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文檔簡介

1、 PAGE PAGE 28赤水市文化館2020經(jīng)費(fèi)決算公開信息20218目錄第一部分部門概況一、部門職責(zé)二、機(jī)構(gòu)設(shè)置三、部門決算單位構(gòu)成及人員構(gòu)成第二部分2020年度部門決算公開報(bào)表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表十、非財(cái)政撥款財(cái)政收入支出決算表第三部分2020年度部門決算情況說明一、2020二、2020三、2020四、2020 年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明五、2020 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明六、20202020況說明八2020年度政府性

2、基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說九、2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明十、2020 年度非財(cái)政撥款收入支出決算情況說明十一、預(yù)算績效情況說明十二、其他重要事項(xiàng)情況說明第四部分名詞解釋第一部分部門概況一、部門職責(zé)(按三定方案分條表述)(一)從事文化活動(dòng)組織,相關(guān)培訓(xùn),協(xié)助業(yè)余創(chuàng)作團(tuán)體工作業(yè)余文藝創(chuàng)作組織;開展文化活動(dòng)交流,大眾科普資料編輯,民族民間文化藝術(shù)遺產(chǎn)收集、整理與保護(hù)。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置其他三、部門決算單位和人員構(gòu)成(一)部門決算單位構(gòu)成序號序號12單位名稱赤水市文化館單位類型財(cái)政全額補(bǔ)助事業(yè)單位(二)部門人員構(gòu)成編制數(shù)編制數(shù)核計(jì)在編實(shí)有人數(shù)行政編制離退休人員事業(yè)編制1

3、917176第二部分2020年度部門決算公開報(bào)表(詳見附表)一、收入支出決算總表(公開 01 表)部門:赤水市文化館收入收入支出決算總表01支出項(xiàng)目欄次一、一般公共預(yù)算財(cái)政行次金額項(xiàng)目(按功能分)1欄次行次金額2撥款收入1257.01 一、一般公共服務(wù)支出292二、外交支出30政撥款收入三、上級補(bǔ)助收入3三、國防支出31四、事業(yè)收入4四、公共安全支出32五、經(jīng)營收入5五、教育支出336六、科學(xué)技術(shù)支出34七、其他收入7七、文化旅游體育與傳35205.55媒支出8八、社會保證和就業(yè)支3617.53出9九、衛(wèi)生健康支出3711.7110十、節(jié)能環(huán)保支出3811十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出3912十二、農(nóng)林水

4、支出4013十三、交通運(yùn)輸支出4114十四、資源勘探信息等42支出15十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支43出16十六、金融支出4417十七、援助其他地區(qū)支45出18十八、自然資源海洋氣46象等支出19十九、住房保證支出4716.1620二十、糧油物資儲備支48出21二十一、災(zāi)禍防治及應(yīng)49急管理支出22二十二、其他支出5023二十三、債務(wù)還本支出5124二十四、債務(wù)付息支出52本年收入核計(jì)25257.01本年支出核計(jì)53250.95用事業(yè)基金填補(bǔ)收支26用事業(yè)基金填補(bǔ)收支26節(jié)余分配54差額年初結(jié)轉(zhuǎn)和節(jié)余2756.14年末結(jié)轉(zhuǎn)和節(jié)余5562.2總計(jì)28313.15總計(jì)56313.15注:本表反映部門本年度

5、的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)節(jié)余情況。部門:赤水市文化館部門:赤水市文化館02項(xiàng)目功能分類科目編碼本年收入財(cái)政撥款 上級補(bǔ)助收事業(yè)收附屬單位 其他經(jīng)營收入科目名稱欄次核計(jì)257.01257.0139.02207文化旅游體育與傳211.61211.6139.02207019920805其他文化和旅游支出社會保證和就業(yè)支出行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出機(jī)關(guān)事業(yè)單位基16.0016.0020817.5317.5317.5317.532080505出17.5317.53核計(jì)收入入入上繳收入收入1234567媒支出20701文化和旅游211.61211.612070109群眾文化173.61173.612070111文化創(chuàng)

6、作與保護(hù)22.0022.00210衛(wèi)生健康支出11.7111.7121011行政事業(yè)單位醫(yī)療11.7111.712101102事業(yè)單位醫(yī)療11.7111.71221住房保證支出16.1616.1622102住房改革支出16.1616.162210201住房公積金16.1616.16注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。三、支出決算表(03)部門:赤水市文化館部門:赤水市文化館03項(xiàng)目功能分類科目編碼本年支出核計(jì)基本支出項(xiàng)目支出 上繳上級支出 經(jīng)營支出科目名稱關(guān)于附屬單位補(bǔ)助支出欄次123456核計(jì)250.95217.1933.76207文化旅游體育與傳媒支出205.55171.7933.7

7、6護(hù)游支出支出老支出2080505費(fèi)支出17.5317.53210衛(wèi)生健康支出行政事業(yè)單位醫(yī)療11.7111.712101111.7111.7120701文化和旅游205.55171.7933.762070109群眾文化183.74171.7911.95文化創(chuàng)作與保207011114.730.0014.73其他文化和旅20701997.080.007.08社會保證和就業(yè)20817.5317.53行政事業(yè)單位養(yǎng)2080517.5317.532101102事業(yè)單位醫(yī)療11.7111.71221住房保證支出16.1616.1622102住房改革支出16.1616.162210201住房公積金16.1

8、62210201住房公積金16.1616.16財(cái)政撥款收入支出決算總表部門:赤水市文化館04收入收入支出項(xiàng)目行次 決算數(shù)項(xiàng)目(按功能分類)行次核計(jì)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款欄次一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款1欄次2341257.01一、一般公共服務(wù)支出302二、外交支出313三、國防支出324四、公共安全支出335五、教育支出346六、科學(xué)技術(shù)支出35736八、社會保證和就業(yè)支736八、社會保證和就業(yè)支837199.6317.53199.6317.53出9九、衛(wèi)生健康支出3811.7111.7110十、節(jié)能環(huán)保支出3911十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4012十

9、二、農(nóng)林水支出4113十三、交通運(yùn)輸支出42十四、資源勘探信息等1443支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支1544出16十六、金融支出45十七、援助其他地區(qū)支1746出十八、自然資源海洋氣1847象等支出19十九、住房保證支出4816.1616.16二十、糧油物資儲備支2049出二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出二十二、災(zāi)禍防治及應(yīng)2150急管理支出二十三、其他支出51二十四、債務(wù)還本支出52二十五、債務(wù)付息支出53二十六、抗疫特別國債安排的支出本年收入核計(jì)25本年支出核計(jì)54245.03245.03年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)26和節(jié)余一、一般公共預(yù)算27財(cái)政撥款二、政府性基金預(yù)28算財(cái)政撥款年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)41.

10、70余41.705753.6853.68總計(jì)29298.71總計(jì)58298.71298.71注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)節(jié)余情況。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(公開 05 表)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表部門:赤水市文化館功能分類科項(xiàng)目科目名稱本年支小計(jì)基本支出05目編碼欄次目編碼欄次123核計(jì)245.03217.1927.84207文化旅游體育與傳媒支出199.63171.7927.8420701文化和旅游199.63171.7927.842070109群眾文化177.82171.796.032070111文化創(chuàng)作與保護(hù)14.7

11、30.0014.732070199其他文化和旅游支出7.080.007.08208社會保證和就業(yè)支出17.5317.5320805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出17.5317.532080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出17.5317.53210衛(wèi)生健康支出11.7111.7121011行政事業(yè)單位醫(yī)療11.7111.712101102事業(yè)單位醫(yī)療11.7111.71221住房保證支出16.1616.1622102住房改革支出16.1616.162210201住房公積金16.1616.16六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表(公開 06 表)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表部門:赤水市文化館人

12、員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)06表 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱決算經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱決算數(shù)301工資福利支出208.26302商品和服務(wù)支出8.2630101基本工資65.4630201辦公費(fèi)1.1530102津貼補(bǔ)貼57.7930202印刷費(fèi)0.230103獎(jiǎng)金20.430203咨詢費(fèi)30106伙食補(bǔ)助費(fèi)0.5330204手續(xù)費(fèi)30107績效工資17.630205水費(fèi)0.1530108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)17.5330206電費(fèi)0.8630109職業(yè)年金繳費(fèi)30207郵電費(fèi)2.6930110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)11.7130208取暖費(fèi)30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)30209物業(yè)管理費(fèi)30112

13、其他社會保證繳費(fèi)1.0830211差旅費(fèi)0.330113住房公積金16.1630212因公出國(境)費(fèi)用30114醫(yī)療費(fèi)30213維修(護(hù))費(fèi)30199其他工資福利支出30214租賃費(fèi)303關(guān)于個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.6730215會議費(fèi)30301離休費(fèi)30216培訓(xùn)費(fèi)30302退休費(fèi)30217公務(wù)接待費(fèi)30303退職(役)費(fèi)30218專用材料費(fèi)30304撫恤金30224被裝購置費(fèi)30305生活補(bǔ)助0.6730225專用燃料費(fèi)30306救濟(jì)費(fèi)30226勞務(wù)費(fèi)0.1530307醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)30308助學(xué)金30228工會經(jīng)費(fèi)2.4630309獎(jiǎng)勵(lì)金30229福利費(fèi)30310個(gè)人農(nóng)業(yè)生

14、產(chǎn)補(bǔ)貼30231公務(wù)用車運(yùn)行維持費(fèi)30399其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助30239其他交通費(fèi)用0.0530240302993073070130702307033070431031001310023100331005310063100731008310093101031011310123101331019310213102231099312312013120331204312053129939939906稅金及附加費(fèi)用其他商品和服務(wù)支出債務(wù)利息及費(fèi)用支出國內(nèi)債務(wù)付息國外債務(wù)付息國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用資本性支出辦公設(shè)備購置 專用設(shè)備購置 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 大型修繕信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新物資儲備土地填

15、補(bǔ)安排補(bǔ)助地上附著物和青苗補(bǔ)償拆遷填補(bǔ)公務(wù)用車購置無形資產(chǎn)購置其他資本性支出關(guān)于企業(yè)補(bǔ)助資本金注入政府投資基金股權(quán)投資費(fèi)用補(bǔ)貼利息補(bǔ)貼其他關(guān)于企業(yè)補(bǔ)助其他支出贈(zèng)與39907399073990839999國家賠償費(fèi)用支出關(guān)于民間非盈利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼其他支出人員經(jīng)費(fèi)核計(jì)208.93公用經(jīng)費(fèi)核計(jì)8.26注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(07)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表07部門:赤水市文化館金額單位:萬元項(xiàng)目項(xiàng)目預(yù)算數(shù)決算數(shù)行次欄次12一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出1(一

16、)支出核計(jì)21.因公出國(境)費(fèi)32.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維持費(fèi)410.42(1)公務(wù)用車購置費(fèi)5(2)公務(wù)用車運(yùn)行維持費(fèi)610.423.公務(wù)接待費(fèi)70.20.19(1)國內(nèi)接待費(fèi)84(2)國(境)外接待費(fèi)9(二)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)101.因公出國(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè))112.因公出國(境)人次數(shù)(人)123.公務(wù)用車購置數(shù)(輛)134.公務(wù)用車保有量(輛)145.國內(nèi)公務(wù)接待批次(個(gè))156.國內(nèi)公務(wù)接待人次(人)167.國(境)外公務(wù)接待批次(個(gè))178.國(境)外公務(wù)接待人次(人)18131323八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(公開 08 表)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表政府性基金預(yù)

17、算財(cái)政撥款收入支出決算表部門:赤水市文化館08項(xiàng)目本年支出功能分類科目編碼年初結(jié)轉(zhuǎn)和節(jié)余本年收入年末結(jié)轉(zhuǎn)和科目名稱小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出節(jié)余欄次123456核計(jì)注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和節(jié)余情況。九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(公開表)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表0909表部門:赤水市文化館金額單位:萬元項(xiàng)目支出功能分科目名稱類科目編碼欄次年初結(jié)轉(zhuǎn)和節(jié)余1本年收本年支入出年末結(jié)轉(zhuǎn)和節(jié)余類款 項(xiàng)234核計(jì)非財(cái)政撥款收入支出決算總表公開 10 表部門:赤水市文化館收入支出金額單位:萬元項(xiàng)目行次決算數(shù)項(xiàng)目行次決算數(shù)欄次1欄次2一事業(yè)收入1一、一般

18、公共服務(wù)支出32二經(jīng)營收入2二、外交支出33三其他收入3三、國防支出344四、公共安全支出355五、教育支出366六、科學(xué)技術(shù)支出377七、文化旅游體育與傳媒支出388八、社會保證和就業(yè)支出399九、衛(wèi)生健康支出4010十、節(jié)能環(huán)保支出4111十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4212十二、農(nóng)林水支出4313十三、交通運(yùn)輸支出441414出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出出十九、住房保證支出二十、糧油物資儲備支出出支出二十三、其他支出二十四、債務(wù)還本支出二十五、債務(wù)付息支出支出45151617464748184919205051215222532324255455562657本年收入

19、合計(jì)使用非財(cái)政撥款節(jié)余年初結(jié)轉(zhuǎn)和節(jié)余27本年支出核計(jì)5828節(jié)余分配5929年末結(jié)轉(zhuǎn)和節(jié)余6030核計(jì)31核計(jì)62第三部分2020年度部門決算情況說明一、2020 年度收入支出決算總體情況說明2020 年度收、支總計(jì) 313.15萬元,與 2019 年相比,減少111.36 萬元,主要原因是年初結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)和本年收入數(shù)比 2019 年少。二、2020 年度收入決算情況說明257.011 0 萬元,占 0%;上級補(bǔ)助收入 0 萬元,占 0%;事業(yè)收入 0 萬元,占 0%;000000%。三、2020 年度支出決算情況說明250.95217.1987%;項(xiàng)目支出33.76萬元,占13%;上繳上級支出0萬

20、元,占0%;經(jīng)營支出0萬元占0%;關(guān)于附屬單位補(bǔ)助支出0萬元占0%。四、2020 年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明2020 年度財(cái)政撥款收、支總計(jì) 313.15 萬元,與 2019 年相比,減少 111.36 萬元,降低 26%,主要原因是項(xiàng)目支出減少。五、2020 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況2020245.039820194.251(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況2020173.6122 萬元,占8.616 萬元,占6.2%;機(jī)17.536.8%,行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 11.71 萬元,占 4.6%住房保證支出 16.16

21、 萬元,占6.3%。(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況2020 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為244.45元,支出決算為250.95萬元,完成年初預(yù)算的103%。其中:類款(項(xiàng))152.12205.54成年初預(yù)算的 135%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是專項(xiàng)資金增加。(2)社會保證和就業(yè)支出 207(類)20701(款)2070109(項(xiàng))。年初預(yù)算為 17.52 萬元,支出決算為 17.52 萬元,完成年初預(yù)算的 100%。(3)類款項(xiàng))。10.1111.71116%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是醫(yī)?;鶖?shù)調(diào)整。(4)類款項(xiàng))。16.1616.16100%。六、2020 年度一

22、般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明2020216.52保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)完成日常工作任務(wù)的支出。其中:人員經(jīng)費(fèi)8.26七、2020 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為 0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)0預(yù)算數(shù)的主要原因是0。與2019年相比,0萬元,0%,主要原因是0。(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明20200國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維持費(fèi)支出決算0萬元,占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元,占0%。具 體情況如下:(境費(fèi)年初預(yù)算為0

23、0萬元0%,決算數(shù)00。因公出國(境)2019年相比,0萬元,增長(或減少)0年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(境)0個(gè),累計(jì)人次。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維持費(fèi)年初預(yù)算為0算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維持費(fèi)與2019年相比,增加(或減少)0萬元,%,增長(或減少)0其中:公務(wù)用車購置0萬元,購置公務(wù)車0臺,公務(wù)用車運(yùn)行維持費(fèi)0萬元。截止2020年12月31日,單位財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量為0輛。公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算為0000。公務(wù)接待費(fèi)與2019年相比,增長(或減少)0萬元。2020年國內(nèi)公務(wù)接待0批次,0人次,支出000萬元;其他國內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)0批次,0人次,支出0萬

24、元。八、2020況說明(一)2020 年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總額為 0萬元,與 2019 年相比,增長(或減少)0 萬元。(二)2020 年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總額為 0萬元,與 2019 年相比,增長(或減少)0 萬元,增長(或降低)0 %。其中:002020說明(一)2020 年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總額為0 萬元,與 2019 年相比,0 萬元,增長(或降低)0%。(二)2020 年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出為 0 萬元, 與 2019 年相比,增加(或減少)0 萬元,增長(或減少)0%。其中:00十、2020 年度非財(cái)政撥款收支決算情況說明202

25、0 年度非財(cái)政撥款收入決算總額 0 萬元,其中:事業(yè)收入0 萬元,經(jīng)營收入 0 萬元,其他收入 0 萬元。非財(cái)政撥款支出決算總額 0 萬元,其中:00十一、預(yù)算績效情況說明(一)項(xiàng)目績效評判工作開展情況2020 年度我單位實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目 1 個(gè),共計(jì) 1 個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績效自評,共涉及預(yù)算資金16萬元,自評覆蓋率達(dá)100%。(二)項(xiàng)目績效評判結(jié)果項(xiàng)目一:赤水市文化館免費(fèi)開放項(xiàng)目9596 1616水電費(fèi)超過預(yù)期目標(biāo)。下一步將繼續(xù)厲行節(jié)約,降低成本指標(biāo)。附表:2020 年度項(xiàng)目支出績效自評表(參考表樣)2020 年度項(xiàng)目支出績效自評表(參考表樣)單位:項(xiàng)目名稱項(xiàng)目編碼:單位:萬元主管部門名稱

26、年初預(yù)主管部門代碼資 金 來 源年度資金總額:項(xiàng)目資金財(cái)政撥款(萬元)其中上級助安排其他算數(shù)(A)(B)分值分)(B/A)得得分計(jì)算1616161655516165執(zhí)行率*該指標(biāo)分值, 最高不得超過分值上限。資金年年初設(shè)定目標(biāo)年度總體目標(biāo)完成情度總做好場館免開相關(guān)工作,提高人民群眾滿體較好執(zhí)行了免開相關(guān)制度,質(zhì)量較高地開展了免開工意度目標(biāo)年度指一級二級指標(biāo)標(biāo)標(biāo)績產(chǎn)三級指標(biāo)型活動(dòng)鄉(xiāng)活動(dòng)臺標(biāo)值(A)6 場20 4每周全年實(shí)際值(B)926 場次6 期分得得分計(jì)算方法值分55完成值達(dá)到指標(biāo)值,55值,按 B/A 或 A/B*該指標(biāo)分值記分。55未完成原因分析效出指指標(biāo)標(biāo)(50分)標(biāo)產(chǎn)利用率理制度的合

27、理、完整56 小時(shí)100%到每周56小時(shí)51.若為定性指標(biāo)則5根據(jù)“三檔”原則訣別依照指標(biāo)分值的100%5100-80%(含80%)、580-50%(含 50%)、50-0%來記分?;具_(dá)到52.若為定量指標(biāo)完5成值達(dá)到指標(biāo)值,記滿分;未達(dá)到指標(biāo)標(biāo)率100%100%100%100%值,按B/A或A/B*5該指標(biāo)分值記分。5辦結(jié)時(shí)率標(biāo)1000元/月500/月1000元/月33500元/月33活動(dòng)支出加文化建設(shè),20000元/場1000元/月20000元/場221000元/月22堅(jiān)定文化自發(fā)展達(dá)到達(dá)到65效益指標(biāo)(30分)益指標(biāo)益指標(biāo)者的文藝水平。文化藝術(shù)水科學(xué)文化素質(zhì),建設(shè)有理隊(duì)伍。達(dá)到達(dá)到6達(dá)到達(dá)到基本達(dá)5依照指標(biāo)分值的100-80%80%)、80-50%(含 50%)、50-0%來記分。滿分;未達(dá)到指標(biāo)5值,按 B/A 或 A/B*該指標(biāo)分值記分。益減排降耗為主基本達(dá)到65指標(biāo) 要內(nèi)容開服務(wù)

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