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1、PAGE 頁碼6退稅申請書模板錦集8篇通用版退稅申請書模板錦集8篇退稅申請書模板錦集8篇在現(xiàn)在的社會生活中申請書起到的作用越來越大,申請書是我們提出請求時使用的一種文書。來參考自己需要的申請書吧!下面是我精心整理的退稅申請書8篇,希望能夠幫助到大家。退稅申請書篇1國家稅務局:我公司成立于*年*月,*年*月認定為一般納稅人,稅務登記證號碼為:*,法定代表人:*財,注冊資本*萬元,地址:*,登記注冊類型:*公司,經營范圍:*齒生產、銷售及進出口業(yè)務(但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外)公司于*年*月*日完成對外貿易經營者備案登記,備案登記表編號:*,進出口企業(yè)代碼:*,中華人民共和國海

2、關進出口貨物收發(fā)貨人報關注冊登記證書,海關注冊登記編碼:*.貴局于*年*月*日對我公司出口貨物退(免)稅認定申請予以確認。我公司財務制度健全,會計核算正確,能夠準確核算增值稅的銷項稅額、進項稅額、應繳稅額及進出口業(yè)務退(免)稅額,并能夠進行進出口業(yè)務退(免)稅的申報。我公司*年*月*日發(fā)生第一筆出口業(yè)務,出口金額*美元,人民幣*元。*年累計出口*美元,人民幣*元。因我公司受國際國內環(huán)境的影響,銷售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產經營,特申請退稅,請予審核。申請公司:_X日期:20_年X月_日退稅申請書篇2_國稅局:20_年9月,我公司向貴局申報并上繳的增值稅,因報表錯誤多繳增值稅稅款3200

3、元,現(xiàn)申請退稅。請給予批復!納稅識別號:納稅編碼號:開戶行名稱:開戶行收款帳號:申請退款金額:3200元稅款所屬期:20_年9月申請單位:_汽車銷售有限公司20_年2月21日退稅申請書篇3打電話給地稅局專管員,要一份地方稅種補(退)稅申請表,填好蓋章送地稅局專管員簽字,然后去柜臺辦理退稅。這個不僅僅是退個人所得稅的問題,你上個月還多報了個人收入,這個申報記錄也必須改正,不然到了年末地稅局做全年數據審查的時候會有麻煩。退稅申請書篇4_x國家稅務局_稅務分局:年月,我單位向貴局申報并上繳增值稅累計金額_x元,我單位總收入_x元,應交增值稅_元,造成多交稅金_x元,因本單位要注銷,現(xiàn)特向貴局提出申請

4、,請將我單位多交增值稅_x元予以退回,望貴局協(xié)助辦理。_x有限公司年月日退稅申請書篇5_海關:根據你關簽發(fā)的稅款專用繳款書(編號:_),本納稅人已按規(guī)定繳納稅款。按照有關規(guī)定,現(xiàn)申請退稅(及由此產生的銀行利息),請予核準。已繳稅款金額:關稅0.00元,增值稅:113358.64元,消費稅0.00元,.申請退稅理由:報關差錯申請退還金額:關稅0.00元,增值稅3112.4元,消費稅0.00元,.申請人名稱:_開戶銀行:_開戶銀行賬號:_大額支付號:_申請人蓋章:20_-2-14申請人聯(lián)系地址:_郵政編碼:_聯(lián)系人:_退稅申請書篇6*國稅局:我公司是*(基本情況)。根據*規(guī)定,我公司在一般納稅人輔

5、導期內多預繳的稅金辦理退稅。我公司本月銷售收入元,實現(xiàn)增值稅元,已繳納元,多預繳的稅金應辦理退稅元.根據*規(guī)定,先想貴局申請退稅。特此報告,請審批!*公司(公章)年月日退稅申請書篇7*稅局:本公司*(納稅編碼:*)。因20_年6月7日在申報稅款所屬期為20_年1月01日至20_年12月31日,生產、經營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳申報表時誤將該稅款所屬期錯報為20_年1月01日至20_年12月31日,申報成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號:*)。因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥131.96元。在20_年6月8日直接(上門)申報稅款所屬期為20_年1月01日至20

6、_年12月31日,生產、經營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳,已申報成功,無欠稅現(xiàn)象。稅務登記類型:私營合伙企業(yè)開戶行:*銀行銀行賬號:*特此說明!*單位名字20_-7-25退稅申請書篇8地稅局領導:20_年1月31日,我公司會計給客戶開出一張地稅技術服務發(fā)票,開票金額59300元,共交貴局稅費合計3380.1元(其中營業(yè)稅2965元,城市建設稅207.55元,教育費附加88.95元,營業(yè)稅附征59.3元,其它專項59.3元),發(fā)票開出后,客戶根據合同要求堅決不同意接收按地稅技術服務開出的發(fā)票,要求我公司按國稅產品銷售類普通“增值稅”發(fā)票開出。為了滿足客戶要求,收回資金,我公司在3月份按客戶要求重新開出該項產品增值稅發(fā)票,已上繳經開區(qū)國稅局增值稅,使本項業(yè)務發(fā)生重復繳稅現(xiàn)象。由于_經開區(qū)國稅局在20_年4月18日已給我公司下發(fā)新的稅務登記證,將本公司營業(yè)稅轉為“營改增”增值稅征收,故本公

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