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文檔簡介
1、2017年豐南區(qū)東興社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站部門決算公開2018年7月部門決算公開目錄第一部分 豐南區(qū)東興社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站部門職責(zé)、機構(gòu)設(shè)置概況一、部門職責(zé)二、機構(gòu)設(shè)置第二部分 豐南區(qū)東興社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站2017年度部門決算報表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算經(jīng)濟分類表七、 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表九、“三公”經(jīng)費及相關(guān)信息統(tǒng)計表十、政府采購情況表第三部分 豐南區(qū)東興社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站2017年度決算情況說明一、收入支出決算總表情況說明二、收入決
2、算情況說明三、支出決算情況說明四、財政拔款收入支出決算總表情況說明五、一般公共預(yù)算財政拔款支出決算情況說明六、一般公共預(yù)算財政拔款“三公”經(jīng)費支出情況說明七、豐南區(qū)東興社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站預(yù)算績效管理工作開展情況說明八、其他重要事項情況說明第四部分 名詞解釋 唐山市豐南區(qū)東興社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站2017年度部門決算有關(guān)事項說明第一部分:部門概況一、 主要職能1、社區(qū)預(yù)防:社區(qū)衛(wèi)生診斷,傳染病疫情報告和監(jiān)測,預(yù)防接種,結(jié)核病、艾滋病等重大傳染病預(yù)防,常見傳染病防治,地方病、寄生蟲病防治,健康檔案管理,愛國衛(wèi)生指導(dǎo)等 2、 社區(qū)保?。簨D女保健,兒童保健,老年保健等。3、 社區(qū)醫(yī)療:一般常見病、多發(fā)病的診療,社
3、區(qū)現(xiàn)場救護,慢性病篩查和重點慢性病病例管理,精神病患者管理,轉(zhuǎn)診服務(wù)等。4、 社區(qū)康復(fù):殘疾康復(fù),疾病恢復(fù)期康復(fù),家庭和社區(qū)康復(fù)訓(xùn)練指導(dǎo)等。5、 社區(qū)健康教育:衛(wèi)生知識普及,個體和群體的健康管理,重點人群與重點場所健康教育,宣傳健康行為和生活方式等。6、社區(qū)計劃生育:計劃生育技術(shù)服務(wù)與咨詢指導(dǎo),發(fā)放避孕藥具的功能。二、機構(gòu)設(shè)置我單位是財政差額補助事業(yè)單位,內(nèi)設(shè)辦公室、婦幼保健科、內(nèi)科、外科、中醫(yī)科、婦產(chǎn)科、兒科、放射科、心電B超室、公共衛(wèi)生科、檢驗科、財務(wù)科等。實際在崗人數(shù)11人。其中在編人員 1人,人事代理及聘用制8 人,非在編合同制2人。第二部分:豐南區(qū)東興社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站2017年度部門決
4、算報表見附表第三部分:部門決算情況說明一、2017年度收入支出決算總表情況說明2017年度決算收入總計1740878.73元,決算支出總計1724679.93元。與2016年相比,決算收支總計分別增加334370.31元,增長23.77%;299571.39元,增長21.02%。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0 元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 元。二、2017年度收入決算情況說明本年收入合計1740878.73元,其中:財政撥款收入1581601元;事業(yè)收入143437.73元。具體情況如下:(一)財政撥款收入1581601元,是當(dāng)年財政安排的資金。較2016年決算增加330044元,增長26.37%,主要原因是基本
5、公共衛(wèi)生項目提標(biāo),人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高等。 (二)事業(yè)收入143437.73元,是基層醫(yī)療機構(gòu)的醫(yī)療收入、藥品收入,比2016年減少11513.69元,減少7.43%,為2017年度業(yè)務(wù)量減少。三、2017年度支出決算情況說明本年支出合計1724679.93元,其中:基本支出1724679.93元,為醫(yī)療服務(wù)和基本公共衛(wèi)生項目支出。較2016年度增加299571.39元,增長21.02%。四、2017年度財政撥款收入支出決算總表情況說明部門2017年度財政撥款收入決算總計1581601元,財政撥款支出決算總計1581601元。與2016年相比,收支總計分別增加330044元,增長26.37%;33
6、0044元,增長26.37%。財政撥款收入決算總計中含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元,財政撥款支出總計中含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元。五、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明(一)財政撥款支出決算與年初預(yù)算數(shù)對比情況部門2017年度財政撥款支出年初預(yù)算為1490000 元,本年支出決算為1581601元,占年初預(yù)算的106.15%。 (二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)部門2017年度財政撥款支出1581601元,按功能分類主要用于醫(yī)療服務(wù)和基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目,其中人員工資1229027.38元,公用支出等352573.62元。 (三)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況說明部門2017年度一般公
7、共預(yù)算財政撥款基本支出1581601元,支出具體情況如下:1、工資福利支出1140981.38元,較2016年決算數(shù)增加205130.17元,增加21.92%,主要原因是調(diào)整財政補助支出結(jié)構(gòu)。2、商品和服務(wù)支出338135.62元,較2016年決算數(shù)增加99899.83元,增長41.93%,主要原因是是調(diào)整財政補助支出結(jié)構(gòu),基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目開展成本增加。3、對個人和家庭的補助支出88046元,較2016年決算數(shù)增加10576元,增長13.65%,主要原因2016年度住房公積金調(diào)整基數(shù)。4、其他資本性支出14438元,較2016年決算數(shù)增加14438元,增長100%,六、2017年度一般公共
8、預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明2017年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”支出合計11787.93元。支出全部為公務(wù)用車運行維護費,比2016年決算減少4131.2元,減少25.95%。具體情況為:(一)全年發(fā)生因公出國(境)費0元( 2017年度本單位組織出國(境)團組0個,因公出國(境)人次數(shù)0人),與2016年決算數(shù)據(jù)持平,無變化。(二)全年發(fā)生公務(wù)用車購置及運行維護費11787.93元( 2017年度未購置公務(wù)用車,支出全部為公務(wù)用車運行維護費,年末公務(wù)用車保有量1輛,比2016年決算減少4131.2元,減少25.95%。具體原因為2016年度未全部列入基本公共衛(wèi)生項目支出。(三)全年
9、發(fā)生公務(wù)接待費0元。七、2017年度預(yù)算績效管理工作開展情況說明(一)預(yù)算績效管理工作開展情況根據(jù)財政預(yù)算績效管理要求,以“部門職責(zé)一工作活動”為依據(jù),清晰描述預(yù)算項目開支范圍和內(nèi)容,確定預(yù)算項目的績效目標(biāo)、績效指標(biāo)和評價標(biāo)準(zhǔn),為預(yù)算績效控制、績效分析、績效評價打下好的基礎(chǔ)。(二)預(yù)算項目績效評價開展情況按照預(yù)算績效管理要求,對2017年初確定的部門一般公共預(yù)算支出項目全部開展了績效自評。衛(wèi)計部門決算項目1項,績效自評覆蓋率達到100%。(三)預(yù)算項目績效自評基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目1、基本情況 根據(jù)中共中央、國務(wù)院關(guān)于深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的意見(中發(fā)20096號)、衛(wèi)生部、財政部、國家人口計生委
10、關(guān)于促進基本公共衛(wèi)生服務(wù)逐步均等化的意見(衛(wèi)婦社200970號)、河北省關(guān)于促進基本公共衛(wèi)生服務(wù)逐步均等化的實施意見(冀衛(wèi)疾控200963號)及唐山市豐南區(qū)2016年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目實施方案(豐衛(wèi)發(fā)201650號)設(shè)立本項目,服務(wù)對象面向全區(qū)常住居民,以兒童、孕產(chǎn)婦、老年人、慢性疾病患者為重點人群。開展服務(wù)項目所需資金主要由政府承擔(dān),城鄉(xiāng)居民可直接受益,全年基本公共衛(wèi)生補助收入217201元,支出217201元。具體指標(biāo)為:(1).電子健康檔案建檔率75%,健康檔案合格率90%,健康檔案使用率60%;(2).兒童預(yù)防接種證建證率達到100%;(3).新生兒訪視率85%,兒童健康管理率85%
11、,兒童系統(tǒng)管理率85%;(4).孕產(chǎn)婦保健手冊建冊率60%,孕產(chǎn)婦健康管理率85%,產(chǎn)后訪視率85%;(5).老年人健康管理率65%,健康體檢完整率70%;(6).高血壓患者健康管理率40%,規(guī)范管理率60%,血壓控制率45%;(7).糖尿病患者健康管理率35%,規(guī)范管理率60%,血糖控制率40%;(8). 嚴(yán)重精神障礙患者管理率80%以上,規(guī)范管理率50%,患者穩(wěn)定率60%;(9).傳染病疫情報告率100%,報告及時率100%;(10).衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管巡查率、信息報告率100%;(11).65歲以上老年人中醫(yī)藥健康管理率40%,記錄表完整率60%,0-36月兒童中醫(yī)藥健康管理服務(wù)率40%;(1
12、2).結(jié)核病患者健康管理率90%,規(guī)范服藥率90%;基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目經(jīng)費全部由政府承擔(dān),2017年人均基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費補助標(biāo)準(zhǔn)從45元提高至50元。2、項目執(zhí)行情況 全區(qū)共建立居民健康檔案 6329 份,并同步建立了電子檔案,建檔率均達 93 %。按照服務(wù)規(guī)范的要求,我區(qū)以傳染病、慢性非傳染性疾病、老年人保健及中醫(yī)藥服務(wù)為重點,開展各類健康教育講座 12 余次,咨詢活動 9 余次,影音播放 6 余次,健康教育宣傳欄更換 12 塊,參加群眾 1.255 萬余人次,發(fā)放各類宣傳單、小冊子、宣傳畫、折頁、健康讀本等健教資料 12 種, 0.935 萬余份,老年人健康管理率75 %,健康體檢完
13、整率 94 %。全區(qū)共有原發(fā)性高血壓病人 590 人,2型糖尿病病人 249 人,全部納入了慢性病管理,管理率均超過了省級標(biāo)準(zhǔn)。嚴(yán)重精神障礙患者管理率100 %,規(guī)范管理率71.4 %,患者穩(wěn)定率 100 %;傳染病網(wǎng)絡(luò)直報率 100 %,及時審核率100 %。衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管巡查率、信息報告率100 %。65歲以上老年人中醫(yī)藥健康管理目標(biāo)人群覆蓋率為42.33 %。結(jié)核病患者健康管理率和規(guī)范服藥率均達到 100 %以上。3、項目績效和評價結(jié)論通過對項目實施情況的梳理,主要成果為:(1).群眾的健康意識有所提高,不良生活方式得到改變,逐步建立起自我健康管理的理念。(2).一些健康危險因素得到控制,
14、主要傳染病和慢性病的發(fā)生和流行得到控制。(3). 提高了公共衛(wèi)生服務(wù)和突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置能力,建立起維護群眾健康的第一道屏障,對于提高群眾健康素質(zhì)有重要促進作用。評價組認(rèn)為項目的實施科學(xué)充分,目標(biāo)明確,組織得當(dāng),制度健全,資金落實到位,使用合理,管理規(guī)范,群眾的滿意度高。4、問題與建議 在項目執(zhí)行過程中,部分居民對基本公共衛(wèi)生服務(wù)認(rèn)識不足,造成群眾對工作不配合或配合力度不夠,影響了工作開展。建議下一步通過健康教育等方式,加大宣傳力度,進一步提高群眾知曉率,引導(dǎo)群眾自愿參加到基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作中來。八、2017年度其他重要事項情況說明(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況的說明2017年度機關(guān)運行經(jīng)
15、費支出0元,比2016年增加0元,增長0%。主要原因是本單位為經(jīng)費自理事業(yè)單位,單位業(yè)務(wù)經(jīng)費為338135.62元,包括辦公費、印刷費、水電費等。(二)政府采購支出情況2017年度政府采購支出總額0元,其中:政府采購貨物支出0元、政府采購工程支出0元。(三)國有資產(chǎn)占用情況截至2017年12月31日,固定資產(chǎn)共666931元,車輛價值49700元,其他辦家具及設(shè)備等固定資產(chǎn)617231元。本部門共有車輛1輛。 第四部分:名詞解釋(一)財政撥款收入:指本年度從省級財政部門取得的財政撥款。(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。 (三)其他收入:指除“財政撥款收入”、“上
16、級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”以外的各項收入。(四)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。(五)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。(六)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。(七)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。(八)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。(十)“三公”經(jīng)費:財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)|費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反
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