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文檔簡介
1、湘潭市無線電監(jiān)測站2016年部門預(yù)算公開根據(jù)湘潭市財政局關(guān)于做好2016年度市本級部門預(yù)算編制工作的通知(潭財預(yù)發(fā)20156號)文件精神,我站組織編制了本部門2016年度預(yù)算,現(xiàn)將基本情況說明如下:一、部門職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況(一)部門主要職能湘潭市無線電監(jiān)測站位于雨湖區(qū)迎賓東路118號,于1988年經(jīng)湘潭市編委批準(zhǔn)成立的自收自支事業(yè)單位,2015年7月,湘潭市機構(gòu)編制委員會將湘潭市無線電監(jiān)測站列入公益一類事業(yè)單位,其主要職責(zé)是: 1、貫徹執(zhí)行國家無線電管理的方針、政策、法規(guī)、規(guī)章及有關(guān)實施細(xì)則。 2、根據(jù)權(quán)限審查無線電臺(站)的設(shè)置、布局和臺址,指配無線電臺(站)的頻率和呼號,核發(fā)無
2、線電臺執(zhí)照。 3、對本市研制、生產(chǎn)、進(jìn)口、銷售無線電發(fā)射設(shè)備實施管理,核準(zhǔn)并發(fā)放無線電發(fā)射設(shè)備銷售許可證和維修許可證。4、負(fù)責(zé)對本市各類無線電發(fā)射設(shè)備的技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行檢測,核發(fā)合格證。 5、負(fù)責(zé)本市無線電管理行政執(zhí)法的受理、調(diào)查、結(jié)案等工作,查處違章設(shè)置和非法使用的無線電臺。6、負(fù)責(zé)本市電磁環(huán)境的監(jiān)測,處理無線電干擾投訴,查找無線電干擾源。7、負(fù)責(zé)本市無線電頻率占用費的征收 。8、負(fù)責(zé)平時、戰(zhàn)時無線電空中管制。9、負(fù)責(zé)全市各類無線電安全保障工作。 10、負(fù)責(zé)查找和打擊“偽基站”和“黑廣播”。11、監(jiān)測無線電臺(站)是否按照規(guī)定程序和核定的項目工作。 12、查找無線電
3、干擾源和未經(jīng)批準(zhǔn)使用的無線電臺(站)。 13、測定無線電設(shè)備的主要技術(shù)指標(biāo)。14、檢測工業(yè)、科學(xué)、醫(yī)療等非無線電設(shè)備的無線電波輻射。(二)內(nèi)設(shè)機構(gòu)及人員構(gòu)成2015年7月我站由湘潭市編制委員會列為公益一類事業(yè)單位,現(xiàn)有員工14人(其中在編職工10人,派遣職工4人),內(nèi)設(shè)辦公室、技術(shù)室、臺站管理室3個科室。辦公室負(fù)責(zé)各類文書,人事勞資,后勤工作;技術(shù)室負(fù)責(zé)日常監(jiān)測、檢測,干擾排查,安全保障;臺站管理室負(fù)責(zé)臺站數(shù)據(jù)管理,執(zhí)照發(fā)放、年審年檢工作。二、預(yù)算編制情況分析湘潭市無線電監(jiān)測站2016年編制部門預(yù)算總額為158.8萬元,其中一般公共預(yù)算撥款28.8萬元,政府性基金130萬元。上年預(yù)算收入合計1
4、70萬元,本年減少收入11.2萬元,收入與上年比下降6.5%,原因是國家收費政策改革以后事業(yè)性收費項目減少。 (一)年度預(yù)算收支情況本年度預(yù)算收入158.8萬元,其中一般公共預(yù)算撥款28.8萬元,政府性基金130萬元。 本年度預(yù)算支出為158.8萬元,其中一般公共預(yù)算撥款支出為28.8萬元(基本支出28.8萬元),政府性基金支出130萬元(基本支出51.5萬元,項目支出 78.5萬元),合并全年基本支出80.3萬元,項目支出78.5萬元預(yù)算收支平衡。(二)年度一般公共預(yù)算支出情況1.基本支出基本支出總額80.3萬元,其中人員支出67.5萬元(28.8萬元在公共預(yù)算列支,38.7萬元在國家轉(zhuǎn)移支
5、付資金列支),對個人家庭的補助支出 12.8萬元。2.項目支出項目支出78.5萬元(在國家轉(zhuǎn)移支付資金內(nèi)列支),商品服務(wù)支出68萬元,其他資本性支出 10.5萬元。(三)年度“三公”經(jīng)費預(yù)算情況2016年我單位公務(wù)用車運行維護(hù)費控制數(shù)為4萬(我單位今年無公務(wù)用車購置預(yù)算安排),公務(wù)接待費控制數(shù)為10萬元,因公出國(境)費0元。2016年“三公”經(jīng)費合計數(shù)為14萬元,因為一般公共預(yù)算經(jīng)費有限,“三公”經(jīng)費來源只能在政府性基金中列支。我單位將積極落實各項規(guī)定要求,本年度“三公”經(jīng)費的預(yù)算支出嚴(yán)格按照關(guān)于市直機關(guān)單位厲行節(jié)約壓減行政性經(jīng)費支出的暫行規(guī)定的文件要求,從嚴(yán)控制。(四)政府采購支出本年度我
6、單位預(yù)計政府采購支出10.5萬元(經(jīng)費在國家轉(zhuǎn)移支付資金內(nèi)列支)。其中專用設(shè)備類10.5萬元,設(shè)備上年政府采購支出205萬元,比上年的采購支出下降94.8%,原因是今年的國家轉(zhuǎn)移支付資金按排減少。(五)機關(guān)運行情況分析本年度我單位機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出68萬元(經(jīng)費在國家轉(zhuǎn)移支付內(nèi)列支)。上年運行經(jīng)費68萬元,本年運行經(jīng)費與上年比無增減。附件3:部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算公開參考表格(表1)部門財政撥款收支總表單位:萬元 收 入 支 出項目預(yù)算數(shù)項目預(yù)算數(shù)一、一般公共預(yù)算撥款28.8一、本年支出28.8 經(jīng)費撥款(一)一般公共服務(wù)支出28.8 納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款28.8(二)國防
7、支出二、政府性基金收入(三)公共安全支出(四)教育支出(五)科學(xué)技術(shù)支出(六)文化體育與傳媒支出(七)社會保障和就業(yè)支出(八)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(九)節(jié)能環(huán)保支出(十)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(十一)農(nóng)林水支出(十二)交通運輸支出(十三)資源勘探信息等支出(十四)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(十五)金融支出(十六)國土海洋氣象等支出(十七)住房保障支出(十八)糧油物資儲備支出(十九)其他支出二、結(jié)轉(zhuǎn)下年收 入 總計28.8支 出 總 計28.8附件3:部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算公開參考表格(表2)一般公共預(yù)算支出表單位:萬元 功能分類科目預(yù)算數(shù)科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出類款項2150508無線電監(jiān)管28
8、.828.8合計28.828.8附件3:部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算公開參考表格(表3)一般公共預(yù)算基本支出表單位:萬元 經(jīng)濟(jì)分類科目基本支出科目編碼科目名稱合計人員經(jīng)費公用經(jīng)費類款301工資福利支出28.828.830101基本工資28.828.8 注明:由于以收定支,本級非稅撥款只有28.8萬元。附件3:部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算公開參考表格(表4)政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表單位:萬元上年預(yù)算數(shù)本年預(yù)算數(shù)合計因公出國(境)費公務(wù)用車購置及運行費公務(wù)接待費合計因公出國(境)費公務(wù)用車購置及運行費公務(wù)接待費小計公務(wù)用車購置費公務(wù)用車運行費小計公務(wù)用車購置費公務(wù)用車運行費1404041014
9、040410附件3:部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算公開參考表格(表5)政府性基金預(yù)算支出表單位:萬元 經(jīng)濟(jì)分類科目本年政府性基金預(yù)算財政撥款支出科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出類款301工資福利支出38.738.730103年終獎330104公費醫(yī)療7.830104失業(yè)保險 0.830104工傷保險0.630104養(yǎng)老保險730107事業(yè)單位績效工資19.5302商品和服務(wù)支出686830201辦公費230202印刷費230205水費0.5030206電費730207郵電費130209物業(yè)管理費3.5030211差旅費1.30213維修(護(hù))費2730216培訓(xùn)費230217公務(wù)接待費2302
10、26勞務(wù)費330228工會經(jīng)費130229福利費1.5030231公務(wù)用車運行維護(hù)費430299其他商品和服務(wù)支出10.50303對個人和家庭的補助12.812.830307醫(yī)療費530311 住房公積金7.8 310 其他資本性支出10.510.531003 專用設(shè)備購置10.5合計13051.578.5附件3:部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算公開參考表格(表6)部門收支總表單位:萬元 收入支出項目預(yù)算數(shù)項目預(yù)算數(shù)一、一般公共預(yù)算撥款一、本年支出158.8 經(jīng)費撥款(一)一般公共服務(wù)支出158.8 納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款28.8(二)國防支出二、政府性基金收入130(三)公共安全支出三
11、、納入專戶管理的非稅收入撥款(四)教育支出四、上級補助收入(五)科學(xué)技術(shù)支出五、其他收入(六)文化體育與傳媒支出(七)社會保障和就業(yè)支出(八)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(九)節(jié)能環(huán)保支出(十)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(十一)農(nóng)林水支出(十二)交通運輸支出(十三)資源勘探信息等支出(十四)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(十五)金融支出(十六)國土海洋氣象等支出(十七)住房保障支出(十八)糧油物資儲備支出(十九)其他支出二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 收入總計158.8支 出 總 計158.8附件3:部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算公開參考表格(表7)部門收入總表單位:萬元功能分類科目合計一般公共預(yù)算撥款政府性基金收入納入專戶管理的非稅收入撥款上級補助收入其他收入科目編碼科目名稱小計經(jīng)費撥款納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款類款項2150570無線電頻占
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