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文檔簡(jiǎn)介

1、精品文檔費(fèi)用報(bào)銷制度及流程(試行)第一章總則第一條 為加強(qiáng)公司內(nèi)部管理,規(guī)范公司財(cái)務(wù)報(bào)銷行為,合理控 制費(fèi)用支出,特制訂本制度。第二條 本制度根據(jù)公司的實(shí)際情況,將財(cái)務(wù)報(bào)銷分為日常辦公 費(fèi)用、薪酬福利及相關(guān)費(fèi)用、稅費(fèi)支出、工程相關(guān)支出及專項(xiàng)支 出等,以下分別說(shuō)明相關(guān)的借款流程及各項(xiàng)支出具體的財(cái)務(wù)報(bào)銷 制度和報(bào)銷流程。第三條本制度適用公司全體員工。第二章借支管理規(guī)定及借支流程第四條借款管理規(guī)定(一)出差借款:出差人員憑審批后的出差申請(qǐng)單按批準(zhǔn)額度辦理借款,出差返回 5個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷還款手續(xù)。(二)其他臨時(shí)借款:如業(yè)務(wù)費(fèi)、周轉(zhuǎn)金等,借款人員應(yīng)及時(shí)報(bào)賬,除周轉(zhuǎn)金外其他借款原則上不允許跨月借支。(

2、三)各項(xiàng)借款金額超過(guò)5000元的,應(yīng)至少提前一天通知財(cái)務(wù)部備款。原則上單筆支出超過(guò) 2000元的不宜采用現(xiàn)金支付。(四)借款銷賬規(guī)定:(1)借款銷賬時(shí)應(yīng)以借款申請(qǐng)單據(jù)為 依據(jù),據(jù)實(shí)報(bào)銷,超出申請(qǐng)單范圍使用的,須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn), 否則財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕銷賬;(2)借領(lǐng)支票者原則上應(yīng)在 5個(gè)工 作日內(nèi)辦理銷賬手續(xù)。(五)借款未還者原則上不得再次借款,逾期未還借支者轉(zhuǎn)為個(gè)人借款從個(gè)人工資中扣回。第五條借款流程精品文檔(一)借款人或費(fèi)用申請(qǐng)人按規(guī)定填寫(xiě)付款審批單(附件2,注明借款或費(fèi)用申請(qǐng)事由、金額(大小寫(xiě)須完全一致, 不得涂改、支付方式。(二)一般審批流程:申請(qǐng)人一行政人事部審核一分管領(lǐng)導(dǎo) 確認(rèn)一總經(jīng)

3、理審批。(三)財(cái)務(wù)付款:憑審批后的付款審批單到財(cái)務(wù)部辦理 領(lǐng)款手續(xù)。(四)財(cái)務(wù)從收到己由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字的付款申請(qǐng)起,正常 3 個(gè)工作日內(nèi)辦結(jié)(含申請(qǐng)當(dāng)天;對(duì)于緊急的、臨時(shí)的付款申請(qǐng), 員工可使用郵件方式進(jìn)行申請(qǐng), 財(cái)務(wù)以相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)回復(fù)為依據(jù), 經(jīng) 財(cái)務(wù)總監(jiān)確認(rèn),1個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行及時(shí)打款。(五)無(wú)法辦理書(shū)面申請(qǐng)借款的, 以郵件方式走完所有審批 流程,財(cái)務(wù)以打印郵 件內(nèi)容作為付款的附件。第三章日常費(fèi)用報(bào)銷制度及流程第六條 日常費(fèi)用主要包括差旅費(fèi)、電話費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、辦公 費(fèi)、低值易耗品 及備品備件、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)等。 在一個(gè)預(yù)算期間內(nèi),各項(xiàng)費(fèi)用的累計(jì) 支出原則上不得超出預(yù)算。 第七條 報(bào)銷

4、費(fèi)用的一般規(guī)定:(一)報(bào)銷人必須取得相應(yīng)的、合法有效的報(bào)銷單據(jù),且發(fā) 票背面有經(jīng)辦人簽名(原則上要求應(yīng)取得機(jī)打發(fā)票并要求對(duì)方提 供明細(xì)清單。以下憑證視為合法、有效據(jù),準(zhǔn)予報(bào)銷:.有全國(guó)統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章的稅務(wù)發(fā)票;.財(cái)政機(jī)關(guān)批準(zhǔn)并統(tǒng)一監(jiān)制的行政事業(yè)性收據(jù);.郵政、銀行、鐵路系統(tǒng)的各類帶印戳的收據(jù)、 支出證明單;.機(jī)打發(fā)票上必須開(kāi)具公司全稱、 納稅人識(shí)別號(hào),開(kāi)戶行及 賬號(hào),公司地址等,定額發(fā)票除外。(二)費(fèi)用報(bào)銷單填寫(xiě)及票據(jù)粘貼要求:精品文檔.報(bào)銷單據(jù)填寫(xiě)應(yīng)力求整潔美觀,不得隨意涂改;.封面和托紙之 外(票據(jù)過(guò)大時(shí)應(yīng)按封面大小折疊好;.各票據(jù)應(yīng)均勻貼在報(bào)銷單封面后的托紙上,整份報(bào)銷單各部分厚度應(yīng)盡量

5、保持一致;.若報(bào)銷票據(jù)面積大小相同或相似(如車票等,需有層次序列張貼;.報(bào)銷單據(jù)金額、類型相同的(如車票等,應(yīng)盡量張貼在 一塊,并按發(fā)生時(shí)間順序排列;.報(bào)銷票據(jù)在粘貼時(shí),確保審核人能夠完全清楚地審閱到報(bào) 銷金額;.報(bào)銷單據(jù)一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫(xiě);.報(bào)銷單各項(xiàng)目應(yīng)填寫(xiě)完整, 大小寫(xiě)金額一致,并經(jīng)部門領(lǐng) 導(dǎo)有效批準(zhǔn);.有實(shí)物的報(bào)銷單據(jù)須由驗(yàn)收人驗(yàn)收后在發(fā)票背面簽名確認(rèn),需入庫(kù)的實(shí)物單 據(jù)應(yīng)附入庫(kù)單;.根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)填寫(xiě)對(duì)應(yīng)單據(jù),簡(jiǎn)述費(fèi)用內(nèi)容。(三)按規(guī)定的審批程序報(bào)批第八條 在一個(gè)預(yù)算期內(nèi),各項(xiàng)費(fèi)用的累積支出原則上不得超出 預(yù)算,超出預(yù)算 納入對(duì)部門負(fù)責(zé)人的考核,特殊情況需公司負(fù) 貴人審批并執(zhí)行

6、追加預(yù)算程序。第九條費(fèi)用報(bào)銷的一般流程(1) 一般流程:報(bào)銷人整理報(bào)銷單據(jù)并填寫(xiě)對(duì)應(yīng)費(fèi)用報(bào)銷 單一須辦理申請(qǐng)或出入庫(kù)手續(xù)的應(yīng)附批準(zhǔn)后的申請(qǐng)單或出入庫(kù) 單一部門負(fù)責(zé)人審核簽字一分管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)簽字一財(cái)務(wù)部門復(fù)核 一總經(jīng)理審批一到出納處報(bào)銷。2市場(chǎng)服務(wù)部流程:報(bào)銷人整理報(bào)銷單據(jù)并填寫(xiě)對(duì)應(yīng)費(fèi) 用報(bào)銷單一行政人事部審核簽字一分管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)簽字-總經(jīng)理 審批一到出納處報(bào)銷。(3)不在公司木部上班的員工申請(qǐng)費(fèi)用報(bào)銷的,一律通過(guò)精品文檔郵件方式將電子版費(fèi)用報(bào)銷單 (附件7發(fā)給相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo) 審核并抄送財(cái)務(wù)部,部門領(lǐng)導(dǎo)審核同意并經(jīng) 財(cái)務(wù)部門確認(rèn)后將 紙質(zhì)版費(fèi)用報(bào)銷單寄到公司本部財(cái)務(wù)部報(bào)賬。(4)財(cái)務(wù)部從收到員工審批手

7、續(xù)齊全、票據(jù)符合規(guī)范的報(bào) 銷單據(jù)起,7個(gè)工作曰內(nèi)予以報(bào)銷。第十條 差旅費(fèi)的報(bào)銷制度及流程(具體詳見(jiàn)差旅費(fèi)報(bào)銷制度(一)因公出差的辦理程序.因公出差的員工必須事先填寫(xiě)出差申請(qǐng)單,注明出差隨同人員、時(shí)間、 地點(diǎn)、事由、天數(shù)、預(yù)計(jì)費(fèi)用,經(jīng)部門負(fù)責(zé) 人、分管領(lǐng)導(dǎo)、公司總經(jīng)理審批簽字。.出差人員無(wú)法提交書(shū)面出差申請(qǐng)單的,一律以電子郵 件方式走審批流程并抄送行政人事部, 出差人員返回后1個(gè)工作 日內(nèi)憑回程發(fā)票到行政人事部確認(rèn)實(shí)際出差天數(shù);無(wú)法當(dāng)面確認(rèn)回程日期的,應(yīng)以電+郵件方式回復(fù)主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)回程日期并 抄送行政人事部,以便行政人事部統(tǒng)計(jì)考勤。.出差人員借款需持批準(zhǔn)后的出差申請(qǐng)單填寫(xiě)付款審 批單一由部門負(fù)

8、責(zé)人批準(zhǔn)一分管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)一財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)一 公司總經(jīng)理審批后方可借款,原則上前次出差沒(méi)有報(bào)銷,本次出差不予借款。.凡與原出差申請(qǐng)單規(guī)定的地點(diǎn)、天數(shù)、人數(shù)、交通工 具不符的差旅費(fèi)不予報(bào)銷,因特殊原因或情況變化需改變路線、 增加天數(shù)、人數(shù)、改乘交通工具需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)簽署 意見(jiàn)后方可報(bào)銷。.出差期間發(fā)生的共同費(fèi)用報(bào)銷,報(bào)銷單需有同行人員簽名 確認(rèn)。.出差人員應(yīng)在回公司后五個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷事宜, 根據(jù) 差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)填寫(xiě)差旅費(fèi)用報(bào)銷單,后附出差申請(qǐng)單、出 差支出明細(xì)表,執(zhí)行費(fèi)用報(bào)銷流程。(二)差旅費(fèi)說(shuō)明精品文檔.住宿費(fèi)報(bào)銷時(shí)必須提供住宿發(fā)票,原則上要求機(jī)打發(fā)票并 附住宿清單及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),實(shí)際發(fā)生額

9、未達(dá)到住宿標(biāo)準(zhǔn)金額的, 差 額不予補(bǔ)償,超出住宿標(biāo)準(zhǔn)的部分由出差人自行承擔(dān)。.報(bào)銷天數(shù)按照交通工具出發(fā)時(shí)間到返回時(shí)間計(jì)算,12點(diǎn)之前出發(fā)及12點(diǎn)之后返回按一天計(jì)算,反之則按半天計(jì)算。.出差期間招待客戶需要事先按業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理辦法的規(guī) 定走流程,同意后方可報(bào)銷招待費(fèi),回來(lái)后補(bǔ)辦招待申請(qǐng)手續(xù)。.出差時(shí)由對(duì)方單位提供餐飲、 住宿及交通工具等,將不再 報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用。.不同級(jí)別的人員一同出差,所乘交通工具可享受高級(jí)別所 使用的工具(即根據(jù)實(shí)際情況,就高或就低均可。.部門負(fù)責(zé)人以下(含部門負(fù)責(zé)人)出差確需乘坐飛機(jī)的, 一律先申請(qǐng),經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可乘坐飛機(jī)。(三)差旅費(fèi)報(bào)銷流程.出差申請(qǐng):擬出差人員首

10、先填寫(xiě)出差申請(qǐng)單,詳細(xì)注明出差地點(diǎn)、目的、行程安排、交通工具及預(yù)計(jì)出差費(fèi)用等,由 部門負(fù)責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后,由總經(jīng)理審批。.借支差旅費(fèi):出差人員將審批過(guò)的出差申請(qǐng)單交財(cái)務(wù) 部,按借款管理規(guī)定辦理借款手續(xù),出納按規(guī)定支付所借款項(xiàng)。.購(gòu)票:如需統(tǒng)一訂票的,由出差人員持審批過(guò)的出差中 請(qǐng)單,到行政部訂票原則上機(jī)票一律用支票支付,特殊情況 不能用支票的,需事先書(shū)面說(shuō)明情況,經(jīng)審批人簽字后報(bào)財(cái)務(wù)備 案。.返回報(bào)銷:(1)一般流程:出差人員應(yīng)在回公司后 5個(gè)工作日內(nèi)辦理 報(bào)銷事宜,根據(jù)差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)填寫(xiě)差旅費(fèi)報(bào)銷單(附件8并附出差支出明細(xì)表行政人事部審核簽字一分管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)簽 字-總經(jīng)理審批。(2)市場(chǎng)

11、服務(wù)部流程:出差人員根據(jù)差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)填寫(xiě)差精品文檔旅費(fèi)報(bào)銷單弁附出差支出明細(xì)表-行政人事部審核簽字一 分管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)簽字-總經(jīng)理審批。(3)不在公司本部上班的員工申請(qǐng)費(fèi)用報(bào)銷的,一律通過(guò) 郵件方式將電子版的差旅費(fèi)報(bào)銷單發(fā)給相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審核弁 抄送財(cái)務(wù)部,部門領(lǐng)導(dǎo)審核同意弁經(jīng)財(cái)務(wù)部門確認(rèn)后將紙質(zhì)的差旅費(fèi)報(bào)銷單寄到公司本部財(cái)務(wù)部報(bào)賬。(四)具體要求詳見(jiàn)差旅費(fèi)報(bào)銷制度第十一條通訊費(fèi)報(bào)銷制度及流程(一)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)、移動(dòng)通訊費(fèi):為了兼顧效率與公平的原則,員工的移動(dòng) 通訊費(fèi)報(bào)銷采用與崗位相關(guān)制, 即依據(jù)不同崗位,根據(jù)員工工作 性質(zhì)和職位不同設(shè)定不同的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn), 具體如下(單位:人民幣, 元/月:級(jí)別通訊費(fèi)補(bǔ)助

12、備注部門負(fù)責(zé)人200外聯(lián)員工100.轉(zhuǎn)正后外聯(lián)的員工方可享受通訊費(fèi)補(bǔ)助。(二)通訊費(fèi)報(bào)銷流程.公司行政人事部每月初 10日前將本月員工通訊費(fèi)執(zhí)行標(biāo) 準(zhǔn)(含特批執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn))交財(cái)務(wù)部。.公司本部員工于每季度 20日前將上季度通訊費(fèi)發(fā)票統(tǒng)一 交至行政人事部,行政人事部根據(jù)收到的通訊費(fèi)發(fā)票按報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn) 制表填單后報(bào)財(cái)務(wù)部。.財(cái)務(wù)部按日常費(fèi)用的審批程序集中辦理員工通訊費(fèi)報(bào)銷 手續(xù)。第十二條市內(nèi)交通費(fèi)報(bào)銷制度及流程精品文檔(一)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)為兼顧效率與公平的原則,員工因外出辦公一律使用公司統(tǒng) 一公交卡,如遇特殊情況產(chǎn)生的交通費(fèi)用據(jù)實(shí)際發(fā)生報(bào)銷。(二)報(bào)銷流程.因外出辦公產(chǎn)生的市內(nèi)交通費(fèi), 在產(chǎn)生前不需要申請(qǐng),特

13、殊情況外,產(chǎn)生后憑發(fā)票及費(fèi)用明細(xì)進(jìn)行報(bào)銷:?jiǎn)T工整理交通發(fā)票,按月填好費(fèi)用報(bào)銷單并附市內(nèi)交通費(fèi)報(bào)銷明細(xì)表(附 件3).審批:按日常費(fèi)用審批程序?qū)徟?車票原則上應(yīng)取得機(jī)打發(fā)票, 在發(fā)票背面注明費(fèi)用發(fā)生日 期、起止地點(diǎn)。第十三條電腦補(bǔ)貼:公司鼓勵(lì)員工自帶電腦辦公, 凡因工作需要使用電腦、 且自 行配備了電腦的員工,公司按 100元/月的標(biāo)準(zhǔn)在工資中發(fā)放電 腦補(bǔ)貼,從入職當(dāng)月起發(fā)放,發(fā)滿 24個(gè)月截止。 第十四條 辦公費(fèi)、低值易耗品等報(bào)銷制度及流程(一)管理規(guī)定為合理控制費(fèi)用支出,此類費(fèi)用由公司行政人事部統(tǒng)一管 理,集中購(gòu)置,并指定專人負(fù)責(zé)。(二)報(bào)銷流程.購(gòu)置申請(qǐng):行政人事部負(fù)責(zé)辦公用品統(tǒng)一采購(gòu),

14、填寫(xiě)購(gòu)買辦公用品借款單,后附“辦公用品請(qǐng)購(gòu)單”,執(zhí)行公司借款流程。.報(bào)銷程序:報(bào)銷人先填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷單 (附出入庫(kù)單, 按日常費(fèi)用審批程序報(bào)批。審批后的報(bào)銷單及原始單據(jù) (包括結(jié) 賬小票)交財(cái)務(wù)部,按日常費(fèi)用報(bào)銷流程付款或沖抵借支。.費(fèi)用歸集:財(cái)務(wù)部按月根據(jù)行政人事部提供的各部門領(lǐng)用 金額統(tǒng)計(jì)表,歸集核算各部門相關(guān)費(fèi)用。庫(kù)存用品作為公共費(fèi)用, 待實(shí)際領(lǐng)用時(shí)分?jǐn)?。第十五條業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷制度及流程精品文檔(一)報(bào)銷原則.公司招待費(fèi)用原則上由行政部統(tǒng)一安排,統(tǒng)一結(jié)算。.部門因公需招待時(shí),應(yīng)事先申請(qǐng),經(jīng)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后 方可招待。.進(jìn)行招待申請(qǐng)時(shí)應(yīng)填寫(xiě)業(yè)務(wù)招待申請(qǐng)表(附件4,應(yīng)詳細(xì)注明招待時(shí)間、地點(diǎn)、

15、對(duì)方人員、我方陪同人員等信息。.其它非公招待客人一律由個(gè)人承擔(dān)。.業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)票原則上應(yīng)取得機(jī)打發(fā)票弁附消費(fèi)清單,清單日期與業(yè)務(wù)發(fā)生日期必須一致 (二)報(bào)銷審批權(quán)限及金額級(jí)別審批金額權(quán)限備注部門負(fù)責(zé)人單筆500元及以下應(yīng)結(jié)合每月的招待費(fèi)預(yù)算表分管領(lǐng)導(dǎo)單筆501-1000元應(yīng)結(jié)合每月的招待費(fèi)預(yù)算表總經(jīng)理單筆1000元以上應(yīng)結(jié)合每月的招待費(fèi)預(yù)算表(三)業(yè)務(wù)招待費(fèi)的具體規(guī)定詳見(jiàn)公司業(yè)務(wù)招待管理辦法 第十六條 培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)及其他報(bào)銷制度及流程(一)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn).培訓(xùn)費(fèi):為了便于公司根據(jù)需要統(tǒng)籌安排,此費(fèi)用由公司 行政人事部統(tǒng)一管理,各部門培訓(xùn)需求應(yīng)及時(shí)報(bào)送行政人事部。 行政人事部根據(jù)實(shí)際需要編制培訓(xùn)計(jì)劃

16、報(bào)總經(jīng)理審批。.資料費(fèi):在保證滿足需要的前提下,盡量節(jié)約成本,注意 資源共享。各部門在購(gòu)買資料前必須先填寫(xiě) 資料購(gòu)買申請(qǐng)表, 在報(bào)銷前必須到行政人事部資料管理人員處進(jìn)行登記資料管理人員在資料發(fā)票背面簽字。.其他費(fèi)用:根據(jù)實(shí)際需要據(jù)實(shí)支付。(二)報(bào)銷流程.培訓(xùn)費(fèi)由行政人事部根據(jù)審批及報(bào)銷程序辦理報(bào)銷手續(xù)。.資料費(fèi)在報(bào)銷前需辦理資料登記手續(xù),按審批程序?qū)徟缶肺臋n的報(bào)銷單及申請(qǐng)表 到財(cái)務(wù)處辦理報(bào)銷手續(xù)。3.其他費(fèi)用報(bào)銷參照日常費(fèi)用報(bào)銷制度及流程辦理。第四章 薪酬福利及相關(guān)費(fèi)用支由制度及流程第十七條薪酬福利等支出包括工資、社會(huì)保險(xiǎn)及各項(xiàng)福利等, 此類費(fèi)用按照資金支出制度相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第十八條薪酬福

17、利支付流程(一)工資支付流程(1)每月8日由行政人事部按本月由公司總經(jīng)理審批后的 工資支付標(biāo)準(zhǔn)編制工資表(含人員變動(dòng)、額度變動(dòng)、扣款、社會(huì) 保險(xiǎn)及住房公積金等信息;(2)由財(cái)務(wù)部對(duì)工資表進(jìn)行審核、把關(guān);(3)按薪酬發(fā)放審批程序?qū)徟?4)每月15日由財(cái)務(wù)部通過(guò)銀行代發(fā)形式支付工資,如遇周末則順延;(5)每月末之前員工到行政人事部領(lǐng)工資條并與工資卡內(nèi) 資金進(jìn)行核實(shí)。(二)社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金支付流程(1)由行政人事部將由公司總經(jīng)理審批后的支付標(biāo)準(zhǔn)交財(cái) 務(wù)部進(jìn)行相關(guān)的財(cái)務(wù)處理;(2)住房公積金、社會(huì)保險(xiǎn)金由行政人事部申請(qǐng),財(cái)務(wù)根 據(jù)相關(guān)附件直接進(jìn)行網(wǎng)銀支付,若有差異應(yīng)查明原因并按實(shí)際情 況進(jìn)行調(diào)整

18、。(三)其他福利費(fèi)支出由公司行政人事部按審批后的支付標(biāo)準(zhǔn)填寫(xiě)報(bào)銷單一部門 負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)一報(bào)總經(jīng)理審批一審批后的報(bào)銷單及支付標(biāo)準(zhǔn) 交財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。精品文檔第五章專項(xiàng)支由財(cái)務(wù)報(bào)銷制度及流程第十九條專項(xiàng)支出主要包括軟件及固定資產(chǎn)購(gòu)置、咨詢顧問(wèn)費(fèi) 用、廣告宣傳活動(dòng)費(fèi)及其他專項(xiàng)費(fèi)用等。第二十條軟件及固定資產(chǎn)購(gòu)置報(bào)銷財(cái)務(wù)制度及流程(一)填寫(xiě)購(gòu)置申請(qǐng):按公司資產(chǎn)管理相關(guān)規(guī)定填寫(xiě)資產(chǎn) 購(gòu)置申請(qǐng)單(附件6并報(bào)批。(二)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn):相關(guān)的合同協(xié)議及批準(zhǔn)生效的購(gòu)置申請(qǐng)。(三)結(jié)賬報(bào)銷(1)資產(chǎn)驗(yàn)收(軟件應(yīng)安裝調(diào)試)無(wú)誤后,經(jīng)辦人憑發(fā)票等 資料辦理入庫(kù)手續(xù),按規(guī)定填寫(xiě)報(bào)銷單經(jīng)辦人在發(fā)票背而簽字 并附入庫(kù)單;(2)按資金支出規(guī)定審批程序?qū)徟?;?)財(cái)務(wù)部根據(jù)審批后的付款審批單以支票形式付款;(4)若需提前借款,應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù),并在 5 個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)。第二十一條其他專項(xiàng)支出報(bào)銷制度及流程(一)費(fèi)用范圍:其他專項(xiàng)支出包括其他所有專門立項(xiàng)的費(fèi) 用(含咨詢顧問(wèn)、廣告及宣傳活動(dòng)費(fèi)、公司員工活動(dòng)費(fèi)用、辦公 室裝修及其他專項(xiàng)費(fèi)用)支出。(二)費(fèi)用

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