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文檔簡介
1、麗水市住房公積金管理中心青田分中心 單位 2017年度部門決算 一、麗水市住房公積金管理中心青田分中心單位概況 麗水市住房公積金管理中心青田分中心是隸屬麗水市住房 公積金管理中心的不以營利為目的的獨立事業(yè)單位,經(jīng)市管理 中心授權,負責青田縣行政區(qū)域內(nèi)住房公積金的歸集、管理和 使用,并按有關法律法規(guī)的規(guī)定管理運作其它住房資金。中心 現(xiàn)有編制 8 人,下設三個科室,綜合科、住房公積金歸集管理 科、住房公積金使用管理科。中心以 “管委會決策、中心運作、 銀行專戶、財政監(jiān)督 ”為原則;以 “歸集是基礎、貸款為重點、 資金安全、 保值增值 ”為工作方針; 進行住房公積金的管理和運 作。 (一)主要職責
2、1. 編制、執(zhí)行住房公積金的歸集、使用計劃; 2. 負責記載職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況; 3. 負責住房公積金的核算;4. 審批住房公積金的提取、使用; 5. 負責住房公積金的保值和歸還; 6. 編制住房公積金歸集、使用計劃執(zhí)行的報告; 7. 承辦住房公積金管理委員會決定的其他事項。 (二)部門決算單位構成 從預算單位構成看, 麗水市住房公積金管理中心青田分中心 單位部門決算為本級決算。 二、 麗水市住房公積金管理中心青田分中心單位 2017年度 部門決算公開表 詳見附表。 三、 麗水市住房公積金管理中心青田分中心單位 2017年度 部門決算情況說明 (一) 收入支出決算總體情況說
3、明 麗水市住房公積金管理中心青田分中心 單位2017年度收、支 總計274.94萬元, 與2016年相比, 收、 支總計增加91.36萬元, 增長49.76%。主要原因是:人員增加、人員工資標準增長及 公用經(jīng)費支出的增長。 (二) 收入決算情況說明 本年收入合計274.94萬元,占總收入100%包括財政撥款 收入274.82萬元(其中,一般公共預算 274.82萬元,政府性基 金預算0萬元),占99.96 % ;事業(yè)單位專戶資金0萬元,占總收 入0% ; % ;事業(yè)收入(不含專戶資金) 0萬元,占0%事業(yè)單 位經(jīng)營收入0萬元,占0% 其他收入0.12萬元,占 0.04%。上 級補助收入0萬元,
4、占0%附屬單位上繳收入0萬元,占0% (三)支出決算情況說明 本年支出合計246.75萬元, 其中基本支出246.75萬元, 占 100% ;項目支出0萬元,占0% ;經(jīng)營支出0萬元,占0%。 按支出功能分類,包括一般公共服務支出 0 萬元、國防支出 0 萬元、公共安全支出 0 萬元、教育支出 0 萬元、科學技術支出 0 萬元、文化體育與傳媒支出 0 萬元、社會保障和就業(yè)支出 17.42 萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 7.86 萬元、節(jié)能環(huán)保支出 0 萬元、 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 210.91 萬元、農(nóng)林水支出 0 萬元、交通運輸支出 0 萬元、資源勘探信息等支出 0 萬元、商業(yè)服務業(yè)等支出 0 萬元
5、、 金融支出 0 萬元、援助其他地區(qū)支出 0 萬元、國土海洋氣象等支 出 0 萬元、住房保障支出 10.56 萬元、糧油物資儲備支出 0 萬元、其他支出 0 萬元、債務還本支出 0 萬元、債務付息支出 0 萬元 按支出用途分類,包括人員支出 146.67 萬元,日常公用支 出 100.08 萬元,項目支出 0 萬元,事業(yè)單位經(jīng)營支出 0 萬元,對 附屬單位補助支出 0 萬元,上繳上級支出 0 萬元。 按支出資金性質分類, 包括一般公共預算支出 246.75 萬元, 政府性基金預算支出 0 萬元,其他各類支出 0萬元。 (四)財政撥款收入支出決算總體情況說明 麗水市住房公積金管理中心青田分中心單
6、位 2017 年度財 政撥款收、支總計 274.82 萬元,與 2016 年相比,財政撥款收、 支總計增加 274.82 萬元,增長 100 %。主要原因是: 2016 年收 入為事業(yè)收入。 (五)一般公共預算財政撥款支出情況說明 1. 一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。 麗水市住房公積金管理中心青田分中心 單位 2017 年度一般公共 預算財政撥款支出 246.75 萬元,占本年支出合計的 100%。 與 2016 年相比,一般公共預算財政撥款支出增加 63.17 萬元,增 長34.41 %。主要原因是: 人員增加、 人員工資標準增長及公用經(jīng)費支出的增長 2. 一般公共預算財政撥款支出決
7、算具體情況。 麗水市住房公積金管理中心青田分中心 單位 2017 年度一般 公共預算財政撥款支出年初預算為 256.35 萬元,支出決算為 246.75 萬元 ,完成年初預算的 96.26 % ,主要原因是日常公用經(jīng) 費未全部使用。其中: 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機 關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項) 。 2017 年年初預算為 14.83 萬元, 2017 年支出決算為 13.73 萬元,完成年初預算的 92.58% ,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是單位預算不夠精準。 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機 關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項) 。2017 年
8、年初預算為 4.06 萬元, 2017 年支出決算為 3.69 萬元,完成年初預算的 90.89% , 決算數(shù)大于(或小于)預算數(shù)的主要原因單位預算不夠精準。 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款) 行政單位醫(yī)療(項) 。2017 年年初預算為 7.86 萬元, 2017 年支 出決算為 7.86 萬元,完成年初預算的 100% 。 城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(款)其他城鄉(xiāng)社 區(qū)管理事務支出 (項) 。2017 年年初預算為 237.59 萬元, 2017 年支出決算為 210.91 萬元,完成年初預算的 88.77% ,決算數(shù) 小于預算數(shù)的主要原因是單位年初預算不夠精準。
9、 住房保障支出 (類) 住房改革支出 (款) 住房公積金 (項) 2017 年年初預算為 10.60 萬元,2017 年支出決算為 10.56 萬元, 完成年初預算的 99.62% ,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是單位 預算不夠精準。 (六)一般公共預算財政撥款基本支出情況說明 麗水市住房公積金管理中心青田分中心 單位 2017 年一般公 共預算財政撥款基本支出 246.75 萬元,其中: 人員經(jīng)費 146.67 萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、 獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金等支出; 公用經(jīng)費 100.08 萬元,主要包括:辦公費、印刷費、差旅 費、維修(護)費、公務接待費等
10、支出。 (七)政府性基金財政撥款支出情況說明 2017年度無政府性基金財政撥款支出(八) 2017年度一般公共預算 三公”經(jīng)費決算情況 1. 三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說 明。 2017年度 三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出預算為 1.8萬元, 支出決算為1.8萬元, 完成預算的100%,其中: 因公出 國 (境)費用支出決算為0萬元,完成預算的0%公務用車購置 及運行維護費支出決算為 0萬元,完成預算的0%公務接待費支 出決算為1.8萬元,完成預算的100% 2. 三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說 明。 2017年度 三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決
11、算數(shù) 比2016年增加0萬元,增長0%,其中: (1 )因公出國(境)費用:根據(jù)外事部門安排的因公出國 計劃和實際工作需要,2017年度因公出國(境)費用決算 0 萬 元,比上年決算數(shù)增長0%。主要用于機關及下屬預算單位人員 的因公務出差等公務出國 (境)的住宿費、國際旅費、培訓費、 公雜費等支出其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出 國(境)團組0個;本單位全年因公出國(境)累計 0 人次。 (2)公務接待費:2017年度公務接待費決算 1.8 萬元,比 上年決算數(shù)增長0%。主要用于接待公務用餐支出。 全年使用一 般公共預算財政撥款國內(nèi)公務接待 17批次,累計152人次。 (3
12、)公務用車購置及運行維護費: 2017年度公務用車購 置及運行維護費決算 0 萬元,比上年決算數(shù)增長 0%。其中,公 務用車購置支出 0 萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經(jīng)批 準購置的 0 輛公務用車;公務用車運行維護費支出 0 萬元,主要 用于所需的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、 保險費、安全獎勵費用等支出;2017年度,本級及所屬單位開 支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為 0 輛。 (九)部門預算績效情況說明 1. 2017年度麗水市住房公積金管理中心青田分中心 住房公 積金政策宣傳費項目實行預算績效目標管理,涉及一般公共預 算當年預算25萬元,實際支出25萬元。
13、2. 部門決算中項目績效自評情況: 住房公積金政策宣傳通過制作、發(fā)放公積金政策宣傳品、 宣傳手冊,在青田公交車上、青田電視臺以及電影院定期滾動 播放住房公積金宣傳廣告;每當有新政策發(fā)布時,及時在青 田僑報等報紙上開辟宣傳專欄,通過傳統(tǒng)媒體宣傳輻射,提 高公積金的大眾知曉度,帶動非公企業(yè)和個職人員建立住房公 積金制度、打擊非法騙提騙貸公積金行為。 2017年度正常繳 存職工17944人,凈增繳存職工 758人,超額143%完成年 度擴面凈增任務(任務數(shù):530 )。項目績效執(zhí)行情況良好。 3. 以財政局為主體開展的重點項目績效評價情況: 2017年度無以財政局為主體開展的重點項目績效。 (十)其
14、他重要事項的情況說明 1. 機關運行經(jīng)費支出情況 2017年度本級1家參公管理事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費一 般公共預算支出100.08萬元,比上年度增加 44.99萬元,增長 81.67%, 主要原因是2016年度由于支付方式變更, 資金使用 偏低,2017年度為正常水平。 2. 政府采購支出情況 2017年度本級及所屬各單位政府采購支出總額 15.21萬 元,其中:政府采購貨物支出 15.21萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元, 占政府采購支出總額的0%。其中,授予小微企業(yè)合同金額 0萬 元,占政府采購支出總額的 0%。 3. 國有資產(chǎn)占有使用情況
15、 截至2017年12月31日,本級單位共有車輛 0輛,其中, 一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0 輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價 100萬元以上專用設備0臺(套)。 四、名詞解釋 1. 財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金, 包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。 2. 事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入,納入財政專 戶管理的資金。 3. 事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取 得的收入,不含專戶資金收入。 4. 事業(yè)單位經(jīng)營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活 動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
16、5. 其他收入:預算單位在 財政撥款”、事業(yè)單位專戶資金 、 事業(yè)收入”、事業(yè)單位經(jīng)營收入”、上級補助收入”、附屬單 位上繳收入”等之外取得的各項收入。 6. 用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在用當年的 財政 撥款收入”專戶資金”事業(yè)收入”事業(yè)單位經(jīng)營收入”其他收 入”上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下, 使用以前年度 積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。 7. 年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本 年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 8. 年末結轉和結余:指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后 年度繼續(xù)使用的資金。 9基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工 作任務所發(fā)生的支出,包括人員支出和日常公用支出。 10. 項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或 事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 11. 機關運行經(jīng)費:是行政單位和參照公務員法管理的事業(yè) 單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用 經(jīng)費支出。 12. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款) 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 (項)
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