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文檔簡介

1、泓域咨詢/遵義包裝印刷項目招商引資報告遵義包裝印刷項目招商引資報告xxx集團有限公司目錄第一章 項目緒論9一、 項目名稱及建設性質9二、 項目承辦單位9三、 項目定位及建設理由10四、 報告編制說明11五、 項目建設選址13六、 項目生產規(guī)模14七、 建筑物建設規(guī)模14八、 環(huán)境影響14九、 項目總投資及資金構成14十、 資金籌措方案15十一、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標15十二、 項目建設進度規(guī)劃15主要經濟指標一覽表16第二章 市場分析18一、 我國包裝印刷行業(yè)市場規(guī)模及構成18二、 影響行業(yè)未來發(fā)展的因素19第三章 選址方案24一、 項目選址原則24二、 建設區(qū)基本情況24三、 培育壯大創(chuàng)

2、新主體26四、 項目選址綜合評價27第四章 產品方案分析28一、 建設規(guī)模及主要建設內容28二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領28產品規(guī)劃方案一覽表28第五章 SWOT分析說明30一、 優(yōu)勢分析(S)30二、 劣勢分析(W)32三、 機會分析(O)32四、 威脅分析(T)33第六章 運營管理37一、 公司經營宗旨37二、 公司的目標、主要職責37三、 各部門職責及權限38四、 財務會計制度41第七章 法人治理結構49一、 股東權利及義務49二、 董事53三、 高級管理人員59四、 監(jiān)事61第八章 節(jié)能方案說明64一、 項目節(jié)能概述64二、 能源消費種類和數量分析65能耗分析一覽表66三、 項目節(jié)能措

3、施66四、 節(jié)能綜合評價68第九章 原輔材料分析69一、 項目建設期原輔材料供應情況69二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理69第十章 安全生產71一、 編制依據71二、 防范措施72三、 預期效果評價75第十一章 環(huán)境保護方案76一、 編制依據76二、 環(huán)境影響合理性分析77三、 建設期大氣環(huán)境影響分析77四、 建設期水環(huán)境影響分析80五、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析80六、 建設期聲環(huán)境影響分析80七、 建設期生態(tài)環(huán)境影響分析81八、 清潔生產81九、 環(huán)境管理分析83十、 環(huán)境影響結論84十一、 環(huán)境影響建議85第十二章 投資計劃86一、 投資估算的編制說明86二、 建設投資估算86

4、建設投資估算表88三、 建設期利息88建設期利息估算表89四、 流動資金90流動資金估算表90五、 項目總投資91總投資及構成一覽表91六、 資金籌措與投資計劃92項目投資計劃與資金籌措一覽表93第十三章 項目經濟效益95一、 經濟評價財務測算95營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表95綜合總成本費用估算表96固定資產折舊費估算表97無形資產和其他資產攤銷估算表98利潤及利潤分配表100二、 項目盈利能力分析100項目投資現金流量表102三、 償債能力分析103借款還本付息計劃表104第十四章 項目招標、投標分析106一、 項目招標依據106二、 項目招標范圍106三、 招標要求106四、 招標

5、組織方式107五、 招標信息發(fā)布110第十五章 風險評估分析111一、 項目風險分析111二、 項目風險對策113第十六章 項目綜合評價說明115第十七章 補充表格116主要經濟指標一覽表116建設投資估算表117建設期利息估算表118固定資產投資估算表119流動資金估算表120總投資及構成一覽表121項目投資計劃與資金籌措一覽表122營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表123綜合總成本費用估算表123利潤及利潤分配表124項目投資現金流量表125借款還本付息計劃表127報告說明目前,我國印刷企業(yè)數量較多,主要集中于長江三角地區(qū)區(qū)、珠三角地區(qū)、中部省份和環(huán)渤海地區(qū),整體來說市場集中度不高,行業(yè)企

6、業(yè)較為分散。從區(qū)域分布上可以看出,2016年度我國包裝印制行業(yè)銷售額,華東、華北、西南分別以38.70%、15.86%和13.92%位居前三,共計占比68.48%,其他地區(qū)占比為31.52%。根據謹慎財務估算,項目總投資39517.55萬元,其中:建設投資32487.42萬元,占項目總投資的82.21%;建設期利息435.05萬元,占項目總投資的1.10%;流動資金6595.08萬元,占項目總投資的16.69%。項目正常運營每年營業(yè)收入66800.00萬元,綜合總成本費用53996.39萬元,凈利潤9343.20萬元,財務內部收益率17.47%,財務凈現值11647.43萬元,全部投資回收期5

7、.98年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現值良好,投資回收期合理。經初步分析評價,項目不僅有顯著的經濟效益,而且其社會救益、生態(tài)效益非常顯著,項目的建設對提高農民收入、維護社會穩(wěn)定,構建和諧社會、促進區(qū)域經濟快速發(fā)展具有十分重要的作用。項目在社會經濟、自然條件及投資等方面建設條件較好,項目的實施不但是可行而且是十分必要的。本期項目是基于公開的產業(yè)信息、市場分析、技術方案等信息,并依托行業(yè)分析模型而進行的模板化設計,其數據參數符合行業(yè)基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。第一章 項目緒論一、 項目名稱及建設性質(一)項目名稱遵義包裝印刷項目(二)項目建設性質本項目屬于技

8、術改造項目二、 項目承辦單位(一)項目承辦單位名稱xxx集團有限公司(二)項目聯系人張xx(三)項目建設單位概況公司始終堅持“人本、誠信、創(chuàng)新、共贏”的經營理念,以“市場為導向、顧客為中心”的企業(yè)服務宗旨,竭誠為國內外客戶提供優(yōu)質產品和一流服務,歡迎各界人士光臨指導和洽談業(yè)務。公司滿懷信心,發(fā)揚“正直、誠信、務實、創(chuàng)新”的企業(yè)精神和“追求卓越,回報社會” 的企業(yè)宗旨,以優(yōu)良的產品服務、可靠的質量、一流的服務為客戶提供更多更好的優(yōu)質產品及服務。公司自成立以來,堅持“品牌化、規(guī)?;I(yè)化”的發(fā)展道路。以人為本,強調服務,一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅持不懈推進戰(zhàn)略轉型和管理變

9、革,實現了企業(yè)持續(xù)、健康、快速發(fā)展。未來我司將繼續(xù)以“客戶第一,質量第一,信譽第一”為原則,在產品質量上精益求精,追求完美,對客戶以誠相待,互動雙贏。公司依據公司法等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的有關規(guī)定,制定并由股東大會審議通過了董事會議事規(guī)則,董事會議事規(guī)則對董事會的職權、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會議記錄等進行了規(guī)范。 三、 項目定位及建設理由我國包裝印刷行業(yè)的進入壁壘主要包括技術壁壘、資本壁壘、客戶認可及忠實度、管理壁壘和綠色環(huán)保壁壘等,這些進入壁壘在高端包裝印刷領域體現的更為突出。堅持“三個維度”看遵義,我市發(fā)展仍然處于重要戰(zhàn)略機遇期,但機遇和挑戰(zhàn)都有新的發(fā)展變化。從歷史

10、方位看,到2035年基本實現社會主義現代化之時,正值遵義會議召開100周年,我們必須書寫一份足夠精彩的歷史答卷。從國家戰(zhàn)略看,作出構建新發(fā)展格局、實施新時代西部大開發(fā)、建設長江經濟帶、打造成渝地區(qū)雙城經濟圈等重大戰(zhàn)略部署,為我們加快發(fā)展提供了千載難逢的歷史機遇。從全省格局看,省委十二屆八次全會提出“把遵義都市圈建成全省的核心增長極”“支持遵義做大做強,力爭與貴陽齊頭并進,唱好雙城記”,為我們推動高質量發(fā)展指明了方向、注入了動力。同時,也要清醒地認識到,我市欠發(fā)達、欠開發(fā)、欠開放、欠賬多的基本市情沒有變,加速發(fā)展、加快轉型的任務沒有變,新型工業(yè)化、新型城鎮(zhèn)化進程滯后的差距沒有變,創(chuàng)新能力較弱、投

11、資結構不優(yōu)、民生欠賬較多的短板沒有變。省委、省政府和廣大干部群眾對遵義有更高要求、更高期待,全市上下要明大勢、識大局,牢固樹立機遇意識、責任意識、趕超意識,保持戰(zhàn)略定力,擔起歷史使命,努力在危機中育先機、于變局中開新局。四、 報告編制說明(一)報告編制依據1、國民經濟和社會發(fā)展第十三個五年計劃綱要;2、投資項目可行性研究指南;3、相關財務制度、會計制度;4、投資項目可行性研究指南;5、可行性研究開始前已經形成的工作成果及文件;6、根據項目需要進行調查和收集的設計基礎資料;7、可行性研究與項目評價;8、建設項目經濟評價方法與參數;9、項目建設單位提供的有關本項目的各種技術資料、項目方案及基礎材料

12、。(二)報告編制原則1、所選擇的工藝技術應先進、適用、可靠,保證項目投產后,能安全、穩(wěn)定、長周期、連續(xù)運行。2、所選擇的設備和材料必須可靠,并注意解決好超限設備的制造和運輸問題。3、充分依托現有社會公共設施,以降低投資,加快項目建設進度。4、貫徹主體工程與環(huán)境保護、勞動安全和工業(yè)衛(wèi)生、消防同時設計、同時建設、同時投產。5、消防、衛(wèi)生及安全設施的設置必須貫徹國家關于環(huán)境保護、勞動安全的法規(guī)和要求,符合行業(yè)相關標準。6、所選擇的產品方案和技術方案應是優(yōu)化的方案,以最大程度減少投資,提高項目經濟效益和抗風險能力??茖W論證項目的技術可靠性、項目的經濟性,實事求是地作出研究結論。(二) 報告主要內容1、

13、項目背景及市場預測分析;2、建設規(guī)模的確定;3、建設場地及建設條件;4、工程設計方案;5、節(jié)能;6、環(huán)境保護、勞動安全、衛(wèi)生與消防;7、組織機構與人力資源配置;8、項目招標方案;9、投資估算和資金籌措;10、財務分析。五、 項目建設選址本期項目選址位于xx,占地面積約82.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。六、 項目生產規(guī)模項目建成后,形成年產xx萬個包裝盒的生產能力。七、 建筑物建設規(guī)模本期項目建筑面積94432.19,其中:生產工程68496.33,倉儲工程13124.67,行政辦公及生活服務設施9383.57,

14、公共工程3427.62。八、 環(huán)境影響項目符合國家產業(yè)政策,符合城鄉(xiāng)規(guī)劃要求,符合國家土地供地政策,運營期間產生的廢氣、廢水、噪聲、固體廢棄物等在采取相應的治理措施后,均能達到相應的國家標準要求,對外環(huán)境影響較小。因此,該項目在認真貫徹執(zhí)行國家的環(huán)保法律、法規(guī),認真落實污染防治措施的基礎上,從環(huán)保角度分析,該項目的實施是可行的。九、 項目總投資及資金構成(一)項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投資39517.55萬元,其中:建設投資32487.42萬元,占項目總投資的82.21%;建設期利息435.05萬元,占項目總投資的1.10%;流

15、動資金6595.08萬元,占項目總投資的16.69%。(二)建設投資構成本期項目建設投資32487.42萬元,包括工程費用、工程建設其他費用和預備費,其中:工程費用28269.70萬元,工程建設其他費用3210.62萬元,預備費1007.10萬元。十、 資金籌措方案本期項目總投資39517.55萬元,其中申請銀行長期貸款17756.99萬元,其余部分由企業(yè)自籌。十一、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標(一)經濟效益目標值(正常經營年份)1、營業(yè)收入(SP):66800.00萬元。2、綜合總成本費用(TC):53996.39萬元。3、凈利潤(NP):9343.20萬元。(二)經濟效益評價目標1、全部投資

16、回收期(Pt):5.98年。2、財務內部收益率:17.47%。3、財務凈現值:11647.43萬元。十二、 項目建設進度規(guī)劃本期項目按照國家基本建設程序的有關法規(guī)和實施指南要求進行建設,本期項目建設期限規(guī)劃12個月。十四、項目綜合評價綜上所述,本項目能夠充分利用現有設施,屬于投資合理、見效快、回報高項目;擬建項目交通條件好;供電供水條件好,因而其建設條件有明顯優(yōu)勢。項目符合國家產業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略思想,有利于行業(yè)結構調整。主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積54667.00約82.00畝1.1總建筑面積94432.191.2基底面積31160.191.3投資強度萬元/畝387.142總投

17、資萬元39517.552.1建設投資萬元32487.422.1.1工程費用萬元28269.702.1.2其他費用萬元3210.622.1.3預備費萬元1007.102.2建設期利息萬元435.052.3流動資金萬元6595.083資金籌措萬元39517.553.1自籌資金萬元21760.563.2銀行貸款萬元17756.994營業(yè)收入萬元66800.00正常運營年份5總成本費用萬元53996.39""6利潤總額萬元12457.60""7凈利潤萬元9343.20""8所得稅萬元3114.40""9增值稅萬元2883.

18、49""10稅金及附加萬元346.01""11納稅總額萬元6343.90""12工業(yè)增加值萬元22064.42""13盈虧平衡點萬元29151.52產值14回收期年5.9815內部收益率17.47%所得稅后16財務凈現值萬元11647.43所得稅后第二章 市場分析一、 我國包裝印刷行業(yè)市場規(guī)模及構成中國包裝聯合會發(fā)布的中國包裝工業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)報告顯示,截至“十二五”末,全國包裝企業(yè)已發(fā)展到25萬余家,其中規(guī)模以上企業(yè)3萬余家。2015年度包裝工業(yè)主營業(yè)務收入突破1.8萬億元,位列全國38個主要工

19、業(yè)門類的第14位,其中包裝印刷8,764.62億元、紙和紙板容器3,303.38億元、塑料包裝箱及容器1,717.57億元、塑料包裝薄膜1,031.8億元、金屬包裝容器1,341.56億元、玻璃包裝容器752.22億元。目前,我國印刷企業(yè)數量較多,主要集中于長江三角地區(qū)區(qū)、珠三角地區(qū)、中部省份和環(huán)渤海地區(qū),整體來說市場集中度不高,行業(yè)企業(yè)較為分散。從區(qū)域分布上可以看出,2016年度我國包裝印制行業(yè)銷售額,華東、華北、西南分別以38.70%、15.86%和13.92%位居前三,共計占比68.48%,其他地區(qū)占比為31.52%?!笆濉逼陂g,包裝工業(yè)配套服務能力不斷增強,累計為110.00萬億元

20、國內商品和9.98萬億美元出口商品提供了配套服務,配套商品附加值達10%以上。在國民經濟中的貢獻能力不斷提升,2015年度全國包裝工業(yè)完成利稅總額3,407.00億元,上繳稅收1,180.00億元,完成進出口總額498.00億美元。原輔材料與包裝裝備的國產化率、節(jié)能降耗水平、就業(yè)消化能力、生態(tài)文明貢獻度等較“十一五”均有不同幅度的提高,包裝工業(yè)在推動社會發(fā)展中的作用越來越顯著。國家統(tǒng)計局數據顯示,我國包裝印制行業(yè)2012年度產值為4,102.11億元,2016年度延續(xù)較快增長趨勢,包裝印制行業(yè)產值7,728.53億元,增長11.42%。2016年度我國包裝印制行業(yè)行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)共5,991家

21、,比2015年年底增加了414家。資產總計5,600.94億元,同比增長9.20%,銷售收入7,662.65億元,同比增長11.10%。二、 影響行業(yè)未來發(fā)展的因素1、有利因素(1)產業(yè)政策大力扶持2015年5月8日,國務院發(fā)布中國制造2025戰(zhàn)略規(guī)劃。綱領中提出,加快制造業(yè)綠色改造升級;全面推進鋼鐵、有色、化工、建材、輕工、印染等傳統(tǒng)制造業(yè)綠色改造,大力研發(fā)推廣余熱余壓回收、水循環(huán)利用;積極引領新興產業(yè)高起點綠色發(fā)展,大幅降低電子信息產品生產、使用能耗及限用物質含量,建設綠色數據中心和綠色基站,大力促進新材料、新能源、高端裝備、生物產業(yè)綠色低碳發(fā)展。2009年9月26日,國務院發(fā)布文化產業(yè)振

22、興規(guī)劃,明確將印刷復制業(yè)列為今后重點發(fā)展的九大文化產業(yè)之一,這突出了印刷業(yè)在國民經濟和社會發(fā)展中的戰(zhàn)略地位。2016年12月20日,中國包裝聯合會發(fā)布中國包裝工業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020),“十三五”期間,將重點發(fā)展綠色包裝、安全包裝、智能包裝,大力倡導適度包裝,深入推進軍民通用包裝;實施“創(chuàng)新驅動戰(zhàn)略”,深度對接消費品工業(yè)“三品”專項行動,不斷增強自主創(chuàng)新能力,顯著提高兩化融合水平,著力加強包裝品牌培育,大力促進新型業(yè)態(tài)成長。通過轉型升級和提質增效,增強全產業(yè)鏈在市場需求結構變化中的供給能力,提升在“中國制造”體系中的支撐力和在國民經濟建設中的貢獻力,促進產業(yè)保持中高速增長,邁向中高端水

23、平,逐步實現我國由“包裝大國”向“包裝強國”的轉變。(2)居民消費增長拉動包裝印刷需求隨著居民可支配收入不斷提高,居民的消費升級趨勢更加明顯,社會總消費需求也快速增長,從而對包裝印刷行業(yè)需求起到較大的拉動作用。在各類社會消費品中,快速消費品如食品飲料及日常生活用品作為居民消費的必需品,其需求在近年來保持高速增長。因此,快速消費品增長的需求將成為包裝印刷行業(yè)快速發(fā)展的重要牽引力。(3)數字印刷技術廣泛應用隨著數字技術和網絡技術應用的日益廣泛,印刷技術不斷向數字化方向發(fā)展,數字印刷技術在包裝印刷中應用日趨活躍。數字印刷作為一種將數字化的圖文信息直接記錄到承印材料上的全新印刷技術,其輸入和輸出的都是

24、圖文信息數字流,能使包裝印刷企業(yè)在印刷、印后加工到交貨整個工作流程上以更短的周期和更低的成本提供更全面的服務。目前,數字印刷與傳統(tǒng)包裝印刷呈現相輔相成的關系,數字印刷應用于短版包裝印刷、個性化包裝印刷、可變數據包裝印刷、遠程包裝印刷及數碼打樣等傳統(tǒng)包裝印刷難以實現的領域。中國包裝工業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020)提出,要在全行業(yè)推廣數字化技術,未來期間,數字印刷技術將進一步向傳統(tǒng)包裝印刷領域滲透,帶給包裝印刷行業(yè)新的增長機遇。(4)行業(yè)整合升級趨勢顯現我國包裝印刷行業(yè)目前呈現出包裝印刷企業(yè)數量眾多、行業(yè)集中度較低的特點,在國家政策的大力支持和積極引導下,我國具有較強競爭優(yōu)勢的包裝印刷企業(yè)已開始

25、逐步通過技術創(chuàng)新,轉變發(fā)展方式,以推動包裝印刷行業(yè)的轉型升級。在行業(yè)整合升級的過程中,我國包裝印刷行業(yè)的集中度將會進一步提升,技術水平落后和不符合綠色環(huán)保印刷發(fā)展方向的包裝印刷企業(yè)將會逐步被市場淘汰,這有助于提升我國包裝印刷業(yè)的整體國際競爭力,促進我國包裝印刷行業(yè)的健康有序發(fā)展。2、不利因素(1)行業(yè)整體競爭能力不強目前,我國雖然已經成為全球重要的印刷加工基地,但我國包裝印刷行業(yè)存在企業(yè)良莠不齊,低水平重復建設嚴重,區(qū)域發(fā)展不平衡,技術創(chuàng)新動力不足,職業(yè)技能標準和資質認證體系尚不健全等問題,這些因素制約了我國包裝印刷行業(yè)的健康發(fā)展,從而致使我國包裝印刷行業(yè)的整體競爭能力不強,缺乏世界級的優(yōu)勢企

26、業(yè)。(2)高端印刷設備主要依賴進口目前,我國低檔印刷設備已經能夠自給自足,中檔印刷設備基本能夠滿足國內需求并有部分設備出口,但高端印刷設備主要還是依賴進口。雖然我國已將“重點發(fā)展數字印刷及印刷數字化技術裝備、高檔印刷機械、高端印后設備和綠色環(huán)保設備器材”列入國家印刷裝備制造業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃,但短期內仍無法改變高端印刷設備主要依靠進口的局面,這將會使我國包裝印刷企業(yè)繼續(xù)花費高昂成本去購買國外高端印刷設備,從而對我國包裝印刷行業(yè)的整體盈利水平產生一定的不利影響。(3)行業(yè)資本支撐力度有待提升包裝印刷行業(yè)作為資本密集型行業(yè),企業(yè)通過資本的自我不斷積累顯然無法適應市場快速發(fā)展的需求。目前,大部分中

27、小民營企業(yè)獲取資本支持的渠道非常有限,具有較強競爭優(yōu)勢的非上市包裝印刷企業(yè)雖然可以利用融資租賃、股權融資等非銀行融資手段,但仍然無法獲得足夠的資本支撐,從而限制了企業(yè)的規(guī)模擴張及可持續(xù)發(fā)展??傮w來看,資本支撐力度不足制約了我國包裝印刷行業(yè)的集約化發(fā)展和創(chuàng)新能力。(4)產業(yè)信息化水平有待進一步提升目前,包裝印刷行業(yè)制造過程自動化、信息化、智能化水平有待提高,數字化、網絡化設計制造模式尚未普遍采用,基于互聯網技術促進產業(yè)變革和企業(yè)創(chuàng)新的能力不強。包裝行業(yè)缺乏工業(yè)化與信息化深度融合的整體規(guī)劃以及系統(tǒng)詳實的工業(yè)基礎數據庫與產業(yè)運行統(tǒng)計數據等信息共享平臺。包裝產品信息跟蹤、質量安全溯源及其流通的實時監(jiān)測

28、系統(tǒng)仍不健全。第三章 選址方案一、 項目選址原則項目選址應符合城鄉(xiāng)規(guī)劃和相關標準規(guī)范,有利于產業(yè)發(fā)展、城鄉(xiāng)功能完善和城鄉(xiāng)空間資源合理配置與利用,堅持節(jié)能、保護環(huán)境可持續(xù)利用發(fā)展,經濟效益、社會效益、環(huán)境效益三效統(tǒng)一,土地利用最優(yōu)化。二、 建設區(qū)基本情況遵義,簡稱“遵”,是貴州省地級市,貴州省域副中心城市,黔川渝結合部中心城市,黔中城市群重要城市。截至2019年底,全市下轄3個區(qū)、7個縣、2個民族自治縣、2個代管市和1個新區(qū)。即:新蒲新區(qū)、紅花崗區(qū)、匯川區(qū)、播州區(qū)、桐梓縣、綏陽縣、正安縣、道真仡佬族苗族自治縣、務川仡佬族苗族自治縣、鳳岡縣、湄潭縣、余慶縣、習水縣、仁懷市、赤水市。全市下轄253個

29、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、2073個城鄉(xiāng)社區(qū),其中城市社區(qū)1454個、農村社區(qū)619個。遵義地處中國西南地區(qū)、貴州北部,南臨貴陽、北倚重慶、西接四川,處于成渝黔中經濟區(qū)走廊的核心區(qū)和主廊道,黔渝合作的橋頭堡、主陣地和先行區(qū)。遵義是國家全域旅游示范區(qū),西南地區(qū)承接南北、連接東西、通江達海的重要交通樞紐。境內屬亞熱帶季風氣候,終年溫涼濕潤??偯娣e30762平方千米,根據第七次人口普查數據,遵義市常住人口為6606675人。“十四五”時期,堅持以人民為中心、堅持新發(fā)展理念、堅持深化改革開放、堅持系統(tǒng)觀念的原則,奮力實現以下目標。經濟高質量快速發(fā)展實現新跨越。經濟較快增長,質量效益明顯提升,全市地區(qū)生產總值達到5

30、500億元左右,人均GDP達到8萬元左右。以綠色食品工業(yè)為支撐的新型工業(yè)化量質齊升,現代山地特色高效農業(yè)加快發(fā)展,現代服務業(yè)不斷壯大,傳統(tǒng)產業(yè)和新興產業(yè)加快突破,高質量發(fā)展產業(yè)體系加快構建。城鄉(xiāng)融合發(fā)展形成新格局??h城建設擴能提質,遵義都市圈建設取得重大進展,山地特色新型城鎮(zhèn)化進程加快,城鎮(zhèn)化率達到62%左右,鄉(xiāng)村振興全面推進,城鄉(xiāng)區(qū)域發(fā)展更加協調。改革開放創(chuàng)新取得新突破。全面深化改革在更廣領域、更多環(huán)節(jié)取得決定性成果,要素市場化配置改革和農村改革不斷深化。融入成渝取得重大進展,對外開放質量和水平明顯提升,營商環(huán)境顯著改善。創(chuàng)新創(chuàng)造活力競相迸發(fā),科技成果轉移轉化應用取得重要成效,高質量發(fā)展的新

31、動能、新優(yōu)勢顯著增強。這五年,三場事關全局、影響深遠的戰(zhàn)役取得決定性勝利。一是盡銳出戰(zhàn)、務求精準,脫貧攻堅戰(zhàn)大獲全勝。8個貧困縣、871個貧困村全部出列,92.22萬貧困人口全部脫貧,19.7萬人實現易地搬遷,徹底撕掉了千百年來的絕對貧困標簽,在全省創(chuàng)造了“三個第一”的好成績。二是聞令而動、主動出擊,疫情防控阻擊戰(zhàn)節(jié)節(jié)勝利。堅持人民至上、生命至上,在全省率先啟動“五類重點人群”核酸檢測、集中隔離、推動本土企業(yè)轉產、組織勞務人員返崗就業(yè)等工作,迅速切斷傳染源頭、成功控制疫情擴散,實現患者零死亡、醫(yī)護人員零感染,經濟社會快速恢復。三是穩(wěn)中求進、后發(fā)趕超,經濟突圍戰(zhàn)連戰(zhàn)連捷。經濟增速連年保持全省前列

32、,地區(qū)生產總值在2010年基礎上翻兩番,預計今年完成3700億元左右,初步形成與貴陽“雙輪驅動”發(fā)展格局;在中國城市GDP百強榜排名五年上升30位、位居第68位,首次進入西部城市GDP排名前十、位居第9位,實現歷史性趕超進位。三、 培育壯大創(chuàng)新主體堅持政府引導、企業(yè)主體,主動承接國家和發(fā)達地區(qū)科技成果轉移轉化,加快先進技術產業(yè)化應用,建成一批科技創(chuàng)新平臺。創(chuàng)新政學研企合作機制,支持科研院所、高校、企業(yè)科研力量優(yōu)化配置和資源共享,協同開展科技創(chuàng)新合作,發(fā)展一批應用型科研院所和產學研用聯合體。有效發(fā)揮遵義院士工作中心、江南大學遵義研究院等平臺作用,暢通科技成果轉化“最后一公里”。強化企業(yè)創(chuàng)新主體地

33、位,健全創(chuàng)新型企業(yè)政策扶持體系,促進各類創(chuàng)新要素向企業(yè)聚集。大力培育“隱形冠軍”企業(yè),鼓勵企業(yè)加大研發(fā)投入,支持企業(yè)組團建設共性技術平臺。四、 項目選址綜合評價項目選址區(qū)域地勢平坦開闊,四周無污染源、自然景觀及保護文物。供電、供水可靠,給、排水方便,而且,交通便利、通訊便捷、遠離居民區(qū),所以,從項目選址周圍環(huán)境概況、資源和能源的利用情況以及對周圍環(huán)境的影響分析,擬建工程的項目選址選擇是科學合理的。第四章 產品方案分析一、 建設規(guī)模及主要建設內容(一)項目場地規(guī)模該項目總占地面積54667.00(折合約82.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積94432.19。(二)產能規(guī)模根據國內外市場需求和xx

34、x集團有限公司建設能力分析,建設規(guī)模確定達產年產xx萬個包裝盒,預計年營業(yè)收入66800.00萬元。二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整,各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平,并參考市場需求預測情況確定,同時,把產量和銷量視為一致,本報告將按照初步產品方案進行測算。產品規(guī)劃方案一覽表序號產品(服務)名稱單位單價(元)年設計產量產值1包裝盒萬個xx2包裝盒萬個xx3包裝盒萬個xx4.萬個5.萬個6.萬個

35、合計xx66800.00目前,數字印刷與傳統(tǒng)包裝印刷呈現相輔相成的關系,數字印刷應用于短版包裝印刷、個性化包裝印刷、可變數據包裝印刷、遠程包裝印刷及數碼打樣等傳統(tǒng)包裝印刷難以實現的領域。中國包裝工業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020)提出,要在全行業(yè)推廣數字化技術,未來期間,數字印刷技術將進一步向傳統(tǒng)包裝印刷領域滲透,帶給包裝印刷行業(yè)新的增長機遇。第五章 SWOT分析說明一、 優(yōu)勢分析(S)(一)工藝技術優(yōu)勢公司一直注重技術進步和工藝創(chuàng)新,通過引入國際先進的設備,不斷加大自主技術研發(fā)和工藝改進力度,形成較強的工藝技術優(yōu)勢。公司根據客戶受托產品的品種和特點,制定相應的工藝技術參數,以滿足客戶需求,已經

36、積累了豐富的工藝技術。經過多年的技術改造和工藝研發(fā),公司已經建立了豐富完整的產品生產線,配備了行業(yè)先進的設備,形成了門類齊全、品種豐富的工藝,可為客戶提供一體化綜合服務。(二)節(jié)能環(huán)保和清潔生產優(yōu)勢公司圍繞清潔生產、綠色環(huán)保的生產理念,依托科技創(chuàng)新,注重從產品結構和工藝技術的優(yōu)化來減少三廢排放,實現污染的源頭和過程控制,通過引進智能化設備和采用自動化管理系統(tǒng)保障清潔生產,提高三廢末端治理水平,保障環(huán)境績效。經過持續(xù)加大環(huán)保投入,公司已在節(jié)能減排和清潔生產方面形成了較為明顯的競爭優(yōu)勢。(三)智能生產優(yōu)勢近年來,公司著重打造 “智慧工廠”,通過建立生產信息化管理系統(tǒng)和自動輸送系統(tǒng),將企業(yè)的決策管理

37、層、生產執(zhí)行層和設備運作層進行有機整合,搭建完整的現代化生產平臺,智能系統(tǒng)的建設有利于公司的訂單管理和工藝流程的優(yōu)化,在確保滿足客戶的各類功能性需求的同時縮短了產品交付期,提高了公司的競爭力,增強了對客戶的服務能力。(四)區(qū)位優(yōu)勢公司地處產業(yè)集聚區(qū),在集中供氣、供電、供熱、供水以及廢水集中處理方面積累了豐富的經驗,能源配套優(yōu)勢明顯。產業(yè)集群效應和配套資源優(yōu)勢使公司在市場拓展、技術創(chuàng)新以及環(huán)保治理等方面具有獨特的競爭優(yōu)勢。(五)經營管理優(yōu)勢公司擁有一支敬業(yè)務實的經營管理團隊,主要高級管理人員長期專注于印染行業(yè),對行業(yè)具有深刻的洞察和理解,對行業(yè)的發(fā)展動態(tài)有著較為準確的把握,對產品趨勢具有良好的市

38、場前瞻能力。公司通過自主培養(yǎng)和外部引進等方式,建立了一支團結進取的核心管理團隊,形成了穩(wěn)定高效的核心管理架構。公司管理團隊對公司的品牌建設、營銷網絡管理、人才管理等均有深入的理解,能夠及時根據客戶需求和市場變化對公司戰(zhàn)略和業(yè)務進行調整,為公司穩(wěn)健、快速發(fā)展提供了有力保障。二、 劣勢分析(W)(一)資本實力相對不足近年來,隨著公司訂單迅速增加,生產規(guī)模不斷擴大,各類產品市場逐步打開,公司對流動資金需求增大;隨著產品技術水平的提升,公司對先進生產設備及研發(fā)項目的投資需求也持續(xù)增加。公司規(guī)模和業(yè)務的不斷擴大對公司的資本實力提出了更高的要求。公司急需改變以往主要靠自有資金的發(fā)展模式,轉向利用多種融資方

39、式相結合模式,以求增強資本實力,更進一步地擴大產能、自主創(chuàng)新、持續(xù)發(fā)展。(二)規(guī)模效益不明顯歷經多年發(fā)展,行業(yè)整合不斷加速。公司已在同行業(yè)企業(yè)中占據了較為優(yōu)勢的市場地位。但與行業(yè)的龍頭廠商相比,公司的規(guī)模效益仍存在提升空間。因此,公司擬通過加大優(yōu)勢項目投資,擴大產能規(guī)模,促進公司向規(guī)模經濟化方向進一步發(fā)展。三、 機會分析(O)(一)長期的技術積累為項目的實施奠定了堅實基礎目前,公司已具備產品大批量生產的技術條件,并已獲得了下游客戶的普遍認可,為項目的實施奠定了堅實的基礎。(二)國家政策支持國內產業(yè)的發(fā)展近年來,我國政府出臺了一系列政策鼓勵、規(guī)范產業(yè)發(fā)展。在國家政策的助推下,本產業(yè)已成為我國具有

40、國際競爭優(yōu)勢的戰(zhàn)略性新興產業(yè),伴隨著提質增效等長效機制政策的引導,本產業(yè)將進入持續(xù)健康發(fā)展的快車道,項目產品亦隨之快速升級發(fā)展。四、 威脅分析(T)(一)市場競爭風險本行業(yè)下游客戶對產品的質量與穩(wěn)定性要求較高,因此對于行業(yè)新進入者存在一定技術、品牌和質量控制及銷售渠道壁壘。更多本土競爭對手的加入,以及技術的不斷成熟,產品可能出現一定程度的同質化,從而導致市場價格下降、行業(yè)利潤縮減。國外競爭對手具有較強的資金及技術實力、較高的品牌知名度和市場影響力,與之相比,公司雖然具有良好的產品性能和本地支持優(yōu)勢,但在整體實力方面還有一定差距。公司如不能加大技術創(chuàng)新和管理創(chuàng)新,持續(xù)優(yōu)化產品結構,鞏固發(fā)展自己的

41、市場地位,將面臨越來越激烈的市場競爭風險。(二)新產品開發(fā)風險多年來,公司始終堅持以新產品研發(fā)為發(fā)展導向,注重在產品開發(fā)、技術升級的基礎上對市場需求進行充分的論證,使得公司新產品投放市場取得了較好的效果。但如果公司在技術研發(fā)過程中不能及時準確把握技術、產品和市場的發(fā)展趨勢,導致研發(fā)的新產品不能獲得市場認可,公司已有的競爭優(yōu)勢將可能被削弱,從而對公司產品的市場份額、經濟效益及發(fā)展前景造成不利影響。(三)核心人員及核心技術流失的風險公司已建立起較為完善的研發(fā)體系,并擁有技術過硬、敢于創(chuàng)新的研發(fā)團隊。公司的核心技術來源于研發(fā)團隊的整體努力,不依賴于個別核心技術人員,但核心技術人員對公司的產品研發(fā)、工

42、藝改進起到了關鍵作用。如果公司出現核心技術人員流失或核心技術失密,將會對公司的研發(fā)和生產經營造成不利影響。(四)原材料價格波動風險原材料占主營業(yè)務成本的比重較高,因此原材料價格變化對公司經營業(yè)績影響較大。公司采用“以銷定產、保持合理庫存”的生產模式,主要根據前期銷售記錄、銷售預測及庫存情況安排采購和生產,并在采購時充分考慮當時原材料價格因素。但若原材料價格發(fā)生劇烈波動,將引起公司產品成本的大幅變化,則可能對公司經營產生不利影響。(五)產品價格波動風險公司所面臨的是來自國際和國內其他生產廠商的競爭。除了原材料的價格波動影響以外,行業(yè)整體的供需情況和競爭對手的銷售策略都有可能對公司產品的銷售價格造

43、成影響。假如市場競爭加劇,或者行業(yè)主要競爭對手調整經營策略,公司產品銷售價格可能面臨短期波動的風險。(六)毛利率下滑風險公司各類產品的銷售單價、單位成本及銷售結構存在波動。未來如果行業(yè)激烈競爭程度加劇,或是下游廠商行業(yè)利潤率下降而降低其的采購成本,則公司存在主要產品價格下降進而導致公司綜合毛利率下滑的風險。(七)稅收優(yōu)惠政策變動風險如未來公司無法通過高新技術企業(yè)重新認定及復審或國家對高新技術企業(yè)所得稅政策進行調整,將面臨所得稅優(yōu)惠變化風險,可能對公司盈利水平產生不利影響。(八)產能擴大后的銷售風險如果項目建成投產后市場環(huán)境發(fā)生了較大不利變化或市場開拓不能如期推進,公司屆時將面臨產能擴大導致的產

44、品銷售風險。(九)公司成長性風險行業(yè)雖然具有較好的發(fā)展前景,但發(fā)行人的成長受到多方面因素的影響,包括宏觀經濟、行業(yè)發(fā)展前景、競爭狀態(tài)、行業(yè)地位、業(yè)務模式、技術水平、自主創(chuàng)新能力、銷售水平等因素。如果這些因素出現不利于發(fā)行人的變化,將會影響到發(fā)行人的盈利能力,從而無法順利實現預期的成長性。因此,發(fā)行人在未來發(fā)展過程中面臨成長性風險。第六章 運營管理一、 公司經營宗旨以市場需求為導向;以科研創(chuàng)新求發(fā)展;以質量服務樹品牌;致力于產業(yè)技術進步和行業(yè)發(fā)展,創(chuàng)建國際知名企業(yè)。二、 公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業(yè)改革,加快結構調整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現代企業(yè)制度;精干主業(yè),分

45、離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經濟效益,完善管理制度及運營網絡。遠期目標:探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國際、國內兩個市場,優(yōu)化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產業(yè)集團化發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。(二)主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策,在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導向,依法自主經營。2、根據國家和地方產業(yè)政策、包裝盒行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據國家法律、法規(guī)和

46、包裝盒行業(yè)有關政策,優(yōu)化配置經營要素,組織實施重大投資活動,對投入產出效果負責,增強市場競爭力,促進區(qū)域內包裝盒行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革,加快結構調整,轉換企業(yè)經營機制,建立現代企業(yè)制度,強化內部管理,促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設,統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產,搞好公司企業(yè)文化建設。6、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司法等有關規(guī)定,集中資產收益,用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及權限(一)銷售部職責說明1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指

47、標,明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網絡,并對任務進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現預期目標。3、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等,并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表,并將相關數據及時報送商務發(fā)展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測,建立起牢固可靠的物資供應網絡,不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息,并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估,根據公司需求

48、計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判和產品采購,保證產品供應及時,確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程,設計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產品知識培訓和考核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才,建設高素質的銷售隊伍。(二)戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責1、圍繞公司的經營目標,擬定項目發(fā)實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析,定期編制信息分析報告,及時報送公司領導和相關部門;并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產品供應商質量管理、技

49、術、供應能力和財務評估情況進行匯總,編制供應商評估報告,擬定供應商合作方案和合作協議,組織簽訂供應商合作協議。4、負責對公司采購的產品進行詢價,擬定產品采購方案,制定市場標準價格;擬定采購合同并報總經理審批后,組織簽訂合同。5、負責起草產品銷售合同,按財務部和總經理提出的修改意見修訂合同,并通知銷售部門執(zhí)行合同。6、協助銷售部門開展銷售人員技能培訓;協助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務標準的確定、實施規(guī)范、政策制定和修改,以及服務資源的統(tǒng)一規(guī)劃和配置。8、協調處理各類投訴問題,并提出處理意見;并建立設訴處理檔案,做到每一件投訴有記錄,有處理結果,每月向公司上報投訴情

50、況及處理結果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。(三)行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據公司業(yè)務發(fā)展的需要,制定及優(yōu)化公司的內部運行控制流程、方法及執(zhí)行標準。3、依據公司管理需要,組織并執(zhí)行內部運行控制工作,協助各部門規(guī)范業(yè)務流程及操作規(guī)程,降低管理風險。4、定期、不定期利用各種統(tǒng)計信息和其他方法(如經濟活動分析、專題調查資料等)監(jiān)督計劃執(zhí)行情況,并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產品供應商過程,定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報告和供應商合作協議進行審查,并提出審查意見

51、。5、負責監(jiān)督檢查公司運營、財務、人事等業(yè)務政策及流程的執(zhí)行情況。6、負責平衡內部控制的要求與實際業(yè)務發(fā)展的沖突,其他與內部運行控制相關的工作。四、 財務會計制度(一)財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定,制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外,將不另立會計賬簿。公司的資產,不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時,應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定

52、公積金之前,應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經股東大會決議,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例分配,但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司持有的本公司股份不參與分配利潤。公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是,資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時,所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。

53、5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利(或股份)的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為:(1)利潤分配原則:公司的利潤分配應重視對社會公眾股東的合理投資回報,以維護股東權益和保證公司可持續(xù)發(fā)展為宗旨,保持利潤分配的連續(xù)性和穩(wěn)定性,并符合法律、法規(guī)的相關規(guī)定;(2)利潤分配決策程序:公司年度的利潤分配方案由董事會結合公司的經營數據、盈利情況、資金需求等擬訂,董事會審議現金分紅方案時,應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序等事項。公司也可根據相關法律、法規(guī)的規(guī)定,結合公司實際經營情況提出中期利潤分配方案。公司獨立董事

54、應對利潤分配方案發(fā)表明確的獨立意見,利潤分配方案須經董事會過半數以上表決通過并經三分之二以上獨立董事表決通過后,方可提交股東大會審議;股東大會審議現金分紅方案時,公司應當通過多種渠道主動與獨立董事、中小股東進行溝通和交流,充分聽取中小股東的意見和訴求,及時答復中小股東關心的問題。對報告期盈利但公司董事會未提出現金分紅方案的,董事會應當做出詳細說明,獨立董事應當對此發(fā)表獨立意見。提交股東大會審議時,公司應當提供網絡投票等方式以方便股東參與股東大會表決。此外,公司應當在定期報告中披露未分紅的具體原因,未用于分紅的資金留存公司的用途;監(jiān)事會應當對董事會和管理層執(zhí)行公司分紅政策的情況及決策程序進行監(jiān)督

55、,對董事會制定或修改的利潤分配政策進行審議,并經過半數監(jiān)事通過,在公告董事會決議時應同時披露獨立董事、監(jiān)事會的審核意見;公司利潤分配政策的制訂或修改由董事會向股東大會提出,董事會提出的利潤分配政策需經全體董事過半通過并經三分之二以上獨立董事通過,獨立董事應當對利潤分配政策的制定或修改發(fā)表獨立意見;公司利潤分配政策的制定或修改提交股東大會審議時,應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的三分之二以上通過;對章程確定的現金分紅政策進行調整或者變更的,應當滿足公司章程規(guī)定的條件,經過論證后履行相應的決策程序,并經出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過;公司如因外部經營環(huán)境或自身經

56、營狀況發(fā)生重大變化而需要調整分紅政策,應以股東權益保護為出發(fā)點,詳細論證和說明原因。有關調整利潤分配政策的議案由獨立董事、監(jiān)事會發(fā)表意見,經公司董事會審議后提交公司股東大會審議批準。(3)現金分紅的條件公司該年度實現的可分配利潤(即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤)為正值,并且現金流充裕,實施現金分紅不影響公司的持續(xù)經營;審計機構對公司該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告;(4)現金分紅政策公司董事會應當綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素,區(qū)分下列情形,并按照公司章程規(guī)定的程序,提出差異化的現金分紅政策:公司發(fā)展階段屬成熟期且無重

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