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文檔簡介
1、泓域咨詢/西寧傳動軸項目可行性研究報告報告說明近年來,國家陸續(xù)出臺了刺激消費、調整結構、拉動內需和鼓勵自主創(chuàng)新與產業(yè)升級等一系列強有力政策,為齒輪行業(yè)帶來了調整振興、由大變強的歷史發(fā)展機遇。盡管受國內外市場競爭加劇和國內經濟結構性調整等因素影響,不可避免地會影響行業(yè)前進步伐,但推動齒輪行業(yè)技術進步創(chuàng)新發(fā)展的基本力量不可逆轉。根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資31215.26萬元,其中:建設投資25681.61萬元,占項目總投資的82.27%;建設期利息530.08萬元,占項目總投資的1.70%;流動資金5003.57萬元,占項目總投資的16.03%。項目正常運營每年營業(yè)收入60300.00萬元,綜合
2、總成本費用47532.21萬元,凈利潤9343.50萬元,財務內部收益率22.51%,財務凈現(xiàn)值11835.33萬元,全部投資回收期5.74年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現(xiàn)值良好,投資回收期合理。經初步分析評價,項目不僅有顯著的經濟效益,而且其社會救益、生態(tài)效益非常顯著,項目的建設對提高農民收入、維護社會穩(wěn)定,構建和諧社會、促進區(qū)域經濟快速發(fā)展具有十分重要的作用。項目在社會經濟、自然條件及投資等方面建設條件較好,項目的實施不但是可行而且是十分必要的。本報告基于可信的公開資料,參考行業(yè)研究模型,旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。目錄第一章
3、 項目背景、必要性8一、 行業(yè)的國際競爭格局8二、 行業(yè)的國內競爭格局9三、 行業(yè)壁壘10四、 拓展投資發(fā)展空間12五、 推動蘭西城市群合作共建13六、 項目實施的必要性14第二章 行業(yè)發(fā)展分析15一、 行業(yè)發(fā)展趨勢15二、 市場規(guī)模16第三章 總論19一、 項目名稱及項目單位19二、 項目建設地點19三、 可行性研究范圍19四、 編制依據(jù)和技術原則20五、 建設背景、規(guī)模21六、 項目建設進度22七、 環(huán)境影響22八、 建設投資估算22九、 項目主要技術經濟指標23主要經濟指標一覽表23十、 主要結論及建議25第四章 項目選址可行性分析26一、 項目選址原則26二、 建設區(qū)基本情況26三、
4、項目選址綜合評價28第五章 建筑工程說明29一、 項目工程設計總體要求29二、 建設方案29三、 建筑工程建設指標33建筑工程投資一覽表33第六章 運營管理35一、 公司經營宗旨35二、 公司的目標、主要職責35三、 各部門職責及權限36四、 財務會計制度39第七章 法人治理結構43一、 股東權利及義務43二、 董事45三、 高級管理人員49四、 監(jiān)事52第八章 SWOT分析說明54一、 優(yōu)勢分析(S)54二、 劣勢分析(W)56三、 機會分析(O)56四、 威脅分析(T)58第九章 技術方案66一、 企業(yè)技術研發(fā)分析66二、 項目技術工藝分析68三、 質量管理70四、 設備選型方案71主要設
5、備購置一覽表71第十章 項目環(huán)境影響分析73一、 編制依據(jù)73二、 環(huán)境影響合理性分析74三、 建設期大氣環(huán)境影響分析76四、 建設期水環(huán)境影響分析78五、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析79六、 建設期聲環(huán)境影響分析79七、 環(huán)境管理分析80八、 結論及建議81第十一章 組織機構及人力資源83一、 人力資源配置83勞動定員一覽表83二、 員工技能培訓83第十二章 原輔材料及成品分析86一、 項目建設期原輔材料供應情況86二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理86第十三章 投資估算88一、 投資估算的依據(jù)和說明88二、 建設投資估算89建設投資估算表93三、 建設期利息93建設期利息估算表93固
6、定資產投資估算表95四、 流動資金95流動資金估算表96五、 項目總投資97總投資及構成一覽表97六、 資金籌措與投資計劃98項目投資計劃與資金籌措一覽表98第十四章 經濟效益評價100一、 經濟評價財務測算100營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表100綜合總成本費用估算表101固定資產折舊費估算表102無形資產和其他資產攤銷估算表103利潤及利潤分配表105二、 項目盈利能力分析105項目投資現(xiàn)金流量表107三、 償債能力分析108借款還本付息計劃表109第十五章 項目招投標方案111一、 項目招標依據(jù)111二、 項目招標范圍111三、 招標要求111四、 招標組織方式114五、 招標信息發(fā)
7、布117第十六章 總結分析118第十七章 補充表格120主要經濟指標一覽表120建設投資估算表121建設期利息估算表122固定資產投資估算表123流動資金估算表124總投資及構成一覽表125項目投資計劃與資金籌措一覽表126營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表127綜合總成本費用估算表127利潤及利潤分配表128項目投資現(xiàn)金流量表129借款還本付息計劃表131第一章 項目背景、必要性一、 行業(yè)的國際競爭格局隨著各大跨國汽車公司生產經營由傳統(tǒng)的縱向一體化、追求大而全的生產模式逐步轉向精簡機構、以開發(fā)整車項目為主的專業(yè)化生產模式,整車制造大幅降低了零部件自制率,與外部零部件制造企業(yè)建立了配套供應關系
8、,形成了專業(yè)化分工協(xié)作的模式,這大幅推動了汽車零部件行業(yè)的市場發(fā)展。國際較為成熟的汽車工業(yè)市場通常具備成熟的配套零部件市場。經過長期的發(fā)展和整合,成熟的汽車零部件市場具有產業(yè)集中的特點。國際知名的汽車零部件企業(yè)主要集中在北美、歐洲及日本,包括德國的博世(RobertBoschGmbH)、德國的大陸(ContinentalAG)、日本的電裝(DensoCorp.)、加拿大的麥格納(MagnaInternationalInc.)、美國的德爾福(DelphiAutomotive)等。這些企業(yè)規(guī)模大、技術力量雄厚、資本實力充足,能夠引導世界零部件行業(yè)的發(fā)展方向。齒輪及齒輪產品是機械裝備的重要基礎件,全
9、球巨大的裝備市場持續(xù)推動對齒輪產品的需求,進而造就了巨大的齒輪市場。從齒輪產品制造與研發(fā)實力來看,美國、德國和日本處于領先地位,其齒輪產品的可靠性好,工藝先進、使用壽命長,其次是意大利、英國和法國等歐洲國家?;凇笆澜绻S”時代的積累,亞洲等新興經濟體在齒輪制造方面也逐步呈現(xiàn)出較大競爭優(yōu)勢。中國齒輪行業(yè)經過多年的迅猛發(fā)展,目前在產銷規(guī)模上位居世界前列,但是在技術與性能上與歐美、日本國家存在較大差距。目前,國際上主要的整車/整機生產廠商都在加快實行新型專業(yè)化分工,將主要精力集中在新產品研發(fā)和終端市場的開拓上,而將大量的零部件業(yè)務外包,只保留部分核心的和高附加值產品的生產業(yè)務,在此背景下,國際廠商
10、開始將齒輪產品外包給專業(yè)的零件生產商,逐步形成一批與之配套的零件生產企業(yè)。二、 行業(yè)的國內競爭格局汽車零部件制造企業(yè)通常圍繞整車廠商而建,形成大規(guī)模的產業(yè)集群。近年來,吉林長春、湖北十堰、安徽蕪湖、廣東花都、京津冀環(huán)渤海、江蘇揚州等汽車零部件產業(yè)基地迅速崛起,我國已逐步形成了六大產業(yè)集群,包括:以上海、江蘇省和浙江省為核心的長三角產業(yè)集群,以重慶、四川省為核心的西南產業(yè)集群,以廣東為核心的珠三角產業(yè)集群,以吉林省、遼寧省和黑龍江省為核心的東北產業(yè)集群,以湖北省、湖南省、安徽省為核心的的中部產業(yè)集群,以北京、天津和河北省為核心的環(huán)渤海產業(yè)集群。國內不同類型的齒輪制造企業(yè)根據(jù)自身特點和優(yōu)勢專注于不
11、同的應用領域,單個企業(yè)占整體市場份額較小,國內齒輪市場集中度較低。目前,國內齒輪行業(yè)大致可分為如法士特、南高齒和雙環(huán)傳動等已經成為全球重型汽車變速器、風電齒輪箱、汽車等行業(yè)著名品牌的龍頭企業(yè),和如海昌新材、兆威機電、豐立智能等滿足細分領域市場做“專、精、特”產品的企業(yè),以及大量依靠成本和價格優(yōu)勢維持的中小企業(yè)。三、 行業(yè)壁壘1、資金壁壘齒輪和傳動部件制造行業(yè)和車輛齒輪行業(yè)屬于資金密集型行業(yè),在取得建設用地、新建廠房,購置先進的生產設備、檢測設備和試驗設備,維持必要的庫存等方面需要大量的資金投入。同時,隨著產品和技術的升級,還需不斷投資進行新產品的研發(fā)和設備的更新。此外,高端技術人才和管理人員的
12、引進也需要大量資金投入。2、技術和人才壁壘齒輪和傳動部件制造行業(yè)同時也屬于技術密集型行業(yè),由于產品對性能的要求較高,因此生產企業(yè)的工藝水平和技術儲備要求也較高,企業(yè)只有通過提高工藝技術水平和不斷的研發(fā)新技術、新工藝,才能適應激烈的市場競爭。另外,企業(yè)必須建立相應的質量管理體系,產品質量和過程控制能力必須通過主機或整車廠商的嚴格審核,產品符合行業(yè)標準、完成檢測、認證程序后才能進入配套體系。因此,齒輪和傳動部件產品,尤其是高端產品具有明顯的技術和質量壁壘。3、市場準入壁壘(1)認證體系整車制造商對為其配套的零部件企業(yè)有著嚴格的選擇標準和體系。首先,零部件生產企業(yè)必須通過國際通行的由第三方認證的質量
13、體系,如汽車行業(yè)質量管理體系認證(IATF16949:2016),才能進入到整車廠的采購體系。其次,整車廠家還要對為其提供產品的零部件生產企業(yè)進行嚴格的第二方認證,其程序較為復雜,主要包括四個階段:第一階段對零部件生產企業(yè)的生產設備、生產過程質量控制、生產工藝、供貨能力和管理水平進行綜合考察評價;第二階段進行必要的產品技術研究開發(fā)、質量策劃、生產策劃考察;第三階段進行樣機試制、安裝試驗、臺架試驗和道路試驗;最后零部件生產企業(yè)才能進入小批量供應和大批量配套階段。整車生產廠家和零部件企業(yè)建立配套關系后,一般會進行長期而穩(wěn)定的合作,形成相互依賴的局面。(2)同步開發(fā)能力目前,整車廠車型開發(fā)周期呈現(xiàn)出
14、越來越短的趨勢,整車開發(fā)速度對配套零部件企業(yè)的新技術、新產品的開發(fā)能力提出更嚴格的要求。零部件生產企業(yè)要具有與整車廠同步開發(fā)或超前開發(fā)的能力,在產品開發(fā)、生產工藝設計、產品質量檢查和試驗等方面迅速做出反應,這形成了同步研發(fā)能力和生產能力的壁壘。(3)成本控制能力和供貨能力整車行業(yè)競爭激烈,這也在客觀上要求為其配套的上游零部件供應商具有成本控制的能力。只有具有先進的管理水平、有能力不斷提升生產工藝和具有一定規(guī)模效應的企業(yè)才能夠對成本進行有效控制。由于缺乏管理經驗和提升生產工藝的能力,以及達不到一定的規(guī)模,新進入企業(yè)往往在成本上處于劣勢,難以進入配套體系。另外,具有一定生產規(guī)模的零部件企業(yè)不但在成
15、本控制上具有優(yōu)勢,也能保證供貨的穩(wěn)定性和及時性,便于雙方建立穩(wěn)定、長期的合作關系。(4)產品市場認可度汽車變速器和汽車發(fā)動機是汽車整車的核心零部件之一,其質量對整車而言至關重要,因此整車企業(yè)選擇變速器和發(fā)動機配套企業(yè)非常謹慎。企業(yè)的產品只有經過長期市場檢驗,其產品質量才能被市場所認可,從而樹立自己的品牌和市場影響力。因此整車廠出于自身產品質量的考慮,不會貿然選擇未經過長期市場檢驗的企業(yè)為其提供零部件。四、 拓展投資發(fā)展空間優(yōu)化投資結構,保持投資合理增長,發(fā)揮投資關鍵作用。瞄準“兩新一重”重點領域,高度重視發(fā)力于科技端的新型基礎設施建設,謀劃一批強基礎、增功能、利長遠的重大工程。加大城市群基礎設
16、施和基本公共服務一體化建設投入,推動以縣城為重要載體的城鎮(zhèn)化補短板強弱項。加快鐵路、公路、機場、能源等基礎設施補短板,謀劃實施一批重要通道聯(lián)通工程、延伸工程和關鍵樞紐工程。擴大制造業(yè)投資規(guī)模,謀劃戰(zhàn)略性投資新領域,加大對“專精特新”企業(yè)的支持,強化制造業(yè)強鏈補鏈延鏈。加強重點生態(tài)空間及流域系統(tǒng)治理投入。加大對民生新期待和新需求的投入,做好服務涉藏州縣民生承接工程,擴大教育醫(yī)療資源總量。發(fā)揮政府投資引導和撬動作用,激發(fā)民間投資活力,形成市場主導的投資內生增長機制。五、 推動蘭西城市群合作共建建立以蘭州西寧為主導的城市間多層次務實合作機制,開展蘭西城際軌道交通前期工作。推進生態(tài)共建環(huán)境共治、打造綠
17、色循環(huán)型產業(yè)體系、推動基礎設施互聯(lián)互通、全面提升開放合作水平、建立健全協(xié)同發(fā)展機制。發(fā)揮蘭西城市群極核作用,成為維護國家生態(tài)安全的戰(zhàn)略支撐,優(yōu)化國土開發(fā)格局的重要平臺,促進向西開放的重要支點,支撐西北地區(qū)發(fā)展的重要增長極,溝通西北西南、連接歐亞大陸的重要樞紐。加快建設大西寧都市圈,持續(xù)打造經濟生態(tài)文脈共同體,推動軌道上的都市圈建設,創(chuàng)新一體化基本公共服務供給方式,探索建立統(tǒng)籌協(xié)調的行政管理和服務機制,共建國家承接產業(yè)轉移示范區(qū),把大西寧都市圈打造成為宜居宜業(yè)、共建共享的優(yōu)質生活圈,在全省形成區(qū)域協(xié)調發(fā)展先行區(qū)。六、 項目實施的必要性(一)提升公司核心競爭力項目的投資,引入資金的到位將改善公司的
18、資產負債結構,補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力,降低公司財務費用水平,提升公司盈利能力,促進公司的進一步發(fā)展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產業(yè)服務商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅實支持,提高公司核心競爭力。第二章 行業(yè)發(fā)展分析一、 行業(yè)發(fā)展趨勢1、汽車零部件產業(yè)潛在規(guī)模大,市場集中度進一步提高根據(jù)歐美等成熟汽車市場經驗,汽車行業(yè)整車與零部件規(guī)模比例約為1:1.7。目前我國汽車行業(yè)整車與零部件規(guī)模比例與成熟汽車市場有一定的差距,我國汽車零部件行業(yè)仍有較大的潛在市場空間。同時,隨著我國汽車零部件制造企業(yè)的研發(fā)創(chuàng)新能力、海外市場開拓能力逐步增強,產品國際競爭力逐步提升,我國汽車零部件
19、產業(yè)將迎來新一輪的發(fā)展期。2、成熟的汽車零部件市場具有產業(yè)集中的特點目前我國汽車零部件制造企業(yè)市場集中度較低,競爭激烈。未來,汽車零部件行業(yè)將加快并購重組的步伐,整合和擴展產業(yè)鏈,市場集中度將進一步提升。汽車零部件產業(yè)逐漸實現(xiàn)結構優(yōu)化和產品升級我國汽車零部件企業(yè)數(shù)量眾多,除少數(shù)競爭力較強的大型零部件企業(yè)外,多數(shù)企業(yè)規(guī)模小、實力弱、研發(fā)能力不足,在價格較低、利潤有限的低端零部件市場展開激烈的競爭。隨著我國人口紅利的消失,勞動力成本優(yōu)勢日益削弱,國內汽車零部件企業(yè)只有通過加強技術研發(fā)、完善產品結構,實現(xiàn)向系統(tǒng)開發(fā)、系統(tǒng)配套、模塊化供貨方向發(fā)展,才能在日趨激烈的市場環(huán)境保持持續(xù)的競爭優(yōu)勢。3、我國汽
20、車零部件產業(yè)對外擴張步伐加快2008年全球金融危機給我國零部件企業(yè)帶來向外發(fā)展的良機。由于歐美零部件行業(yè)在全球金融危機中遭受重創(chuàng),大量企業(yè)出現(xiàn)停產、減產甚至破產的現(xiàn)象。而我國零部件企業(yè)得益于國內汽車消費市場的迅速回暖,短期內恢復正常經營,國內零部件企業(yè)紛紛嘗試在全球范圍內尋求合作及兼并收購的機會,同時在國際市場上大量吸納優(yōu)秀人才以擴充研發(fā)實力。隨著內資零部件企業(yè)在國際市場上的布局拓展和技術提升,我國零部件企業(yè)在出口整車配套市場上具有廣闊的發(fā)展前景。二、 市場規(guī)模從細分行業(yè)來看,伴隨著國民經濟快速發(fā)展,特別是汽車、工程機械、農業(yè)機械和風電等產業(yè)的高速拉動,齒輪行業(yè)發(fā)展取得了長足進步。齒輪產品作為
21、重要的通用機械設備產品已經廣泛應用于水泥、礦山、冶金、能源、起重、橡塑、輕工和航空等諸多行業(yè)。根據(jù)中國機械通用零部件工業(yè)協(xié)會資料,2019年底我國齒輪制造企業(yè)約有5000家,規(guī)模以上企業(yè)1000多家,骨干企業(yè)300多家,其中上市有中國高速傳動、寧波東力、杭齒前進、雙環(huán)傳動、中大力德和中馬傳動等。按照齒輪產品的檔次來分,目前國內高、中、低端齒輪產品的比例大約為25%、35%和40%,主要產能主要分布在中低端產品,國內齒輪企業(yè)主要配套于手動變速箱、差速器、車橋傳動裝置和發(fā)動機等應用領域,但汽車自動變速器、機器人精密減速器以及高鐵等高精密齒輪傳動裝置仍大量依賴進口。近年來,國家陸續(xù)出臺了刺激消費、調
22、整結構、拉動內需和鼓勵自主創(chuàng)新與產業(yè)升級等一系列強有力政策,為齒輪行業(yè)帶來了調整振興、由大變強的歷史發(fā)展機遇。盡管受國內外市場競爭加劇和國內經濟結構性調整等因素影響,不可避免地會影響行業(yè)前進步伐,但推動齒輪行業(yè)技術進步創(chuàng)新發(fā)展的基本力量不可逆轉。齒輪產品廣泛應用于工業(yè)裝備制造的各個領域,齒輪行業(yè)與國民經濟的發(fā)展密切相關,行業(yè)周期性與國民經濟的發(fā)展周期基本保持一致。我國經濟的穩(wěn)定發(fā)展以及國家對制造業(yè)的不斷推進,將進一步促進行業(yè)向前發(fā)展。根據(jù)中國報告大廳對2020年1-5月軸承、齒輪和傳動部件制造工業(yè)生產者出廠價格指數(shù)進行監(jiān)測統(tǒng)計顯示:2020年5月軸承、齒輪和傳動部件制造工業(yè)生產者出廠價格指數(shù)為
23、99.6,同比下降0.4%。隨著中國汽車行業(yè)的高速發(fā)展、汽車保有量的增加以及汽車零部件市場的擴大,我國汽車零部件行業(yè)得到了迅速發(fā)展,增長速度整體高于我國整車行業(yè)。數(shù)據(jù)顯示,我國汽車零部件的銷售收入從2016年3.46萬億元增長至2020年的4.57萬億元,年均復合增長率是7.2%,預計2021年我國汽車零部件銷售收入達4.9萬億元。第三章 總論一、 項目名稱及項目單位項目名稱:西寧傳動軸項目項目單位:xxx有限公司二、 項目建設地點本期項目選址位于xxx(以最終選址方案為準),占地面積約97.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期
24、項目建設。三、 可行性研究范圍投資必要性:主要根據(jù)市場調查及分析預測的結果,以及有關的產業(yè)政策等因素,論證項目投資建設的必要性;技術的可行性:主要從事項目實施的技術角度,合理設計技術方案,并進行比選和評價;財務可行性:主要從項目及投資者的角度,設計合理財務方案,從企業(yè)理財?shù)慕嵌冗M行資本預算,評價項目的財務盈利能力,進行投資決策,并從融資主體的角度評價股東投資收益、現(xiàn)金流量計劃及債務清償能力;組織可行性:制定合理的項目實施進度計劃、設計合理組織機構、選擇經驗豐富的管理人員、建立良好的協(xié)作關系、制定合適的培訓計劃等,保證項目順利執(zhí)行;經濟可行性:主要是從資源配置的角度衡量項目的價值,評價項目在實現(xiàn)
25、區(qū)域經濟發(fā)展目標、有效配置經濟資源、增加供應、創(chuàng)造就業(yè)、改善環(huán)境、提高人民生活等方面的效益;風險因素及對策:主要是對項目的市場風險、技術風險、財務風險、組織風險、法律風險、經濟及社會風險等因素進行評價,制定規(guī)避風險的對策,為項目全過程的風險管理提供依據(jù)。四、 編制依據(jù)和技術原則(一)編制依據(jù)1、中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要;2、中國制造2025;3、建設項目經濟評價方法與參數(shù)及使用手冊(第三版);4、項目公司提供的發(fā)展規(guī)劃、有關資料及相關數(shù)據(jù)等。(二)技術原則為實現(xiàn)產業(yè)高質量發(fā)展的目標,報告確定按如下原則編制:1、認真貫徹國家和地方產業(yè)發(fā)展的總體思路
26、:資源綜合利用、節(jié)約能源、提高社會效益和經濟效益。2、嚴格執(zhí)行國家、地方及主管部門制定的環(huán)保、職業(yè)安全衛(wèi)生、消防和節(jié)能設計規(guī)定、規(guī)范及標準。3、積極采用新工藝、新技術,在保證產品質量的同時,力求節(jié)能降耗。4、堅持可持續(xù)發(fā)展原則。五、 建設背景、規(guī)模(一)項目背景齒輪制造行業(yè)對技術研發(fā)能力、生產工藝能力具有較高的要求。近年來,齒輪行業(yè)對智能化、精密化、穩(wěn)定性化、種類多樣性等要求越來越高。需在產品的工藝、研發(fā)、精密度、穩(wěn)定性和耐磨性等各個方面實現(xiàn)提升,適應整體行業(yè)的變化。此外,需齒輪制造企業(yè)不斷加強質量控制,推進新產品開發(fā)和升級換代,并不斷加大研發(fā)投入和自主創(chuàng)新力度。齒輪制造企業(yè)如果不能有效提升研
27、發(fā)設計能力,改進工藝流程等,將在未來競爭中處于不利局面。(二)建設規(guī)模及產品方案該項目總占地面積64667.00(折合約97.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積107957.30。其中:生產工程79271.41,倉儲工程12189.46,行政辦公及生活服務設施8739.50,公共工程7756.93。項目建成后,形成年產xx套傳動軸的生產能力。六、 項目建設進度結合該項目建設的實際工作情況,xxx有限公司將項目工程的建設周期確定為24個月,其工作內容包括:項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。七、 環(huán)境影響擬建項目的建設滿足國家產業(yè)政策的要求,項目選址合理
28、。項目建成所有污染物達標排放后,周圍環(huán)境質量基本能夠維持現(xiàn)狀。經落實污染防治措施后,“三廢”產生量較少,對周圍環(huán)境的影響較小。因此,本項目從環(huán)保的角度看,該項目的建設是可行的。八、 建設投資估算(一)項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資31215.26萬元,其中:建設投資25681.61萬元,占項目總投資的82.27%;建設期利息530.08萬元,占項目總投資的1.70%;流動資金5003.57萬元,占項目總投資的16.03%。(二)建設投資構成本期項目建設投資25681.61萬元,包括工程費用、工程建設其他費用和預備費,其中:工程費
29、用22526.46萬元,工程建設其他費用2451.33萬元,預備費703.82萬元。九、 項目主要技術經濟指標(一)財務效益分析根據(jù)謹慎財務測算,項目達產后每年營業(yè)收入60300.00萬元,綜合總成本費用47532.21萬元,納稅總額6005.86萬元,凈利潤9343.50萬元,財務內部收益率22.51%,財務凈現(xiàn)值11835.33萬元,全部投資回收期5.74年。(二)主要數(shù)據(jù)及技術指標表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積64667.00約97.00畝1.1總建筑面積107957.301.2基底面積36213.521.3投資強度萬元/畝258.702總投資萬元31215.262.
30、1建設投資萬元25681.612.1.1工程費用萬元22526.462.1.2其他費用萬元2451.332.1.3預備費萬元703.822.2建設期利息萬元530.082.3流動資金萬元5003.573資金籌措萬元31215.263.1自籌資金萬元20397.293.2銀行貸款萬元10817.974營業(yè)收入萬元60300.00正常運營年份5總成本費用萬元47532.21""6利潤總額萬元12458.00""7凈利潤萬元9343.50""8所得稅萬元3114.50""9增值稅萬元2581.57""
31、10稅金及附加萬元309.79""11納稅總額萬元6005.86""12工業(yè)增加值萬元20008.12""13盈虧平衡點萬元22860.31產值14回收期年5.7415內部收益率22.51%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元11835.33所得稅后十、 主要結論及建議綜上所述,該項目屬于國家鼓勵支持的項目,項目的經濟和社會效益客觀,項目的投產將改善優(yōu)化當?shù)禺a業(yè)結構,實現(xiàn)高質量發(fā)展的目標。第四章 項目選址可行性分析一、 項目選址原則所選場址應避開自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、生活飲用水源地和其他特別需要保護的環(huán)境敏感性目標。項目建設區(qū)域地理條件較好,
32、基礎設施等配套較為完善,并且具有足夠的發(fā)展?jié)摿?。二?建設區(qū)基本情況西寧,是批復確定的中國西北地區(qū)重要的中心城市。截至2019年,全市下轄5個區(qū)、2個縣,總面積7660平方千米。截至2020年11月1日零時,西寧市常住人口為246.7965萬人。西寧地處中國西北地區(qū)、青海省東部、湟水中游河谷盆地,是青藏高原的東方門戶,古“絲綢之路”南路和“唐蕃古道”的必經之地,自古就是西北交通要道和軍事重地,素有”西海鎖鑰“、海藏咽喉之稱,是世界高海拔城市之一,青海省的政治、經濟、科教、文化、交通和通訊中心,也是確定的內陸開放城市,中央軍委西寧聯(lián)勤保障中心駐地。西寧歷史文化淵源流長,有著得天獨厚的自然資源,絢
33、麗多彩的民俗風情,是青藏高原一顆璀璨的明珠,取”西陲安寧“之意。先后榮獲全國衛(wèi)生城市、中國特色魅力城市200強、中國優(yōu)秀旅游城市、中國園林綠化先進城市、國家森林城市、全國文明城市等榮譽稱號,是”無廢城市”建設試點城市。2018年5月,發(fā)布蘭州西寧城市群發(fā)展規(guī)劃,著力融入“一帶一路”建設,積極推動高質量、特色化發(fā)展,把蘭州西寧城市群培育發(fā)展成為支撐國土安全和生態(tài)安全格局、維護西北地區(qū)繁榮穩(wěn)定的重要城市群。 2020年6月,經中央依法治國委入選為第一批全國法治政府建設示范地區(qū)和項目名單。7月,全國愛衛(wèi)會確認西寧市為2019年國家衛(wèi)生城市。10月,被評為全國雙擁模范城(縣)。展望二三五年,與全國同步
34、基本實現(xiàn)社會主義現(xiàn)代化。全市經濟實力、科技創(chuàng)新轉化實力、城市綜合實力大幅躍升,經濟總量和城鄉(xiāng)居民人均收入邁上新的大臺階,成為西北地區(qū)發(fā)展重要增長極?;緦崿F(xiàn)新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農業(yè)現(xiàn)代化,部分領域關鍵技術實現(xiàn)重大突破,建成具有西寧特色的現(xiàn)代化經濟體系。廣泛形成綠色生產生活方式,碳排放達峰后穩(wěn)中有降,生態(tài)環(huán)境質量更優(yōu)?;緦崿F(xiàn)治理體系和治理能力現(xiàn)代化,人民群眾平等參與、平等發(fā)展權利得到充分保障,基本建成法治西寧、法治政府、法治社會,平安西寧建設達到更高水平。基本實現(xiàn)教育現(xiàn)代化、衛(wèi)生健康現(xiàn)代化,文化軟實力和全民健身水平顯著增強,社會主義精神文明和物質文明協(xié)調發(fā)展,國民素質和社會文明程度達到
35、新高度。形成對外開放新格局,參與國內國際經濟合作和競爭新優(yōu)勢明顯增強。人均地區(qū)生產總值明顯提升,中等收入群體顯著擴大,基本公共服務實現(xiàn)均等化,城鄉(xiāng)區(qū)域發(fā)展差距和居民生活水平差距顯著縮小,人民生活更加美好,人的全面發(fā)展、共同富裕取得更為明顯的實質性進展。三、 項目選址綜合評價項目選址區(qū)域地勢平坦開闊,四周無污染源、自然景觀及保護文物。供電、供水可靠,給、排水方便,而且,交通便利、通訊便捷、遠離居民區(qū),所以,從項目選址周圍環(huán)境概況、資源和能源的利用情況以及對周圍環(huán)境的影響分析,擬建工程的項目選址選擇是科學合理的。第五章 建筑工程說明一、 項目工程設計總體要求(一)設計原則本設計按照國家及行業(yè)指定的
36、有關建筑、消防、規(guī)劃、環(huán)保等各項規(guī)定,在滿足工藝和生產管理的條件下,盡可能的改善工人的操作環(huán)境。在不額外增加投資的前提下,對建筑單體從型體到色彩質地力求簡潔、鮮明、大方,突出現(xiàn)代化工業(yè)建筑的個性。在整個建筑設計中,力求采用新材料、新技術,以使建筑物富有藝術感,突出時代特點。(二)設計規(guī)范、依據(jù)1、建筑設計防火規(guī)范2、建筑結構荷載規(guī)范3、建筑地基基礎設計規(guī)范4、建筑抗震設計規(guī)范5、混凝土結構設計規(guī)范6、給排水工程構筑物結構設計規(guī)范二、 建設方案(一)建筑結構及基礎設計本期工程項目主體工程結構采用全現(xiàn)澆鋼筋混凝土梁板,框架結構基礎采用樁基基礎,鋼筋混凝土條形基礎?;A工程設計:根據(jù)工程地質條件,荷
37、載較小的建(構)筑物采用天然地基,荷載較大的建(構)筑物采用人工挖孔現(xiàn)灌澆柱樁。(二)車間廠房、辦公及其它用房設計1、車間廠房設計:采用鋼屋架結構,屋面采用彩鋼板,墻體采用彩鋼夾芯板,基礎采用鋼筋混凝土基礎。2、辦公用房設計:采用現(xiàn)澆鋼筋混凝土框架結構,多孔磚非承重墻體,屋面為現(xiàn)澆鋼筋混凝土框架結構,基礎為鋼筋混凝土基礎。3、其它用房設計:采用磚混結構,承重型墻體,基礎采用墻下條形基礎。(三)墻體及墻面設計1、墻體設計:外墻體均用標準多孔粘土磚實砌,內墻均用巖棉彩鋼板。2、墻面設計:生產車間的外墻墻面采用水泥砂漿抹面,刷外墻涂料,內墻面為乳膠漆墻面。辦公樓等根據(jù)使用要求適當提高裝飾標準。腐蝕性
38、樓地面、地坪以及有防火要求的樓地面采用特殊地面做法。依據(jù)建設部、國家建材局關于建筑采用使用的規(guī)定,框架填充墻采用加氣混凝土空心砌塊墻體,磚混結構承重墻地上及地下部分采用燒結實心頁巖磚。(四)屋面防水及門窗設計1、屋面設計:屋面采用大跨度輕鋼屋面,高分子卷材防水面層,上人屋面加裝保護層。2、屋面防水設計:現(xiàn)澆鋼筋混凝土屋面均采用剛性防水。3、門窗設計:一般建筑物門窗,采用鋁合金門窗,對于變壓器室、配電室等特殊場所應采用特種門窗,具體做法可參見國家標準圖集。有防爆或者防火要求的生產車間,門窗設置應滿足防爆泄壓的要求,玻璃應采用安全玻璃,凡防火墻上門窗均為防火門窗,參見國標圖集。(五)樓房地面及頂棚
39、設計1、樓房地面設計:一般生產用房為水泥砂漿面層,局部為水磨石面層。2、頂棚及吊頂設計:一般房間白色涂料面層。(六)內墻及外墻設計1、內墻面設計:一般房間為彩鋼板,控制室采用水性涂料面層,衛(wèi)生間采用衛(wèi)生磁板面層。2、外墻面設計:均涂裝高級彈性外墻防水涂料。(七)樓梯及欄桿設計1、樓梯設計:現(xiàn)澆鋼筋混凝土樓梯。2、欄桿設計:車間內部采用鋼管欄桿,其它采用不銹鋼欄桿。(八)防火、防爆設計嚴格遵守建筑設計防火規(guī)范(GB50016-2014)中相關規(guī)定,滿足設備區(qū)內相關生產車間及輔助用房的防火間距、安全疏散、及防爆設計的相關要求。從全局出發(fā)統(tǒng)籌兼顧,做到安全適用、技術先進、經濟合理。(九)防腐設計防腐
40、設計以預防為主,根據(jù)生產過程中產生的介質的腐蝕性、環(huán)境條件、生產、操作、管理水平和維修條件等,因地制宜區(qū)別對待,綜合考慮防腐蝕措施。對生產影響較大的部位,危機人身安全、維修困難的部位,以及重要的承重構件等加強防護。(十)建筑物混凝土屋面防雷保護車間、生活間等建筑的混凝土屋面采用10鍍鋅圓鋼做避雷帶,利用鋼柱或柱內兩根主筋作引下線,引下線的平均間距不大于十八米(第類防雷建筑物)或25.00米(第類防雷建筑物)。(十一)防雷保護措施利用基礎內鋼筋作接地體,并利用地下圈梁將建筑物的四周的柱子基礎接通,構成環(huán)形接地網(wǎng),實測接地電阻R1.00(共用接地系統(tǒng))。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積107
41、957.30,其中:生產工程79271.41,倉儲工程12189.46,行政辦公及生活服務設施8739.50,公共工程7756.93。建筑工程投資一覽表單位:、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程19917.4479271.4110143.091.11#生產車間5975.2323781.423042.931.22#生產車間4979.3619817.852535.771.33#生產車間4780.1919025.142434.341.44#生產車間4182.6616647.002130.052倉儲工程7966.9712189.461023.272.11#倉庫2390.093656
42、.84306.982.22#倉庫1991.743047.36255.822.33#倉庫1912.072925.47245.582.44#倉庫1673.062559.79214.893辦公生活配套1836.038739.501353.833.1行政辦公樓1193.425680.68879.993.2宿舍及食堂642.613058.82473.844公共工程6518.437756.93771.97輔助用房等5綠化工程10437.25175.25綠化率16.14%6其他工程18016.2383.787合計64667.00107957.3013551.19第六章 運營管理一、 公司經營宗旨加強經濟合作
43、和技術交流,采用先進適用的科學技術和科學經營管理方法,提高產品質量,發(fā)展新產品,并在質量、價格等方面具有國際市場上的競爭能力,提高經濟效益,使投資者獲得滿意的利益。二、 公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業(yè)改革,加快結構調整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現(xiàn)代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經濟效益,完善管理制度及運營網(wǎng)絡。遠期目標:探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國際、國內兩個市場,優(yōu)化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產業(yè)集團化發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水
44、平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。(二)主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策,在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導向,依法自主經營。2、根據(jù)國家和地方產業(yè)政策、傳動軸行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據(jù)國家法律、法規(guī)和傳動軸行業(yè)有關政策,優(yōu)化配置經營要素,組織實施重大投資活動,對投入產出效果負責,增強市場競爭力,促進區(qū)域內傳動軸行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革,加快結構調整,轉換企業(yè)經營機制,建立現(xiàn)代企業(yè)制度,強化內部管理,促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設,統(tǒng)一管理公司的名稱
45、、商標、商譽等無形資產,搞好公司企業(yè)文化建設。6、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司法等有關規(guī)定,集中資產收益,用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及權限(一)銷售部職責說明1、協(xié)助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標,明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡,并對任務進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現(xiàn)預期目標。3、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等,并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客
46、戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表,并將相關數(shù)據(jù)及時報送商務發(fā)展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測,建立起牢固可靠的物資供應網(wǎng)絡,不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息,并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估,根據(jù)公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判和產品采購,保證產品供應及時,確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程,設計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產品知識
47、培訓和考核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才,建設高素質的銷售隊伍。(二)戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責1、圍繞公司的經營目標,擬定項目發(fā)實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析,定期編制信息分析報告,及時報送公司領導和相關部門;并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總,編制供應商評估報告,擬定供應商合作方案和合作協(xié)議,組織簽訂供應商合作協(xié)議。4、負責對公司采購的產品進行詢價,擬定產品采購方案,制定市場標準價格;擬定采購合同并報總經理審批后,組織簽訂合同。5、負責起草產品銷售合同,按財務部和總經理提出的修改意見修訂合同,并通知銷售部門
48、執(zhí)行合同。6、協(xié)助銷售部門開展銷售人員技能培訓;協(xié)助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務標準的確定、實施規(guī)范、政策制定和修改,以及服務資源的統(tǒng)一規(guī)劃和配置。8、協(xié)調處理各類投訴問題,并提出處理意見;并建立設訴處理檔案,做到每一件投訴有記錄,有處理結果,每月向公司上報投訴情況及處理結果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。(三)行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展的需要,制定及優(yōu)化公司的內部運行控制流程、方法及執(zhí)行標準。3、依據(jù)公司管理需要,組織并執(zhí)
49、行內部運行控制工作,協(xié)助各部門規(guī)范業(yè)務流程及操作規(guī)程,降低管理風險。4、定期、不定期利用各種統(tǒng)計信息和其他方法(如經濟活動分析、專題調查資料等)監(jiān)督計劃執(zhí)行情況,并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產品供應商過程,定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報告和供應商合作協(xié)議進行審查,并提出審查意見。5、負責監(jiān)督檢查公司運營、財務、人事等業(yè)務政策及流程的執(zhí)行情況。6、負責平衡內部控制的要求與實際業(yè)務發(fā)展的沖突,其他與內部運行控制相關的工作。四、 財務會計制度(一)財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定,制定公司的財務會計制度。2、公司年度財務會計報告、半年度財務會計報告和季度財
50、務會計報告按照有關法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。3、公司除法定的會計賬簿外,將不另立會計賬簿。公司的資產,不以任何個人名義開立賬戶存儲。4、公司分配當年稅后利潤時,提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經股東大會決議,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例分配,但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定,在公司彌補虧損
51、和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。5、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是,資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時,所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。6、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利(或股份)的派發(fā)事項。7、公司可以采取現(xiàn)金方式分配股利。公司將實行持續(xù)、穩(wěn)定的利潤分配辦法,并遵守下列規(guī)定:(1)公司的利潤分配應重視對投資者的合理投資回報;在有條件的情況下,公司可以進行中期現(xiàn)金分紅;(2)原則
52、上公司最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于最近3年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%;但具體的年度利潤分配方案仍需由董事會根據(jù)公司經營狀況擬訂合適的現(xiàn)金分配比例,報公司股東大會審議;(3)存在股東違規(guī)占用公司資金情況的,公司應當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利,以償還其占用的資金。(二)內部審計1、公司實行內部審計制度,配備專職審計人員,對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監(jiān)督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責,應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。第三節(jié)會計師事務所的聘任3、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定,董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。4、公司保證向聘用的
53、會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料,不得拒絕、隱匿、謊報。5、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。6、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務所時,提前30天事先通知會計師事務所,公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時,允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的,應當向股東大會說明公司有無不當情形。第七章 法人治理結構一、 股東權利及義務1、公司股東享有下列權利:(1)依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配;(2)依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會,并行使相應的表決權;(3)對公司的經營進行監(jiān)督,提出建議或者質詢;(4)
54、依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉讓、贈與或質押其所持有的股份;(5)查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務會計報告;(6)公司終止或者清算時,按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配;(7)對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東,要求公司收購其股份;(8)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權利。2、公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規(guī)的,股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程,或者決議內容違反本章程的,股東有權自決議作出之日起60日內,請求人民法院撤銷。
55、監(jiān)事會、董事會收到前款規(guī)定的股東書面請求后拒絕提起訴訟,或者自收到請求之日起30日內未提起訴訟,或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的,前款規(guī)定的股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權益,給公司造成損失的,本條第一款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。3、董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定,損害股東利益的,股東可以向人民法院提起訴訟。4、公司股東承擔下列義務:(1)遵守法律、行政法規(guī)和本章程;(2)依其所認購的股份和入股方式繳納股金;(3)除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外,不得退股;5、持有公司5%以上有表決權股份的股東,將其持有的股份進行質押的,應當自該事實發(fā)生當日,向公司作出書面報告。6、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯(lián)關系損害公司利益。違反規(guī)定的,給公司造成損失的,應當承擔賠償責任。二、 董事1、公司董事為自然人,有下列情形之一的,不能擔任公司的董事:(1)無民事行為能力或者限制民事行為能力;(2)因貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序,被判處刑罰,執(zhí)行期滿未逾5年,或者因犯罪被剝奪政治權利,執(zhí)行期滿未逾5年;(3)擔
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