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精品文章精品文章《工程審計(jì)職責(zé)》范文一:工程審計(jì)人員崗位職責(zé)1.公司工程招標(biāo)、投標(biāo)、定標(biāo)的備案工作從工程招標(biāo)、合同、設(shè)備、工藝設(shè)備采購(gòu)定標(biāo)的全過程把關(guān),出具定標(biāo)報(bào)告。及時(shí)出具審計(jì)意見,最終形成審計(jì)報(bào)告。同時(shí)根據(jù)公司內(nèi)部相關(guān)規(guī)定對(duì)投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行全過程的審查監(jiān)督,嚴(yán)格審核施工企業(yè)的資質(zhì),對(duì)***無(wú)資質(zhì)等級(jí)及不夠資質(zhì)的,取消投標(biāo)資格。嚴(yán)格執(zhí)行公司招標(biāo)管理辦法。2.工程預(yù)算控制、工程進(jìn)度的撥付工程款全過程跟蹤審計(jì)工作。審核工程項(xiàng)目預(yù)算控制價(jià)、工程分包控制價(jià)的合理性出具合理意見。工程施工階段、從土建工程、工藝管道安裝、電氣自動(dòng)化控制設(shè)備安裝的進(jìn)度撥款的審查工作。.定期組織對(duì)子公司及項(xiàng)目公司工程實(shí)施的監(jiān)督檢查。組織有關(guān)人員對(duì)公司工程施工過程中發(fā)生的有問題簽證進(jìn)行調(diào)查,提出建議。對(duì)公司工程實(shí)施中發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)出具體措施和跟蹤落實(shí)情況。審計(jì)前審查竣工資料是否合理、合法、完善。重點(diǎn)審查隱蔽驗(yàn)收記錄,審查隱蔽工程驗(yàn)收記錄。原文地址:://.wenku1/article/25655870.1.公司工程招標(biāo)、投標(biāo)、定標(biāo)的備案工作從工程招標(biāo)、合同、設(shè)備、工藝設(shè)備采購(gòu)定標(biāo)的全過程把關(guān),出具定標(biāo)報(bào)告。及時(shí)出具審計(jì)意見,最終形成審計(jì)報(bào)告。同時(shí)根據(jù)公司內(nèi)部相關(guān)規(guī)定對(duì)投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行全過程的審查監(jiān)督,嚴(yán)格審核施工企業(yè)的資質(zhì),對(duì)***無(wú)資質(zhì)等級(jí)及不夠資質(zhì)的,取消投標(biāo)資格。嚴(yán)格執(zhí)行公司招標(biāo)管理辦法。2.工程預(yù)算控制、工程進(jìn)度的撥付工程款全過程跟蹤審計(jì)工作。審核工程項(xiàng)目預(yù)算控制價(jià)、工程分包控制價(jià)的合理性出具合理意見。工程施工階段、從土建工程、工藝管道安裝、電氣自動(dòng)化控制設(shè)備安裝的進(jìn)度撥款的審查工作。.定期組織對(duì)子公司及項(xiàng)目公司工程實(shí)施的監(jiān)督檢查。組織有關(guān)人員對(duì)公司工程施工過程中發(fā)生的有問題簽證進(jìn)行調(diào)查,提出建議。對(duì)公司工程實(shí)施中發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)出具體措施和跟蹤落實(shí)情況。審計(jì)前審查竣工資料是否合理、合法、完善。重點(diǎn)審查隱蔽驗(yàn)收記錄,審查隱蔽工程驗(yàn)收記錄。范文二:審計(jì)經(jīng)理及工程審計(jì)主管崗位職責(zé)審計(jì)部經(jīng)理崗位職責(zé)一、貫徹國(guó)家、地區(qū)有關(guān)定額、預(yù)算、價(jià)格、合同管理等方面的規(guī)定,主持工程預(yù)算部行政管理的全面工作,做好部門的組織建設(shè),確保部門各項(xiàng)工作有序開展,負(fù)責(zé)制定部門各項(xiàng)管理規(guī)章制度及工作流程。組織實(shí)施并監(jiān)督執(zhí)行,以控制工程項(xiàng)目的投資。二、審查工程管理的基礎(chǔ)工作:.審查成本管理中心、技術(shù)中心、招標(biāo)中心部等部門結(jié)算、設(shè)計(jì)變更、招標(biāo)資料臺(tái)帳的建立情況。.審查公司各個(gè)中心合同資料的管理情況。.審查工程中心、項(xiàng)目部材料封樣管理、資料管理、歸檔情況(如工程指令、收發(fā)文、工作聯(lián)系函等文件)。三、審查整個(gè)項(xiàng)目主要工程質(zhì)量問題及返修整改情況:.審查項(xiàng)目主要工程質(zhì)量問題的原因。.審查是否落實(shí)造成返修工作的責(zé)任方。.審查返修費(fèi)用的歸屬情況,及從責(zé)任方扣除情況是否履行完畢。.了解交房后的維保責(zé)任。四、審核工程結(jié)算情況:.審查結(jié)算時(shí)間與合同要求一致的情況、審查結(jié)算價(jià)款的審批情況。.審查結(jié)算合同條款執(zhí)行情況,如。工程拖期扣款執(zhí)行情況,質(zhì)量扣款等(查業(yè)主反索賠函件、工程指令、竣工備案等資料)。.審查變更的原因、合理情況及變更單價(jià)的確認(rèn)情況。.審查結(jié)算付款情況。五、審查設(shè)計(jì)、工程及材料、設(shè)備的變更情況:.審查甲供或甲指乙供材料的變更情況。.審查工程變更的原因、理由(查設(shè)計(jì)變更單、工程指令、會(huì)議紀(jì)要)。.審查工程變更的審批情況(特別是增加造價(jià)時(shí)是否報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后才下發(fā)工程指令)。.審查工程變更價(jià)格合理性及技術(shù)的可行性,工程變更對(duì)工程成本的影響情況(與原合同價(jià)差異對(duì)比)。.審查工程簽證、設(shè)計(jì)變更流程及制度情況。六、中期付款審計(jì):.審查付款記錄表的合同金額與正式合同是否一致。合同付款臺(tái)帳是否清晰、及時(shí),有無(wú)超出合同約定的款項(xiàng)支付。檢查合同中約定的獎(jiǎng)罰條款是否得到執(zhí)行。.根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)際進(jìn)展情況,檢查合同中關(guān)于采購(gòu)、付款、進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收、工程進(jìn)度款支付、工程節(jié)點(diǎn)進(jìn)度的約定是否得到執(zhí)行。.審查變更增加的金額付款,必須有變更確認(rèn)書或補(bǔ)充協(xié)議的簽署才能放進(jìn)付款記錄的變更帳內(nèi)。.變更增加付款時(shí),審查保留金的計(jì)算須考慮變更追加。.審查付款審批權(quán)限,是否按權(quán)限傳至相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批復(fù),領(lǐng)導(dǎo)簽名是否齊全。七、招投標(biāo)合理性審計(jì):.審查工程、材料設(shè)備招標(biāo)過程中,各項(xiàng)操作是否符合公司制度的要求,是否出現(xiàn)違規(guī)操作等情況。.總包單位是否在合理的供方管理體系中,是否經(jīng)過實(shí)質(zhì)的考察和評(píng)估。.評(píng)標(biāo)過程記錄是否完整,技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)評(píng)定方法是否合理,專業(yè)深度是否足夠。.定標(biāo)程序是否符合集團(tuán)及公司制度要求,定標(biāo)理由是否充足。八、經(jīng)濟(jì)審計(jì):.對(duì)本單位及所屬單位的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目、財(cái)政收支、財(cái)務(wù)收支及其有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)。.對(duì)本單位及所屬單位預(yù)算內(nèi)、預(yù)算外資金的管理和使用情況進(jìn)行審計(jì)。.對(duì)本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及所屬單位領(lǐng)導(dǎo)人員的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行審計(jì)。.對(duì)本單位及所屬單位內(nèi)部控制制度的健全性和有效性以及風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行評(píng)審。九、離任審計(jì)。包括財(cái)務(wù)收支審計(jì)、經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)、管理制度審計(jì)。.上任時(shí)的公司財(cái)務(wù)狀況,任期內(nèi)凈資產(chǎn)的增減,各項(xiàng)任期目標(biāo)完成情況和分析。.任期內(nèi)財(cái)務(wù)收支合規(guī)、合法、真實(shí)性(會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)內(nèi)容)。.任期內(nèi)重大經(jīng)營(yíng)決策和法律訴訟,各項(xiàng)管理制度的健全和執(zhí)行情況,有無(wú)損失、浪費(fèi)和資產(chǎn)流失情況。.任期內(nèi)公司員工的各項(xiàng)收入變動(dòng)趨勢(shì),對(duì)遺留問題的財(cái)務(wù)清理情況。十、法務(wù)崗位職責(zé):.有權(quán)依據(jù)集團(tuán)規(guī)章制度對(duì)各部門在簽訂合同過程中不符合集團(tuán)規(guī)章制度和違背集團(tuán)利益的行為提出改正建議,以及行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰的建議。.參與各類重大經(jīng)濟(jì)合同的談判、簽約及處理各類訴訟合同,負(fù)責(zé)辦理各類經(jīng)濟(jì)糾紛案件。.檢查公司各項(xiàng)管理制度的貫徹落實(shí)情況,合同執(zhí)行情況,及時(shí)反饋問題并提出相應(yīng)的建議。.全面負(fù)責(zé)審計(jì)中心法務(wù)的各項(xiàng)日常管理工作,完成審計(jì)中心法務(wù)年度計(jì)劃和目標(biāo),并負(fù)責(zé)計(jì)劃實(shí)施。范文三:審計(jì)部職責(zé)審計(jì)辦公室職責(zé)審計(jì)辦公室是經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)建立在公司內(nèi)部的獨(dú)立評(píng)價(jià)職能部門,負(fù)責(zé)檢查和評(píng)價(jià)公司內(nèi)部各種經(jīng)濟(jì)活動(dòng),為董事會(huì)和管理層提供與檢查活動(dòng)有關(guān)問題分析、評(píng)價(jià)、建議、忠告或信息,以幫助董事會(huì)和管理層有效地履行職責(zé),具體職責(zé)如下:一、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)政策、法律、法規(guī),參與制定本公司有關(guān)規(guī)章制度,監(jiān)督檢查內(nèi)部制度的執(zhí)行情況,對(duì)重要規(guī)章制度進(jìn)行備案;二、建立健全本公司審計(jì)監(jiān)督體系,滿足本公司監(jiān)督管理問題的需要,制定并不斷完善本公司內(nèi)部審計(jì)制度和內(nèi)部審計(jì)規(guī)范及實(shí)施細(xì)則;三、從保障公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)際出發(fā),制定本公司審計(jì)計(jì)劃,并組織實(shí)施;四、根據(jù)本公司管理層的要求,對(duì)本公司重要管理制度,流程設(shè)計(jì)及運(yùn)行情況進(jìn)行跟蹤檢查并提出改進(jìn)意見;五、監(jiān)督、檢查、評(píng)價(jià)本公司整體及其下屬部門經(jīng)營(yíng)運(yùn)作,經(jīng)濟(jì)效益和財(cái)務(wù)收支情況及財(cái)產(chǎn)物資的保全情況;六、對(duì)分公司、分廠主要負(fù)責(zé)人任期內(nèi)所在單位的經(jīng)營(yíng)管理情況,財(cái)務(wù)核算狀況及制度執(zhí)行情況進(jìn)行客觀評(píng)價(jià),對(duì)業(yè)績(jī)考核提出意見;對(duì)主要負(fù)責(zé)人離任進(jìn)行審計(jì),并提交審計(jì)報(bào)告;七、對(duì)重大投資項(xiàng)目事前預(yù)審,評(píng)價(jià)可行性報(bào)告,負(fù)責(zé)對(duì)公司基建項(xiàng)目、技術(shù)改造和大修理工程及大型裝修工程的預(yù)、決算審計(jì),并提交審計(jì)報(bào)告;八、接受國(guó)家審計(jì)機(jī)關(guān)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督,配合人力資源部對(duì)審計(jì)人員進(jìn)行培訓(xùn);九、對(duì)審計(jì)委員會(huì)的具體活動(dòng)及年度審計(jì)會(huì)議情況進(jìn)行充分準(zhǔn)確的記錄;十、定期向?qū)徲?jì)委員會(huì)報(bào)告審計(jì)工作情況。十一、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項(xiàng)工作。范文四:審計(jì)局職責(zé)本文目錄1審計(jì)處職責(zé)2公司審計(jì)部崗位職責(zé)3審計(jì)局主要職責(zé)第1篇:審計(jì)處職責(zé)一、領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系:審計(jì)處是對(duì)公司經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)管理進(jìn)行監(jiān)督的職能部門,負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)、收支、比價(jià)采購(gòu)、工程合同等的審計(jì)工作。行政上接受董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師的領(lǐng)導(dǎo),業(yè)務(wù)上接受上級(jí)主管部門的指導(dǎo)。二、基本職責(zé):.認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)、方針政策和財(cái)政、物價(jià)經(jīng)濟(jì)制度。按照《公司法》制定本公司的審計(jì)制度和實(shí)施細(xì)則,對(duì)本單位的財(cái)務(wù)收支、物資采購(gòu)、工程投資、經(jīng)濟(jì)合同簽訂及其經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、經(jīng)濟(jì)效益、內(nèi)控制度進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督,獨(dú)立行使內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督權(quán)。.對(duì)財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、經(jīng)費(fèi)預(yù)算、信貸計(jì)劃、外匯收支計(jì)劃和經(jīng)濟(jì)合同的執(zhí)行情況及經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。.對(duì)資金財(cái)產(chǎn)的完整和對(duì)內(nèi)部控制制度的健全及執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督檢查。.對(duì)基建、技改、大修等項(xiàng)目的投資進(jìn)行事前、事中、事后審計(jì)。對(duì)工程預(yù)算、進(jìn)度結(jié)算、竣工決算進(jìn)行審計(jì)。對(duì)工程項(xiàng)目預(yù)付款進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。.對(duì)會(huì)計(jì)報(bào)表決算的真實(shí)、正確及合規(guī)、合法進(jìn)行審計(jì)并簽署意見。.負(fù)責(zé)對(duì)外委托審計(jì)事項(xiàng),包括財(cái)務(wù)審計(jì)、報(bào)表審計(jì)及工程活動(dòng)等委托審計(jì)。.執(zhí)行落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)及上級(jí)審計(jì)機(jī)構(gòu)交辦的審計(jì)事項(xiàng),配合國(guó)家審計(jì)機(jī)關(guān)對(duì)本單位進(jìn)行審計(jì),負(fù)責(zé)公司對(duì)外審計(jì)事項(xiàng)的協(xié)調(diào)工作。.在審計(jì)工作中發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出制止、糾正和改進(jìn)處理意見,對(duì)有違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為和造成重大損失的有關(guān)人員,向公司提出專項(xiàng)審計(jì)意見及提出追究其責(zé)任的建議。.組織、監(jiān)督執(zhí)行本公司制定的商品價(jià)格、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、采購(gòu)物資的控制價(jià)格等有關(guān)規(guī)定。按照價(jià)格管理權(quán)限,提出制定、調(diào)整商品價(jià)格和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及采購(gòu)物資控制價(jià)格的建議。.建立價(jià)格信息臺(tái)帳,每月對(duì)公司的物價(jià)執(zhí)行情況向公司價(jià)格管理領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)。.參加公司的所有招投標(biāo)活動(dòng)。.負(fù)責(zé)公司合同專用章的使用、保管工作。對(duì)合同的簽定、履行進(jìn)行審計(jì)、監(jiān)督。.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)任務(wù)。三、主要協(xié)作關(guān)系:對(duì)財(cái)務(wù)審計(jì)、工程審計(jì)、比價(jià)采購(gòu)審計(jì)、合同審計(jì)要與相關(guān)部門及時(shí)溝通。四、權(quán)限:.有權(quán)審計(jì)本公司及所屬單位的各種計(jì)劃、會(huì)計(jì)賬目、報(bào)表、憑證、資料及有關(guān)文件資料等。.對(duì)審計(jì)中出現(xiàn)的問題有權(quán)進(jìn)行調(diào)查并索取證明材料等。.有權(quán)對(duì)審計(jì)中出現(xiàn)的問題提出糾正和改進(jìn)意見。.有權(quán)對(duì)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和嚴(yán)重?fù)p失浪費(fèi)及弄虛作假事件依法審計(jì),提出處理意見。.對(duì)拖延、阻撓、拒絕和破壞內(nèi)部審計(jì)工作的,必要時(shí)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),可采取封存賬冊(cè)和資材等臨時(shí)措施,追究有關(guān)人員的責(zé)任。.對(duì)遵守和維護(hù)財(cái)經(jīng)法紀(jì),提高經(jīng)濟(jì)效益顯著的單位和個(gè)人,建議通報(bào)表?yè)P(yáng)和獎(jiǎng)勵(lì)。.根據(jù)工作需要查閱公司有關(guān)文件、資料及財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表等。.對(duì)供貨單位和價(jià)格有否決權(quán)。.有權(quán)檢查、處理違反公司價(jià)格規(guī)定和損害公司利益的行為。.必要時(shí)可參加各種物資訂貨會(huì),對(duì)生產(chǎn)廠家和經(jīng)銷單位進(jìn)行考察。第2篇:公司審計(jì)部崗位職責(zé)一、部長(zhǎng)崗位主要職責(zé)主持審計(jì)部日常工作;組織制定、實(shí)施賽格股份公司年度審計(jì)工作計(jì)劃;組織協(xié)調(diào)、實(shí)施賽格股份公司系統(tǒng)的內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目;組織實(shí)施賽格股份公司安排的股東審計(jì)項(xiàng)目;組織實(shí)施賽格股份公司總部經(jīng)濟(jì)合同的價(jià)格審核;組織對(duì)賽格股份公司投資企業(yè)財(cái)務(wù)情況的分析及預(yù)警工作;7、指導(dǎo)賽格股份公司投資企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作;8、組織完成賽格股份公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)交辦的其它審計(jì)工作。二、副部長(zhǎng)崗位主要職責(zé)1、協(xié)助部長(zhǎng)開展賽格股份公司系統(tǒng)的內(nèi)部審計(jì)工作;2、部長(zhǎng)外出或缺席時(shí),受托代理部長(zhǎng)主持審計(jì)部日常工作;3、完成部長(zhǎng)安排的審計(jì)項(xiàng)目。三、內(nèi)部審計(jì)崗位主要職責(zé)1、按照審計(jì)計(jì)劃及部長(zhǎng)安排,負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目的具體實(shí)施;2、根據(jù)部長(zhǎng)安排負(fù)責(zé)股東審計(jì)項(xiàng)目的具體實(shí)施;3、根據(jù)部長(zhǎng)安排負(fù)責(zé)賽格股份公司總部經(jīng)濟(jì)合同價(jià)格審核的實(shí)施;4、根據(jù)部長(zhǎng)安排負(fù)責(zé)投資企業(yè)財(cái)務(wù)情況的分析及預(yù)警工作;5、負(fù)責(zé)起草內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目的實(shí)施方案;6、負(fù)責(zé)起草內(nèi)部審計(jì)報(bào)告;7、負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)資料的立卷、收集及整理歸檔。四、內(nèi)部審計(jì)檔案管理崗位主要職責(zé):1、負(fù)責(zé)督促內(nèi)部審計(jì)檔案的及時(shí)歸檔;2、負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)檔案的驗(yàn)收及裝訂;3、負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)檔案案卷的編目工作;4、負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)檔案的保管工作;5、負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)檔案借閱工作;6、負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)檔案利用的統(tǒng)計(jì)。第3篇:審計(jì)局主要職責(zé).主管全市審計(jì)工作;貫徹執(zhí)行國(guó)家審計(jì)方針政策和法律法規(guī);參與起草審計(jì)、財(cái)政經(jīng)濟(jì)方面的地方性規(guī)章、制度,提出相關(guān)政策建議;負(fù)責(zé)對(duì)市財(cái)政收支和法律、法規(guī)規(guī)定屬于審計(jì)監(jiān)督范圍的財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法和效益進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督,維護(hù)財(cái)政經(jīng)濟(jì)秩序,提高財(cái)政資金使用效益,促進(jìn)廉政建設(shè),保障全市經(jīng)濟(jì)和社會(huì)健康發(fā)展;對(duì)審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查和核查社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)相關(guān)審計(jì)報(bào)告的結(jié)果承擔(dān)責(zé)任,并負(fù)有督促被審計(jì)單位整改的責(zé)任。.制定并組織實(shí)施全市審計(jì)工作發(fā)展規(guī)劃、專業(yè)領(lǐng)域?qū)徲?jì)工作規(guī)劃和年度審計(jì)計(jì)劃,對(duì)直接審計(jì)、調(diào)查和核查的事項(xiàng)依法進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià),做出審計(jì)決定或提出審計(jì)建議。.向市政府和蘇州市審計(jì)局提出年度市級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)結(jié)果報(bào)告;受市政府委托向市人大常委會(huì)提出市級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)工作報(bào)告、審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的糾正和處理結(jié)果報(bào)告;向市政府和蘇州市審計(jì)局報(bào)告對(duì)其他事項(xiàng)的審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查情況及結(jié)果;依法向社會(huì)公布審計(jì)結(jié)果;向市政府有關(guān)部門和各開發(fā)區(qū)、鎮(zhèn)通報(bào)審計(jì)情況和審計(jì)結(jié)果。.依據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》等法律法規(guī),直接審計(jì)下列事項(xiàng)并出具審計(jì)報(bào)告,在法定職權(quán)范圍內(nèi)做出審計(jì)決定或向有關(guān)主管機(jī)關(guān)提出處理處罰的建議:市級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支,市直各部門(含直屬單位)預(yù)算的執(zhí)行情況、決算和其他財(cái)政收支。各開發(fā)區(qū)、各鎮(zhèn)人民政府預(yù)算的執(zhí)行情況、決算以及其他財(cái)政收支,市級(jí)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付資金。使用市級(jí)財(cái)政資金的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體的財(cái)務(wù)收支。政府投資和以政府投資為主的建設(shè)項(xiàng)目的預(yù)算執(zhí)行情況和決算。市屬國(guó)有企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)、市政府規(guī)定的市屬國(guó)有資本占控股或主導(dǎo)地位的企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)、負(fù)債和損益。市政府各部門、各開發(fā)區(qū)、各鎮(zhèn)人民政府和其他單位受市政府及其部門委托管理的社會(huì)保障資金、社會(huì)捐贈(zèng)資金以及其他有關(guān)基金、資金的財(cái)務(wù)收支。根據(jù)上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)授權(quán),對(duì)國(guó)際組織和外國(guó)政府在我市的援助、貸款項(xiàng)目的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。國(guó)家法律、行政法規(guī)和地方性法規(guī)規(guī)定應(yīng)由市審計(jì)局審計(jì)的其他事項(xiàng)。.按規(guī)定對(duì)市管領(lǐng)導(dǎo)干部及依法屬于市審計(jì)局審計(jì)監(jiān)督對(duì)象的其他單位主要負(fù)責(zé)人實(shí)施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。.組織實(shí)施對(duì)國(guó)家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策和宏觀調(diào)控措施執(zhí)行情況、財(cái)政預(yù)算管理或國(guó)有資產(chǎn)管理使用等與國(guó)家和市財(cái)政收支有關(guān)的特定事項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。.依法檢查審計(jì)決定執(zhí)行情況,督促糾正和處理審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題,依法辦理被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)決定提請(qǐng)行政訴訟或市政府裁決中的有關(guān)事項(xiàng);協(xié)助配合有關(guān)部門查處相關(guān)重大案件。.指導(dǎo)和監(jiān)督內(nèi)部審計(jì)工作。.核查社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)依法屬于審計(jì)監(jiān)督對(duì)象的單位出具的相關(guān)審計(jì)報(bào)告。.組織建設(shè)全市審計(jì)信息系統(tǒng)。.承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。范文五:審計(jì)部職責(zé)審計(jì)部職責(zé).認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)方針、政策、法令、法規(guī),嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家及地區(qū)政府的各項(xiàng)規(guī)章制度;認(rèn)真執(zhí)行公司的各項(xiàng)規(guī)章制度;.制定公司年度審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃及年度審計(jì)工作要點(diǎn);.依據(jù)審計(jì)程序開展區(qū)域或?qū)I(yè)公司年度經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)、離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、財(cái)務(wù)收支審計(jì),工程項(xiàng)目審計(jì)(包括工程項(xiàng)目竣工兌現(xiàn)審計(jì)、在建項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)考核、在建項(xiàng)目過程控制審計(jì)等),參股單位年度經(jīng)濟(jì)效益審計(jì),內(nèi)部控制審計(jì),風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)等;.向公司審計(jì)委員會(huì)或直管領(lǐng)導(dǎo)提交審計(jì)報(bào)告;.在審計(jì)委員會(huì)或直管領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下組織討論審計(jì)報(bào)告;.根據(jù)討論后的審計(jì)報(bào)告,起草審計(jì)決定,公司正式行文下發(fā),并報(bào)局審計(jì)部;.組織實(shí)施上年度預(yù)算執(zhí)行情況考核工作;.組織實(shí)施公司內(nèi)部控制審計(jì)和風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì);.組織實(shí)施公司及上級(jí)審計(jì)機(jī)構(gòu)安排的專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查;.對(duì)公司各業(yè)務(wù)流程的制度執(zhí)行等情況進(jìn)行監(jiān)督審計(jì);.對(duì)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作進(jìn)行檢查和督導(dǎo);.組織審計(jì)人員的理論、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)及培訓(xùn);.及時(shí)全面的的整理保管審計(jì)檔案;.執(zhí)行審計(jì)結(jié)果公告制度,在公司半年及年度工作會(huì)上通報(bào)審計(jì)工作情況;.配合上級(jí)審計(jì)機(jī)構(gòu)的審計(jì)任務(wù),服從上級(jí)審計(jì)機(jī)構(gòu)的工作安排;.配合紀(jì)檢監(jiān)察部、成本部等部門的有關(guān)工作;.辦好審計(jì)專欄,增加審計(jì)的公信力和透明度,宣傳公司的核心價(jià)值觀和審計(jì)理念;.嚴(yán)格執(zhí)行公司勞動(dòng)紀(jì)律,完成公司交辦的其他任務(wù)。審計(jì)部經(jīng)理崗位職責(zé)及主要工作內(nèi)容.認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)方針、政策、法令、法規(guī),嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家及地區(qū)政府的各項(xiàng)規(guī)章制度;認(rèn)真執(zhí)行公司的各項(xiàng)規(guī)章制度;.草擬公司年度審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃及年度審計(jì)工作要點(diǎn);.組織公司年度審計(jì)項(xiàng)目審前調(diào)查,提出編制審計(jì)工作方案并組織實(shí)施的意見;.審計(jì)組需要分組時(shí),擔(dān)任小組組長(zhǎng)兼主審,對(duì)審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施程序、審計(jì)取證、審計(jì)質(zhì)量等全面負(fù)責(zé);.依據(jù)審計(jì)程序開展區(qū)域或?qū)I(yè)公司年度經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)、離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、財(cái)務(wù)收支審計(jì),工程項(xiàng)目竣工審計(jì)(包括工程項(xiàng)目竣工兌現(xiàn)審計(jì)、在建項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)考核、在建項(xiàng)目過程控制審計(jì)等),參股單位年度經(jīng)濟(jì)效益審計(jì),內(nèi)部控制審計(jì),風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)等;.根據(jù)被審計(jì)單位反饋的意見,組織審計(jì)組核實(shí)相關(guān)情況,提出對(duì)審計(jì)報(bào)告、審計(jì)決定的修改意見;.負(fù)責(zé)將項(xiàng)目審計(jì)報(bào)告上報(bào)公司審計(jì)委員會(huì)討論,并起草公司審計(jì)決定,正式行文下發(fā),同時(shí)上報(bào)局審計(jì)部;.組織實(shí)施上年度預(yù)算執(zhí)行情況考核工作;.組織實(shí)施公司內(nèi)部控制審計(jì)和風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì);.組織實(shí)施公司及上級(jí)審計(jì)機(jī)構(gòu)安排的專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查;.組織實(shí)施對(duì)公司各業(yè)務(wù)流程制度執(zhí)行等情況的審計(jì)監(jiān)督;.組織實(shí)施對(duì)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作的檢查和督導(dǎo)等;.組織審計(jì)人員的理論、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)及培訓(xùn);.負(fù)責(zé)審計(jì)工作總結(jié)、年度審計(jì)報(bào)表、擬發(fā)文件的審核把關(guān),督促審計(jì)檔案的整理保管歸檔;.執(zhí)行審計(jì)結(jié)果公告制度,在公司半年及年度工作會(huì)上通報(bào)審計(jì)工作情況;.配合上級(jí)審計(jì)機(jī)構(gòu)的審計(jì)任務(wù),服從上級(jí)審計(jì)機(jī)構(gòu)的工作安排;.配合紀(jì)檢監(jiān)察部、成本部等部門的有關(guān)工作;.負(fù)責(zé)部門勞動(dòng)紀(jì)律,完成公司交辦的其他任務(wù)。審計(jì)部主審計(jì)師崗位職責(zé)和主要工作內(nèi)容.認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)方針、政策、法令、法規(guī),嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家及地區(qū)政府的各項(xiàng)規(guī)章制度;認(rèn)真執(zhí)行公司的各項(xiàng)規(guī)章制度;.協(xié)助組織公司年度審計(jì)項(xiàng)目審前調(diào)查,制定審計(jì)方案、下發(fā)審計(jì)通知書;.審計(jì)組需要分組時(shí),擔(dān)任小組組長(zhǎng)兼主審,對(duì)審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施程序、審計(jì)取證、審計(jì)質(zhì)量等全面負(fù)責(zé);.依據(jù)審計(jì)程序開展區(qū)域或?qū)I(yè)公司年度經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)、離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、財(cái)務(wù)收支審計(jì),工程項(xiàng)目審計(jì)(包括工程項(xiàng)目竣工兌現(xiàn)審計(jì)、在建項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)考核、在建項(xiàng)目過程控制審計(jì)等),參股單位年度經(jīng)濟(jì)效益審計(jì),內(nèi)部控制審計(jì),風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)等;.具體負(fù)責(zé)組織審計(jì)項(xiàng)目的實(shí)施。對(duì)項(xiàng)目審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)工作進(jìn)行組織、分工、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指導(dǎo);.審核審計(jì)組組員的工作底稿;.對(duì)審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題要及時(shí)和被審計(jì)單位溝通,必要時(shí)向部門經(jīng)理匯報(bào);.匯總審計(jì)工作底稿,起草審計(jì)報(bào)告,下發(fā)審計(jì)決定并跟蹤落實(shí);.必要時(shí),組織后續(xù)審計(jì)的實(shí)施;配合審計(jì)部經(jīng)理開展日常工作,主抓審計(jì)業(yè)務(wù),對(duì)執(zhí)行經(jīng)理業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo);.具體實(shí)施上年度預(yù)算執(zhí)行情況考核工作;.具體實(shí)施公司內(nèi)部控制審計(jì)和風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì);.具體實(shí)施公司及上級(jí)審計(jì)機(jī)構(gòu)安排的專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查;.具體實(shí)施對(duì)公司各業(yè)務(wù)流程制度執(zhí)行等情況的審計(jì)監(jiān)督;.具體實(shí)施對(duì)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作的檢查和督導(dǎo)等;.參加審計(jì)人員的理論、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)及培訓(xùn);.負(fù)責(zé)起草審計(jì)工作總結(jié)、年度審計(jì)報(bào)表、審計(jì)檔案的整理保管歸檔等工作;.定期分析總結(jié)財(cái)務(wù)審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題,提出整改建議;.配合上級(jí)審計(jì)機(jī)構(gòu)的審計(jì)任務(wù),服從上級(jí)審計(jì)機(jī)構(gòu)的工作安排;.嚴(yán)格遵守公司勞動(dòng)紀(jì)律,完成公司交辦的其他任務(wù)。審計(jì)部執(zhí)行經(jīng)理崗位職責(zé)和主要工作內(nèi)容認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)方針、政策、法令、法規(guī),嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家及地區(qū)政府的各項(xiàng)規(guī)章制度;認(rèn)真執(zhí)行公司的各項(xiàng)規(guī)章制度;協(xié)助主審計(jì)師做好審前調(diào)查、草擬審計(jì)方案及下發(fā)審計(jì)通知書;審計(jì)部需要進(jìn)行分組審計(jì)時(shí),擔(dān)任主審,具體負(fù)責(zé)組織審計(jì)項(xiàng)目的實(shí)施,對(duì)審計(jì)項(xiàng)目的實(shí)施程序、審計(jì)取證、審計(jì)質(zhì)量等全面負(fù)責(zé);負(fù)責(zé)各項(xiàng)目審計(jì)的具體查賬及取證工作,并匯總審計(jì)資料,編制工作底稿;對(duì)審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題要及時(shí)和被審計(jì)單位及主審溝通,必要時(shí)向部門經(jīng)理匯報(bào);匯總審計(jì)工作底稿,起草審計(jì)報(bào)告,下發(fā)審計(jì)決定并跟蹤落實(shí);必要時(shí),參加后續(xù)審計(jì)的實(shí)施;配合審計(jì)部經(jīng)理開展日常工作,在主審計(jì)師的指導(dǎo)下開展審計(jì)工作;參加實(shí)施上年度預(yù)算執(zhí)行情況考核工作;.參加公司內(nèi)部控制審計(jì)和風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì);.參加公司及上級(jí)審計(jì)機(jī)構(gòu)安排的專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查;.參加對(duì)公司各業(yè)務(wù)流程制度執(zhí)行等情況的審計(jì)監(jiān)督;.參加對(duì)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作的檢查和督導(dǎo)工作等;.參加審計(jì)人員的理論、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)及培訓(xùn);.參加起草審計(jì)工作總結(jié)、年度審計(jì)報(bào)表、審計(jì)檔案的整理保管歸檔等工作;.定期分析總結(jié)財(cái)務(wù)審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題,提出整改建議;.配合上級(jí)審計(jì)機(jī)構(gòu)的審計(jì)任務(wù),服從上級(jí)審計(jì)機(jī)構(gòu)的工作安排;.嚴(yán)格遵守公司勞動(dòng)紀(jì)律,完成公司交辦的其他任務(wù)。公司審計(jì)部202x年3月18日范文六:審計(jì)部職責(zé)審計(jì)部職責(zé)在公司總經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)對(duì)本公司及所屬分公司的財(cái)務(wù)收支和內(nèi)部控制進(jìn)行審計(jì),對(duì)公司內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督歸口管理。對(duì)公司的財(cái)務(wù)計(jì)劃或者預(yù)算的執(zhí)行和決算情況進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)。對(duì)與財(cái)務(wù)收支有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及其經(jīng)濟(jì)效益情況進(jìn)行審計(jì)。對(duì)內(nèi)部控制制度是否健全、有效,是否符合國(guó)家相關(guān)的法律、政策,是否與其它有關(guān)制度起到相互制約相互監(jiān)督的作用進(jìn)行審計(jì)。9、對(duì)公司資產(chǎn)的管理情況進(jìn)行審計(jì)。對(duì)公司財(cái)經(jīng)紀(jì)律的執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)。對(duì)專項(xiàng)資金的提取和使用情況進(jìn)行審計(jì)。對(duì)承包或者租賃經(jīng)營(yíng)的有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì)。審計(jì)會(huì)計(jì)憑證、賬簿、財(cái)務(wù)報(bào)告等,對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題隨時(shí)向有關(guān)單位和人員提出改進(jìn)意見。10、對(duì)阻擾、破壞審計(jì)工作以及拒絕提供有關(guān)資料的,經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn),可采取必要的臨時(shí)措施,或提出追究有關(guān)人員責(zé)任的建議。11、負(fù)責(zé)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)和審計(jì)機(jī)關(guān)委托的其它審計(jì)事項(xiàng)。審計(jì)部職責(zé)1、在公司總經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)對(duì)本公司及所屬分公司的財(cái)務(wù)收支和內(nèi)部控制進(jìn)行審計(jì),對(duì)公司內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督歸口管理。2、對(duì)公司的財(cái)務(wù)計(jì)劃或者預(yù)算的執(zhí)行和決算情況進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)。3、對(duì)與財(cái)務(wù)收支有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及其經(jīng)濟(jì)效益情況進(jìn)行審計(jì)。4、對(duì)內(nèi)部控制制度是否健全、有效,是否符合國(guó)家相關(guān)的法律、政策,是否與其它有關(guān)制度起到相互制約相互監(jiān)督的作用進(jìn)行審計(jì)。9、對(duì)公司資產(chǎn)的管理情況進(jìn)行審計(jì)。對(duì)公司財(cái)經(jīng)紀(jì)律的執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)。對(duì)專項(xiàng)資金的提取和使用情況進(jìn)行審計(jì)。對(duì)承包或者租賃經(jīng)營(yíng)的有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì)。審計(jì)會(huì)計(jì)憑證、賬簿、財(cái)務(wù)報(bào)告等,對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題隨時(shí)向有關(guān)單位和人員提出改進(jìn)意見。10、對(duì)阻擾、破壞審計(jì)工作以及拒絕提供有關(guān)資料的,經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn),可采取必要的臨時(shí)措施,或提出追究有關(guān)人員責(zé)任的建議。11、負(fù)責(zé)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)和審計(jì)機(jī)關(guān)委托的其它審計(jì)事項(xiàng)。范文七:1-7審計(jì)職責(zé)第七節(jié)審計(jì)部工作人員職責(zé)一、審計(jì)部工作職責(zé)根據(jù)衛(wèi)生局內(nèi)審工作要求,我院成立獨(dú)立的審計(jì)部,工作人員1一2人。在院長(zhǎng)直接領(lǐng)導(dǎo)和授權(quán)下,獨(dú)立開展內(nèi)部審計(jì)工作,對(duì)院長(zhǎng)負(fù)責(zé),并報(bào)告工作。主要任務(wù)是:圍繞醫(yī)院的改革與發(fā)展的大局做好服務(wù)工作,全面履行審計(jì)監(jiān)督、評(píng)價(jià)、服務(wù)的職能,加強(qiáng)管理,提高醫(yī)院的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。保障醫(yī)院資金、資產(chǎn)的安全完整、保值增值,維護(hù)醫(yī)院的合法權(quán)益、促進(jìn)廉政建設(shè)。具體對(duì)以下事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督:.國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和單位財(cái)務(wù)規(guī)章制度的執(zhí)行;.醫(yī)院及所屬單位預(yù)算內(nèi)、外資金的管理與執(zhí)行;.對(duì)醫(yī)院職能科室及所屬單位負(fù)責(zé)人的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行審計(jì);4.對(duì)醫(yī)院及所屬單位內(nèi)部控制制度的健全性和有效性進(jìn)行評(píng)審;5.醫(yī)院及所屬單位固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目以及國(guó)有資產(chǎn)的安全與完整、保值與增值;.基建維修工程預(yù)算、決算、協(xié)議的鑒定與執(zhí)行;.醫(yī)院及所屬單位經(jīng)濟(jì)管理與效益評(píng)價(jià);.醫(yī)院大型購(gòu)置投資前的論證及設(shè)備招投標(biāo)。.對(duì)上級(jí)主管部門以及醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)或者權(quán)力機(jī)構(gòu)交辦的其他審計(jì)事項(xiàng)。二、審計(jì)部主任工作職責(zé).在院長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作。.根據(jù)國(guó)家法令法規(guī),制定審計(jì)工作制度、辦法,經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。.擬定工作計(jì)劃,經(jīng)院長(zhǎng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施,經(jīng)常檢查計(jì)劃的執(zhí)行情況。.組織對(duì)院內(nèi)財(cái)務(wù)收支和有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)以及各項(xiàng)內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。.參加有關(guān)會(huì)議,負(fù)責(zé)審簽審計(jì)報(bào)告(意見),及時(shí)向院領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示匯報(bào)審計(jì)工作。.組織好審計(jì)人員的學(xué)習(xí),抓好內(nèi)部管理。.做好年終總結(jié),完成上級(jí)部門及院領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。三、審計(jì)人員工作職責(zé).審計(jì)人員應(yīng)具備良好的政治素質(zhì)和專業(yè)知識(shí),熱愛審計(jì)事業(yè)。在主任帶領(lǐng)下,認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的方針、政策及各項(xiàng)法律、法規(guī)和財(cái)經(jīng)制度,并熟悉掌握業(yè)務(wù)技能,.審計(jì)人員應(yīng)堅(jiān)持原則,做到忠于職守,客觀公正,依法辦事,廉潔奉公,平等待人,保守秘密。.深入科室,開展調(diào)查研究,反映實(shí)際情況,為科室做好服務(wù)。.對(duì)醫(yī)院各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)合法性,各項(xiàng)預(yù)算、決算的合理性,承包合同與協(xié)議等進(jìn)行認(rèn)真的審核。.按時(shí)、認(rèn)真編報(bào)上級(jí)規(guī)定的審計(jì)報(bào)表,并及時(shí)報(bào)送有關(guān)部門。.對(duì)負(fù)責(zé)的審計(jì)事項(xiàng)及時(shí)提出審計(jì)報(bào)告(意見)。.對(duì)主任負(fù)責(zé),及時(shí)完成各項(xiàng)工作,并提出工作意見和建議。范文八:審計(jì)處職責(zé)審計(jì)處職責(zé)一、領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系:審計(jì)處是對(duì)公司經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)管理進(jìn)行監(jiān)督的職能部門,負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)、收支、比價(jià)采購(gòu)、工程合同等的審計(jì)工作。行政上接受董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師的領(lǐng)導(dǎo),業(yè)務(wù)上接受上級(jí)主管部門的指導(dǎo)。二、基本職責(zé):.認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)、方針政策和財(cái)政、物價(jià)經(jīng)濟(jì)制度。按照《公司法》制定本公司的審計(jì)制度和實(shí)施細(xì)則,對(duì)本單位的財(cái)務(wù)收支、物資采購(gòu)、工程投資、經(jīng)濟(jì)合同簽訂及其經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、經(jīng)濟(jì)效益、內(nèi)控制度進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督,獨(dú)立行使內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督權(quán)。.對(duì)財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、經(jīng)費(fèi)預(yù)算、信貸計(jì)劃、外匯收支計(jì)劃和經(jīng)濟(jì)合同的執(zhí)行情況及經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。.對(duì)資金財(cái)產(chǎn)的完整和對(duì)內(nèi)部控制制度的健全及執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督檢查。.對(duì)基建、技改、大修等項(xiàng)目的投資進(jìn)行事前、事中、事后審計(jì)。對(duì)工程預(yù)算、進(jìn)度結(jié)算、竣工決算進(jìn)行審計(jì)。對(duì)工程項(xiàng)目預(yù)付款進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。.對(duì)會(huì)計(jì)報(bào)表決算的真實(shí)、正確及合規(guī)、合法進(jìn)行審計(jì)并簽署意見。.負(fù)責(zé)對(duì)外委托審計(jì)事項(xiàng),包括財(cái)務(wù)審計(jì)、報(bào)表審計(jì)及工程活動(dòng)等委托審計(jì)。.執(zhí)行落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)及上級(jí)審計(jì)機(jī)構(gòu)交辦的審計(jì)事項(xiàng),配合國(guó)家審計(jì)機(jī)關(guān)對(duì)本單位進(jìn)行審計(jì),負(fù)責(zé)公司對(duì)外審計(jì)事項(xiàng)的協(xié)調(diào)工作。.在審計(jì)工作中發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出制止、糾正和改進(jìn)處理意見,對(duì)有違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為和造成重大損失的有關(guān)人員,向公司提出專項(xiàng)審計(jì)意見及提出追究其責(zé)任的建議。.組織、監(jiān)督執(zhí)行本公司制定的商品價(jià)格、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、采購(gòu)物資的控制價(jià)格等有關(guān)規(guī)定。按照價(jià)格管理權(quán)限,提出制定、調(diào)整商品價(jià)格和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及采購(gòu)物資控制價(jià)格的建議。.建立價(jià)格信息臺(tái)帳,每月對(duì)公司的物價(jià)執(zhí)行情況向公司價(jià)格管理領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)。.參加公司的所有招投標(biāo)活動(dòng)。.負(fù)責(zé)公司合同專用章的使用、保管工作。對(duì)合同的簽定、履行進(jìn)行審計(jì)、監(jiān)督。.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)任務(wù)。三、主要協(xié)作關(guān)系:對(duì)財(cái)務(wù)審計(jì)、工程審計(jì)、比價(jià)采購(gòu)審計(jì)、合同審計(jì)要與相關(guān)部門及時(shí)溝通。四、權(quán)限:.有權(quán)審計(jì)本公司及所屬單位的各種計(jì)劃、會(huì)計(jì)賬目、報(bào)表、憑證、資料及有關(guān)文件資料等。.對(duì)審計(jì)中出現(xiàn)的問題有權(quán)進(jìn)行調(diào)查并索取證明材料等。.有權(quán)對(duì)審計(jì)中出現(xiàn)的問題提出糾正和改進(jìn)意見。.有權(quán)對(duì)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和嚴(yán)重?fù)p失浪費(fèi)及弄虛作假事件依法審計(jì),提出處理意見。.對(duì)拖延、阻撓、拒絕和破壞內(nèi)部審計(jì)工作的,必要時(shí)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),可采取封存賬冊(cè)和資材等臨時(shí)措施,追究有關(guān)人員的責(zé)任。.對(duì)遵守和維護(hù)財(cái)經(jīng)法紀(jì),提高經(jīng)濟(jì)效益顯著的單位和個(gè)人,建議通報(bào)表?yè)P(yáng)和獎(jiǎng)勵(lì)。.根據(jù)工作需要查閱公司有關(guān)文件、資料及財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表等。.對(duì)供貨單位和價(jià)格有否決權(quán)。.有權(quán)檢查、處理違反公司價(jià)格規(guī)定和損害公司利益的行為。.必要時(shí)可參加各種物資訂貨會(huì),對(duì)生產(chǎn)廠家和經(jīng)銷單位進(jìn)行考察。范文九:審計(jì)局的職責(zé)審計(jì)局的職責(zé)(一)參與制定審計(jì)、財(cái)經(jīng)方面的地方性法規(guī)、規(guī)章和其它規(guī)范性文件;制定全市審計(jì)制度規(guī)范并監(jiān)督執(zhí)行;領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督下級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的審計(jì)業(yè)務(wù)。(二)向市人民政府、省審計(jì)廳報(bào)告以及向市有關(guān)部門通報(bào)審計(jì)情況,提出制定和完善有關(guān)政策法規(guī)、宏觀調(diào)控措施的建議。(三)依據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》等法律法規(guī),直接進(jìn)行下列審計(jì):.市級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和其它財(cái)政收支。.市級(jí)各部門、事業(yè)
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