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文檔簡介
1、精心整理精心整理附件9A檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定評審檢查表序號審核內(nèi)容檢查內(nèi)容與檢查方法評審意見評審發(fā)現(xiàn)基本符合不符合不適用4.1依法成立并能夠承擔相應法律責任的法人或者其他組織。4.1.1檢驗檢測機構(gòu)或者其所在的組織應有明確的法律地位。對其出具的檢驗檢測數(shù)據(jù)、結(jié)果負責,并承擔相應法律責任。j不具備獨立法人資格的檢驗檢測機構(gòu)應經(jīng)所在法人單位授權。4.1.2檢驗檢測機構(gòu)應明確其組織結(jié)構(gòu)及質(zhì)量管理、技術管理和行政管理之間的關系。4.1.3檢驗檢測機構(gòu)及其人員從事檢驗檢測活動,1應遵守國家相關法律法規(guī)的規(guī)定,遵循客觀獨立、公平公正、誠實信用原則,恪守職業(yè)道德,承擔社會責任。4.1.4檢驗檢測機構(gòu)應和保持
2、維護其公正和誠信的程序。精心整理序號審核內(nèi)容檢查內(nèi)容與檢查方法評審意見評審發(fā)現(xiàn)基本符合不符合不適用檢驗檢測機構(gòu)及其人員應不受來白內(nèi)外部的、不正當?shù)纳虡I(yè)、財務和其他方面的壓力和影響,確保檢驗檢測數(shù)據(jù)、結(jié)果的真實、客觀、準確和可追溯。若檢驗檢測機構(gòu)所在的單位還從事檢驗檢測以外的活動,應識別并采取措施避免潛在的利益沖突。檢驗檢測機構(gòu)不得使用同時在兩個及以上檢驗檢測機構(gòu)從業(yè)的人員。J,4.1.5檢驗檢測機構(gòu)應建立和保持保護客戶秘密和所有權的程序,該程序應包括保護電子存儲和傳輸結(jié)果信息的要求。檢驗檢測機構(gòu)及其人員應對其在檢驗檢測活動中所知悉的國家秘密、商業(yè)秘密和技術秘密負有保密義務,并制定和實施相應的保
3、密措施。4.2具有與具從事檢驗檢測活動相適應的檢驗檢測技術人貝和官理人貝。4.2.1檢驗檢測機構(gòu)應建立和保持人貝官理程序,精心整理序號審核內(nèi)容檢查內(nèi)容與檢查方法評審意見評審發(fā)現(xiàn)基本符合不符合不適用對人貝資格確認、任用、授權和能力保持等進行規(guī)范管理。檢驗檢測機構(gòu)應與其人員建立勞動或錄用關系,明確技術人員和管理人員的崗位職責、任職要求和工作關系,使其滿足崗位要求并具有所需的權力和資源,履行建立、頭施、保持和持續(xù)改進管理體系的職責。4.2.2檢驗檢測機構(gòu)的取局管理舀應履行具對管理體系中的領導作用和承諾:負責管理體系的建立和有效運仃;確保制定質(zhì)量方釘和質(zhì)量目標;確保管理體系要求融入檢驗檢測的全過程;確
4、保管理體系所需的資源;確保管理體系實現(xiàn)其預期結(jié)果;滿足相關法律法規(guī)要求和客戶要求;提升客戶滿意度;運用過程方法建立管理體系和分析風險、機遇;精心整理序號審核內(nèi)容檢查內(nèi)容與檢查方法評審意見評審發(fā)現(xiàn)基本符合不符合不適用組織質(zhì)量管理體系的管理評審。4.2.3檢驗檢測機構(gòu)的技術負責人應具有中級及以上相關專業(yè)技術職稱或同等能力,全面負責技術運作;質(zhì)量負責人應確保質(zhì)量管理體系得到實施和保持;應指定關鍵管理人員的代理人。4.2.4檢驗檢測機構(gòu)的授權簽字人應具有中級及以上相關專業(yè)技術職稱或同等能力, 并經(jīng)資質(zhì)認尚8門批準。非授權簽字人不得簽發(fā)檢驗檢測報告或證書。4.2.5檢驗檢測機構(gòu)應對抽樣、操作設備、檢驗檢
5、測、簽發(fā)檢驗檢測報告或證書以及提出意見1和解釋的人員,依據(jù)相應的教育、培訓、技能和經(jīng)驗進行能力確認并持證上崗。應由熟悉檢驗檢測目的、程序、方法和結(jié)果評價的人員,對檢驗檢測人員包括實習員工進行監(jiān)督。精心整理序號審核內(nèi)容檢查內(nèi)容與檢查方法評審意見評審發(fā)現(xiàn)基本符合不符合不適用4.2.6檢驗檢測機構(gòu)應建立和保持人貝培訓程序,確定人員的教育和培訓目標,明確培訓需求和實施人員培訓,并評價這些培訓活動的有效性。培訓計劃應適應檢驗檢測機構(gòu)當前和預期的任務。4.2.7檢驗檢測機構(gòu)應保留技術人員的相關資格、能力確認、授權、教育、培訓和監(jiān)督的記錄,并包含授權和能力確認的日期。J,4.3具有固定的工作場所,工作環(huán)境滿
6、足檢驗檢測要求。4.3.1檢驗檢測機構(gòu)應具有滿足相關法律法規(guī)、標準或者技術規(guī)氾要求的場所,包括固7E的、臨時的、可移動的或多個地點的場所。4.3.2檢驗檢測機構(gòu)應確保其工作環(huán)境滿足檢驗檢測的要求。檢驗檢測機構(gòu)在固定場所以外進行檢驗檢測或抽樣時,應提出相應的控制要求,以確保環(huán)境條件滿足檢驗檢測標準或者技術規(guī)氾的要求。精心整理序號審核內(nèi)容檢查內(nèi)容與檢查方法評審意見評審發(fā)現(xiàn)基本符合不符合不適用4.3.3檢驗檢測標準或者技術規(guī)范對環(huán)境條件有要求時或環(huán)境條件影響檢驗檢測結(jié)果時,應監(jiān)測、控制和記錄環(huán)境條件。當環(huán)境條件不利于檢驗檢測的開展時,應停止檢驗檢測活動。4.3.4檢驗檢測機構(gòu)應建立和保持檢驗檢測場所
7、的內(nèi)務管理程序,該程序應考慮安全和環(huán)境的因素。J,檢驗檢測機構(gòu)應將不相容活動的相鄰區(qū)域進行有效隔離,應米取措施以防止干擾或者交叉污染,對影響檢驗檢測質(zhì)量的區(qū)域的使用和進入加以控制,并根據(jù)特7E情況確7E控制的范圍。4.4具備從事檢驗檢測活動所必需的檢驗檢測設備設施。4.4.1檢驗檢測機構(gòu)應配備滿足檢驗檢測(包括抽樣、物品制備、數(shù)據(jù)處理與分析)要求的設備和設施。用于檢驗檢測的設施,應有利于檢驗檢測工精心整理序號審核內(nèi)容檢查內(nèi)容與檢查方法評審意見評審發(fā)現(xiàn)基本符合不符合不適用作的正常開展。檢驗檢測機構(gòu)使用非本機構(gòu)的設備時,應確保滿足本準則要求。4.4.2檢驗檢測機構(gòu)應建立和保持檢驗檢測設備和設施管理
8、程序,以確保設備和設施的配置、維護和使用滿足檢驗檢測工作要求。4.4.3檢驗檢測機構(gòu)應對檢驗檢測結(jié)果、抽樣結(jié)果的準確性或有效性有顯著影響的設備,包括用于測量環(huán)境條件等輔助測量設備有計劃地實施檢定或校準。設備在投入使用前,應米用檢定或校準等方式,以確認其是否滿足檢驗檢測的要求,并標識其狀態(tài)。針對校準結(jié)果廣生的修正彳口息,檢驗檢測機1構(gòu)應確保在其檢測結(jié)果及相關記錄中加以利用并備份和更新。檢驗檢測設備包括硬件和軟件應得到保護,以避免出現(xiàn)致使檢驗檢測結(jié)果失效的調(diào)整。檢驗檢測機構(gòu)的參考標準應滿足溯源要求。精心整理序號審核內(nèi)容檢查內(nèi)容與檢查方法評審意見評審發(fā)現(xiàn)基本符合不符合不適用無法溯源到國家或國際測量標
9、準時,檢驗檢測機構(gòu)應保留檢驗檢測結(jié)果相關性或準確性的證據(jù)。當需要利用期間核查以保持設備檢定或校準狀態(tài)的可信度時,應建立和保持相關的程序。4.4.4檢驗檢測機構(gòu)應保存對檢驗檢測具有影響的設備及其軟件的記錄。J,用于檢驗檢測并對結(jié)果有影響的設備及其軟件,如可能,應加以唯一性標識。檢驗檢測設備應由經(jīng)過授權的人員操作并對其進行正常維護。若設備脫離了檢驗檢測機構(gòu)的直接控制,應確保該設備返回后,在使用前對具功能和檢定、校準狀態(tài)進行核查。4.4.5設備出現(xiàn)故障或者異常時,檢驗檢測機構(gòu)應米取相應措施,如停止使用、隔離或加貼停用標簽、標記,直至修復并通過檢定、校準或核查表明設備能正常工作為止。精心整理序號審核內(nèi)
10、容檢查內(nèi)容與檢查方法評審意見評審發(fā)現(xiàn)基本符合不符合不適用應核查這些缺陷或超出規(guī)定限度對以前檢驗檢測結(jié)果的影響。4.4.6檢驗檢測機構(gòu)應建立和保持標準物質(zhì)官理程序??赡軙r,標準物質(zhì)應溯源到SI單位或有證標準物質(zhì)。檢驗檢測機構(gòu)應根據(jù)程序?qū)藴饰镔|(zhì)進行期間核查。4.5具有并后效運行保證其檢驗檢測活動獨立、公正、科學、誠信的管理體系。4.5.1檢驗校測機構(gòu)應建立、實施和保持與其活動范圍相適應的管理體系,應將具政策、制度、計劃、程序和指導書制訂成文件,管理體系文件應傳達至有關人員,并被其秋取、理解、執(zhí)行。4.5.2檢驗檢測機構(gòu)應闡明質(zhì)量方針,應制定質(zhì)量目標,并在管理評審時予以評審。4.5.3檢驗檢測機構(gòu)
11、應建立和保持控制其官理體系的內(nèi)部和外部文件的程序,明確文件的批精心整理序號審核內(nèi)容檢查內(nèi)容與檢查方法評審意見評審發(fā)現(xiàn)基本符合不符合不適用準、發(fā)布、標識、變更和廢止,防止使用無效、作廢的文件。4.5.4檢驗檢測機構(gòu)應建立和保持評審客戶要求、標書、合同的程序。對要求、標書、合同的偏離、變更應征得客戶同意并通知相關人員。4.5.5檢驗檢測機構(gòu)需分包檢驗檢測項目時,應分包給依法取得資質(zhì)認定并有能力完成分包項目的檢驗檢測機構(gòu),具體分包的檢驗檢測項目應當事先取得委托人書面同意,檢驗檢測報告或證書應體現(xiàn)分包項目,并予以標注。4.5.6檢驗檢測機構(gòu)應建立和保持選擇和購頭對檢驗檢測質(zhì)量有影響的服務和供應品的程序
12、。明確服務、供應品、試劑、消耗材料的購買、驗收、存儲的要求,并保存對供應商的評價記錄和合格供應商名單。4.5.7檢驗檢測機構(gòu)應建立和保持服務客戶的程序。保持與客戶溝通,跟蹤對客戶需求的滿精心整理序號審核內(nèi)容檢查內(nèi)容與檢查方法評審意見評審發(fā)現(xiàn)基本符合不符合不適用足,以及允許客戶或其代表合理進入為其檢驗檢測的相關區(qū)域觀察。4.5.8檢驗檢測機構(gòu)應建立和保持處理投訴的程序。明確對投訴的接收、確認、調(diào)查和處理職責,并采取回避措施。4.5.9檢驗檢測機構(gòu)應建立和保持出現(xiàn)不符合的處理程序,明確對不符合的評價、決定不符合是否口接受、糾正不符合、批準恢復被停止的工作的責任和權力。必要時,通知客戶并取消工作。該
13、程序包含檢驗檢測前中后全過程。J,檢驗檢測機構(gòu)應建立和保持在識別出不符合時,采取糾正措施的程序;當發(fā)現(xiàn)潛在不符合時,應采取預防措施。檢驗檢測機構(gòu)應通過實施質(zhì)量方針、質(zhì)量目標,應用審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施、預防措施、管理評審來持續(xù)改進管理體系的適宜性、充分性和有效性。檢驗檢測機構(gòu)應建立和保持記錄官理程序,精心整理序號審核內(nèi)容檢查內(nèi)容與檢查方法評審意見評審發(fā)現(xiàn)基本符合不符合不適用確保記錄的標識、貯存、保護、檢索、保留和處置符合要求。檢驗檢測機構(gòu)應建立和保持官理體系內(nèi)部審核的程序,以便驗證其運作是否符合管理體系和本準則的要求,管理體系是否得到有效的實施和保持。內(nèi)部審核通常每年一次,由質(zhì)量負責人策
14、劃內(nèi)審并制定審核方案。內(nèi)審員須經(jīng)過培訓,具備相應資格,內(nèi)審員應獨立于被審核的活動。檢驗檢測機構(gòu)應:a)依據(jù)有關過程的重要性、對檢驗檢測機構(gòu)產(chǎn)生影響的變化和以往的審核結(jié)果,策劃、制定、實施和保持審核方案,審核方案包括頻次、方法、職責、策劃要求和報告;b)規(guī)定每次審核的審核準則和范圍;c)選擇審核員并實施審核;d)確保將審核結(jié)果報告給相關管理者;e)及時采取適當?shù)募m正和糾正措施;精心整理序號審核內(nèi)容檢查內(nèi)容與檢查方法評審意見評審發(fā)現(xiàn)基本符合不符合不適用f)保留形成文件的信息,作為實施審核方案以及做出審核結(jié)果的證據(jù)。檢驗檢測機構(gòu)應建立和保持官理評審的程序。管理評審通常12個月一次,由最高管理者負責。
15、最高管理者應確保管理評審后,得出的相應變更或改進措施予以實施,確保管理體系的適宜性、充分性和有效性。應保留管理評審的記錄。管理評審輸入應包括以下信息:a)以往管理評審所采取措施的情況;b)與管理體系相關的內(nèi)外部因素的變化;c)客戶淌息度、投訴和相關方的反饋;d)質(zhì)量目標實現(xiàn)程度;e)政策和程序的適用性;f)管理和監(jiān)督人員的se告;g)內(nèi)外部審核的結(jié)果;h)糾正措施和預防措施;精心整理序號審核內(nèi)容檢查內(nèi)容與檢查方法評審意見評審發(fā)現(xiàn)基本符合不符合不適用i)檢驗檢測機構(gòu)間比對或能力驗證的結(jié)果;j)工作量和工作類型的變化;k)資源的充分性;1)應對風險和機遇所采取措施的有效性;m)改進建議;n)其他相
16、關因素, 如質(zhì)量控制活動、 員工培訓。管理評審輸出應包括以下內(nèi)容:a)改進措施;b)管理體系所需的變更;c)資源需求。檢驗檢測機構(gòu)應建立和保持檢驗檢測方法控制程序。檢驗檢測方法包括標準方法、非標準方法(含白制方法)。應優(yōu)先使用標準力法,并確保使用標準的有效版本。在使用標準方法前,應進行證實。在使用非標準方法(含白制方法)前,應進行確認。精心整理檢驗檢測機構(gòu)應跟蹤方法的變化,并重新進精心整理序號審核內(nèi)容檢查內(nèi)容與檢查方法評審意見評審發(fā)現(xiàn)基本符合不符合不適用行證實或確認。必要時檢驗檢測機構(gòu)應制定作業(yè)指導書。如確需方法偏離, 應有文件規(guī)7E,經(jīng)技術判斷和批準,并征得客戶同意。當客戶建議的方法不適合或
17、已過期時,應通知客戶。非標準方法(含白制方法)的使用,應事先征得客戶同意,并告知客戶相關方法可能存在的風險。需要時,檢驗檢測機構(gòu)應建立和保持開發(fā)白制方法控制程序,白制方法應經(jīng)確認。檢驗檢測機構(gòu)應根據(jù)需要建立和保持應用評定測量不確定度的程序。檢驗檢測機構(gòu)應當對媒介上的數(shù)據(jù)予以保1護,應對計算和數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移進行系統(tǒng)和適當?shù)貦z查。當利用計算機或白動化設備對檢驗檢測數(shù)據(jù)進行采集、處理、記錄、報告、存儲或檢索日,檢驗校測機構(gòu)應建立和保持保護數(shù)據(jù)完整性和安全性的程序。精心整理序號審核內(nèi)容檢查內(nèi)容與檢查方法評審意見評審發(fā)現(xiàn)基本符合不符合不適用白行開發(fā)的計算機軟件應形成文件,使用前確認其適用性,并進行定期、改變或
18、升級后的再確認。維護計算機和白動設備以確保其功能正常。檢驗檢測機構(gòu)應建立和保持抽樣控制程序。抽樣計劃應根據(jù)適當?shù)慕y(tǒng)計方法制定,抽樣應確保檢驗檢測結(jié)果的有效性。當客戶對抽樣程序有偏離的要求時,應予以詳細記錄,同時告知相關人員。檢驗檢測機構(gòu)應建立和保持樣品官理程序,以保護樣品的完整性并為客戶保密。檢驗檢測機構(gòu)應有樣品的標識系統(tǒng),并在檢驗檢測整個期間保留該標識。在接收樣品時,應記錄樣品的異常情況或記錄對檢驗檢測方法的偏離。樣品在運輸、接收、制備、處置、存儲過程中應予以控制和記錄。當樣品需要存放或養(yǎng)護時,應保持、監(jiān)控和記錄環(huán)境條件。精心整理序號審核內(nèi)容檢查內(nèi)容與檢查方法評審意見評審發(fā)現(xiàn)基本符合不符合不
19、適用檢驗檢測機構(gòu)應建立和保持質(zhì)里控制程序,定期參加能力驗證或機構(gòu)之間比對。通過分析質(zhì)量控制的數(shù)據(jù),當發(fā)現(xiàn)偏離預先判據(jù)時,應采取有計劃的措施來糾正出現(xiàn)的問題,防止出現(xiàn)錯誤的結(jié)果。質(zhì)量控制應有適當?shù)姆椒ê陀媱澆⒓右栽u價。檢驗檢測機構(gòu)應準確、清晰、明確、客觀地出具檢驗檢測結(jié)果,并符合檢驗檢測方法的規(guī)定。結(jié)果通常應以檢驗檢測報告或證書的形式發(fā)出。檢驗檢測報告或證書應全少包括卜列信息:a)標題;b)標注資質(zhì)認定標志,加蓋檢驗檢測專用章1(適用時);c)檢驗檢測機構(gòu)的名稱和地址,檢驗檢測的地點(如果與檢驗檢測機構(gòu)的地址不同);d)檢驗檢測報告或證書的唯一性標識(如系列精心整理序號審核內(nèi)容檢查內(nèi)容與檢查方法
20、評審意見評審發(fā)現(xiàn)基本符合不符合不適用號)和每一頁上的標識,以確保能夠識別該頁是屬于檢驗檢測報告或證書的T8分, 以及表明檢驗檢測報告或證書結(jié)束的清晰標識;e)客戶的名稱和地址(適用時);f)對所使用檢驗檢測方法的識別;g)檢驗檢測樣品的狀態(tài)描述和標識;h)對檢驗檢測結(jié)果的有效性和應用后重大影響時,注明樣品的接收日期和進行檢驗檢測的日期;i)對檢驗檢測結(jié)果的有效性或應用有影響時,提供檢驗檢測機構(gòu)或其他機構(gòu)所用的抽樣計劃和程序的說明;j)檢驗檢測檢報告或證書的批準人;k)檢驗檢測結(jié)果的測量單位(適用時);1)檢驗檢測機構(gòu)接受委托送檢的,其檢驗檢測數(shù)據(jù)、結(jié)果僅證明所檢驗檢測樣品的符合性情況。當需對檢
21、驗檢測結(jié)果進行說明時,檢驗檢測精心整理序號審核內(nèi)容檢查內(nèi)容與檢查方法評審意見評審發(fā)現(xiàn)基本符合不符合不適用才葉或證書中還應包括卜列內(nèi)容:a)對檢驗檢測方法的偏離、增加或刪減,以及特定檢驗檢測條件的信息,如環(huán)境條件;b)適用時,給出符合(或不符合)要求或規(guī)范的聲明;c)適用時,評定測量不確定度的聲明。當不確定度與檢測結(jié)果的有效性或應用有關,或客戶的指令中有要求,或當對測量結(jié)果依據(jù)規(guī)范的限制進行符合性判定時,需要提供有關不確定度的信息;J,d)適用且需要時,提出意見和解釋;e)特定檢驗檢測方法或客戶所要求的附加信息。當檢驗檢測機構(gòu)從事抽樣檢驗檢測時,應有完整、充分的信息支撐其檢驗檢測報告或證書。當需要對
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