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文檔簡介
1、 2018年武侯區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)工作局部門預算目 錄第一部分 武侯區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)工作局概況一、基本職能及主要工作二、部門預算單位構成第二部分 武侯區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)工作局2018年部門預算情況說明第三部分 名詞解釋第四部分 2018年部門預算表一、部門預算收支總表二、部門收入總表三、部門支出總表四、財政撥款收支預算總表五、一般公共預算支出分科目表六、一般公共預算支出經濟分類表七、一般公共預算基本支出表八、財政撥款 “三公”經費表九、政府性基金預算支出表十、國有資本經營預算支出預算表第一部分 武侯區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)工作局概況一、基本職能及主要工作(一)基本職能1.負責貫徹執(zhí)行國家、省、市有關統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展的方針政策、法規(guī)和
2、規(guī)章,牽頭負責全區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)綜合配套改革工作。2.負責全區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)綜合配套改革方案及重大政策的擬訂;負責統(tǒng)籌城鄉(xiāng)綜合配套改革政策措施及工作計劃方案的制定,對實施情況進行監(jiān)督、檢查;承擔成都市武侯區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)綜合配套改革試驗區(qū)建設領導小組辦公室的具體工作。3.負責指導全區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)綜合配套改革工作,承擔綜合配套改革的調查研究和輔助決策工作;負責為區(qū)委、區(qū)政府提供統(tǒng)籌城鄉(xiāng)工作決策信息和依據(jù),做好我區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的宣傳工作。4.貫徹執(zhí)行國家、省、市有關農業(yè)、畜牧業(yè)、農機和農村經濟的方針政策、法律、法規(guī)和規(guī)章;承擔全區(qū)的農業(yè)和農村經濟發(fā)展管理職能,農業(yè)區(qū)劃管理職能。5.負責按照中央、省、市的農村政策,結合本區(qū)的
3、發(fā)展實際情況向區(qū)委、區(qū)政府提出發(fā)展農村經濟、農業(yè)生產和深化農村經濟體制改革的建議;穩(wěn)定和完善農村基本經營制度和政策,調節(jié)農村經濟利益關系;負責農村“三資”(資產、資金、資源)管理等工作;指導和監(jiān)督減輕農民負擔、土地經營權流轉工作。6.貫徹執(zhí)行國家、省、市有關水務的方針政策、法律、法規(guī)和規(guī)章;牽頭負責全區(qū)河道水環(huán)境長效管理工作;指導和監(jiān)督各街道辦事處河道管理隊伍、全區(qū)農村小型供水點工作;負責河道水環(huán)境治理建設工作,水利基礎設施的建設與管理,水利歲修工作的計劃和實施,水利安全生產管理,水系綠化工作,區(qū)級自建污水處理站運行管理工作;水庫移民后期扶持工作。7.負責全區(qū)防汛指揮和協(xié)調工作。8.負責農業(yè)、
4、林業(yè)、水務等相關技術指導和服務。(二)2018年重點工作1.爭取全面完成“宜居水岸”建設工作。認真分析研判全區(qū)水環(huán)境現(xiàn)狀,為“宜居水岸”建設找準著力方向。堅決貫徹落實市委重大要求,精心制定“宜居水岸”建設方案。堅持“高的標準、優(yōu)的品質”,克難推進“宜居水岸”工程建設。2.深化“河長制”管理。一是落實“一河一策”方案;二是根據(jù)區(qū)級“一河一策”方案,指導各街道進一步深化四大清單內容;三是根據(jù)市河長辦的文件要求,完成相關任務。3.深入推進“重拳治水”。武侯區(qū)實施方案的工作落實一是推進雨污分流全覆蓋,加大生活污水處理廠擴能提標改造力度,協(xié)助市上做好再生水利用工程建設。二是大力整治洗車場、農貿市場、攪拌
5、站、“小散亂污”、“農家樂”等違法排污行為。根據(jù)年度治理方案,逐步推進、分類組織實施治理。三是改善涉農地區(qū)飲用水安全,2019年底前全區(qū)完成城市自來水全覆蓋。四是強力整治14段黑臭水體。強已治理黑臭水體的日常管護,防止反彈。五是加強江安河流域水環(huán)境治理。完成江安河整治和良好水體保護年度工作措施。4.繼續(xù)推進簡陽扶貧相關工作。做好三個鄉(xiāng)(鎮(zhèn))2017年已實施但未竣工幫扶項目的推進工作,按照幫扶資金管理辦法,做好資金撥付。按照武侯區(qū)對口幫扶簡陽市脫貧攻堅方案,繼續(xù)做好三個鄉(xiāng)(鎮(zhèn))2018年幫扶項目的篩選,并按照方案要求提交聯(lián)席會討論確定。在園區(qū)建設、產業(yè)發(fā)展、公共服務、就業(yè)幫扶等方面,多措并舉、多
6、方施策,確保脫貧人口持續(xù)增收。強化扶貧資金監(jiān)管,確保專項扶貧資金落到實處。進一步深化基層黨建幫扶,在黨建共建、產業(yè)發(fā)展、增加就業(yè)、扶貧濟困等方面開展示范帶動活動。5.積極推進對口支援甘孜州白玉縣工作。做好2984萬元援藏資金(該資金為五年規(guī)劃估算,實際劃撥財政資金以全區(qū)2017年度財政收入的0.5%為準)和212萬元援藏隊工作經費(該經費為預算,實際以財政局批準的經費為準)撥付。按照成都市武侯區(qū)對口幫扶甘孜州白玉縣規(guī)劃(2017-2021年),做好2018年建設的幫扶項目的推進工作。6.繼續(xù)深化農村產權制度改革,開展農業(yè)農村電子商務建設。繼續(xù)開展涉農社區(qū)集體資產清產核資和股份量化工作,搞好股份
7、化試點,加強涉農社區(qū)集體“三資”監(jiān)管,指導相關街道處置好已完成土地征地社區(qū)的集體資產歷史遺留問題。繼續(xù)按照全市農業(yè)農村電子商務發(fā)展工作安排,采取有力有效措施,繼續(xù)推進我區(qū)農產品電子商務進社區(qū)示范點建設工作。二、部門預算單位構成從預算單位構成看,2018部門預算包括區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)工作局本級預算,內設科室10個。1.辦公室。負責工作目標、文電、會務、機要、檔案等機關日常運轉工作;承擔安全、保密、信訪、后勤等工作;負責辦理人大代表建議和政協(xié)委員提案;負責局網(wǎng)絡維護建設與管理;負責局機關及下屬機構的機構設置、人員編制、干部人事管理工作。2.法規(guī)調研科。負責起草全局工作計劃、總結和匯報材料;負責全局動態(tài)信息
8、和工作研究的收集、整理與編輯;負責重大課題的調研;負責政務微博、網(wǎng)絡輿論溝通協(xié)調;負責對外宣傳工作;承擔全區(qū)農牧業(yè)、林業(yè)、水利、漁政等政策法規(guī)的宣傳教育工作;承擔行政審批事項的相關工作;負責規(guī)范化服務型政府(機關)建設工作。3.計劃財務科。負責局機關和下屬事業(yè)單位的預算資金計劃、財務、統(tǒng)計工作;管理本局預算內外經費、機關賬務及固定資產;監(jiān)督管理農林水行政事業(yè)性收費;負責系統(tǒng)財務監(jiān)控管理;負責系統(tǒng)財務內審工作。4.統(tǒng)籌推進科。承擔我區(qū)城鄉(xiāng)綜合配套改革試點工作;承擔統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展相關政策性問題調研工作;承擔全區(qū)農民集中居住區(qū)公共服務和社會管理設施標準化配置工作;牽頭協(xié)調全區(qū)農村新型社區(qū)和新居工程的安
9、置工作;牽頭負責全區(qū)村級公共服務和社會管理改革工作。5.農村經濟管理科。牽頭負責現(xiàn)代農業(yè)經濟發(fā)展和政策措施創(chuàng)新與應用,現(xiàn)代農業(yè)規(guī)劃和實施管理;牽頭農業(yè)招商引資和區(qū)域合作工作;負責農業(yè)產業(yè)化經營、龍頭企業(yè)、設施農業(yè)和農產品市場建設的監(jiān)督管理;指導監(jiān)督涉農社區(qū)集體資產的規(guī)范管理、集體資產的處置以及對集體財務的規(guī)范化管理工作;指導監(jiān)督集體土地經營權規(guī)范流轉工作;負責指導全區(qū)農村產權制度改革工作;負責農業(yè)人口戶籍管理工作和農村合作基金會清理的后續(xù)工作;負責水庫移民后期扶持工作。6.區(qū)扶貧辦公室。負責對省、市、區(qū)有關援藏和扶貧工作的重大決策部署提出貫徹落實的意見和建議;組織協(xié)調、督查、總結全區(qū)對口援藏和
10、定點扶貧工作;牽頭聯(lián)系援藏工作;牽頭聯(lián)系區(qū)援藏工作隊;牽頭聯(lián)系對口幫扶貧困地區(qū)扶貧工作。7.綜合監(jiān)管科。牽頭負責全區(qū)涉及農業(yè)投入品生產企業(yè)的行業(yè)日常監(jiān)管;動物診療機構的行業(yè)日常監(jiān)管;林業(yè)木材生產加工企業(yè)的行業(yè)日常監(jiān)管;漁業(yè)的行業(yè)日常監(jiān)管。8.區(qū)防汛指揮部辦公室。牽頭負責全區(qū)防汛工作;負責制定和實施全區(qū)防汛預案;在區(qū)防汛指揮部的統(tǒng)一領導下組織防汛應急演練;牽頭協(xié)調防汛搶險工作;負責防汛日常工作,防汛信息的收集、分析、上報和傳遞,開展防汛宣傳和培訓工作;承辦區(qū)防汛指揮部交辦和各項工作。 9.水務工程建設科。負責全區(qū)水務工程基本建設項目的建設與管理;負責依法辦理全區(qū)建設征(占)用地涉及水利
11、設施建設、改造的現(xiàn)場踏勘及初審;負責水系綠化工作;負責全區(qū)涉農區(qū)域自來水改造工作。10.水域環(huán)境管理科。負責全區(qū)河道長效管理日常監(jiān)督、檢查、考核等工作;負責指導監(jiān)管河道市場化管理隊伍;負責全區(qū)污水處理、再生水利用的行業(yè)管理工作;負責區(qū)級自建污水處理站運行管理。第二部分 武侯區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)工作局2018年部門預算情況說明一、2018年財政撥款收支預算情況的總體說明2018年財政撥款收支總預算17223.35萬元。收入包括:一般公共預算當年撥款收入17223.35萬元;支出包括:社會保障和就業(yè)支出60.01萬元、節(jié)能環(huán)保支出2616.88萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出5198萬元、農林水事務支出2946.22
12、萬元、援助其他地區(qū)支出6346.20萬元、住房保障支出56.04萬元。二、2018年一般公共預算當年撥款情況說明(一)一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況區(qū)統(tǒng)籌局2018年一般公共預算當年撥款17223.35萬元,比2017年預算數(shù)14151.53萬元增加3071.82萬元,增長21.70%,變動的主要原因是節(jié)能環(huán)保和城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出增加。(二)一般公共預算當年撥款結構情況社會保障和就業(yè)支出60.01萬元,占0.34%;節(jié)能環(huán)保支出2616.88萬元,占15.19%;城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出5198萬元,占30.18%;農林水事務支出2946.22萬元,占17.11%;援助其他地區(qū)支出6346.20萬元,
13、占36.85%;住房保障支出56.04萬元,占0.33%。(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況1、2080505基本養(yǎng)老保險繳費支出預算數(shù)為42.86萬元,比2017年預算數(shù)59.89萬元減少17.03萬元,下降28%,變動的主要原因是人員減少。主要用于養(yǎng)老保險繳費。2、2080506職業(yè)年金繳費支出預算數(shù)為17.15萬元,比2017年預算數(shù)23.96萬元減少6.81萬元,下降28%,變動的主要原因是人員減少。主要用于職業(yè)年金繳費。3、2110302水體污染防治科目預算數(shù)為1476萬元,比2017年預算數(shù)0萬元增加1476萬元,增長100%,變動的主要原因是新增水污染防治攻堅工程。主要用于其
14、他基本建設支出。4、2110402農村環(huán)境保護預算數(shù)為1140.88萬元,比2017年預算數(shù)767.88萬元增加373萬元,增長48%(或與2017年預算持平),變動的主要原因是新增末端污水處理設施管理費用。主要用于委托業(yè)務費。5、2120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出預算數(shù)為35萬元,與2017年預算持平。主要用于辦公費、印刷費、維修(護)費等。6、2120399 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出預算數(shù)為5163萬元,比2017年預算數(shù)2585.95萬元增加2577.05萬元,增長99%,變動的主要原因是新增宜居水岸項目。主要用于其他基本建設支出。7、2130101行政運行預算數(shù)為304.04萬元,
15、比2017年預算數(shù)440.12萬元減少136.08萬元,下降31%,變動的主要原因是人員減少。主要用于辦公費、水電費、物管費、會議費等。8、2130102一般行政管理事務預算數(shù)為240萬元,比2017年預算數(shù)195萬元增加45萬元,增長23%,變動的主要原因是援藏工作隊經費增加。主要用于辦公費、水電費、委托業(yè)務費等。 9、2130108病蟲害控制預算數(shù)為10萬元,與2017年預算持平。主要用于辦公費、印刷費、會議費、維修(護)費等。10、2130109農產品質量安全預算數(shù)為26萬元,與2017年預算持平。主要用于辦公費、印刷費、會議費、維修(護)費等。11、2130112農業(yè)行業(yè)業(yè)務管理預算數(shù)
16、為5萬元,與2017年預算持平。主要用于辦公費、印刷費、會議費、維修(護)費等。12、2130124農業(yè)組織化與產業(yè)化經營預算數(shù)為30萬元,與2017年預算持平。主要用于辦公費、印刷費、會議費、維修(護)費等。13、2130213林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督預算數(shù)為20萬元,與2017年預算持平。主要用于辦公費、印刷費、會議費、維修(護)費等。14、2130304水利行業(yè)業(yè)務管理預算數(shù)為16萬元,與2017年預算持平。主要用于辦公費、印刷費、會議費、維修(護)費等。15、2130306水利工程運行與維護預算數(shù)為2055萬元,比2017年預算數(shù)1889萬元增加166萬元,增長8%,變動的主要原因是工程量增加。
17、主要用于其他基本建設支出。16、2130308水利前期工作預算數(shù)為120萬元,比2017年預算數(shù)0萬元增加120萬元,增長100%,變動的主要原因是新增工程。主要用于委托業(yè)務費。17、2130312水質監(jiān)測預算數(shù)為80萬元,與2017年預算持平。主要用于委托業(yè)務費等。18、2130314防汛預算數(shù)為40萬元,與2017年預算持平。主要用于辦公費、印刷費、會議費、委托業(yè)務費等。19、2130321大中型水庫移民后期扶持專項支出預算數(shù)為0.18萬元,比2017年預算數(shù)0萬元增加0.18萬元,增長100%,變動的主要原因是新增項目。主要用于其他對個人和家庭的補助。20、21999其他支出預算數(shù)為63
18、46.20萬元,比2017年預算數(shù)7811萬元減少1464.80萬元,下降18%,變動的主要原因是援助項目已部分完成。主要用于其他支出。21、2210201住房公積金預算數(shù)為56.04萬元,比2017年預算數(shù)67.45萬元減少11.41萬元,下降17%,變動的主要原因是人員減少。主要用于住房公積金。三、2018年一般公共預算基本支出情況說明區(qū)統(tǒng)籌局2018年一般公共預算基本支出420.09萬元,其中:人員經費368.98萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。公用經費51.07萬元,主要包括:辦
19、公費、印刷費、郵電費、維修(護)費、會議費等。對個人和家庭的補助0.4萬元,主要包括獎勵金。四、財政撥款安排“三公”經費預算情況說明(一)因公出國(境)經費2018年預算安排2.20萬元,較2017年6.40萬元減少4.20萬元,下降65%,變動的主要原因是公務車輛減少。根據(jù)2017年出國計劃,擬安排出國(境)組0次,出國(境)0人。(二)公務接待費2018年預算安排0萬元,較2017年預算減少2萬元,下降100%,變動的主要原因是暫無公務接待計劃。(三)公務用車購置及運行維護費區(qū)統(tǒng)籌局核定車編1輛,目前實際車輛保有量為1輛。2018年預算安排公務用車購置及運行維護費2.2萬元,較2017年預
20、算減少2.2萬元,下降100%,變動的主要原因是公務車輛減少。2018年安排公務用車購置經費0萬元,擬新購公務用車0輛。2018年安排公務用車運行維護費2.2萬元。用于1輛公務用車燃油、維修、保險等方面支出。五、2018年政府性基金預算收支及變化情況的說明區(qū)統(tǒng)籌局2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。)六、2018年預算收支及變化情況的總體說明按照綜合預算的原則,區(qū)統(tǒng)籌局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:社會保障和就業(yè)支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出、農林水事務支出、援助其他地區(qū)支出、住房保障支出。區(qū)統(tǒng)籌局2018年收支總預算17223.
21、35萬元,比2017年預算數(shù)14151.53萬元增加3071.82萬元,增長21.70%,變動的主要原因是節(jié)能環(huán)保和城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出增加。七、2018年收入預算情況說明區(qū)統(tǒng)籌局2018年收入預算17223.35萬元,其中:一般公共預算撥款收入17223.35萬元,占100%。 八、2018年支出預算情況說明2018年部門預算本年支出總計17223.35萬元,其中:基本支出預算420.09萬元,占2.40%;部門項目支出預算16803.26萬元,占97.6%。九、其他重要事項的情況說明(一)國有資產占有使用情況2018年,區(qū)統(tǒng)籌局共有車輛1輛,其中,一般公務用車1輛。2018年部門預算未安排購置
22、車輛及單位價值200萬元以上大型設備(二)績效目標設置情況2018年區(qū)統(tǒng)籌局實行績效目標管理的項目1個,涉及一般公共預算20萬元。(三)政府采購安排情況說明2018年區(qū)統(tǒng)籌局政府采購總額2693萬元,其中采購貨物經費80萬元、采購工程服務2613萬元。(四)機關運行經費安排情況說明2018年區(qū)統(tǒng)籌局為保障機關正常即行,安排機關運行經費304.04萬元,主要用于辦公費、水電費、委托業(yè)務費等。第三部分 名詞解釋區(qū)統(tǒng)籌局部門2018年部門預算名詞解釋一般公共預算撥款收入:指中央財政當年撥付的資金。一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):指財政部行政單位及參照公務員法管理的事業(yè)單位(包括財政部本級、財政部駐各地財政監(jiān)察專員辦事處、財政部國庫支付中心、世界銀行貸款項目評估
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