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文檔簡介
PAGE18上海市浦東新區(qū)人民醫(yī)院2021年度單位決算第一局部上海市浦東新區(qū)人民醫(yī)院概況一、主要職能上海市浦東新區(qū)人民醫(yī)院是浦東東部地區(qū)集醫(yī)療、教學、科研、康復、預防、保健于一體的區(qū)域醫(yī)療中心,是一所二級甲等綜合性醫(yī)院。醫(yī)院隸屬于上海市浦東新區(qū)衛(wèi)生和方案生育委員會。主要職能包括:1、醫(yī)院位于浦東新區(qū)川沙新鎮(zhèn),承當著周邊地區(qū)140公里區(qū)域面積近70萬人口的醫(yī)療救治和技術支持任務。醫(yī)院占地面積47662平方米,建筑面積93088平方米,核定床位800張,實際開放床位998張。2、為區(qū)域內(nèi)人民身體健康供應醫(yī)療與護理保健效勞,開展常見病、多發(fā)病及疑難病癥診治工作,承當突發(fā)公共衛(wèi)生大事的應急保障和突發(fā)大事的醫(yī)療救援任務。3、承當預防保健、主要慢性病、傳染性疾病的臨床流行病學調(diào)查和防治工作,開展各項健康教育工作。4、開展雙向轉(zhuǎn)診,支持并指導下級醫(yī)療衛(wèi)生氣構做好醫(yī)療、護理、康復、預防保健等業(yè)務技術工作。5、開展科教研工作,承當市內(nèi)外高校醫(yī)學院校臨床教學和實習任務,承當基層醫(yī)療衛(wèi)生氣構衛(wèi)生技術人員的培訓。6、承當市、區(qū)政府及衛(wèi)生計生委下達的其他醫(yī)療救治、對口支援等任務。二、機構設置依據(jù)上述職責,上海市浦東新區(qū)人民院設62個內(nèi)設機構〔其中25個行政職能科室、37個臨床業(yè)務科室〕,包括:院長辦公室、黨委辦公室、醫(yī)務科、病人效勞中心、病案統(tǒng)計室、人事科、績效辦、科研科、教學辦、保衛(wèi)科、護理部、質(zhì)控辦、社工部、門診辦公室、醫(yī)保辦公室、醫(yī)院感染管理科、財務科、內(nèi)部審計科、防保科、信息科、后勤科、物資選購辦、設備修理科、基建科、外聯(lián)部;呼吸內(nèi)科、腎內(nèi)科、腫瘤科、血液內(nèi)科、心血管內(nèi)科、全科醫(yī)學科、神經(jīng)內(nèi)科、內(nèi)分泌科、消化內(nèi)科、普外科、胸外科、泌尿外科、神經(jīng)外科、重癥醫(yī)學科、急診科、中醫(yī)科、骨科、兒科、婦產(chǎn)科、耳鼻咽喉科、眼科、皮膚科、口腔科、康復醫(yī)學科、麻醉科、苦痛科、感染性疾病科、檢驗科、超聲影像科、放射影像科、內(nèi)窺鏡科、病理科、精神科、藥劑科、輸血科、高壓氧科、血液透析室。
其次局部上海市浦東新區(qū)人民醫(yī)院2021年度單位決算表2021年度收入支出決算總表單位:萬元收入支出工程決算數(shù)工程決算數(shù)一、財政撥款收入8,940.48一、一般公共效勞支出其中:政府性基金預算財政撥款二、外交支出二、上級補助收入三、國防支出三、事業(yè)收入95,899.62四、公共平安支出四、經(jīng)營收入五、教育支出五、附屬單位上繳收入六、科學技術支出六、其他收入1,247.76七、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業(yè)支出143.84九、醫(yī)療衛(wèi)生與方案生育支出106,180.28十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)效勞業(yè)等支出十六、金融支出十七、救濟其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出1,200.64二十、糧油物資貯存支出二十一、其他支出本年收入合計106,087.86本年支出合計107,524.76用事業(yè)基金彌補收支差額1,722.73結余安排年初結轉(zhuǎn)和結余434.59年末結轉(zhuǎn)和結余720.42總計108,245.18總計108,245.182021年度收入決算表單位:萬元工程本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類
科目編碼科目名稱類款項合計106,087.868,940.4895,899.621,247.76208社會保障和就業(yè)支出143.8410.70133.1420805行政事業(yè)單位離退休143.8410.70133.142080502事業(yè)單位離退休143.8410.70133.14210醫(yī)療衛(wèi)生與方案生育支出104,743.388,929.7894,565.841,247.7621002公立醫(yī)院102,976.488,929.7892,798.941,247.762100201綜合醫(yī)院102,976.488,929.7892,798.941,247.7621005醫(yī)療保障1,766.901,766.902100502事業(yè)單位醫(yī)療1,766.901,766.90221住房保障支出1,200.641,200.6422102住房改革支出1,200.641,200.642210201住房公積金1,200.641,200.64
2021年度支出決算表單位:萬元工程本年支出合計根本支出工程支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補助支出功能分類
科目編碼科目名稱類款項合計107,524.76104,164.973,359.79208社會保障和就業(yè)支出143.84143.8420805行政事業(yè)單位離退休143.84143.842080502事業(yè)單位離退休143.84143.84210醫(yī)療衛(wèi)生與方案生育支出106,180.28102,820.493,359.7921002公立醫(yī)院104,413.38101,053.593,359.792100201綜合醫(yī)院104,413.38101,053.593,359.7921005醫(yī)療保障1,766.901,766.902100502事業(yè)單位醫(yī)療1,766.901,766.90221住房保障支出1,200.641,200.6422102住房改革支出1,200.641,200.642210201住房公積金1,200.641,200.642021年度財政撥款收入支出決算總表單位:萬元收入決算數(shù)支出決算數(shù)工程決算數(shù)工程合計一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款一、一般公共預算財政撥款8,940.48一、一般公共效勞支出二、政府性基金預算財政撥款二、外交支出三、國防支出四、公共平安支出五、教育支出六、科學技術支出七、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業(yè)支出10.7010.70九、醫(yī)療衛(wèi)生與方案生育支出8,348.988,348.98十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)效勞業(yè)等支出十六、金融支出十七、救濟其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出二十、糧油物資貯存支出二十一、其他支出本年收入合計8,940.48本年支出合計8,359.688,359.68年初財政撥款結轉(zhuǎn)和結余年末財政撥款結轉(zhuǎn)和結余580.80580.80一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款總計8,940.48總計8,940.488,940.482021年度一般公共預算財政撥款支出決算表單位:萬元工程一般公共預算財政撥款支出決算數(shù)功能分類科目編碼科目名稱合計根本支出工程支出類款項208社會保障和就業(yè)支出10.7010.7020805行政事業(yè)單位離退休10.7010.702080502事業(yè)單位離退休10.7010.70210醫(yī)療衛(wèi)生與方案生育支出8,348.985,405.492,943.4921002公立醫(yī)院8,348.985,405.492,943.492100201綜合醫(yī)院8,348.985,405.492,943.49合計8,359.685,416.192,943.49
2021年度一般公共預算財政撥款根本支出決算表單位:萬元工程一般公共預算財政撥款根本支出決算數(shù)經(jīng)濟分類科目編碼科目名稱合計人員經(jīng)費公用經(jīng)費類款301工資福利支出427.28427.2830101根本工資30102津貼補貼30103獎金427.28427.2830104其他社會保障繳費30106伙食補助費30107績效工資30108機關事業(yè)單位根本養(yǎng)老保險繳費30109職業(yè)年金繳費30199其他工資福利支出302商品和效勞支出4,978.214,978.2130201辦公費30202印刷費30203詢問費30204手續(xù)費30205水費30206電費30207郵電費30208取暖費30209物業(yè)管理費30211差旅費30212因公出國〔境〕費用30213修理〔護〕費30214租賃費30215會議費30216培訓費30217公務接待費30218專用材料費4,978.214,978.2130224被裝購置費30225專用燃料費30226勞務費30227托付業(yè)務費30228工會經(jīng)費30229福利費30231公務用車運行維護費30239其他交通費用30240稅金及附加費用30299其他商品和效勞支出303對個人和家庭的補助10.7010.7030301離休費10.7010.7030302退休費30303退職〔役〕費30304撫恤金30305生活補助30307醫(yī)療費30308助學金30309嘉獎金30311住房公積金30312提租補貼30313購房補貼30399其他對個人和家庭的補助支出310其他資本性支出31002辦公設備購置31003專用設備購置31007信息網(wǎng)絡及軟件購置更新31013公務用車購置31019其他交通工具購置31099其他資本性支出合計5,416.19437.984,978.212021年度一般公共預算財政撥款“三公〞經(jīng)費及機關運行經(jīng)費支出決算表單位:萬元一般公共預算財政撥款“三公〞經(jīng)費機關運行經(jīng)費決算數(shù)合計因公出國〔境〕費公務用車購置及運行費公務接待費小計公務用車購置費公務用車運行費預算數(shù)決算數(shù)預算數(shù)決算數(shù)預算數(shù)決算數(shù)預算數(shù)決算數(shù)預算數(shù)決算數(shù)預算數(shù)決算數(shù)注:本單位2021年度無一般公共預算財政撥款“三公〞經(jīng)費及機關運行經(jīng)費支出,故本表很多據(jù)。2021年度政府性基金預算財政撥款支出決算表單位:萬元工程政府性基金預算財政撥款支出決算數(shù)功能分類科目編碼科目名稱合計根本支出工程支出類款項合計注:本單位2021年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表很多據(jù)。
第三局部上海市浦東新區(qū)人民醫(yī)院2021年度單位決算狀況說明一、關于2021年度收入支出總體狀況說明2021年度本單位收入總計為108,245.18萬元、支出總計為108,245.18萬元。與2021年度相比,收入、支出總計各增加7,187.33萬元。主要緣由:門急診及住院病人量增加,相應的材料及治療費用同比增加。二、關于2021年度收入決算狀況說明2021年度本單位收入合計106,087.86萬元,其中:財政撥款收入8,940.48萬元,占8.26%;事業(yè)收入95,899.62萬元,占88.60%;其他收入1,247.76萬元,占1.15%;三、關于2021年度支出決算狀況說明2021年度本單位支出合計107,524.76萬元,其中:根本支出104,164.97萬元,占96.23%;工程支出3,359.79萬元,占3.10%;四、關于2021年度財政撥款收入支出總體狀況說明本單位2021年度財政撥款收支總決算8,940.48萬元。與2021年度相比,財政撥款收、支總計各削減999.03萬元,降低10.05%。主要緣由:設備選購工程支出較多。五、關于2021年度一般公共預算財政撥款支出決算狀況說明〔一〕一般公共預算財政撥款支出總體狀況。本單位2021年度一般公共預算財政撥款支出8,359.68萬元,占本年支出合計的7.72%。與2021年度相比,一般公共預算財政撥款支出削減1,578.63萬元,降低15.88%。主要緣由:設備選購工程支出較多。〔二〕一般公共預算財政撥款支出決算結構狀況。本單位2021年度一般公共預算財政撥款支出8,359.68萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)支出10.70萬元,占0.13%;醫(yī)療衛(wèi)生與方案生育支出8,348.98萬元,占99.87%?!踩骋话愎差A算財政撥款支出決算具體狀況。本單位2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4,352.65萬元,支出決算為8,359.68萬元,完成年初預算的192.06%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要緣由:兩次重大活動嘉獎、兒科床位補貼等財政專項支出。其中:1、醫(yī)療衛(wèi)生與方案生育支出〔類〕公立醫(yī)院〔款〕綜合醫(yī)院〔項〕8,348.98萬元。主要用于:重大賽事嘉獎發(fā)放427.28萬元;專用材料費4,978.21萬元;兒科床位補貼等394.30萬元;根本建設支出1,191.68萬元;專用設備購置1,357.51萬元。年初預算為4,341.95萬元,支出決算為8,348.98萬元,完成年初預算的192.29%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要緣由:調(diào)增了兩次重大活動嘉獎、兒科床位補貼等財政專項支出。2、社會保障和就業(yè)支出〔類〕行政事業(yè)單位離退休〔款〕事業(yè)單位離退休〔項〕10.70萬元。主要用于:離退休人員經(jīng)費。年初預算為10.70萬元,支出決算為10.70萬元,完成年初預算的100%。六、關于2021年度一般公共預算財政撥款根本支出決算狀況說明本單位2021年度一般公共預算財政撥款根本支出5,416.19萬元,包括人員經(jīng)費437.98萬元,公用經(jīng)費4,978.21萬元。根本支出中:1、工資福利支出427.28萬元,主要用于:獎金。2、商品和效勞支出4,978.21萬元,主要用于:專用材料費。3、對個人和家庭的補助10.70萬元,主要用于:離休費。七、關于2021年度一般公共預算財政撥款“三公〞經(jīng)費支出決算狀況說明〔一〕“三公〞經(jīng)費財政撥款支出決算總體狀況說明。本單位2021年度“三公〞經(jīng)費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國〔境〕費決算為0萬元,預算數(shù)為0,由于浦東新區(qū)因公出國〔境〕費實行“統(tǒng)一方案管理,經(jīng)費各自承當〞的管理方式,因公出國〔境〕費預算數(shù)由區(qū)府辦〔區(qū)外辦〕統(tǒng)一公開;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2021年度“三公〞經(jīng)費支出決算數(shù)小于〔大于〕預算數(shù)的主要緣由:無。2021年度“三公〞經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2021年度增加〔或削減、持平〕0萬元,增長〔或降低〕0%,其中:因公出國〔境〕費支出決算增加〔或削減、持平〕0萬元,增長〔或降低〕0%;公務用車購置及運行維護費支出決算增加〔或削減、持平〕0萬元,增長〔或降低〕0%;公務接待費支出決算增加〔或削減、持平〕0萬元,增長〔或降低〕0%。因公出國〔境〕費支出增加〔削減〕的主要緣由是無。公務用車購置及運行維護費支出增加〔削減〕的主要緣由是無。公務接待費支出增加〔削減〕的主要緣由是無。〔二〕“三公〞經(jīng)費財政撥款支出決算具體狀況說明。2021年度“三公〞經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國〔境〕費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體狀況如下:1、因公出國〔境〕費支出0萬元。全年支配因公出國〔境〕團組0個、累計0人次。開支內(nèi)容包括:無。2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:公務用車購置支出為0萬元。主要用于公務用車購置0輛。公務用車運行維護支出0萬元。主要用于0。2021年,本單位所屬各預算單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。3、公務接待費支出0萬元。其中:國內(nèi)公務接待支出0萬〔含外賓接待支出0萬元〕。主要用于無,列明公務接待0批次、0人次,其中:接待外賓0批次、0人次。八、關于2021年度政府性基金預算財政撥款支出決算狀況說明本單位2021年度無政府性基金預算財政撥款支出。九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款狀況說明本單位2021年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。十、其他重要事項的狀況說明〔一〕機關運行經(jīng)費支出狀況。2021年度本單位機關運行經(jīng)費支出0萬,比2021年度增加〔或削減、持平〕0萬元,增長〔或降低〕0%。主要緣由是無。本單位2021年度無機關運行經(jīng)費支出?!捕痴x購支出狀況。2021年度本單位
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