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1、中山市京通管理軟件有限公司1、 銷售基礎(chǔ)資料1.1客戶信息點(diǎn)擊“基礎(chǔ)設(shè)置”-“基礎(chǔ)檔案”-“客商信息”-“客戶分類”和“客戶檔案”??蛻舴诸悾赫f(shuō)明(以下功能通用):打印的頁(yè)面設(shè)置。:對(duì)當(dāng)前頁(yè)面進(jìn)行打印。:對(duì)當(dāng)前頁(yè)面進(jìn)行打印預(yù)覽。:對(duì)當(dāng)前的頁(yè)面進(jìn)行輸出,包括輸出成excel文件。:對(duì)當(dāng)前的檔案或單據(jù)進(jìn)行增加。:對(duì)當(dāng)前的檔案或單據(jù)進(jìn)行修改。:對(duì)當(dāng)前的檔案或單據(jù)進(jìn)行刪除。:放棄對(duì)當(dāng)前頁(yè)面編輯,不保存。:保存當(dāng)前編輯。:幫助??蛻魴n案:說(shuō)明:對(duì)當(dāng)前頁(yè)面重新按條件查詢。:對(duì)當(dāng)前頁(yè)面的信息進(jìn)行條件的過(guò)濾。:對(duì)當(dāng)前的頁(yè)面進(jìn)行欄目的查看與設(shè)置。包括對(duì)應(yīng)的字段的顯示與隱藏。:對(duì)兩個(gè)客戶進(jìn)行合并。:按條件對(duì)當(dāng)前信

2、息進(jìn)行批量修改。按增加后,出現(xiàn)客戶檔案編輯頁(yè)面。錄入“客戶編碼”“客戶名稱”“客戶簡(jiǎn)稱”“所屬地區(qū)”“所屬分類”“客戶總公司”“幣種”等 。(藍(lán)色為必輸)1.2客戶調(diào)價(jià)單1.2.1 新增價(jià)格點(diǎn)擊“業(yè)務(wù)工作”-“供應(yīng)鏈”-“銷售管理”-“價(jià)格管理”-“客戶價(jià)格”-“客戶調(diào)價(jià)單”,如圖點(diǎn)擊“增加”,錄入客戶簡(jiǎn)稱,存貨編碼,數(shù)量下限,批發(fā)價(jià),成交價(jià),生效日期,是否促銷價(jià)。保存后,由相關(guān)人員進(jìn)行審核。1.2.2 修改價(jià)格點(diǎn)擊“業(yè)務(wù)工作”-“供應(yīng)鏈”-“銷售管理”-“價(jià)格管理”-“客戶價(jià)格”-“客戶調(diào)價(jià)單列表”,如圖先中要調(diào)價(jià)的客戶價(jià)格,點(diǎn)擊調(diào)價(jià)-修改,在原來(lái)的價(jià)格基礎(chǔ)上,修改價(jià)格信息,然后保存,再審核

3、。2、 銷售作業(yè)流程2.1銷售訂單點(diǎn)擊“增加”,表頭錄入“訂單號(hào)”,“訂單日期”,“業(yè)務(wù)類型”,“銷售類型”,“客戶簡(jiǎn)稱”,“銷售部門”等,表體錄入“存貨編碼”,“數(shù)量”,“含稅單價(jià)”,“無(wú)稅單價(jià)”,“金額”等。保存后由相關(guān)人員進(jìn)行審核。注意:業(yè)務(wù)類型必需填“分期收款”。2.2銷售發(fā)貨點(diǎn)擊“業(yè)務(wù)工作”-“供應(yīng)鏈”-“銷售管理”-“銷售發(fā)貨”-“發(fā)貨單”,如圖點(diǎn)擊“增加”,業(yè)務(wù)類型選擇“分期收款”,再點(diǎn)擊,過(guò)濾條件后出現(xiàn)生單列表,如圖:表頭選擇對(duì)應(yīng)的訂單,表體選擇訂單對(duì)應(yīng)的明細(xì)記錄。然后點(diǎn)擊“確定”。錄入倉(cāng)庫(kù)名稱,數(shù)量,然后保存,由相關(guān)人員進(jìn)行審核,審核后自動(dòng)生成銷售出庫(kù)單。2.3銷售退貨點(diǎn)擊“業(yè)務(wù)工作”-“供應(yīng)鏈”-“銷售管理”-“銷售發(fā)貨”-“退貨單”,如圖點(diǎn)擊“增加”,錄入“業(yè)務(wù)類型”,“客戶簡(jiǎn)稱”,“倉(cāng)庫(kù)名稱”,“貨物編碼”,“數(shù)量”,“單價(jià)”等,然后“保存”,再同相關(guān)人員進(jìn)行審核。注:“業(yè)務(wù)類型”選擇“分期收款”2.4銷售發(fā)票點(diǎn)擊“業(yè)務(wù)工作”-“供應(yīng)鏈”-“銷售管理”-“銷售開(kāi)票”-“銷售專用發(fā)票”或“銷售普通發(fā)票”,如圖點(diǎn)擊“增加”,再點(diǎn)擊,過(guò)濾條件后出現(xiàn)生單列表,如圖:表頭選擇對(duì)應(yīng)的發(fā)貨單,表體選擇對(duì)應(yīng)的明細(xì)發(fā)貨記錄。然后點(diǎn)擊“確定”。生成專用發(fā)票后,如金額或者數(shù)據(jù)有差,則修改,然后保存,再由相關(guān)人員進(jìn)行“復(fù)核”。3、 銷售報(bào)表點(diǎn)擊“業(yè)務(wù)工作”-“供

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