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文檔簡介
1、爐房溝煤礦財(cái)務(wù)科工作人員安全生產(chǎn)崗位責(zé)任制 爐房溝煤礦財(cái)務(wù)科工作人員平安生產(chǎn)崗位責(zé)任制 出納員平安生產(chǎn)崗位責(zé)任制: 一、 嚴(yán)格遵守公司財(cái)會(huì)制度,高質(zhì)量做好本職工作,樹立服務(wù)第一的思想,樂觀與各崗位連接、協(xié)作工作。 二、正確設(shè)立現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記。 三、嚴(yán)格審核報(bào)銷票據(jù)的合法性,對內(nèi)容不全、字跡不清、金額不符、票據(jù)毀損、虛假內(nèi)容的拒絕支付。 四、款項(xiàng)支付業(yè)務(wù)必需做到經(jīng)手人、審核人、主管財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字后方可支付。 五、正確編制收付款憑證并做到準(zhǔn)時(shí)傳遞。 六、準(zhǔn)時(shí)逐日逐筆登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬,做到字跡工整、數(shù)字精確。 七、現(xiàn)金日記賬要做到日清日結(jié),賬實(shí)相符,賬賬相符。 八、銀行存款日記
2、賬要做到記賬準(zhǔn)時(shí)精確,按月與銀行存款對賬單核對,編制銀行余額調(diào)整表,對未達(dá)賬項(xiàng)要準(zhǔn)時(shí)清理查找,必需做到?jīng)]有遺留未達(dá)項(xiàng)。 九、準(zhǔn)時(shí)領(lǐng)取銀行等往來收付票據(jù)并妥當(dāng)保管,準(zhǔn)時(shí)編制會(huì)計(jì)憑證,嚴(yán)禁丟失。 十、保管好現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票,建立支票領(lǐng)用登記簿,嚴(yán)禁簽發(fā)空頭支票、空白支票。(發(fā)出的支票要把收款人、金額、日期、用途填列齊全) 十一、保管好往來的銀行承兌匯票、銀行匯票等有價(jià)證劵,嚴(yán)格審核匯票及承兌匯票的正確性,仔細(xì)核對背書人和被背書人是否正確,填寫匯票及承兌匯票的相關(guān)要素必需做到精確無誤,背書要清楚。 十二、現(xiàn)金余額要在規(guī)定的庫存限額之內(nèi)并嚴(yán)格保管。 十三、保管好財(cái)務(wù)專用章及法人章。 十四、審核工資表
3、準(zhǔn)時(shí)發(fā)放工資。 十五、嚴(yán)禁出借出租公司銀行賬戶。 十六、月末要與總賬核對現(xiàn)金及銀行存款余額無誤后準(zhǔn)時(shí)結(jié)賬。 往來會(huì)計(jì)平安生產(chǎn)崗位責(zé)任制: 一、正確設(shè)立應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款賬簿。 二、審核應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)原始票據(jù)的合法性,編制應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)會(huì)計(jì)憑證,準(zhǔn)時(shí)登記應(yīng)收應(yīng)付賬簿,做到準(zhǔn)時(shí)精確。 三、每月與客戶進(jìn)行往來核對,保證應(yīng)收應(yīng)付精確無誤,定期分析應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)賬齡狀況,對長期掛帳的應(yīng)收應(yīng)付款提出清理看法,實(shí)行清理措施,做到賬齡在2個(gè)月以內(nèi),對個(gè)人欠款不份要準(zhǔn)時(shí)追報(bào)及清回。 四、負(fù)責(zé)登記庫存商品明細(xì)賬,賬簿登記要做到準(zhǔn)時(shí)精確,商品明細(xì)分列清楚,字跡工整。 五、負(fù)責(zé)依據(jù)結(jié)算中心核對無誤的
4、提貨明細(xì)開具銷售發(fā)票,開具發(fā)票時(shí)要認(rèn)真核對開票信息及商品明細(xì)做到精確無誤,削減廢票量 六、負(fù)責(zé)保管空白發(fā)票嚴(yán)禁丟失。 七、定期盤點(diǎn)庫存商品確保賬實(shí)相符。 八、開具的發(fā)票額度要在所交貨款額度內(nèi),嚴(yán)禁超開。 九、月末要與總賬核對各賬簿相關(guān)數(shù)額無誤后準(zhǔn)時(shí)結(jié)賬。 記賬會(huì)計(jì)平安生產(chǎn)崗位責(zé)任制: 一、負(fù)責(zé)登記費(fèi)用資產(chǎn)等會(huì)計(jì)賬簿,記賬要準(zhǔn)時(shí)精確,字跡工整,數(shù)字精確。 二、按時(shí)攤銷費(fèi)用、安排工資、計(jì)提折舊,所攤銷計(jì)提的金額要做到精確無誤。 三、憑證錄入速達(dá)要準(zhǔn)時(shí)精確為各崗位對賬供應(yīng)基礎(chǔ),數(shù)據(jù)輸入操作完畢,應(yīng)進(jìn)行自檢核對工作,核對無誤后交審核記賬員復(fù)核記賬。對審核員提出的數(shù)據(jù)錄入錯(cuò)誤,應(yīng)準(zhǔn)時(shí)修改。每天操作完成后,應(yīng)準(zhǔn)時(shí)做好數(shù)據(jù)備份工作。 四、負(fù)責(zé)整理財(cái)務(wù)檔案,裝訂要整齊,擺放要規(guī)整,嚴(yán)禁丟失損毀,嚴(yán)禁其他人員將財(cái)務(wù)檔案帶出財(cái)務(wù)室。裝訂憑證前先檢查憑證有無缺失、斷號(hào)、挨次顛倒,憑證必需經(jīng)總經(jīng)理簽字后再裝訂,加蓋封面、封底、蓋章歸檔。凡本單位人員調(diào)閱會(huì)計(jì)檔案,要經(jīng)會(huì)計(jì)主管人員同意,由財(cái)務(wù)人員給以查找。外單位人員調(diào)閱檔案要有介紹信,經(jīng)會(huì)計(jì)主管人員或單位
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