一、 公司經營宗旨加強經濟合作和技術交流,采用先進適用的科學技術和科學經營管理方法,提高產品質量,發(fā)展新產品,并在質量、價格等方面具有國際市場上的競爭能力,提高經濟效益,使投資者獲得滿意的利益。二、 公司
43、的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業(yè)改革,加快結構調整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經濟效益,完善管理制度及運營網絡。遠期目標:探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國際、國內兩個市場,優(yōu)化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產業(yè)集團化發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。(二)主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策,在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導向,依法自主經營。2、根據國家和地方產業(yè)政策、主
44、軸行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據國家法律、法規(guī)和主軸行業(yè)有關政策,優(yōu)化配置經營要素,組織實施重大投資活動,對投入產出效果負責,增強市場競爭力,促進區(qū)域內主軸行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革,加快結構調整,轉換企業(yè)經營機制,建立現代企業(yè)制度,強化內部管理,促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設,統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產,搞好公司企業(yè)文化建設。6、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司法等有關規(guī)定,集中資產收益,用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及權
45、限(一)銷售部職責說明1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標,明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網絡,并對任務進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現預期目標。3、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等,并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表,并將相關數據及時報送商務發(fā)展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測,建立起牢固可靠的物資供應網
46、絡,不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息,并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估,根據公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判和產品采購,保證產品供應及時,確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程,設計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產品知識培訓和考核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才,建設高素質的銷售隊伍。(二)戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責1、圍繞公司的經營目標,擬定項目發(fā)實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析,定期編
47、制信息分析報告,及時報送公司領導和相關部門;并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總,編制供應商評估報告,擬定供應商合作方案和合作協議,組織簽訂供應商合作協議。4、負責對公司采購的產品進行詢價,擬定產品采購方案,制定市場標準價格;擬定采購合同并報總經理審批后,組織簽訂合同。5、負責起草產品銷售合同,按財務部和總經理提出的修改意見修訂合同,并通知銷售部門執(zhí)行合同。6、協助銷售部門開展銷售人員技能培訓;協助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務標準的確定、實施規(guī)范、政策制定和修改,以及服務資源的統一規(guī)劃和配置。
48、8、協調處理各類投訴問題,并提出處理意見;并建立設訴處理檔案,做到每一件投訴有記錄,有處理結果,每月向公司上報投訴情況及處理結果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。(三)行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據公司業(yè)務發(fā)展的需要,制定及優(yōu)化公司的內部運行控制流程、方法及執(zhí)行標準。3、依據公司管理需要,組織并執(zhí)行內部運行控制工作,協助各部門規(guī)范業(yè)務流程及操作規(guī)程,降低管理風險。4、定期、不定期利用各種統計信息和其他方法(如經濟活動分析、專題調查資料等)監(jiān)督計劃執(zhí)行情況,并對計劃完成情況進
49、行考核。五、在選擇產品供應商過程,定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報告和供應商合作協議進行審查,并提出審查意見。5、負責監(jiān)督檢查公司運營、財務、人事等業(yè)務政策及流程的執(zhí)行情況。6、負責平衡內部控制的要求與實際業(yè)務發(fā)展的沖突,其他與內部運行控制相關的工作。四、 財務會計制度(一)財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定,制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外,將不另立會計賬簿。公司的資產,不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時,應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積
50、金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經股東大會決議,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例分配,但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是,資本公積金將不用于彌補公司的虧
51、損。法定公積金轉為資本時,所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利(或股份)的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為:公司采取積極的現金方式分配利潤,即公司當年度實現盈利,在依法提取法定公積金、盈余公積金后進行利潤分配。(1)利潤分配原則公司的利潤分配應重視對投資者的合理回報并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展。利潤分配政策應保持連續(xù)性和穩(wěn)定性,并符合法律、法規(guī)的相關規(guī)定。(2)具體利潤分配政策利潤分配形式及間隔期:公司可以采取現金方式分配股利,公司優(yōu)先采用現金方式分配利潤,現金分配的比例不低于當年實現的可分配利潤
52、的10%。公司當年如實現盈利并有可供分配利潤時,應每年度進行利潤分配。董事會可以根據公司盈利狀況及資金需求狀況提議公司進行中期現金分紅。除非經董事會論證同意,且經獨立董事發(fā)表獨立意見、監(jiān)事會決議通過,兩次分紅間隔時間原則上不少于六個月?,F金分紅的具體條件:公司在當年盈利且累計未分配利潤為正,現金流滿足公司正常生產經營和未來發(fā)展的前提下,最近三個會計年度內,公司以現金形式分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的30%。公司董事會應當綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素,區(qū)分下列情形,提出具體現金分紅政策:公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出
53、安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%;公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%;公司發(fā)展階段屬成長期且無重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%。本章程中的“重大資金支出安排”是指公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產或購買資產累計支出達到或超過公司最近一次經審計凈資產的10%。出現以下情形之一的,公司可不進行現金分紅:合并報表或母公司報表當年度未實現盈利;合并報表或母公司報表當年度經營性現金流量凈額或者現金流量凈額為負數;合并報表或母公司報表期末
54、資產負債率超過70%(包括70%);合并報表或母公司報表期末可供分配的利潤余額為負數;公司財務報告被審計機構出具非標準無保留意見;公司在可預見的未來一定時期內存在重大資金支出安排,進行現金分紅可能導致公司現金流無法滿足公司經營或投資需要。(3)利潤分配的決策程序和機制公司利潤分配方案由董事會根據公司經營狀況和有關規(guī)定擬定,并在征詢監(jiān)事會意見后提交股東大會審議批準,獨立董事應當發(fā)表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見,提出分紅提案,并直接提交董事會審議。股東大會對現金分紅具體方案進行審議時,應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流(包括但不限于提供網絡投票表決、邀請中小股東參會
55、等方式),充分聽取中小股東的意見和訴求,并及時答復中小股東關心的問題。公司在年度報告中詳細披露現金分紅政策的制定及執(zhí)行情況。公司董事會應在年度報告中披露利潤分配方案及留存的未分配利潤的使用計劃安排或原則,公司當年利潤分配完成后留存的未分配利潤應用于發(fā)展公司經營業(yè)務。公司當年盈利但董事會未做出現金分紅預案的,應在年度報告中披露未做出現金分紅預案的原因及未用于分紅的資金留存公司的用途,獨立董事發(fā)表的獨立意見。公司如遇借殼上市、重大資產重組、合并分立或者因收購導致公司控制權發(fā)生變更的,應在重大資產重組報告書、權益變動報告書或者收購報告書中詳細披露重組或者控制權發(fā)生變更后上市公司的現金分紅政策及相應的
56、規(guī)劃安排、董事會的情況說明等信息。(4)利潤分配政策調整的條件、決策程序和機制(5)利潤分配方案的實施公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,董事會須在股東大會召開后兩個月內完成現金分紅或股利的派發(fā)事項。如存在股東違規(guī)占用公司資金情況的,公司應當扣減該股東所分配的現金紅利,以償還其占用的資金。(二)內部審計1、公司實行內部審計制度,配備專職審計人員,對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監(jiān)督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責,應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。(三)會計師事務所的聘任1、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定,董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。2、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 風景名勝區(qū)自行車租借協議
- 建筑安裝工程承包合作協議
- 廣告委托制作協議書
- 民間借款協議書的格式要求
- 私車出租給機構協議
- 2024年加盟經銷合同范本
- 建筑工程勞務擴大分包合同完整2024年
- 2024正規(guī)版私人借款合同樣本
- 吉林省農業(yè)產品訂購協議
- 房產物業(yè)抵押借款協議
- 中等職業(yè)學校學業(yè)水平考試《電工基礎》課程考試大綱
- 中美兩國教育中對學生數學問題解決能力培養(yǎng)的差異研究
- 4.1.2測量玻璃磚的折射課件-高二上學期物理人教版選擇性
- 保險中介傭金協議書
- 全國大學生職業(yè)規(guī)劃大賽
- 膠輪車司機:膠輪車司機考試試題
- 家庭教育指導說明報告
- 醫(yī)學與大數據:信息技術在醫(yī)療中的應用
- 2024年室內裝飾設計師(高級工)考試復習題庫(含答案)
- 2024年長沙衛(wèi)生職業(yè)學院高職單招(英語/數學/語文)筆試歷年參考題庫含答案解析
- 教育培訓行業(yè)2024年生產與制度改革方案
評論
0/150
提交評論