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文檔簡介

1、唐山市文化劇團2016年度部門概況及決算說明一、單位職責(zé)和機構(gòu)設(shè)置情況(一)單位職責(zé)1、貫徹落實黨和國家關(guān)于文化發(fā)展工作的方針政策、法律、法規(guī)。 2、增加協(xié)調(diào)擬訂文化市場發(fā)展規(guī)劃、政策和法規(guī)草案。 3、增加文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展和管理,加強推進公共文化服務(wù)、指導(dǎo)基層文化建設(shè)的職責(zé)。4、增加對全市演藝活動的監(jiān)制及管理。5、增加保護非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的職責(zé)。6、推動全市對外文化交流工作。 7、承辦市委、市政府交辦的其他工作任務(wù)。 (二)機構(gòu)設(shè)置情況我單位納入預(yù)算管理的核算單位共1個,唐山市文化劇團為財政性資金定額或定向補助的事業(yè)單位。二、單位收支決算總體情況(一)收入說明2016年我單位預(yù)算收入2236.05萬

2、元,全部為一般公共預(yù)算財政撥款收入。(詳見附表)(二)支出說明2016年我單位決算支出1988.36萬元,其中:基本支出1988.36萬元,包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。(詳見附表)三、財政撥款收支決算情況(一)2016年我單位財政撥款決算收入2236.05萬元,決算支出1988.36萬元,全部為一般公共預(yù)算財政撥款。(詳見附表)( 二 )2016年我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款決算支出和財政撥款“三公”經(jīng)費決算支出。(詳見附表)四、單位績效預(yù)算信息(一)總體績效目標落實“四個干”要求,推動整體工作情況(二)工作開展情況1、堅持常態(tài)化演出,活躍唐山文化元旦、春節(jié)期間,按照市委市政府部署、成功組

3、織承辦了多項演出活動,包括新年音樂會、百場大戲唱新春等活動,共計演出二十余場;“三下鄉(xiāng)”活動分別前往開平前屈莊、灤南胡莊、遷安、曹妃甸等地演出,所到之處無不受到當(dāng)?shù)乩习傩盏臒崃覛g迎;2、借助賽事平臺進行宣傳展示第四屆金獅獎全國木偶皮影展演在揚州舉行,皮影那人那仙那山經(jīng)過過去一年的修改提高,前往參賽,并獲得金獅獎“最佳劇目獎”。3、紅色經(jīng)典為紀念活動增光京劇節(jié)振國的演出,讓唐山的觀眾身臨其境,重溫歷史時期紅色革命,感嘆如今和平的不易;廉政文藝晚會警鐘長鳴是我單位與紀委共同創(chuàng)作完成的,緊跟時代脈搏,刮起一陣廉潔之風(fēng)。4、開展“三嚴三實”專題教育、解放思想大討論深入開展“三嚴三實”專題教育,是落實全

4、面從嚴治黨的重要抓手,是群眾路線教育實踐活動的深化延展,是營造良好政治生態(tài)的必要舉措。在開展“三嚴三實”專題教育過程中,既要與群眾教育活動緊密結(jié)合,又要區(qū)別于群教活動;既要優(yōu)化內(nèi)容,又能抓住重點;既要抓緊時間,又能保證效果。(三)思想認識1、切實提高思想認識要從“全面從嚴治黨”和加強集團建設(shè)的高度,深刻認識開展專題教育的重要意義,切實增強學(xué)習(xí)的自覺性、主動性,認真研讀學(xué)習(xí)篇目,積極開展專題研討,真正做到“內(nèi)化于心、外化于行”。2、創(chuàng)新學(xué)習(xí)方法途徑總結(jié)運用在黨的群眾路線教育實踐活動中的好經(jīng)驗好做法,積極探索學(xué)習(xí)新方式、新途徑。將集中學(xué)習(xí)研討與個人自學(xué)相結(jié)合,將閱讀原著原文與聆聽專題講座、觀看影視

5、資料相結(jié)合,充分運用好傳統(tǒng)媒體和互聯(lián)網(wǎng)等新興媒體學(xué)習(xí)平臺,切實增強學(xué)習(xí)效果。(四)績效評價效果1、通過廣泛的對外宣傳展示,我們不僅得到了百姓的熱烈歡迎,并且使國內(nèi)外對唐山文化有了更多的認知和了解,有效的促進了唐山文化的對外交流,提高了唐山演藝團的知名度和美譽度。2、實行廉政建設(shè) “一把手” 負總責(zé),班子成員分工負責(zé)的責(zé)任制。責(zé)任明確到人,分解到人,落實到人。演藝集團領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任更加明確,管理更加有力。3、廣大職工深入學(xué)習(xí)自身業(yè)務(wù),提高專長本領(lǐng),將自身在集團的貢獻發(fā)揮最大化,五、單位政府采購預(yù)算執(zhí)行情況2016年我單位無政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算。六、單位國有資產(chǎn)信息2016年年初固定資產(chǎn)113

6、7.67萬元,今年無新增固定資產(chǎn)。截至2016年12月31日,我單位固定資產(chǎn)總額為1136.67萬元(具體情況見下表)單位固定資產(chǎn)占用情況表截至?xí)r間:2016年12月31日項目數(shù)量金額(萬元)資產(chǎn)總額1136.67一、房屋(平方米)10503 228.31 其中:辦公用房6535.94169.50 業(yè)務(wù)用房1693.5625.02其他(不含構(gòu)筑物)2273.533.61二、汽車(臺、輛)443.89三、單位在20萬元以上的設(shè)備(臺、套)四、其他固定資產(chǎn)864.65 七、有關(guān)事項說明(一)、預(yù)算執(zhí)行情況我單位2016年決算支出1988.36萬元,2015年決算支出2076.36,同比減少88萬元

7、.減少原因:減少部分為2016年預(yù)留養(yǎng)老金的支出。2016年財政撥款支出1988.36萬元,年初預(yù)算2236.05萬元,2015年結(jié)余6.47萬元.決算與預(yù)算相比結(jié)余254.16萬元。結(jié)余原因:預(yù)留2017年養(yǎng)老預(yù)留金額。( 二 )、機關(guān)運行經(jīng)費情況我單位為事業(yè)單位,無機關(guān)運行經(jīng)費情況(三)財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況2016年,我單位財政撥款“三公”經(jīng)費支出0萬元。 單位:萬元年度因公出國(境)費公務(wù)用車購置及運行費公務(wù)接待費公務(wù)車保有量小計公務(wù)用車購置費公務(wù)用車運行費22015年22016年2016年與2015年對比增減數(shù)(四)專業(yè)名詞解釋1、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 2、“三公”經(jīng)費:納入省級財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費,是指省級部門用財政撥款安排的因公國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置及租用費、燃料費、維修費、過

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