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文檔簡介

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔企業(yè)采購管理制度為加強公司各項采購活動的管理和控制,明確部門職責,監(jiān)督和控制不必要的開支,保證采購工作的正?;?、規(guī)范化,制定本制度。第一條本制度所指的采購包括公司各項固定資產(chǎn)及其附屬設(shè)備的采購、工程及生產(chǎn)所需的原輔材料采購、低值易耗品和辦公用品采購、各種廣告和展示設(shè)計采購。第二條公司所有的采購活動統(tǒng)一由公司指定的相關(guān)專業(yè)部門負責執(zhí)行。具體規(guī)定如下:1.總部外派采購員負責公司各類工程及生產(chǎn)所需物資物品和辦公用品的采購工作,并及時協(xié)調(diào)跟進由總部采購的物資物品。2.公司辦公室負責公司所有物資及物品采購的庫房管理,以及廣告和展示設(shè)計、電腦及軟件等電子信息設(shè)備的采購。3.總部外派財務(wù)人員負責費用審核、報銷和賬務(wù)處理工作。4.其他上述未包括的采購全部由公司指定部門負責執(zhí)行。第三條采購申請1.當部門所需物資物品時,先與倉庫管理員核實庫內(nèi)有無所需物資物品。若無,則一律填寫公司印制的《物資采購申請表》,寫清所購物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量和單位,有特殊要求的在備注欄內(nèi)注明。2.需緊急采購的,在備注欄內(nèi)注明“緊急采購”,以便及時處理。3.采購申請表須經(jīng)部門負責人審核簽字、財務(wù)負責人審核簽字和總經(jīng)理審批簽字后,方可交采購人員進行采購。4.《物資采購申請表》一式兩聯(lián),一聯(lián)由申購部門留存,二聯(lián)交采購人員實施采購。5.若撤銷采購,應(yīng)立即通知采購人員,以免造成不必要的損失。第四條采購實施1.采購人員接到批準的采購申請單后,優(yōu)先到公司指定的供應(yīng)商處購買,如指定的供應(yīng)商無貨供應(yīng)時,必須進行多方比價,1千元以上的物品,應(yīng)貨比三家,做好市場詢價記錄,擇優(yōu)擇廉購買,同時保管好《市場詢價記錄表》,以供以后參考和審核,保管期限為一年。2.《市場詢價記錄表》中應(yīng)列明所詢價比價的單位、價格和聯(lián)系電話,正常情況下應(yīng)不低于三家,并注明擬選定的單位。3.《《市場詢價記錄表》經(jīng)財務(wù)審核、總經(jīng)理審批后,向供應(yīng)商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。4.《市場詢價記錄表》一式兩聯(lián),一聯(lián)由采購員留存(核對用),一聯(lián)交財務(wù),財務(wù)憑審批完成的采購單(或采購合同)為采購員辦理借款、打款手續(xù)(指需要現(xiàn)金購買或支付一定預(yù)付款的;后付款的,一律憑入庫單、發(fā)票辦理)。5.重要物資、大宗物資的采購,應(yīng)一律簽訂購銷合同,走合同評審程序,并定期對供應(yīng)商進行評審,且作出相關(guān)評審記錄。第五條驗收入庫1.所有采購到的物資物品必須辦理入庫手續(xù),一律填寫《物資入庫單》,由倉庫管理員驗收合格簽字,或倉庫管理員和使用部門人員共同驗收合格簽字。2.驗收時應(yīng)查驗物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等是否和申請的一致,以及物品的質(zhì)量。數(shù)量不符的,一律按不超計劃量的實有數(shù)量驗收入庫;存在品名、規(guī)格型號不符的,以及質(zhì)量問題的,一律拒收。3.《物資入庫單》一式三聯(lián),一聯(lián)留存?zhèn)}庫(入賬、對賬用),一聯(lián)由采購員留存(對賬用),一聯(lián)由采購員附于報銷單據(jù)中,以便財務(wù)核賬所用。4.當所采購物資物品與計劃存在出入時,應(yīng)及時向總經(jīng)理匯報,并協(xié)調(diào)物資物品申購部門,共同協(xié)商解決。第六條物資物品發(fā)放1.物資物品采購入庫后,倉庫管理員應(yīng)及時通知申購部門領(lǐng)取,并辦理領(lǐng)料手續(xù),填寫《領(lǐng)料單》,雙方均簽字認可。2.《領(lǐng)料單》一式三聯(lián),一聯(lián)留存?zhèn)}庫(核賬對賬用),一聯(lián)由領(lǐng)料部門保管(核賬對賬用),一聯(lián)由倉庫管理員月底轉(zhuǎn)交財務(wù)(核算成本,沖減庫存用)。3.各部門應(yīng)依據(jù)領(lǐng)料單據(jù),逐級建立物資物品管理臺賬,尤其是固定資產(chǎn)類,逐級落實管理責任人。第七條付款方式1.物品采購無論金額多少,一律由經(jīng)辦人簽字,財務(wù)負責人審核,總經(jīng)理核準簽字后方可報銷。2.物料采購付款必須見供應(yīng)商提供送貨單,或有我司開出的入庫單、采購定單、收款收據(jù)等單據(jù)方可結(jié)款或開支票。

第八條采購評審管理1.單項(含綜合項目采購,整車和配件采購及整車供應(yīng)商指定的采購除外)采購金額超過10萬元的采購項目,應(yīng)由相應(yīng)的采購部門會同有關(guān)采購需求部門、財務(wù)部門和辦公室進行采購聽證會或合同評審會,采購部門應(yīng)會前準備好充足的資料,如項目方案介紹,供應(yīng)商詢價記錄或招投標情況,各供應(yīng)商優(yōu)惠辦法,性價比意見等相關(guān)資料。2.辦公室和財務(wù)部門應(yīng)定期或不定期聯(lián)合進行市場信息調(diào)查,做好市場信息調(diào)查記錄,對前期購買活動進行評審,做好評審工作總結(jié),報總經(jīng)理參考。3.采購價格選定后,采購商品單位價格在5000元以上或采購合同金額在5000元以上的,或有經(jīng)常供貨行為的(一年內(nèi)有3次以上)應(yīng)與供貨商簽定采購合同,廣告、展示設(shè)計采購應(yīng)與供應(yīng)商簽訂合同。4.采購合同必須進行合同評審會簽,各職能部門對合同的內(nèi)容和條款逐一進行審查,各職能部門負責人對合同進行聯(lián)合會簽,并對會簽結(jié)果負責。只有經(jīng)過會簽同意的合同才能加蓋公司的合同專用章或公章。5、參加合同會簽的職能部門:總經(jīng)理、采購部門、辦公室、財務(wù)部門、相關(guān)部門(如工程部)。合同會簽的經(jīng)辦人為相關(guān)采購部門責任人。6.采購活動結(jié)束后,采購人員應(yīng)將采購合同原件交辦公室存檔,留復印件在財務(wù)備案,合同原件保管時限為3年。7.供應(yīng)商給予公司現(xiàn)金折扣和銷售折讓的情況,必須在合同條款中反映。嚴禁采購人員私自收取或索要供應(yīng)商回扣、傭金等。一經(jīng)查明發(fā)現(xiàn),由公司視具體情況給予責任人開除、降職或其他行政處罰。8.每年年初,由辦公室組織,對上年度的各類供應(yīng)商進行評審,對價格高、服務(wù)差的供應(yīng)商進行淘汰替換。列出合格供應(yīng)商名錄。評審人員為:總經(jīng)理、辦公室負責人、財務(wù)負責人、相關(guān)部門責任人。第九條日常管理職責采購、保管和財務(wù)等人員,應(yīng)嚴格落實濟南中海集團的相關(guān)要求和制度規(guī)定。1.采購員:做好采購市場行情的經(jīng)常性調(diào)查;建立供應(yīng)商資料與價格記錄;做好平時的采購記錄及對帳工作。

2.倉庫管理員(含工程部工地的臨時倉庫):嚴格落實履行物資驗收、出入庫手續(xù);建立物資物品倉庫管理臺賬,做到賬物相符,數(shù)量一致;做好日常物資物品衛(wèi)生整潔、有序擺放;堅持每月一查一清工作。3.財務(wù)人員:凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購的,財務(wù)人員應(yīng)拒絕付款;做好物資物品的費用結(jié)算、賬務(wù)處理工作;組織人員,每季度對辦公室倉庫進行一次盤點。

第十條本采購管理制度,經(jīng)相關(guān)部門會審會簽、總經(jīng)理審批后實施。本制度若與總部制定的相關(guān)制度出現(xiàn)沖突,以執(zhí)行總部制度為準。

20XX年12月01日精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔企業(yè)采購管理制度為加強公司各項采購活動的管理和控制,明確部門職責,監(jiān)督和控制不必要的開支,保證采購工作的正?;?、規(guī)范化,制定本制度。第一條本制度所指的采購包括公司各項固定資產(chǎn)及其附屬設(shè)備的采購、工程及生產(chǎn)所需的原輔材料采購、低值易耗品和辦公用品采購、各種廣告和展示設(shè)計采購。第二條公司所有的采購活動統(tǒng)一由公司指定的相關(guān)專業(yè)部門負責執(zhí)行。具體規(guī)定如下:1.總部外派采購員負責公司各類工程及生產(chǎn)所需物資物品和辦公用品的采購工作,并及時協(xié)調(diào)跟進由總部采購的物資物品。2.公司辦公室負責公司所有物資及物品采購的庫房管理,以及廣告和展示設(shè)計、電腦及軟件等電子信息設(shè)備的采購。3.總部外派財務(wù)人員負責費用審核、報銷和賬務(wù)處理工作。4.其他上述未包括的采購全部由公司指定部門負責執(zhí)行。第三條采購申請1.當部門所需物資物品時,先與倉庫管理員核實庫內(nèi)有無所需物資物品。若無,則一律填寫公司印制的《物資采購申請表》,寫清所購物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量和單位,有特殊要求的在備注欄內(nèi)注明。2.需緊急采購的,在備注欄內(nèi)注明“緊急采購”,以便及時處理。3.采購申請表須經(jīng)部門負責人審核簽字、財務(wù)負責人審核簽字和總經(jīng)理審批簽字后,方可交采購人員進行采購。4.《物資采購申請表》一式兩聯(lián),一聯(lián)由申購部門留存,二聯(lián)交采購人員實施采購。5.若撤銷采購,應(yīng)立即通知采購人員,以免造成不必要的損失。第四條采購實施1.采購人員接到批準的采購申請單后,優(yōu)先到公司指定的供應(yīng)商處購買,如指定的供應(yīng)商無貨供應(yīng)時,必須進行多方比價,1千元以上的物品,應(yīng)貨比三家,做好市場詢價記錄,擇優(yōu)擇廉購買,同時保管好《市場詢價記錄表》,以供以后參考和審核,保管期限為一年。2.《市場詢價記錄表》中應(yīng)列明所詢價比價的單位、價格和聯(lián)系電話,正常情況下應(yīng)不低于三家,并注明擬選定的單位。3.《《市場詢價記錄表》經(jīng)財務(wù)審核、總經(jīng)理審批后,向供應(yīng)商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。4.《市場詢價記錄表》一式兩聯(lián),一聯(lián)由采購員留存(核對用),一聯(lián)交財務(wù),財務(wù)憑審批完成的采購單(或采購合同)為采購員辦理借款、打款手續(xù)(指需要現(xiàn)金購買或支付一定預(yù)付款的;后付款的,一律憑入庫單、發(fā)票辦理)。5.重要物資、大宗物資的采購,應(yīng)一律簽訂購銷合同,走合同評審程序,并定期對供應(yīng)商進行評審,且作出相關(guān)評審記錄。第五條驗收入庫1.所有采購到的物資物品必須辦理入庫手續(xù),一律填寫《物資入庫單》,由倉庫管理員驗收合格簽字,或倉庫管理員和使用部門人員共同驗收合格簽字。2.驗收時應(yīng)查驗物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等是否和申請的一致,以及物品的質(zhì)量。數(shù)量不符的,一律按不超計劃量的實有數(shù)量驗收入庫;存在品名、規(guī)格型號不符的,以及質(zhì)量問題的,一律拒收。3.《物資入庫單》一式三聯(lián),一聯(lián)留存?zhèn)}庫(入賬、對賬用),一聯(lián)由采購員留存(對賬用),一聯(lián)由采購員附于報銷單據(jù)中,以便財務(wù)核賬所用。4.當所采購物資物品與計劃存在出入時,應(yīng)及時向總經(jīng)理匯報,并協(xié)調(diào)物資物品申購部門,共同協(xié)商解決。第六條物資物品發(fā)放1.物資物品采購入庫后,倉庫管理員應(yīng)及時通知申購部門領(lǐng)取,并辦理領(lǐng)料手續(xù),填寫《領(lǐng)料單》,雙方均簽字認可。2.《領(lǐng)料單》一式三聯(lián),一聯(lián)留存?zhèn)}庫(核賬對賬用),一聯(lián)由領(lǐng)料部門保管(核賬對賬用),一聯(lián)由倉庫管理員月底轉(zhuǎn)交財務(wù)(核算成本,沖減庫存用)。3.各部門應(yīng)依據(jù)領(lǐng)料單據(jù),逐級建立物資物品管理臺賬,尤其是固定資產(chǎn)類,逐級落實管理責任人。第七條付款方式1.物品采購無論金額多少,一律由經(jīng)辦人簽字,財務(wù)負責人審核,總經(jīng)理核準簽字后方可報銷。2.物料采購付款必須見供應(yīng)商提供送貨單,或有我司開出的入庫單、采購定單、收款收據(jù)等單據(jù)方可結(jié)款或開支票。

第八條采購評審管理1.單項(含綜合項目采購,整車和配件采購及整車供應(yīng)商指定的采購除外)采購金額超過10萬元的采購項目,應(yīng)由相應(yīng)的采購部門會同有關(guān)采購需求部門、財務(wù)部門和辦公室進行采購聽證會或合同評審會,采購部門應(yīng)會前準備好充足的資料,如項目方案介紹,供應(yīng)商詢價記錄或招投標情況,各供應(yīng)商優(yōu)惠辦法,性價比意見等相關(guān)資料。2.辦公室和財務(wù)部門應(yīng)定期或不定期聯(lián)合進行市場信息調(diào)查,做好市場信息調(diào)查記錄,對前期購買活動進行評審,做好評審工作總結(jié),報總經(jīng)理參考。3.采購價格選定后,采購商品單位價格在5000元以上或采購合同金額在5000元以上的,或有經(jīng)常供貨行為的(一年內(nèi)有3次以上)應(yīng)與供貨商簽定采購合同,廣告、展示設(shè)計采購應(yīng)與供應(yīng)商簽訂合同。4.采購合同必須進行合同評審會簽,各職能部門對合同的內(nèi)容和條款逐一進行審查,各職能部門負責人對合同進行聯(lián)合會簽,并對會簽結(jié)果負責。只有經(jīng)過會簽同意的合同才能加蓋公司的合同專用章或公章。5、參加合同會簽的職能部門:總經(jīng)理、采購部門、辦公室、財務(wù)部門、相關(guān)部門(如工程部)。合同會簽的經(jīng)辦人為相關(guān)采購部門責任人。6.采購活動結(jié)束后,采購人員應(yīng)將采購合同原件交辦公室存檔,留復印件在財務(wù)備案,合同原件保管時限為3年。7.供應(yīng)商給予公司現(xiàn)金折扣和銷售折讓的情況,必須在合同條款中反映。嚴禁采購人員私自收取或索要供應(yīng)商回扣、傭金等。一經(jīng)查明發(fā)現(xiàn),由公司視具體情況給予責任人開除、降職或其他行政處罰。8.每年年初,由辦公室組織,對上年度的各類供應(yīng)商進行評審,對價格高、服務(wù)差的供應(yīng)商進行淘汰替換。列出合格供應(yīng)商名錄。評審人員為:總經(jīng)理、辦公室負責人、財務(wù)負責人、相關(guān)部門責任人。第九條日常管理職責采購、保管和財務(wù)等人員,應(yīng)嚴格落實濟南中海集團的相關(guān)要求和制度規(guī)定。1.采購員:做好采購市場行情的經(jīng)常性調(diào)查;建立供應(yīng)商資料與價格記錄;做好平時的采購記錄及對帳工作。

2.倉庫管理員(含工程部工地的臨時倉

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