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文檔簡介

1、實驗一 一上編制及審核、控制數(shù)下達(一)張主管確認進度1、系統(tǒng)登錄后,首先以ysk001張主管的身份進入新中大公共財政管理軟件Gsoft公共財政工作管理平臺,選擇“系統(tǒng)菜單”“預算管理”“預算編制”進入軟件的預算編制系統(tǒng)。2、 選擇“基礎設置”菜單“初始化完成”,彈出 “初始化已經(jīng)完成”對話框,如圖2-1-4,單擊“確認”按鈕。(如果初始化已完成,則可以不做此步驟)圖2-1-4初始化界面3、選擇“系統(tǒng)管理”菜單“編制進度”“進度確認”,在如圖2-1-5界面上點擊“保存”,以保證編輯序列為“一上編制”,然后圖2-1-5自動關閉,預算單位可以進行預算申報操作了。1 / 33圖2-1-5進度確認界面

2、(二)趙申報一次上報部門預算數(shù)據(jù)1系統(tǒng)登錄后,以ysk004趙申報身份進入新中大公共財政管理軟件Gsoft公共財政工作管理平臺。選擇“系統(tǒng)菜單”“預算管理”“預算編制”進入軟件的預算編制申報系統(tǒng)。如圖2-1-6所示:圖2-1-6預算編制申報版2基礎數(shù)據(jù)的錄入在界面的左列圖標菜單中選擇“基礎數(shù)據(jù)”,在右邊的工作區(qū)域中點擊“單位基礎數(shù)據(jù)”,進入基礎項目數(shù)據(jù)表,如圖2-1-7,對(111001001)公安局(本部),在表中進行基礎數(shù)據(jù)的錄入。圖2-1-7行政單位編制:干部人員:四套班子正職4人。擔任部門正職的正處級人員10人。擔任部門副職的副處級干部20人??茊T36人。辦事員25人。事業(yè)單位編制:預

3、算內(nèi)事業(yè)編制干部人員:28人。離休人員:正局級3人,副局級6人,正處級5人,副處級10人。該公安局本部占有資產(chǎn)情況:機動車占有情況:特種預算內(nèi)小轎車15輛,一般小轎車20輛。中型客車:特種預算內(nèi)5輛,一般預算內(nèi)中型客車2輛。一般設備情況:臺式機32臺,筆記本16臺。復印機:10臺。打印機:20臺??照{(diào):10臺。享受通訊費人員:正局級4人,副局級8人,正處級5人,副處級10人。數(shù)據(jù)錄入完成后,單擊“保存”按鈕保存基礎數(shù)據(jù)“退出” 。3支出預算的編制。(1)在圖2-1-8的左列圖標菜單中選擇“支出預算”,在右邊的工作區(qū)域中點擊“支出預算錄入表”,進入支出預算界面(如圖2-1-8),進行支出預算編制

4、。注意:錄入界面中帶*為項目支出,沒帶*為基本支出。圖2-1-8支出預算界面a. *專項支出采購,采購HP打印機30臺,需要納入到政府采購程序,單價3000元。使用預算內(nèi)資金60000,預算外收費30000,合計預算金額90000。選擇“辦公設備購置”欄下的“一次性支出” ,單擊菜單欄中的“增加”,出現(xiàn)如圖2-1-9,按要求進行各種數(shù)據(jù)的錄入。待數(shù)據(jù)錄入完畢后,單擊“確認”按鈕進行確認。圖2-1-9HP打印機項目采購HP打印機項目采購錄入過程:點擊“項目代碼”旁“”按鈕,系統(tǒng)彈出“單位選擇”窗口,點擊“”按鈕,完成項目代碼自動生成工作;輸入項目名稱:“采購HP打印機”;功能科目:2040202

5、一般行政管理事務;經(jīng)辦機構:999001999 預算科;政府采購選擇“是”;點擊“”出現(xiàn)新窗口,點擊“”在彈出的“采購目錄選擇”中,選擇:A322 打印機;輸入商品名稱:HP打印機;采購組織形式:01 集中采購;采購方式:01 公開招標;數(shù)量:30;單價:3000;計量單位:臺;預算內(nèi)資金:60000;預算外收費30000;點擊“確認”保存退出。b. *針對奧運安全保衛(wèi)不斷加強的需要,需要采購南京依維克辦案用車10輛,本次采購不納入到政府采購程序。分別使用預算內(nèi)資金1000000,預算內(nèi)收費500000,辦案補助費500000(單價20萬元)選擇“專用設備購置”欄下的“一次性支出” ,單擊菜單

6、欄中的“增加”,出現(xiàn)如圖2-1-10,按要求進行各種數(shù)據(jù)的錄入。待數(shù)據(jù)錄入完畢后,單擊“確認”按鈕進行確認。圖2-1-10南京依維克辦案用車南京依維克辦案用車錄入過程:點擊“項目代碼”旁“”按鈕,系統(tǒng)彈出“單位選擇”窗口,點擊“”按鈕,完成項目代碼自動生成工作;輸入項目名稱:“南京依維克辦案用車”;功能科目:2040202 一般行政管理事務;經(jīng)辦機構:999001999 預算科;預算內(nèi)資金:1000000,預算外收費:500000,辦案補助費:500000,點擊“確認”保存退出。c.*本單位需要增加辦公用小轎車20輛,品牌為北京現(xiàn)代索納塔,價格15萬元,本次采購需要納入到政府采購,其中使用預算

7、內(nèi)資金2000000,預算外收費500000,辦案補助費500000。選擇“交通工具購置”欄下的“一次性支出” ,單擊菜單欄中的“增加”,出現(xiàn)如圖2-1-11,按要求進行各種數(shù)據(jù)的錄入。待數(shù)據(jù)錄入完畢后,單擊“確認”按鈕進行確認。圖2-1-11北京現(xiàn)代索納塔北京現(xiàn)代索納塔采購錄入過程:點擊“項目代碼”旁“”按鈕,系統(tǒng)彈出“單位選擇”窗口,點擊“”按鈕,完成項目代碼自動生成工作;輸入項目名稱:“北京現(xiàn)代索納塔”;功能科目:2040202一般行政管理事務;經(jīng)辦機構:999001999 預算科;政府采購選擇“是”;點擊“”出現(xiàn)新窗口,點擊“”在彈出的“采購目錄選擇”中,選擇:A81 汽車;輸入商品名

8、稱:北京現(xiàn)代索納塔;采購組織形式:01 集中采購;采購方式:01 公開招標;數(shù)量:20;單價:150000;計量單位:臺;預算內(nèi)資金2000000,預算外收費500000,辦案補助費500000,點擊“確認”保存退出。(2)在預算編制申報系統(tǒng)界面第一欄的菜單中選擇“支出預算”“重新定額計算”,在彈出的“預算部門選擇”對話框中單擊“確認”按鈕,系統(tǒng)自動進行支出預算的數(shù)據(jù)匯總,計算完成后出現(xiàn)“計算完成對話框”(如圖2-1-12),進行確認后系統(tǒng)匯總計算出各種支出的總額(包括系統(tǒng)根據(jù)基本人員數(shù)額計算出的各種福利、保險費用支出)。注意:無定額數(shù)據(jù)可以省略此步奏。圖2-1-12重新定額計算4收入預算的編

9、制在界面的左列圖標菜單中選擇“收入預算”,在右邊的工作區(qū)域中點擊“收入預算錄入表”,進行入收入預算錄入表,進行收入預算編制。如圖2-1-13。本單位在2012年度計劃預算外行政事業(yè)收費車輛管理費2000000元。選擇“預算外行政事業(yè)性收費”科目,在界面右下角中點擊“增加”按鈕,在主表中的“預算外行政事業(yè)性收費”下增加一欄“1110010010022(項目代碼) 新增項目”,其中項目代碼以紅色顯示。點擊“1110010010022(項目名稱)”將其更改為“車輛管理費”單擊表頭的“行政收費”選項卡,單擊該界面左下角的“增行”按鈕,在彈出的“行政收費項目”對話框中選擇“非機動車管理收費”,并進行確認

10、。 再在“2012預算數(shù)”欄下輸入2000000,并點擊“保存”。點擊“”按鈕,將預算內(nèi)支出自動填充至相應收入,表示收入預算對應的支出預算的取值,然后點擊“”。圖2-1-13收入預算錄入5一上完成狀態(tài)確認在選擇菜單“系統(tǒng)管理”“進度確認”,如圖2-1-14選中相應的預算單位,勾選狀態(tài)“完成”,然后點擊“保存”。圖2-1-14單位進度確認(三)張主管確認進度1系統(tǒng)登錄后,以ysk001張主管身份進入新中大公共財政管理軟件Gsoft公共財政工作管理平臺。選擇“系統(tǒng)菜單”“預算管理”“預算編制”進入軟件的預算編制系統(tǒng)。2在選擇菜單“系統(tǒng)管理”“編制進度”“進度確認”,選中相應的預算單位,單擊右下角的

11、“確認序列”按鈕,編制序列由“一上編制”轉(zhuǎn)為“一下編制”,再單擊“保存”按鈕。圖2-1-15一上編制進度確認(四)李經(jīng)辦審核部門一上數(shù)據(jù)1系統(tǒng)登錄后,以ysk003李經(jīng)辦身份進入新中大公共財政管理軟件Gsoft公共財政工作管理平臺。選擇“系統(tǒng)菜單”“預算管理”“預算編制”進入軟件的預算編制系統(tǒng)。2在“基礎數(shù)據(jù)”下拉菜單中選擇“基礎數(shù)據(jù)一上審核數(shù)”,在彈出的“基礎項目數(shù)據(jù)審核表111001001公安局(本部)”表,如圖2-1-16,在左邊的列表中選擇單位名稱“公安局(本部)”,再單擊表右下角的“生成預算審核數(shù)”按鈕,出現(xiàn)公安局部門預算的基礎數(shù)據(jù)表,李經(jīng)辦對其進行審核。審核無誤后,單擊“保存”。圖

12、2-1-16基礎數(shù)據(jù)一上審核數(shù)3在“支出預算”下拉菜單中選擇“支出預算一上審核數(shù)”,彈出的“支出預算審核數(shù)”界面,如圖2-1-17。在界面的左列部門樹中選擇“公安局(本部)”,再單擊左上角的“數(shù)據(jù)源”,生成公安局的支出預算表。審核無誤后,選擇“審批”-“全部項目審核”,最后單擊“存入”按鈕。注意:如果數(shù)據(jù)已經(jīng)生成無誤,可以不用點擊“數(shù)據(jù)源”生成。圖2-1-17支出預算一上審核數(shù)4在“收入預算”下拉菜單中選擇“收入預算一上審核數(shù)”,彈出的“收入預算控制”界面,如圖2-1-18。在界面的左列部門樹中選擇“公安局(本部)”,再單擊右下角的“生成審核數(shù)”,生成公安局的支出預算表。審核無誤后,選擇“審核

13、”-“t審核”,最后單擊“保存”按鈕。注意:如果數(shù)據(jù)已經(jīng)生成無誤,可以不用點擊“生成審核數(shù)”生成。圖2-1-18收入預算一上審核數(shù)(五)張主管審核下達控制數(shù)1系統(tǒng)登錄后,以ysk001張主管身份進入新中大公共財政管理軟件Gsoft公共財政工作管理平臺。選擇“系統(tǒng)菜單”“預算管理”“預算編制”進入軟件的預算編制系統(tǒng)。2在“支出預算”下拉菜單中選擇“支出預算控制數(shù)”,在彈出的“支出預算111001001公安局(本部)”表,如圖2-1-19,在左邊的列表中選擇單位名稱“公安局(本部)”,再單擊表左上角的“數(shù)據(jù)源”按鈕,出現(xiàn)公安局部門預算的支出預算表,張主管對其進行審核。審核無誤后,單擊“存入”。圖2

14、-1-19支出預算控制數(shù)3為預算單位的預算控制數(shù)生成之后,還需要進一步將預算支出控制數(shù)變成預算支出下達數(shù),操作時再次單擊菜單欄“支出預算”,在下級菜單中選擇“支出預算控制數(shù)”,進入圖2-1-20窗口,然后在選中右邊窗口的某一級某一下達控制數(shù)直接修改,再按住鼠標右鍵選擇“下達控制”,那時候數(shù)字就會變成紅字,說明你針對此處的控制數(shù)就下達完畢。如圖2-1-20圖2-1-20支出控制數(shù)下達“下達控制” 后的預算控制數(shù)才可以參與“控制數(shù)據(jù)審核”。注意:如果數(shù)據(jù)已經(jīng)生成無誤,可以不用點擊“數(shù)據(jù)源”生成。4. 在預算單位(部門)上報來的通過審核的收入預算建議數(shù)基礎上,財政預算管理部門對各預算單位收入預算數(shù)據(jù)

15、進行編制,從而形成單位預算收入控制數(shù)。當進行單位預算收入的控制操作時,單擊菜單欄“收入預算”,在下級菜單中選擇“收入預算控制數(shù)”,出現(xiàn)如圖2-1-21單位收入預算控制窗口圖2-1-21單位預算收入控制從左邊單位列表選擇預算單位,然后點擊“生成預算控制數(shù)”這個按鈕可由系統(tǒng)自動根據(jù)審核數(shù)生成收入預算控制數(shù),財政管理部門可以在此基礎上對數(shù)據(jù)再次進行核對,必要時可以直接進行修改,然后點擊“保存”。注意:若控制數(shù)據(jù)已存在且無誤,就可以不用點擊“生成預算控制數(shù)”按鈕否則將覆蓋原來的控制數(shù)據(jù),請慎重操作,此處的收入預算控制數(shù)不用做“下達操作”。5. 在預算單位(部門)上報來的通過審核的基礎數(shù)據(jù)建議數(shù)基礎上,

16、財政預算管理部門對各預算單位基礎數(shù)據(jù)進行編制,從而形成單位預算基礎數(shù)據(jù)控制數(shù)。當進行單位預算基礎數(shù)據(jù)的控制操作時,單擊菜單欄“基礎數(shù)據(jù)”,在下級菜單中選擇“基礎數(shù)據(jù)控制數(shù)”,出現(xiàn)如圖2-1-22單位基礎項目控制窗口圖2-1-22基礎項目數(shù)據(jù)控制表從左邊單位列表選擇預算單位,然后點擊“生成預算控制數(shù)”這個按鈕可由系統(tǒng)自動根據(jù)審核數(shù)生成基礎項目數(shù)據(jù)控制數(shù),財政管理部門可以在此基礎上對數(shù)據(jù)再次進行核對,必要時可以直接進行修改,然后點擊“保存”。注意:若控制數(shù)據(jù)已存在且無誤,就可以不用點擊“生成預算控制數(shù)”按鈕否則將覆蓋原來的控制數(shù)據(jù),請慎重操作。6支出預算控制數(shù)據(jù)審核是財政預算管理部門對預算單位下達

17、支出預算控制額度進行的確認核對。即對已編制好的支出控制數(shù)據(jù)進行審核操作。經(jīng)審核后的支出預算數(shù)據(jù)方可進行下一步的控制數(shù)據(jù)操作。操作時單擊菜單欄“支出預算”,在下級菜單中選擇“支出預算控制數(shù)審核”,彈出如圖2-1-23所示的窗口。圖2-1-23支出預算數(shù)據(jù)控制數(shù)審核在此,審核員可以對數(shù)據(jù)進行逐條核查,點擊“審核”按鈕逐條審核;也可以全部核查后點擊“全部審核”按鈕一次性將未審核的數(shù)據(jù)全部審核。一旦審核,審核人的名字將出現(xiàn)在“審核人”一欄內(nèi),表示已經(jīng)審核。一經(jīng)審核的數(shù)據(jù)是不允許修改的,如果需要修改,必須點擊“反審核”取消審核。7. 收入預算控制數(shù)據(jù)審核是財政預算管理部門對預算單位下達收入預算控制額度進

18、行的確認核對。即對已編制好的收入控制數(shù)據(jù)進行審核操作。經(jīng)審核后的收入預算數(shù)據(jù)方可進行下一步的控制數(shù)據(jù)操作。操作時單擊菜單欄“收入預算”,在下級菜單中選擇“收入預算數(shù)控制數(shù)審核”,彈出如圖2-1-24所示的窗口。圖2-1-24收入預算數(shù)據(jù)控制數(shù)據(jù)審核在此,審核員可以對數(shù)據(jù)進行逐條核查,點擊“審核”按鈕逐條審核;也可以全部核查后點擊“全部審核”按鈕一次性將未審核的數(shù)據(jù)全部審核。一旦審核,審核人的名字將出現(xiàn)在“審核人”一欄內(nèi),表示已經(jīng)審核。一經(jīng)審核的數(shù)據(jù)是不允許修改的,如果需要修改,必須“取消”審核實驗二 二上編審及批復(一)張主管確認進度1系統(tǒng)登錄后,以ysk001張主管身份進入新中大公共財政管理

19、軟件Gsoft公共財政工作管理平臺。選擇“系統(tǒng)菜單”“預算管理”“預算編制”進入軟件的預算編制系統(tǒng)。2在選擇菜單“系統(tǒng)管理”“編制進度”“進度確認”,選中相應的預算單位,單擊右下角的“確認序列”按鈕,編制序列由“一下編制”轉(zhuǎn)為“二上編制”,再單擊“保存”按鈕。如圖2-1-24圖2-1-24一下編制進度確認界面(二)趙申報進行二次數(shù)據(jù)上報1系統(tǒng)登錄后,以ysk004趙申報身份進入新中大公共財政管理軟件Gsoft公共財政工作管理平臺。選擇“系統(tǒng)菜單”“預算管理”“預算編制”進入軟件的預算編制申報系統(tǒng)。2首先進行支出預算數(shù)據(jù)的二次上報。在界面的左列圖標菜單中選擇“支出預算”,在右邊的工作區(qū)域中點擊“

20、支出預算錄入表”,彈出“選擇數(shù)據(jù)導入序列”,在下拉列表中選擇“9.一上審核數(shù)”,點擊“確認”,生成支出預算的二次上報數(shù)據(jù),趙申報可根據(jù)實際部門情況進行修改,再點擊“存入”。如圖2-2-1.圖2-2-1一上審核支出預算導入界面3進行基礎數(shù)據(jù)的二次上報。在界面的左列圖標菜單中選擇“基礎數(shù)據(jù)”,在右邊的工作區(qū)域中點擊“單位基礎數(shù)據(jù)”,彈出“選擇數(shù)據(jù)導入序列”,如圖2-2-2。在下拉列表中選擇“9.一上審核數(shù)”,點擊“確認”,生成基礎數(shù)據(jù)的二次上報數(shù)據(jù),趙申報可根據(jù)實際部門情況進行修改,再進行保存。圖2-2-2一上審核基礎數(shù)據(jù)導入界面4.進行收入預算的二次上報。在界面的左列圖標菜單中選擇“收入預算”,

21、在右邊的工作區(qū)域中點擊“收入預算錄入表”,彈出“選擇數(shù)據(jù)導入序列”,在下拉列表中選擇“9.一上審核數(shù)”,點擊“確認”,生成收入預算的二次上報數(shù)據(jù)表,趙申報可根據(jù)時機部門情況進行修改,再進行保存。如圖2-2-3.圖2-2-3一上審核收入預算導入界面5.二上完成狀態(tài)確認,在選擇菜單“系統(tǒng)管理”“進度確認”,如圖2-2-4選中相應的預算單位,勾選狀態(tài)“完成”,然后點擊“保存”。圖2-2-4單位進度確認(三)張主管確認進度1系統(tǒng)登錄后,以ysk001張主管身份進入新中大公共財政管理軟件Gsoft公共財政工作管理平臺。選擇“系統(tǒng)菜單”“預算管理”“預算編制”進入軟件的預算編制系統(tǒng)。2在選擇菜單“系統(tǒng)管理

22、”“編制進度”“進度確認”,選中相應的預算單位,單擊右下角的“確認序列”按鈕,編制序列由“二上編制”轉(zhuǎn)為“二上審核”,再單擊“確認”按鈕。如圖2-2-5圖2-2-5二上編制進度確認界面(四)李經(jīng)辦二次審核數(shù)據(jù)1系統(tǒng)登錄后,以ysk003李經(jīng)辦身份進入新中大公共財政管理軟件Gsoft公共財政工作管理平臺。選擇“系統(tǒng)菜單”“預算管理”“預算編制”進入軟件的預算編制系統(tǒng)。2在“基礎數(shù)據(jù)”下拉菜單中選擇“基礎數(shù)據(jù)二上審核數(shù)”,在彈出的“基礎項目數(shù)據(jù)審核表111001001公安局(本部)”,如圖2-2-6。在左邊的列表中選擇單位名稱“公安局(本部)”,再單擊表右下角的“生成預算審核數(shù)”按鈕,出現(xiàn)公安局部

23、門預算的基礎數(shù)據(jù)表,李經(jīng)辦對其進行審核。審核無誤后,單擊“保存”。注意:如果預算審核數(shù)沒有生成時,點擊“生成預算審核數(shù)”按鈕,否則可以省去此操作。圖2-2-6基礎數(shù)據(jù)二上審核3在“支出預算”下拉菜單中選擇“支出預算二上審核數(shù)”,彈出的“支出預算審核數(shù)”界面,如圖2-2-7.在界面的左列部門樹中選擇“公安局(本部)”,再單擊左上角的“生成預算審核數(shù)”,生成公安局的支出預算表。審核無誤后,選擇“審批”-“全部項目審核”按鈕。注意:如果預算審核數(shù)沒有生成時,點擊“生成預算審核數(shù)”按鈕,否則可以省去此操作。圖2-2-7支出預算二上審核4在“收入預算”下拉菜單中選擇“收入預算二上審核數(shù)”,彈出的“收入預

24、算控制”界面,如圖2-2-8.在界面的左列部門樹中選擇“公安局(本部)”,再單擊右下角的“生成審核數(shù)”,生成公安局的支出預算表。審核無誤后,選擇“審核”-“t審核”按鈕。注意:如果預算審核數(shù)沒有生成時,點擊“生成預算審核數(shù)”按鈕,否則可以省去此操作。圖2-2-8收入預算二上審核(五)張主管確認進度1系統(tǒng)登錄后,以ysk001張主管身份進入新中大公共財政管理軟件Gsoft公共財政工作管理平臺。選擇“系統(tǒng)菜單”“預算管理”“預算編制”進入軟件的預算編制系統(tǒng)。2在選擇菜單“系統(tǒng)管理”“編制進度”“進度確認”,單擊右下角的“確認序列”按鈕,編制序列由“二上審核”轉(zhuǎn)為“批復編制”,再單擊“保存”按鈕。如

25、下圖2-2-9.圖2-2-9二上審核進度確認界面(六)李經(jīng)辦批復部門預算1系統(tǒng)登錄后,以ysk003李經(jīng)辦身份進入新中大公共財政管理軟件Gsoft公共財政工作管理平臺。選擇“系統(tǒng)菜單”“預算管理”“預算編制”進入軟件的預算編制系統(tǒng)。2選擇“預算批復”下拉菜單中的“收入預算”,生成“收入預算批復”表,在左邊的列表中選擇單位名稱“公安局(本部)”,再單擊表右下角的“生成預算批復數(shù)”按鈕,在彈出的“選擇批復數(shù)據(jù)導入序列”對話框中選擇“10.二上審核數(shù)”,點擊“確認”,出現(xiàn)公安局部門收入預算的數(shù)據(jù)表,李經(jīng)辦對其進行審核。審核無誤后,單擊“保存”。如圖2-2-10。圖2-2-10收入預算批復數(shù)據(jù)導入3選

26、擇“預算批復”下拉菜單中的“支出預算”,生成“支出預算批復”表,在左邊的列表中選擇單位名稱“公安局(本部)”,再單擊左上角的“數(shù)據(jù)源”按鈕,在彈出的“批復數(shù)據(jù)導入序列”對話框中選擇“二上審核數(shù)”,點擊“確認”,出現(xiàn)公安局部門支出預算的數(shù)據(jù)表,李經(jīng)辦對其進行審核。審核無誤后,單擊“保存”。如圖2-2-11。圖2-2-11支出預算批復數(shù)據(jù)導入(七)張主管審核部門批復預算1系統(tǒng)登錄后,以ysk001張主管身份進入新中大公共財政管理軟件Gsoft公共財政工作管理平臺。選擇“系統(tǒng)菜單”“預算管理”“預算編制”進入軟件的預算編制系統(tǒng)。2選擇“預算批復”下拉菜單中的“收入批復審核”,彈出“收入預算審核”窗口

27、,選擇右邊收入批復審核單位“單位代碼111001001公安局(本部)”進行收入預算批復審核,審核無誤后,點擊“”按鈕,然后退出。如圖2-2-12。圖2-2-12收入預算審核3選擇“預算批復”下拉菜單中的“支出批復審核”,彈出“支出預算審核”窗口,選擇右邊收入批復審核單位“單位代碼111001001公安局(本部)”進行收入預算批復審核,審核無誤后,點擊“”按鈕,然后確定退出。如圖2-2-13。圖2-2-13支出預算審核(八)李經(jīng)辦下達財政總指標1系統(tǒng)登錄后,以ysk003李經(jīng)辦身份進入新中大公共財政管理軟件Gsoft公共財政工作管理平臺。選擇“系統(tǒng)菜單”“預算管理”“預算編制”進入軟件的預算編制

28、系統(tǒng)。2選擇“預算下達”下拉菜單中的“財政總指標”,系統(tǒng)彈出“導出設置”圖2-2-14,填寫年度為“2012”,預算數(shù)據(jù)選擇“預算批復數(shù)據(jù)”然后點擊“確認”。圖2-2-14預算導出設置3.在彈出的指標帳圖2-2-15選中右邊預算的經(jīng)辦機構,如“999001999 預算科”,然后點擊“”按鈕,填寫指標來源:“本年預算”,登記日期:“2012.01.01”,起始日期:“2012.01.01”,終止日期:“2012.12.31”文號:“魯財預指【59】號”,全選“轉(zhuǎn)出項目類型”,點擊“確認”,完成轉(zhuǎn)入?yún)?shù)設置。圖2-2-15參數(shù)設置4.在指標帳窗口圖2-2-16,點擊“”,然后關閉“計算消息窗”。圖2-2-16生成指標記錄5. 點擊“”按鈕,系統(tǒng)彈出提示窗口圖2-2-17,點擊“是”,并關閉彈出的計算消息窗口,完成預算轉(zhuǎn)指標工作。圖2-2-17提示窗口(九)生成部門預算報表。目前的報表主要分為系統(tǒng)報表及報表中心-自定義報表,下面分別作介紹。系統(tǒng)報表

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