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文檔簡介

1、泓域咨詢/定制化木質家具項目計劃書定制化木質家具項目計劃書xx投資管理公司目錄第一章 項目總論9一、 項目名稱及投資人9二、 編制原則9三、 編制依據10四、 編制范圍及內容10五、 項目建設背景10六、 結論分析11主要經濟指標一覽表13第二章 項目建設背景及必要性分析15一、 定制家居行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀15二、 行業(yè)主要特點15三、 推動縣域經濟特色化發(fā)展16四、 項目實施的必要性16第三章 項目承辦單位基本情況18一、 公司基本信息18二、 公司簡介18三、 公司競爭優(yōu)勢19四、 公司主要財務數(shù)據21公司合并資產負債表主要數(shù)據21公司合并利潤表主要數(shù)據22五、 核心人員介紹22六、 經營宗旨

2、23七、 公司發(fā)展規(guī)劃24第四章 行業(yè)發(fā)展分析26一、 家具行業(yè)的發(fā)展前景26二、 家具行業(yè)的發(fā)展概況28三、 進入行業(yè)的主要壁壘28第五章 產品方案30一、 建設規(guī)模及主要建設內容30二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領30產品規(guī)劃方案一覽表31第六章 建筑技術方案說明32一、 項目工程設計總體要求32二、 建設方案32三、 建筑工程建設指標32建筑工程投資一覽表33第七章 SWOT分析說明35一、 優(yōu)勢分析(S)35二、 劣勢分析(W)37三、 機會分析(O)37四、 威脅分析(T)38第八章 運營模式42一、 公司經營宗旨42二、 公司的目標、主要職責42三、 各部門職責及權限43四、 財務會計

3、制度46第九章 環(huán)保分析50一、 編制依據50二、 建設期大氣環(huán)境影響分析51三、 建設期水環(huán)境影響分析51四、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析51五、 建設期聲環(huán)境影響分析52六、 環(huán)境管理分析53七、 結論55八、 建議55第十章 工藝技術說明57一、 企業(yè)技術研發(fā)分析57二、 項目技術工藝分析59三、 質量管理61四、 設備選型方案62主要設備購置一覽表62第十一章 勞動安全分析64一、 編制依據64二、 防范措施67三、 預期效果評價72第十二章 投資方案分析73一、 投資估算的編制說明73二、 建設投資估算73建設投資估算表75三、 建設期利息75建設期利息估算表76四、 流動資金77

4、流動資金估算表77五、 項目總投資78總投資及構成一覽表78六、 資金籌措與投資計劃79項目投資計劃與資金籌措一覽表80第十三章 項目經濟效益分析82一、 基本假設及基礎參數(shù)選取82二、 經濟評價財務測算82營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表82綜合總成本費用估算表84利潤及利潤分配表86三、 項目盈利能力分析86項目投資現(xiàn)金流量表88四、 財務生存能力分析89五、 償債能力分析90借款還本付息計劃表91六、 經濟評價結論91第十四章 風險防范93一、 項目風險分析93二、 項目風險對策95第十五章 項目總結分析98第十六章 補充表格100營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表100綜合總成本費用

5、估算表100固定資產折舊費估算表101無形資產和其他資產攤銷估算表102利潤及利潤分配表103項目投資現(xiàn)金流量表104借款還本付息計劃表105建設投資估算表106建設投資估算表106建設期利息估算表107固定資產投資估算表108流動資金估算表109總投資及構成一覽表110項目投資計劃與資金籌措一覽表111報告說明定制家居行業(yè)的季節(jié)性主要與居民的商品住房購買和交房時間有關,也與居民存量房的一次或二次裝修有關。同時,受消費者的消費習慣和消費意愿影響較大,每年“金九銀十”商家優(yōu)惠幅度大,是行業(yè)銷售的高峰期。從每年的9月至次年1月前,是國內消費者家庭裝修的高峰期;另外,人們習慣于春節(jié)過后安排裝修事宜,

6、夏季由于氣候的原因為裝修淡季。因此,自第二季度起,特別是在第四季度,家具的銷售量較大,呈現(xiàn)出一定的季節(jié)性。根據謹慎財務估算,項目總投資40092.27萬元,其中:建設投資33023.68萬元,占項目總投資的82.37%;建設期利息384.83萬元,占項目總投資的0.96%;流動資金6683.76萬元,占項目總投資的16.67%。項目正常運營每年營業(yè)收入66200.00萬元,綜合總成本費用54175.06萬元,凈利潤8782.81萬元,財務內部收益率15.74%,財務凈現(xiàn)值8413.20萬元,全部投資回收期6.23年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現(xiàn)值良好,投資回收期合理。該項目符合國

7、家有關政策,建設有著較好的社會效益,建設單位為此做了大量工作,建議各有關部門給予大力支持,使其早日建成發(fā)揮效益。本報告為模板參考范文,不作為投資建議,僅供參考。報告產業(yè)背景、市場分析、技術方案、風險評估等內容基于公開信息;項目建設方案、投資估算、經濟效益分析等內容基于行業(yè)研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。第一章 項目總論一、 項目名稱及投資人(一)項目名稱定制化木質家具項目(二)項目投資人xx投資管理公司(三)建設地點本期項目選址位于xx。二、 編制原則為實現(xiàn)產業(yè)高質量發(fā)展的目標,報告確定按如下原則編制:1、認真貫徹國家和地方產業(yè)發(fā)展的總體思路:資源綜合利用、節(jié)約能源、提高社會效益

8、和經濟效益。2、嚴格執(zhí)行國家、地方及主管部門制定的環(huán)保、職業(yè)安全衛(wèi)生、消防和節(jié)能設計規(guī)定、規(guī)范及標準。3、積極采用新工藝、新技術,在保證產品質量的同時,力求節(jié)能降耗。4、堅持可持續(xù)發(fā)展原則。三、 編制依據1、中國制造2025;2、“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展規(guī)劃;3、工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年);4、促進中小企業(yè)發(fā)展規(guī)劃(20162020年);5、中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要;6、關于實現(xiàn)產業(yè)經濟高質量發(fā)展的相關政策;7、項目建設單位提供的相關技術參數(shù);8、相關產業(yè)調研、市場分析等公開信息。四、 編制范圍及內容本報告對項目建設的背景及

9、概況、市場需求預測和建設的必要性、建設條件、工程技術方案、項目的組織管理和勞動定員、項目實施計劃、環(huán)境保護與消防安全、項目招投標方案、投資估算與資金籌措、效益評價等方面進行綜合研究和分析,為有關部門對工程項目決策和建設提供可靠和準確的依據。五、 項目建設背景隨著居民收入增長、消費理念的升級轉變以及環(huán)保意識的提升,人們對家具產品的需求已不僅限于滿足基礎的使用功能,更偏好于個性化設計、品質化、品牌化的消費導向,使得對定制類產品的需求不斷提升,推動家具行業(yè)中的定制家居市場逆勢增長。六、 結論分析(一)項目選址本期項目選址位于xx,占地面積約89.00畝。(二)建設規(guī)模與產品方案項目正常運營后,可形成

10、年產xxx套定制化木質家具的生產能力。(三)項目實施進度本期項目建設期限規(guī)劃12個月。(四)投資估算本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投資40092.27萬元,其中:建設投資33023.68萬元,占項目總投資的82.37%;建設期利息384.83萬元,占項目總投資的0.96%;流動資金6683.76萬元,占項目總投資的16.67%。(五)資金籌措項目總投資40092.27萬元,根據資金籌措方案,xx投資管理公司計劃自籌資金(資本金)24384.99萬元。根據謹慎財務測算,本期工程項目申請銀行借款總額15707.28萬元。(六)經濟評價1、項目達產年預期營

11、業(yè)收入(SP):66200.00萬元。2、年綜合總成本費用(TC):54175.06萬元。3、項目達產年凈利潤(NP):8782.81萬元。4、財務內部收益率(FIRR):15.74%。5、全部投資回收期(Pt):6.23年(含建設期12個月)。6、達產年盈虧平衡點(BEP):27988.43萬元(產值)。(七)社會效益該項目的建設符合國家產業(yè)政策;同時項目的技術含量較高,其建設是必要的;該項目市場前景較好;該項目外部配套條件齊備,可以滿足生產要求;財務分析表明,該項目具有一定盈利能力。綜上,該項目建設條件具備,經濟效益較好,其建設是可行的。本項目實施后,可滿足國內市場需求,增加國家及地方財政

12、收入,帶動產業(yè)升級發(fā)展,為社會提供更多的就業(yè)機會。另外,由于本項目環(huán)保治理手段完善,不會對周邊環(huán)境產生不利影響。因此,本項目建設具有良好的社會效益。(八)主要經濟技術指標主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積59333.00約89.00畝1.1總建筑面積93428.101.2基底面積34413.141.3投資強度萬元/畝346.292總投資萬元40092.272.1建設投資萬元33023.682.1.1工程費用萬元27914.622.1.2其他費用萬元4509.242.1.3預備費萬元599.822.2建設期利息萬元384.832.3流動資金萬元6683.763資金籌措萬元40092

13、.273.1自籌資金萬元24384.993.2銀行貸款萬元15707.284營業(yè)收入萬元66200.00正常運營年份5總成本費用萬元54175.06""6利潤總額萬元11710.41""7凈利潤萬元8782.81""8所得稅萬元2927.60""9增值稅萬元2621.08""10稅金及附加萬元314.53""11納稅總額萬元5863.21""12工業(yè)增加值萬元20247.79""13盈虧平衡點萬元27988.43產值14回收期年6.23

14、15內部收益率15.74%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元8413.20所得稅后第二章 項目建設背景及必要性分析一、 定制家居行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀隨著越來越多的定制家居品牌公司成功上市,定制家居行業(yè)已進入渠道、品類、產能快速擴張時期,行業(yè)競爭加劇,同時該細分行業(yè)的高成長性、優(yōu)質盈利性吸引了上游企業(yè)、成品家具企業(yè)的進入,銷售渠道被多元化截流,行業(yè)增速有所放緩。二、 行業(yè)主要特點定制家居行業(yè)的生產模式為以客戶為中心,按客戶要求的尺寸、顏色、材質進行定制化生產。銷售模式采取經銷與直營相結合的模式。經銷采取經銷商專賣店模式;直營模式分為直營店、家裝公司和大宗工程客戶銷售模式。定制家居行業(yè)主要以經銷商的零售模式為主

15、,隨著新興渠道的崛起,家裝公司整裝模式以及大宗工程業(yè)務模式發(fā)展較快。經銷模式指生產企業(yè)將自己所擁有的品牌、商標等授予經銷商使用,并提供經銷商人員培訓、經營管理等幫助,由經銷商設立專賣店銷售企業(yè)生產的產品,并由經銷商自行承擔經營風險。采用經銷商專賣店模式,有利于企業(yè)充分借助經銷商的經驗和社會資源,快速建設銷售渠道,迅速擴大市場份額。三、 推動縣域經濟特色化發(fā)展加快提升縣域經濟綜合實力,支持各區(qū)縣建設特色產業(yè)集群(基地),有序實施“縣改區(qū)”“縣改市”,提升縣域經濟在全省位勢。支持屯溪區(qū)提升能級和品質,加快建設宜居宜業(yè)宜游的現(xiàn)代化“首善之區(qū)”;支持黃山區(qū)策應山上山下聯(lián)動發(fā)展,加快建設皖南重要旅游目的

16、地和集散地;支持徽州區(qū)全面增強產業(yè)吸納力和城市承載力,加快建設創(chuàng)新集聚、產業(yè)強勁、美麗現(xiàn)代的高品質城市新區(qū);支持歙縣發(fā)揮毗鄰杭州優(yōu)勢,加快建設宜居宜業(yè)宜游的現(xiàn)代化新城市;支持休寧縣發(fā)揮“休屯同城”先行優(yōu)勢,加快建設南部城鎮(zhèn)群重要增長極、中心城區(qū)功能拓展承載地;支持黟縣發(fā)揮世界文化遺產優(yōu)勢,加快建設現(xiàn)代國際鄉(xiāng)村旅游綜合示范區(qū);支持祁門縣鍛造綠色生態(tài)長板,加快建設新時代“世界紅茶之都”。推進以區(qū)縣城為重要載體的新型城鎮(zhèn)化,支持區(qū)縣城創(chuàng)建國家級、省級新型城鎮(zhèn)化示范縣城,提升重點鎮(zhèn)發(fā)展水平,促進收縮型鄉(xiāng)鎮(zhèn)瘦身強體,有序推進空心村合村并鎮(zhèn),打造一批工業(yè)強鎮(zhèn)、旅游強鎮(zhèn)、文化名鎮(zhèn)、生態(tài)名鎮(zhèn)、康養(yǎng)名鎮(zhèn)。完善以

17、產業(yè)為核心的小鎮(zhèn)發(fā)展機制,形成30個左右全省乃至全國有影響力的精品特色小鎮(zhèn)。四、 項目實施的必要性(一)提升公司核心競爭力項目的投資,引入資金的到位將改善公司的資產負債結構,補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力,降低公司財務費用水平,提升公司盈利能力,促進公司的進一步發(fā)展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產業(yè)服務商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅實支持,提高公司核心競爭力。第三章 項目承辦單位基本情況一、 公司基本信息1、公司名稱:xx投資管理公司2、法定代表人:郝xx3、注冊資本:890萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼:xxxxxxxxxxxxx5、登記機關:xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期:

18、2011-3-157、營業(yè)期限:2011-3-15至無固定期限8、注冊地址:xx市xx區(qū)xx9、經營范圍:從事定制化木質家具相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。)二、 公司簡介公司注重發(fā)揮員工民主管理、民主參與、民主監(jiān)督的作用,建立了工會組織,并通過明確職工代表大會各項職權、組織制度、工作制度,進一步規(guī)范廠務公開的內容、程序、形式,企業(yè)民主管理水平進一步提升。圍繞公司戰(zhàn)略和高質量發(fā)展,以提高全員思想政治素質、業(yè)務素質和履職能力為核心,堅持戰(zhàn)略導向、問題導向和需求導向,持續(xù)

19、深化教育培訓改革,精準實施培訓,努力實現(xiàn)員工成長與公司發(fā)展的良性互動。本公司秉承“顧客至上,銳意進取”的經營理念,堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質的服務。公司堅持“責任+愛心”的服務理念,將誠信經營、誠信服務作為企業(yè)立世之本,在服務社會、方便大眾中贏得信譽、贏得市場?!皾M足社會和業(yè)主的需要,是我們不懈的追求”的企業(yè)觀念,面對經濟發(fā)展步入快車道的良好機遇,正以高昂的熱情投身于建設宏偉大業(yè)。三、 公司競爭優(yōu)勢(一)自主研發(fā)優(yōu)勢公司在各個細分領域深入研究的同時,通過整合各平臺優(yōu)勢,構建全產品系列,并不斷進行產品結構升級,順應行業(yè)一體化、集成創(chuàng)新的發(fā)展趨勢。通過多年積累,公司產品性能處于國內領

20、先水平。公司多年來堅持技術創(chuàng)新,不斷改進和優(yōu)化產品性能,實現(xiàn)產品結構升級。公司結合國內市場客戶的個性化需求,不斷升級技術,充分體現(xiàn)了公司的持續(xù)創(chuàng)新能力。在不斷開發(fā)新產品的過程中,公司已有多項產品均為國內領先水平。在注重新產品、新技術研發(fā)的同時,公司還十分重視自主知識產權的保護。(二)工藝和質量控制優(yōu)勢公司進口大量設備和檢測設備,有效提高了精度、生產效率,為產品研發(fā)與確保產品質量奠定了堅實的基礎。此外,公司是行業(yè)內較早通過ISO9001質量體系認證的企業(yè)之一,公司產品根據市場及客戶需要通過了產品認證,表明公司產品不僅滿足國內高端客戶的要求,而且部分產品能夠與國際標準接軌,能夠躋身于國際市場競爭中

21、。在日常生產中,公司嚴格按照質量體系管理要求,不斷完善產品的研發(fā)、生產、檢驗、客戶服務等流程,保證公司產品質量的穩(wěn)定性。(三)產品種類齊全優(yōu)勢公司不僅能滿足客戶對標準化產品的需求,而且能根據客戶的個性化要求,定制生產規(guī)格、型號不同的產品。公司齊全的產品系列,完備的產品結構,能夠為客戶提供一站式服務。對公司來說,實現(xiàn)了對具有多種產品需求客戶的資源共享,拓展了銷售渠道,增加了客戶粘性。公司產品價格與國外同類產品相比有較強性價比優(yōu)勢,在國內市場起到了逐步替代進口產品的作用。(四)營銷網絡及服務優(yōu)勢根據公司產品服務的特點、客戶分布的地域特點,公司營銷覆蓋了華南、華東、華北及東北等下游客戶較為集中的區(qū)域

22、,并在歐美、日本、東南亞等國家和地區(qū)初步建立經銷商網絡,及時了解客戶需求,為客戶提供貼身服務,達到快速響應的效果。公司擁有一支行業(yè)經驗豐富的銷售團隊,在各區(qū)域配備銷售人員,建立從市場調研、產品推廣、客戶管理、銷售管理到客戶服務的多維度銷售網絡體系。公司的服務覆蓋產品服務整個生命周期,公司多名銷售人員具有研發(fā)背景,可引導客戶的技術需求并為其提供解決方案,為客戶提供及時、深入的專業(yè)技術服務與支持。公司與經銷商互利共贏,結成了長期戰(zhàn)略合作伙伴關系,公司經銷網絡較為穩(wěn)定,有利于深耕行業(yè)和區(qū)域市場,帶動經銷商共同成長。四、 公司主要財務數(shù)據公司合并資產負債表主要數(shù)據項目2020年12月2019年12月2

23、018年12月資產總額15743.2012594.5611807.40負債總額5761.374609.104321.03股東權益合計9981.837985.467486.37公司合并利潤表主要數(shù)據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入46769.5637415.6535077.17營業(yè)利潤10204.638163.707653.47利潤總額8383.506706.806287.63凈利潤6287.634904.354527.09歸屬于母公司所有者的凈利潤6287.634904.354527.09五、 核心人員介紹1、郝xx,中國國籍,1978年出生,本科學歷,中國注冊會計師。2015

24、年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。2、蔣xx,1974年出生,研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長;2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。3、史xx,中國國籍,無永久境外居留權,1971年出生,本科學歷,中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務

25、總監(jiān)。4、鄒xx,中國國籍,無永久境外居留權,1958年出生,本科學歷,高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理;2019年3月至今任公司董事。5、戴xx,中國國籍,無永久境外居留權,1961年出生,本科學歷,高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。6、石xx,中國國籍,無永久境外居留權,1970年出生,碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。7、龔xx,中國國籍,197

26、7年出生,本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監(jiān)事。8、侯xx,中國國籍,無永久境外居留權,1959年出生,大專學歷,高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。六、 經營宗旨運用現(xiàn)代科學管理方法,保證公司在市場競爭中獲得成功,使全體股東獲得滿意的投資回報并為國家和本地區(qū)的經濟繁榮作出貢獻。七、 公司發(fā)展規(guī)劃(一)戰(zhàn)略目標與發(fā)展規(guī)劃公司致力于為多產業(yè)的多領域客戶提供高質量產品、技術服務與整體解決方案,為成為百億級產

27、業(yè)領軍企業(yè)而努力奮斗。(二)措施及實施效果公司立足于本行業(yè),以先進的技術和高品質的產品滿足產品日益提升的質量標準和技術進步要求,為國內外生產商率先提供多種產品,為提升轉換率和品質保證以及成本降低持續(xù)做出貢獻,同時通過與產業(yè)鏈優(yōu)質客戶緊密合作,為公司帶來穩(wěn)定的業(yè)務增長和持續(xù)的收益。公司通過產品和商業(yè)模式的不斷創(chuàng)新以及與產業(yè)鏈企業(yè)深度融合,建立創(chuàng)新引領、合作共贏的模式,再造行業(yè)新格局。(三)未來規(guī)劃采取的措施公司始終秉持提供性價比最優(yōu)的產品和技術服務的理念,充分發(fā)揮公司在技術以及膜工藝技術的扎實基礎及創(chuàng)新能力,為成為百億級產業(yè)領軍企業(yè)而努力奮斗。在近期的三至五年,公司聚焦于產業(yè)的研發(fā)、智能制造和銷

28、售,在消費升級帶來的產業(yè)結構調整所需的領域積極布局。致力于為多產業(yè)的多領域客戶提供中高端技術服務與整體解決方案。在未來的五至十年,以蓬勃發(fā)展的中國市場為核心,利用中國“一帶一路”發(fā)展機遇,利用獨立創(chuàng)新、聯(lián)合開發(fā)、并購和收購等多種方法,掌握國際領先的技術,使得公司真正成為國際領先的創(chuàng)新型企業(yè)。第四章 行業(yè)發(fā)展分析一、 家具行業(yè)的發(fā)展前景1、國民收入水平提高為行業(yè)需求增長提供支撐隨著宏觀經濟的發(fā)展,我國城鎮(zhèn)居民可支配收入持續(xù)增長,居民消費能力提升,同時居民消費結構和消費理念也出現(xiàn)了一定變化,影響居民消費行為的因素從單純的價格因素逐漸發(fā)展到品牌、質量、信譽、服務以及購物環(huán)境等綜合因素。同時城鎮(zhèn)居民可

29、支配收入的提高,也為整體家居行業(yè)需求的增長提供了強有力的支撐。根據國家統(tǒng)計局的數(shù)據,2011年至2020年,中國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入由21,810元上升至43,834元,年均復合增長率為8.06%。2、國家城鎮(zhèn)化水平不斷提高,為家具行業(yè)提供廣闊市場進入21世紀以來,中國的城鎮(zhèn)化率不斷提升。20112020年,中國城鎮(zhèn)化率從51.27%提升至63.89%,發(fā)改委印發(fā)2019年新型城鎮(zhèn)化建設重點任務,提出要繼續(xù)加大戶籍制度改革力度,全面放開放寬落戶條件,并全面取消重點群體落戶限制,積極推動已在城鎮(zhèn)就業(yè)的農業(yè)轉移人口落戶。城鎮(zhèn)化進程加快以及隨之而來的人口遷移有利于房地產市場和整體家居行業(yè)的發(fā)展。3

30、、龐大的適婚人群成為消費主力婚育購房需求使裝修和家具需求平穩(wěn)增長。20世紀80年代,中國進入第三次生育高峰期,1985年至1998年出生的人口數(shù)量處于較高水平。這些年齡段的人口目前屬于適婚、適育人群,為未來購房需求的主力軍。出生高峰期帶來的人口數(shù)量增長,將促進購房需求,從而帶來裝修和家具需求的增長。4、房地產市場繼續(xù)為家具行業(yè)提供發(fā)展空間近年來,我國房地產和建筑行業(yè)不斷發(fā)展,有效改善了城鎮(zhèn)居民的住房條件。在房地產政策堅持“房住不炒”的基調下,房地產行業(yè)的平穩(wěn)發(fā)展帶來住宅銷售面積的增加,推動了家居裝飾及家具市場的穩(wěn)定增長。5、精裝修發(fā)展進入快車道,同時大力發(fā)展綠色環(huán)保建材建筑業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃

31、明確要求,到2020年,新開工全裝修成品住宅面積達到30%,城鎮(zhèn)綠色建筑占新建建筑比重達到50%,綠色建材應用比例達到40%。在中央的倡導下,地方政府也陸續(xù)出臺了相應的“全裝修”政策,明確提出全裝修覆蓋率,努力提高全裝修滲透率。全裝修已經進入發(fā)展的快車道,由此帶來的大宗工程業(yè)務將驅動家具行業(yè)的快速增長。另外,未來,我國家具行業(yè)也將更重視生產工藝和產品的綠色環(huán)保,有效降低生產過程的能源消耗,進一步保障消費者的健康和權益。二、 家具行業(yè)的發(fā)展概況家具行業(yè)屬于消費產品及服務零售行業(yè)類別。家具作為住房裝修不可或缺的部分,可以起到安全、裝飾、心里滿足等作用,是人民居住的重要需求?,F(xiàn)階段,受居民可支配收入

32、提高、消費結構升級影響以及在中國居民的實木情結推動下,我國木質家具行業(yè)迎來了新一輪的發(fā)展機遇,木質家具的市場規(guī)模不斷擴大。三、 進入行業(yè)的主要壁壘1、品牌壁壘整體家居行業(yè)經過多年發(fā)展,已形成了相當規(guī)模的國內品牌企業(yè)。目前,部分品牌在業(yè)內已具有較高的知名度,樹立了良好形象,在市場競爭中占有先發(fā)優(yōu)勢。由于品牌建設需要大量資金長期投入,需要在市場中沉淀,經受消費者長時間的考驗,行業(yè)的新進入者難以在短期內積累良好的口碑,形成具有競爭力的品牌。因此,品牌是進入本行業(yè)的重要壁壘。2、資金壁壘整體家居行業(yè)目前已經具備機械化、自動化和信息化的技術水平。進入這個行業(yè)需要大量的前期資金投入,才能具備基本的生產條件

33、。同時考慮到組織效率、生產流程管理等方面的技術沉淀,新進入的企業(yè)在生產上難以獲得成本優(yōu)勢。因此,資金是進入本行業(yè)的重要壁壘。3、營銷網絡壁壘目前,整體家居行業(yè)中,經銷商模式是主要的銷售渠道,經銷商的數(shù)量、覆蓋范圍、銷售實力以及行業(yè)經驗沉淀是影響營銷網絡效率的重要因素??紤]到新進入的企業(yè),產品尚未在市場上獲得良好的聲譽,優(yōu)質的經銷商選擇新企業(yè)作為加盟對象的風險較高,可能性較低。同時考慮到經銷商培訓和管理方面的因素,建立一個有效的營銷網絡,需要大量的人才和豐富的管理經驗。因此,營銷網絡是進入本行業(yè)的重要壁壘。第五章 產品方案一、 建設規(guī)模及主要建設內容(一)項目場地規(guī)模該項目總占地面積59333.

34、00(折合約89.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積93428.10。(二)產能規(guī)模根據國內外市場需求和xx投資管理公司建設能力分析,建設規(guī)模確定達產年產xxx套定制化木質家具,預計年營業(yè)收入66200.00萬元。二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整,各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平,并參考市場需求預測情況確定,同時,把產量和銷量視為一致,本報告將按照初步產品方案進行測算。經銷模式指生產企業(yè)將自己所

35、擁有的品牌、商標等授予經銷商使用,并提供經銷商人員培訓、經營管理等幫助,由經銷商設立專賣店銷售企業(yè)生產的產品,并由經銷商自行承擔經營風險。采用經銷商專賣店模式,有利于企業(yè)充分借助經銷商的經驗和社會資源,快速建設銷售渠道,迅速擴大市場份額。產品規(guī)劃方案一覽表序號產品(服務)名稱單位單價(元)年設計產量產值1定制化木質家具套xxx2定制化木質家具套xxx3定制化木質家具套xxx4.套5.套6.套合計xxx66200.00第六章 建筑技術方案說明一、 項目工程設計總體要求1、建筑結構設計力求貫徹“經濟、實用和兼顧美觀”的原則,根據工藝需要,結合當?shù)氐刭|條件及地需條件綜合考慮。2、為滿足工藝生產的需要

36、,方便操作、檢修和管理,盡量采取廠房一體化,充分考慮豎向組合,立求縮短管線,降低能耗,節(jié)約用地,減少投資。3、為加快建設速度并為今后的技術改造留下發(fā)展空間,主廠房設計成輕鋼結構,各層主要設備的懸掛、支撐均采用鋼結構,實現(xiàn)輕型化,并滿足防腐防爆規(guī)范及有關規(guī)定。二、 建設方案主要廠房在滿足工藝使用要求,滿足防火、通風、采光要求的前提下,力求做到布置緊湊、節(jié)省用地。車間立面造型簡潔明快,體現(xiàn)現(xiàn)代化企業(yè)的建筑特色。屋面防水、保溫盡可能采用質量較高、性能可靠的新型建筑材料。本項目中主要生產車間及倉庫均為鋼結構,次建筑為磚混結構??紤]當?shù)氐卣饚У姆植?,工程設計中將加強建筑物抗震結構措施,以增強建筑物的抗震

37、能力。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積93428.10,其中:生產工程69462.93,倉儲工程7299.03,行政辦公及生活服務設施7708.39,公共工程8957.75。建筑工程投資一覽表單位:、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程18927.2369462.939414.381.11#生產車間5678.1720838.882824.311.22#生產車間4731.8117365.732353.591.33#生產車間4542.5416671.102259.451.44#生產車間3974.7214587.221977.022倉儲工程7226.767299.03596.

38、842.11#倉庫2168.032189.71179.052.22#倉庫1806.691824.76149.212.33#倉庫1734.421751.77143.242.44#倉庫1517.621532.80125.343辦公生活配套1875.527708.391150.723.1行政辦公樓1219.095010.45747.973.2宿舍及食堂656.432697.94402.754公共工程6538.508957.75890.43輔助用房等5綠化工程8027.75130.40綠化率13.53%6其他工程16892.1155.887合計59333.0093428.1012238.65第七章 S

39、WOT分析說明一、 優(yōu)勢分析(S)(一)自主研發(fā)優(yōu)勢公司在各個細分領域深入研究的同時,通過整合各平臺優(yōu)勢,構建全產品系列,并不斷進行產品結構升級,順應行業(yè)一體化、集成創(chuàng)新的發(fā)展趨勢。通過多年積累,公司產品性能處于國內領先水平。公司多年來堅持技術創(chuàng)新,不斷改進和優(yōu)化產品性能,實現(xiàn)產品結構升級。公司結合國內市場客戶的個性化需求,不斷升級技術,充分體現(xiàn)了公司的持續(xù)創(chuàng)新能力。在不斷開發(fā)新產品的過程中,公司已有多項產品均為國內領先水平。在注重新產品、新技術研發(fā)的同時,公司還十分重視自主知識產權的保護。(二)工藝和質量控制優(yōu)勢公司進口大量設備和檢測設備,有效提高了精度、生產效率,為產品研發(fā)與確保產品質量奠

40、定了堅實的基礎。此外,公司是行業(yè)內較早通過ISO9001質量體系認證的企業(yè)之一,公司產品根據市場及客戶需要通過了產品認證,表明公司產品不僅滿足國內高端客戶的要求,而且部分產品能夠與國際標準接軌,能夠躋身于國際市場競爭中。在日常生產中,公司嚴格按照質量體系管理要求,不斷完善產品的研發(fā)、生產、檢驗、客戶服務等流程,保證公司產品質量的穩(wěn)定性。(三)產品種類齊全優(yōu)勢公司不僅能滿足客戶對標準化產品的需求,而且能根據客戶的個性化要求,定制生產規(guī)格、型號不同的產品。公司齊全的產品系列,完備的產品結構,能夠為客戶提供一站式服務。對公司來說,實現(xiàn)了對具有多種產品需求客戶的資源共享,拓展了銷售渠道,增加了客戶粘性

41、。公司產品價格與國外同類產品相比有較強性價比優(yōu)勢,在國內市場起到了逐步替代進口產品的作用。(四)營銷網絡及服務優(yōu)勢根據公司產品服務的特點、客戶分布的地域特點,公司營銷覆蓋了華南、華東、華北及東北等下游客戶較為集中的區(qū)域,并在歐美、日本、東南亞等國家和地區(qū)初步建立經銷商網絡,及時了解客戶需求,為客戶提供貼身服務,達到快速響應的效果。公司擁有一支行業(yè)經驗豐富的銷售團隊,在各區(qū)域配備銷售人員,建立從市場調研、產品推廣、客戶管理、銷售管理到客戶服務的多維度銷售網絡體系。公司的服務覆蓋產品服務整個生命周期,公司多名銷售人員具有研發(fā)背景,可引導客戶的技術需求并為其提供解決方案,為客戶提供及時、深入的專業(yè)技

42、術服務與支持。公司與經銷商互利共贏,結成了長期戰(zhàn)略合作伙伴關系,公司經銷網絡較為穩(wěn)定,有利于深耕行業(yè)和區(qū)域市場,帶動經銷商共同成長。二、 劣勢分析(W)(一)資本實力不足公司發(fā)展主要依賴于自有資金和銀行貸款,公司產能建設、研發(fā)投入及日常營運資金需求較大,目前的信貸模式難以滿足公司的資金需求,制約公司發(fā)展。尤其面對國外主要競爭對手的資本實力,以及智能制造產業(yè)升級需求,公司需要拓寬融資渠道,進一步提高技術水平、優(yōu)化產品結構,增強自身的競爭力。(二)產能瓶頸制約公司產品核心技術國內領先,產品質量獲得客戶高度認可,但未來隨著業(yè)務規(guī)模擴大、產品質量和性能不斷提升,訂單逐年增加,公司現(xiàn)有產能已不能滿足日益

43、增長的市場需求。面對未來逐年上升的產品需求量,產能成為制約公司快速發(fā)展的重要因素,可能會削弱公司未來在國內外市場的核心競爭力。三、 機會分析(O)(一)不斷提升技術研發(fā)實力是鞏固行業(yè)地位的必要措施公司長期積累已取得了較豐富的研發(fā)成果。隨著研究領域的不斷擴大,公司產品不斷往精密化、智能化方向發(fā)展,投資項目的建設,將支持公司在相關領域投入更多的人力、物力和財力,進一步提升公司研發(fā)實力,加快產品開發(fā)速度,持續(xù)優(yōu)化產品結構,滿足行業(yè)發(fā)展和市場競爭的需求,鞏固并增強公司在行業(yè)內的優(yōu)勢競爭地位,為建設國際一流的研發(fā)平臺提供充實保障。(二)公司行業(yè)地位突出,項目具備實施基礎公司自成立之日起就專注于行業(yè)領域,

44、已形成了包括自主研發(fā)、品牌、質量、管理等在內的一系列核心競爭優(yōu)勢,行業(yè)地位突出,為項目的實施提供了良好的條件。在生產方面,公司擁有良好生產管理基礎,并且擁有國際先進的生產、檢測設備;在技術研發(fā)方面,公司系國家高新技術企業(yè),擁有省級企業(yè)技術中心,并與科研院所、高校保持著長期的合作關系,已形成了完善的研發(fā)體系和創(chuàng)新機制,具備進一步升級改造的條件;在營銷網絡建設方面,公司通過多年發(fā)展已建立了良好的營銷服務體系,營銷網絡拓展具備可復制性。四、 威脅分析(T)(一)市場競爭風險本行業(yè)下游客戶對產品的質量與穩(wěn)定性要求較高,因此對于行業(yè)新進入者存在一定技術、品牌和質量控制及銷售渠道壁壘。更多本土競爭對手的加

45、入,以及技術的不斷成熟,產品可能出現(xiàn)一定程度的同質化,從而導致市場價格下降、行業(yè)利潤縮減。國外競爭對手具有較強的資金及技術實力、較高的品牌知名度和市場影響力,與之相比,公司雖然具有良好的產品性能和本地支持優(yōu)勢,但在整體實力方面還有一定差距。公司如不能加大技術創(chuàng)新和管理創(chuàng)新,持續(xù)優(yōu)化產品結構,鞏固發(fā)展自己的市場地位,將面臨越來越激烈的市場競爭風險。(二)新產品開發(fā)風險多年來,公司始終堅持以新產品研發(fā)為發(fā)展導向,注重在產品開發(fā)、技術升級的基礎上對市場需求進行充分的論證,使得公司新產品投放市場取得了較好的效果。但如果公司在技術研發(fā)過程中不能及時準確把握技術、產品和市場的發(fā)展趨勢,導致研發(fā)的新產品不能

46、獲得市場認可,公司已有的競爭優(yōu)勢將可能被削弱,從而對公司產品的市場份額、經濟效益及發(fā)展前景造成不利影響。(三)核心人員及核心技術流失的風險公司已建立起較為完善的研發(fā)體系,并擁有技術過硬、敢于創(chuàng)新的研發(fā)團隊。公司的核心技術來源于研發(fā)團隊的整體努力,不依賴于個別核心技術人員,但核心技術人員對公司的產品研發(fā)、工藝改進起到了關鍵作用。如果公司出現(xiàn)核心技術人員流失或核心技術失密,將會對公司的研發(fā)和生產經營造成不利影響。(四)原材料價格波動風險原材料占主營業(yè)務成本的比重較高,因此原材料價格變化對公司經營業(yè)績影響較大。公司采用“以銷定產、保持合理庫存”的生產模式,主要根據前期銷售記錄、銷售預測及庫存情況安排

47、采購和生產,并在采購時充分考慮當時原材料價格因素。但若原材料價格發(fā)生劇烈波動,將引起公司產品成本的大幅變化,則可能對公司經營產生不利影響。(五)產品價格波動風險公司所面臨的是來自國際和國內其他生產廠商的競爭。除了原材料的價格波動影響以外,行業(yè)整體的供需情況和競爭對手的銷售策略都有可能對公司產品的銷售價格造成影響。假如市場競爭加劇,或者行業(yè)主要競爭對手調整經營策略,公司產品銷售價格可能面臨短期波動的風險。(六)毛利率下滑風險公司各類產品的銷售單價、單位成本及銷售結構存在波動。未來如果行業(yè)激烈競爭程度加劇,或是下游廠商行業(yè)利潤率下降而降低其的采購成本,則公司存在主要產品價格下降進而導致公司綜合毛利

48、率下滑的風險。(七)稅收優(yōu)惠政策變動風險如未來公司無法通過高新技術企業(yè)重新認定及復審或國家對高新技術企業(yè)所得稅政策進行調整,將面臨所得稅優(yōu)惠變化風險,可能對公司盈利水平產生不利影響。(八)產能擴大后的銷售風險如果項目建成投產后市場環(huán)境發(fā)生了較大不利變化或市場開拓不能如期推進,公司屆時將面臨產能擴大導致的產品銷售風險。(九)公司成長性風險行業(yè)雖然具有較好的發(fā)展前景,但發(fā)行人的成長受到多方面因素的影響,包括宏觀經濟、行業(yè)發(fā)展前景、競爭狀態(tài)、行業(yè)地位、業(yè)務模式、技術水平、自主創(chuàng)新能力、銷售水平等因素。如果這些因素出現(xiàn)不利于發(fā)行人的變化,將會影響到發(fā)行人的盈利能力,從而無法順利實現(xiàn)預期的成長性。因此,

49、發(fā)行人在未來發(fā)展過程中面臨成長性風險。第八章 運營模式一、 公司經營宗旨運用現(xiàn)代科學管理方法,保證公司在市場競爭中獲得成功,使全體股東獲得滿意的投資回報并為國家和本地區(qū)的經濟繁榮作出貢獻。二、 公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業(yè)改革,加快結構調整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現(xiàn)代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經濟效益,完善管理制度及運營網絡。遠期目標:探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國際、國內兩個市場,優(yōu)化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產業(yè)集團化發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把

50、公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。(二)主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策,在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導向,依法自主經營。2、根據國家和地方產業(yè)政策、定制化木質家具行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據國家法律、法規(guī)和定制化木質家具行業(yè)有關政策,優(yōu)化配置經營要素,組織實施重大投資活動,對投入產出效果負責,增強市場競爭力,促進區(qū)域內定制化木質家具行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革,加快結構調整,轉換企業(yè)經營機制,建立現(xiàn)代企業(yè)制度,強化內部管理,促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5、指導和加強企

51、業(yè)思想政治工作和精神文明建設,統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產,搞好公司企業(yè)文化建設。6、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司法等有關規(guī)定,集中資產收益,用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及權限(一)銷售部職責說明1、協(xié)助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標,明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網絡,并對任務進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現(xiàn)預期目標。3、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等,并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關收款情況報送

52、商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表,并將相關數(shù)據及時報送商務發(fā)展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測,建立起牢固可靠的物資供應網絡,不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息,并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估,根據公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判和產品采購,保證產品供應及時,確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程,設計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節(jié)支原因并實施

53、控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產品知識培訓和考核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才,建設高素質的銷售隊伍。(二)戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責1、圍繞公司的經營目標,擬定項目發(fā)實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析,定期編制信息分析報告,及時報送公司領導和相關部門;并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總,編制供應商評估報告,擬定供應商合作方案和合作協(xié)議,組織簽訂供應商合作協(xié)議。4、負責對公司采購的產品進行詢價,擬定產品采購方案,制定市場標準價格;擬定采購合同并報總經理審批后,組織簽訂合同。5、負責起草產品銷售合同,按財務

54、部和總經理提出的修改意見修訂合同,并通知銷售部門執(zhí)行合同。6、協(xié)助銷售部門開展銷售人員技能培訓;協(xié)助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務標準的確定、實施規(guī)范、政策制定和修改,以及服務資源的統(tǒng)一規(guī)劃和配置。8、協(xié)調處理各類投訴問題,并提出處理意見;并建立設訴處理檔案,做到每一件投訴有記錄,有處理結果,每月向公司上報投訴情況及處理結果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。(三)行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據公司業(yè)務發(fā)展的需要,制定及優(yōu)化公司的內部運行控制流程

55、、方法及執(zhí)行標準。3、依據公司管理需要,組織并執(zhí)行內部運行控制工作,協(xié)助各部門規(guī)范業(yè)務流程及操作規(guī)程,降低管理風險。4、定期、不定期利用各種統(tǒng)計信息和其他方法(如經濟活動分析、專題調查資料等)監(jiān)督計劃執(zhí)行情況,并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產品供應商過程,定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報告和供應商合作協(xié)議進行審查,并提出審查意見。5、負責監(jiān)督檢查公司運營、財務、人事等業(yè)務政策及流程的執(zhí)行情況。6、負責平衡內部控制的要求與實際業(yè)務發(fā)展的沖突,其他與內部運行控制相關的工作。四、 財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定,制定公司的財務會計制度。2、公司除法定的會計賬簿外,將不另立會計賬簿。公司的資產,不以任何個人名義開立賬

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