2021年度通江縣空山小學(xué)單位決算_第1頁
2021年度通江縣空山小學(xué)單位決算_第2頁
2021年度通江縣空山小學(xué)單位決算_第3頁
2021年度通江縣空山小學(xué)單位決算_第4頁
2021年度通江縣空山小學(xué)單位決算_第5頁
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2021年度通?縣寶dJ學(xué)單痣決算(圖7:“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu))1.因公出1.因公出(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬元。2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中:公務(wù)用車購置支出0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.5萬元,完成預(yù)算的100譏公務(wù)接待費(fèi)支出決算與2020年持平。其中:國內(nèi)公務(wù)接待支出1.5萬元,主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待31批次,210人次(不包括陪同人員),共計(jì)支出1.5萬元,具體內(nèi)容包括:相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出1.5萬元。外事接待支出0萬元。八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明2021年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。十、其他重要事項(xiàng)的情況說明(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況2021年,通江縣空山小學(xué)無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。(二)政府采購支出情況2021年,通江縣空山小學(xué)政府采購支出總額為0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。(三)國有資產(chǎn)占有使用情況截至2021年12月31日,通江縣空山小學(xué)共有車輛0輛,單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。(四)預(yù)算績效管理情況根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門在年初預(yù)算編制階段,對8個項(xiàng)目編制了績效目標(biāo),預(yù)算執(zhí)行過程中,選取5個項(xiàng)目開展績效監(jiān)控,年終預(yù)算執(zhí)行完畢后,對5個項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況自評。本部門按要求對2021年部門整體支出和項(xiàng)目支出開展績效自評,從評價情況來看,我校2021年度整體支出績效目標(biāo)自評得分96分。在日常運(yùn)行中,加強(qiáng)工資福利支出管理,確保及時足額兌現(xiàn);加強(qiáng)學(xué)校日常管理,保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。1.項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。本部門在2021年度部門決算中反映“學(xué)前教育資助”“義教家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助”“義教學(xué)生營養(yǎng)餐”“校舍維修”“扶貧”等5個項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況。(1)學(xué)前教育資助項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為6.3萬元,執(zhí)行數(shù)為6.3萬元,完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施,保障學(xué)前教育階段學(xué)生得到資助。下一步改進(jìn)措施:繼續(xù)宣傳國家資助政策,辦人民滿意教育。(2)義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為14.28萬元,執(zhí)行數(shù)為14.28萬元,完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施,保障國家惠民政策足額按時發(fā)放到位,人民增收。下一步改進(jìn)措施:繼續(xù)加強(qiáng)資金管理,加大宣傳國家資助政策,辦人民滿意教育。(3)義教學(xué)生營養(yǎng)餐項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為71.58萬元,執(zhí)行數(shù)為71.58萬元,完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施,保障學(xué)前教育階段學(xué)生得到資助。下一步改進(jìn)措施:繼續(xù)加強(qiáng)資金管理,加大宣傳國家資助政策,辦人民滿意教育。(4)校舍維修項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為0萬元,執(zhí)行數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施,保障項(xiàng)目順利實(shí)施,師生環(huán)境得到大力改善。下一步改進(jìn)措施:加強(qiáng)項(xiàng)目管理,提升社會滿意度。(5)扶貧項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1.25萬元,執(zhí)行數(shù)為1.25萬元,完成預(yù)算的100沆通過項(xiàng)目實(shí)施,保障了駐村干部的差旅費(fèi)和辦公支出,充分調(diào)動了扶貧干部積極性,駐村干部工作有序開展,高質(zhì)量完成,產(chǎn)生較好的社會效益,嚴(yán)格執(zhí)行目標(biāo)管理,充分保障扶貧工作正常開展。下一步改進(jìn)措施:繼續(xù)加強(qiáng)對駐村干部的管理和考核。2.部門績效評價結(jié)果。本部門按要求對2021年部門整體支出績效評價情況開展自評,《通江縣空山小學(xué)2021年部門整體支出績效評價報告》見附件(附件1)。本部門自行組織對扶貧項(xiàng)目、義教家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助項(xiàng)目、學(xué)前教育資助項(xiàng)目、義教學(xué)生營養(yǎng)餐及免作業(yè)費(fèi)項(xiàng)目、校舍維修項(xiàng)目開展了績效評價,《通江縣空山小學(xué)項(xiàng)目2021年績效評價報告》見附件(附件2)。第三部分名詞解釋.財(cái)政撥款收入:指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。.使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。.教育(類)普通教育(款)小學(xué)教育(項(xiàng)):指反映各部門舉辦的小學(xué)教育支出,政府各部門對社會組織等舉辦的小學(xué)的資助,如捐贈、補(bǔ)貼等,也在本科目中反映。.社會保障和就業(yè)(類)人力資源和社會保障管理事務(wù)(款)社會保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)(項(xiàng)):指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):指反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。.農(nóng)林水(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項(xiàng)):指反映其他用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面的支出。.住房保障(類)住房保障(款)住房公積金(項(xiàng)):指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。.“三公”經(jīng)費(fèi):指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。第四部分附件通仁奧竊孽2021年部門整體支出

饋致評價摳告一、部門(單位)概況(一)機(jī)構(gòu)組成。通江縣空山小學(xué)位于空山鎮(zhèn)街道,屬全額撥款事業(yè)單位,預(yù)算級別為鄉(xiāng)鎮(zhèn)級。該校是一所九年一貫制學(xué)校,共有編制68個。學(xué)校內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有辦公室、教務(wù)處、安保處、信息中心、財(cái)務(wù)室等。(二)機(jī)構(gòu)職能。.全面貫徹黨的教育方針政策,依法組織教育教學(xué),全面實(shí)施素質(zhì)教育,培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的社會主義接班人,努力辦好人民滿意教育。.保障學(xué)校的正常教育教學(xué)、辦公、生活秩序。.管好用好國家的教育資金,改善和優(yōu)化農(nóng)村辦學(xué)條件。.把教育教學(xué)質(zhì)量放在首位,提高教師從教幸福感,關(guān)注留守兒童健康成長,爭做“四有”好老師。(三)人員概況。通江縣空山小學(xué)年末我校共有編制人數(shù)56人,遺屬人員1人,退休人員12人,學(xué)生人數(shù)648人。二、部門財(cái)政資金收支情況(一)部門財(cái)政資金收入情況。2021年本年收入合計(jì)1054.5萬元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1054.5萬元,占100%。(二)部門財(cái)政資金支出情況。2021年本年支出合計(jì)1082.28萬元,其中:基本支出1082.28萬元,占100%;項(xiàng)目支出0萬元,占0.三、部門整體預(yù)算績效管理情況(一)部門預(yù)算管理。1、嚴(yán)格控制學(xué)校各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)科學(xué)合理收支,實(shí)現(xiàn)預(yù)算資金高效利用。2、保障學(xué)校正常運(yùn)行,實(shí)現(xiàn)空山鎮(zhèn)社會和諧穩(wěn)定。3、提升學(xué)校工作服務(wù)水平,提高社會滿意度。4、按照政府采購相關(guān)規(guī)定,完善空山鎮(zhèn)的采購流程。截至2021年12月31日,目標(biāo)完成率100%,預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度與預(yù)算目標(biāo)進(jìn)度一致,基本上按時按質(zhì)完成預(yù)算目標(biāo)。(二)結(jié)果應(yīng)用情況。部門自評質(zhì)量良好、已按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行績效目標(biāo)公開和自評公開、評價結(jié)果整改和應(yīng)用結(jié)果反饋等情況,社會滿意度高。四、評價結(jié)論及建議(一)評價結(jié)論。通過對空山小學(xué)整體支出進(jìn)行績效評價,截至2021年12月31日,基本完成年初預(yù)期目標(biāo),預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度與預(yù)算目標(biāo)進(jìn)度一致,基本上按時按質(zhì)完成預(yù)算目標(biāo)。存在問題。.項(xiàng)目績效目標(biāo)與指標(biāo)不完整??冃е笜?biāo)較少,不能完全衡量條件建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的完成情況,績效指標(biāo)未涵蓋所有工作事項(xiàng),績效指標(biāo)表述不夠準(zhǔn)確,整體邏輯關(guān)系不夠清晰。.資金投入較少。項(xiàng)目建設(shè)是一項(xiàng)長期建設(shè)任務(wù),投入資金有限。在一個時間范圍內(nèi),完成一個整體的建設(shè)項(xiàng)目非常困難。.資金監(jiān)控機(jī)制有待進(jìn)一步加強(qiáng)。在執(zhí)行過程中,未對項(xiàng)目資金使用及項(xiàng)目完成情況進(jìn)行有效的監(jiān)督,導(dǎo)致執(zhí)行滯后的問題。(三)改進(jìn)建議。.進(jìn)一步加大資金投入力度。建議進(jìn)一步加大項(xiàng)目資金的投入力度,有效改善辦學(xué)條件,按照要求盡早完成項(xiàng)目建設(shè)。.進(jìn)一步完善項(xiàng)目績效目標(biāo)及績效指標(biāo)。加強(qiáng)與各執(zhí)行部門的溝通,建立事權(quán)、財(cái)權(quán)、責(zé)任匹配制度,在績效目標(biāo)的設(shè)定方面,績效目標(biāo)有待準(zhǔn)確化,使項(xiàng)目目標(biāo)更加簡潔,更加明晰。項(xiàng)目績效指標(biāo)需結(jié)合項(xiàng)目明細(xì)進(jìn)行具體設(shè)置,盡可能全面、客觀地反映項(xiàng)目產(chǎn)出及效果。.提高項(xiàng)目資金使用率。實(shí)時監(jiān)控預(yù)算完成情況,對項(xiàng)目資金執(zhí)行情況及項(xiàng)目進(jìn)度進(jìn)行通報,對執(zhí)行進(jìn)度滯后的情況,要求加快執(zhí)行,確保項(xiàng)目能按計(jì)劃執(zhí)行。同時明確監(jiān)管層次,對項(xiàng)目的時間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行控制,進(jìn)一步提高內(nèi)部控制意識,明確責(zé)任主體。第五部分附表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表目錄公開時間:2022年8月25日TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"第一部分部門概況3一、基本職能及主要工作3二、機(jī)構(gòu)設(shè)置4\o"CurrentDocument"第二部分2021年度部門決算情況說明4一、收入支出決算總體情況說明4二、收入決算情況說明4三、支出決算情況說明5四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明6五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明6六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明8七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明9八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明10九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明10十、其他重要事項(xiàng)的情況說明10\o"CurrentDocument"第三部分名詞解釋13\o"CurrentDocument"第四部分附件16附件1錯誤!未定義書簽。\o"CurrentDocument"第五部分附表19一、收入支出決算總表19二、收入決算表19三、支出決算表19四、財(cái)政撥款收入支出決算總表19五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表19六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表19七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表19八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表19九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表19十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表19十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表19十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表19十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表19十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表19第一部分部門概況一、基本職能及主要工作(一)主要職能。.認(rèn)真貫徹落實(shí)黨和國家的方針、政策,正確執(zhí)行上級主管部門的決議和指示,全面實(shí)施素質(zhì)教育,培養(yǎng)從德、智、體、美等方面全面發(fā)展的社會主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人。.編制年度財(cái)政預(yù)算并執(zhí)行,管理和監(jiān)督各項(xiàng)財(cái)政收支。.管理好各類政策性補(bǔ)貼等資金,進(jìn)一步完善財(cái)政補(bǔ)貼惠民資金“一卡(折)通”發(fā)放機(jī)制。.負(fù)責(zé)對各類專項(xiàng)資金的監(jiān)管,提高財(cái)政資金使用效率。.管理好幼兒園非稅收入。.提供加強(qiáng)財(cái)政管理的政策建議,負(fù)責(zé)財(cái)政、稅收的政策法規(guī)宣傳工作。.執(zhí)行會計(jì)集中核算,嚴(yán)格按照上級財(cái)政部門規(guī)定的工作程序開展工作,充分發(fā)揮財(cái)政資金使用效率。.負(fù)責(zé)本單位的國有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作。.承辦上級部門交辦的其他事項(xiàng)。(二)2021年重點(diǎn)工作完成情況??丈叫W(xué)在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下,在上級主管部門的指導(dǎo)下,全面完成了2021年教育教學(xué)工作,并取得了一定的成績,特別是誠信教育進(jìn)校園,我校以小手牽大手的方式,使得學(xué)校的誠信教育邁上了一個新臺階。一、機(jī)構(gòu)設(shè)置通江縣空山小學(xué)屬于二級單位,其中行政單位0個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位0個。納入2021年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位:通江縣空山鎮(zhèn)中心小學(xué)。第二部分2021年度部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明2021年度收、支總計(jì)1054.5萬元。與2020年相比,收、支總計(jì)增加77.02萬元,增長7.87%。主要變動原因是人員增加。(圖1:收、支決算總計(jì)變動情況圖)二、收入決算情況說明2021年本年收入合計(jì)1054.5萬元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1054.5萬元,占100%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,占0%;上級補(bǔ)助收入0萬元,占0%;營業(yè)收入0萬元,占比0%;經(jīng)營收入0萬元,占比0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。(圖2:收入決算結(jié)構(gòu)圖)三、支出決算情況說明2021年本年支出合計(jì)1082.28萬元,其中:基本支出949.62萬元,占87.76%;項(xiàng)目支出132.66萬元,占12.24%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0虬■基本支出■基本支出■項(xiàng)目支出(圖3:支出決算結(jié)構(gòu)圖)四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明2021年財(cái)政撥款收入1054.50萬元,財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余27.79萬元、支出總計(jì)1082.28萬元。與2020年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)增加77.02萬元,增長7.87%。主要變動原因是人員增加。(圖4:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動情況)五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1054.5萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與2020年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加77.02萬元,增長7.87%。主要變動原因是人員增加。(圖5:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動情況)(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1082.28萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出0萬元,占0加教育支出(類)901.57萬元,占83.30%;科學(xué)技術(shù)(類)支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,衛(wèi)生健康支出43.79萬元,占4.04%;農(nóng)林水支出1.25萬元;占0.11%;住房保障支出58.障萬元,占比5.37%。0.11% 3]%7.16%4.12%\7.16%■教育支出■社會保障和就業(yè)■衛(wèi)生健康支出■農(nóng)林水支出■住房保障支出83.30%(圖6:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu))(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1082.28萬元,完成預(yù)算的100%o其中:.教育(類)普通教育(款)小學(xué)教育(項(xiàng)):支出決算為901.57萬元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。.社會保障和就業(yè)(類)人力資源和社會保障管理事務(wù)(款)社會保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)(項(xiàng)):支出決算為77.53萬元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。.衛(wèi)生健康(類)

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