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1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上公司各類單項資金管理審批權限一覽表工 作 事 項有關部門財務會計部相關系統(tǒng)總監(jiān)財務總監(jiān)總經(jīng)理董事長固定資產(chǎn)購 置5萬元以下審核審核核準審批5萬元以上審核審核核準審批貨款支付50萬以下審核審核審批核準50萬-200萬以下審核審核審核核準審批200萬以上審核審核審核核準審批審批定金付款10萬以下審核審核審批核準10萬-50萬審核審核審核核準審批50萬以上審核審核審核核準審批審批擔保貨款對內(nèi)100萬以下審核審核審批100萬-300萬以下審核審核核準審批300百萬以上審核審核審核審批對 外審核審核審核審批下屬單位借 款50萬以下審核審批50萬-100萬以下審核核準審批100萬

2、以上審核核準審批行政費1000元以下審批審核1000元-2000元以下審核審核審批2000元以上審核審核審核核準審批總部業(yè)務招待費400元以下審核審核審批核準400元以上審核審核審核核準審批差旅費3000元以下審核審核審批核準3000元-1萬元以下審核審核審核核準審批1萬元以上審核審核審核核準審批審批廣告促銷費用報紙雜志、POP廣告等5000元以下審批審核核準5000元-1萬元以下審核審核審批核準1萬元以上審核審核審核核準審批電視廣告2萬元以下審批審核核準2萬元-10萬元以下審核審核審批核準10萬元-30萬元以下審核審核審核核準審批30萬元以上審核審核審核核準審批審批電臺廣播3000元以下審批

3、審核核準3000元-5000元以下審核審核審批核準5000元以上審核審核審核核準審批削價處理商品損失5000元以下審核審核審核核準審批5000元以上審核審核審核核準審批醫(yī)藥費開 支800元以上-1萬元以下審核審核審核核準審批1萬元以上審核審核審核核準審批工 傷審核審核審核核準審批對外捐款贊助審核核準審批對外單位或私人借款審核核準審批說明:一、 上表所指“以下”均含本數(shù)。二、 以上單項資金使用系指預算內(nèi)開支。單項資金預算外開支的審核與核準按相應規(guī)定辦理,審批則以超支部分占預算內(nèi)金額的百分比為基礎,20%(含)以內(nèi)的由總經(jīng)理批準,20%以上的由董事長批準。三、 審批權限分三類:1. 審核:指管理部門及主管領導對該項開支的合理性提出初步意見。2. 審批:指有關領導經(jīng)參考“審核”的意見后進行批準。3. 核準:指各級財務負責人根據(jù)財務管理制度對已審批的支付款項從單據(jù)和數(shù)量上加以核準并備案。四、 審批順序: 先下級,后上級;先定性審批,后集中標準;先經(jīng)業(yè)務線、行政線有關部門,后報財務線(按表

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