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新民市廣播電視臺部門決算(含三公經(jīng)費決算)(2017年)目錄第一部分新民市廣播電視臺概況主要職責(zé)部門決算單位構(gòu)成第二部分新民市廣播電視臺2017年部門決算公開表收入支出決算總表收入決算表支出決算表財政撥款收入支出決算總表一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算表財政專戶管理資金收入支出決算表一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表第三部分新民市廣播電視臺2017年部門決算情況說明第四部分名詞解釋第一部分新民市廣播電視臺概況一、主要職責(zé)新民市廣播電視臺是2002年1月在新民電視臺、新民人民廣播電臺、新民有線電視臺基礎(chǔ)上合并成立的新民市廣播電視局,2005年4月改稱為新民市廣播電視臺(同時行政管理職能劃為新民市文體廣電新聞出版局),是差額撥款事業(yè)單位,隸屬于市委宣傳部。其職責(zé)是:制作、播出、轉(zhuǎn)播新聞、專題等種類廣播電視節(jié)目,傳播廣告等各種信息,負責(zé)全市城鄉(xiāng)廣播電視規(guī)劃、建設(shè)和管理。全臺編制78人,現(xiàn)有在職職工189人,退休職工340人,財政撥款97人,自收自支104人。其中具有本科以上學(xué)歷的有64人,大專學(xué)歷的有100人。具有高級職稱的有2人,中級職稱的有42人,初級職稱的有50人。全臺共設(shè)17個科室。設(shè)有三個電視頻道,即時政綜合頻道、文藝生活頻道、圖文電視頻道。電視節(jié)目播出新聞、專題、廣告、文藝節(jié)目。自辦節(jié)目除《新民新聞》外,還有《共同關(guān)注》、《法治在線》、《新農(nóng)村新視野》等十幾個專題類欄目,每期10分鐘。廣播節(jié)目從每天早晨4點55分開始播音,到23點播音結(jié)束。直播或錄播《新民新聞》、《司機家園》、專題、廣播書場、評書連播等十幾個欄目。廣告收入大約70萬元?,F(xiàn)在有線電視信號在城鄉(xiāng)實現(xiàn)了光纜傳輸,信號質(zhì)量有了很大提高,城鄉(xiāng)有線電視用戶都能收看到同樣清晰的110套有線電視節(jié)目。城區(qū)和農(nóng)村有線電視用戶約6萬戶。二、部門決算單位構(gòu)成納入新民市廣播電視臺2017年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:新民市廣播電視臺本級新民市廣播電視臺廣告部第二部分新民市新民市廣播電視臺部門決算公開表2017年度收入支出決算總表公開01表部門:金額單位:萬元收入支出項目行次金額項目行次金額欄次1欄次2一、財政撥款收入12212.05一、一般公共服務(wù)支出17其中:政府性基金預(yù)算財政撥款2二、外交支出18二、上級補助收入3三、國防支出19三、事業(yè)收入4四、公共安全支出20四、經(jīng)營收入5五、教育支出21五、附屬單位上繳收入6六、文化體育傳媒221970.99六、其他收入7七、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出23100.758八、住房保障支出24140.31本年收入合計92212.05本年支出合計25用事業(yè)基金彌補收支差額10結(jié)余分配26年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11其中:提取職工福利基金27其中:項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余12轉(zhuǎn)入事業(yè)基金2813年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2914其中:項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余301531總計162212.05總計322212.02注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2017年度收入決算表公開02表部門:金額單位:萬元科目編碼科目名稱本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位

上繳收入其他收入類款項欄次1234567合計2212.052212.05207文化體育與傳媒支出1970.991970.9920704新聞出版廣播影視1970.991970.992070405電視1970.991970.99210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出100.75100.7521011行政事業(yè)單位醫(yī)療100.75100.752201102事業(yè)單位醫(yī)療100.75100.75221住房保障支出140.31140.3122102住房改革支出140.31140.312210201住房公積金140.31140.31注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。2017年度支出決算表公開03表部門:金額單位:萬元科目編碼科目名稱本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補助支出類款項欄次123456合計2212.052212.05207文化體育與傳媒支出1970.991970.9920704新聞出版廣播影視1970.991970.992070405電視1970.991970.99210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出100.75100.7521011行政事業(yè)單位醫(yī)療100.75100.752201102事業(yè)單位醫(yī)療100.75100.75221住房保障支出140.31140.3122102住房改革支出140.31140.312210201住房公積金140.31140.31注:本表反映部門本年度各項支出情況。2017年度財政撥款收入支出決算表公開04表部門:金額單位:萬元收入支出項目行次金額項目行次合計一般公共預(yù)算財政撥款政府性基金預(yù)算財政撥款欄次1欄次234一、一般公共預(yù)算財政撥款12212.05一、一般公共服務(wù)支出15二、政府性基金預(yù)算財政撥款2二、外交支出163三、國防支出174四、公共安全支出185五、教育支出196六、文化體育傳媒201970.997七、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出21100.758八、住房保障支出22140.31本年收入合計92212.05本年支出合計23年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余24一般公共預(yù)算財政撥款1125政府性基金預(yù)算財政撥款12261327合計142212.05合計282212.05注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表公開05表部門:金額單位:萬元科目編碼科目名稱年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計基本支出結(jié)轉(zhuǎn)項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計基本

支出項目支出合計基本

支出項目支出合計基本支出結(jié)轉(zhuǎn)項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余項目支出結(jié)轉(zhuǎn)項目支出結(jié)余類款項欄次12345678910111213合計2212.052212.052212.052212.05207文化體育與傳媒支出1970.991970.991970.991970.9920704新聞出版廣播影視1970.991970.991970.991970.992070405電視1970.991970.991970.991970.99210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出100.75100.75100.75100.7521011行政事業(yè)單位醫(yī)療100.75100.75100.75100.752201102事業(yè)單位醫(yī)療100.75100.75100.75100.75221住房保障支出140.31140.31140.31140.3122102住房改革支出140.31140.31140.31140.312210201住房公積金140.31140.31140.31140.31注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表公開06表部門:金額單位:萬元項目本年支出合計人員經(jīng)費經(jīng)濟分類科目編碼科目名稱公用經(jīng)費欄次123合計2212.051798.18413.87301工資福利支出1349.091349.0901基本工資740.20740.2002津貼補貼460.20460.2003獎金55.2855.2804火食補助費43.0043.0005基本養(yǎng)老保險繳費42.9442.9406其他工資福利支出7.477.47302商品和服務(wù)支出292.92292.9201辦公費7.097.0902印刷費3.273.2703咨詢費0.600.6004手續(xù)費7.417.4105水費4.794.7906電費46.7946.7907郵電費0.120.1208取暖費23.0323.0309維修維護費10.0710.0710租賃費0.550.5511會議費0.330.3312專用材料費133.31133.3113勞務(wù)費4.504.5014公務(wù)用車運行維護費47.0747.0715差旅費3.993.99303對個人和家庭的補助449.09449.0901退休費176.07176.0702撫恤金15.1015.1003生活補助2.462.4604醫(yī)療費100.75100.7505住房公積金140.31140.3106采暖費14.4014.40注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表公開07表部門:金額單位:萬元科目編碼科目名稱年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計基本支出結(jié)轉(zhuǎn)項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計基本

支出項目支出合計基本

支出項目支出合計基本支出結(jié)轉(zhuǎn)項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余項目支出結(jié)轉(zhuǎn)項目支出結(jié)余類款項欄次12345678910111213合計注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。注:新民市廣播電視臺沒有政府性基金預(yù)算撥款收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。2017年度國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算表公開08表單位:萬元預(yù)算科目決算數(shù)預(yù)算科目決算數(shù)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入國有資本經(jīng)營預(yù)算支出利潤收入資源勘探電力信息等事務(wù)投資服務(wù)企業(yè)利潤收入其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入其他國有資本經(jīng)營預(yù)算企業(yè)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入清算收入其他國有資本經(jīng)營預(yù)算收入加:上年結(jié)余收入加:年終結(jié)余調(diào)出資金收入總計支出總計注:新民市廣播電視臺沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算收入,也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表公開09表部門:金額單位:萬元科目編碼科目名稱年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出用事業(yè)基金彌補收支差額結(jié)余分配年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計基本支出結(jié)轉(zhuǎn)項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計基本

支出項目支出合計基本

支出項目支出合計基本支出結(jié)轉(zhuǎn)項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余類款項欄次1234567891011121314合計注:本表反映部門本年度專戶管理資金收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。注:新民市廣播電視臺沒有財政專戶管理資金預(yù)算收入,也沒有使用財政專戶管理資金預(yù)算安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開10表部門名稱:單位:萬元項目2016年決算數(shù)2017年決算數(shù)合計59.5947.071、因公出國(境)費002、公務(wù)接待費003、公務(wù)用車購置及運行費59.5947.07其中:(1)公務(wù)用車運行維護費59.5947.07(2)公務(wù)用車購置00注:本表決算數(shù)是包括當年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。新民市廣播電視臺2017年部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況(一)收入總計2212.05萬元,包括:1.財政撥款收入2212.05萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入2212.05萬元,政府性基金收入…萬元。2.上級補助收入…萬元,主要是…等收入。3.事業(yè)收入…萬元,主要是…等收入。4.經(jīng)營收入…萬元,主要是…等收入。5.附屬單位上繳收入…萬元,主要是…等收入。6.其他收入…萬元,主要是…等收入。7.用事業(yè)基金彌補收支差額…萬元,主要是…等。8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余…萬元,主要是…等。與上年相比,今年收入增加419.96萬元,增長23%,主要原因:非稅收入增加。(二)支出總計2212.05萬元,包括:1.基本支出2212.05萬元,主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出1349.09萬元,對個人和家庭的補助支出449.09萬元,商品和服務(wù)支出413.87萬元。2.項目支出…萬元,主要包括…等業(yè)務(wù)支出。3.上繳上級支出XX萬元,主要包括XX等業(yè)務(wù)支出。4.經(jīng)營支出XX萬元,主要包括XX等業(yè)務(wù)支出。5.對附屬單位補助支出XX萬元,主要包括XX等業(yè)務(wù)支出。與上年相比,今年支出增加419.96萬元,增長23%,主要原因:有線電視網(wǎng)絡(luò)升級改造支出增加。(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元主要是…等原因形成的結(jié)余。與上年相比,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加(減少)XX萬元,增長(降低)XX%,主要原因:一是XX;二是XX……。二、財政撥款支出決算情況(一)總體情況財政撥款支出決算反映新民市廣播電視臺2017年整體財政撥款支出情況,既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出,也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財政撥款支出2212.05萬元,其中:基本支出2212.05萬元,項目支出0萬元。與年初預(yù)算相比,2017年財政撥款支出完成年初預(yù)算的100%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的100%,項目完成年初預(yù)算的XX%。(二)具體情況2017年度財政撥款支出2212.05萬元,按支出功能分類科目分,包括一般公共服務(wù)支出…萬元,科學(xué)技術(shù)支出…萬元,社會保障和就業(yè)支出…萬元,醫(yī)療衛(wèi)生支出100.75萬元,農(nóng)林水事務(wù)支出…萬元,交通運輸支出…萬元,資源勘探電力信息等事務(wù)支出…萬元,商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出…萬元,國土資源氣象等事務(wù)支出…萬元,住房保障支出140.31萬元,其他支出…萬元。1.一般公共服務(wù)支出…萬元,包括:(1)行政運行…萬元,主要是…等支出,完成年初預(yù)算的XX%,決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的原因主要是XX。(2)一般行政管理事務(wù)…萬元,主要是…等支出,完成年初預(yù)算的XX%,決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的原因主要是XX。(3)預(yù)算改革業(yè)務(wù)…萬元,主要是…等支出,完成年初預(yù)算的XX%,決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的原因主要是XX。(4)財政國庫業(yè)務(wù)…萬元,主要是…等支出,完成年初預(yù)算的XX%,決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的原因主要是XX。(5)信息化建設(shè)…萬元,主要是…等支出,完成年初預(yù)算的XX%,決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的原因主要是XX。(6)事業(yè)運行…萬元,主要是…等支出,完成年初預(yù)算的XX%,決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的原因主要是XX。(7)其他財政事務(wù)支出…萬元,主要是…等支出,完成年初預(yù)算的XX%,決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的原因主要是XX。(8)其他一般公共服務(wù)支出…萬元,主要是…等支出,完成年初預(yù)算的XX%,決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的原因主要是XX。2.科學(xué)技術(shù)支出…萬元,包括:其他科學(xué)技術(shù)支出…萬元,主要是…等支出,完成年初預(yù)算的XX%,決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的原因主要是XX。3.社會保障和就業(yè)支出…萬元,包括:(1)歸口管理的行政單位離退休…萬元,主要是…等支出,完成年初預(yù)算的XX%,決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的原因主要是XX。(2)事業(yè)單位離退休176萬元,主要是退休人員工資等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的原因主要是XX。4.醫(yī)療衛(wèi)生支出100.75萬元,包括:(1)行政單位醫(yī)療…萬元,主要是…等支出,完成年初預(yù)算的XX%,決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的原因主要是XX。(2)事業(yè)單位醫(yī)療100.75萬元,主要是職工醫(yī)療保險等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的原因主要是XX。(3)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出…萬元,主要是…等支出,完成年初預(yù)算的XX%,決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的原因主要是XX。5.農(nóng)林水事務(wù)支出…萬元,包括:其他農(nóng)業(yè)支出…萬元,主要是…等支出,完成年初預(yù)算的XX%,決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的原因主要是XX。6.交通運輸支出…萬元,包括:石油價格改革補貼其他支出…萬元,主要是…等支出,完成年初預(yù)算的XX%,決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的原因主要是XX。7.資源勘探電力信息等事務(wù)支出…萬元,包括:其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出…萬元,主要是…等支出,完成年初預(yù)算的XX%,決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的原因主要是XX。8.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出…萬元,包括:(1)其他商業(yè)流通事務(wù)支出…萬元,主要是…等支出,完成年初預(yù)算的XX%,決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的原因主要是XX。(2)其他涉外發(fā)展服務(wù)支出…萬元,主要是…等支出,完成年初預(yù)算的XX%,決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的原因主要是XX。9.國土資源氣象等事務(wù)支出…萬元,包括:其他其他國土資源事務(wù)支出…萬元,主要是…等支出,完成年初預(yù)算的XX%,決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的原因主要是XX。10.住房保障支出140.31萬元,包括:住房公積金140.31萬元,主要是職工住房保障等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的原因主要是XX。11.其他支出…萬元,包括:其他支出…萬元,主要是…等支出,完成年初預(yù)算的XX%,決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的原因主要是XX。三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況2017年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出47.07萬元,其中:因公出國(境)費…萬元,公務(wù)接待費…萬元,公務(wù)用車購置及運行維護費47.07萬元。2017年度“三公”經(jīng)費支出比2017年初預(yù)算持平,支出47.07萬元,完成年初預(yù)算的100%,主要是…等原因。比2016年決算減少12.52萬元,下降21%,主要是壓縮三公經(jīng)費支出、控制車輛運行等原因。1.因公出國(境)費XX萬元,主要用于XX等,2017年參加出國(境)團組XX個,累計XX人次。2017年因公出國(境)費比上年減少(增加)XX萬元,下降(增長)XX%,主要是XX等原因。2.公務(wù)接待費XX萬元,主要用于XX等,2017年國內(nèi)公務(wù)接待累計XX批次,XX人,XX萬元。2017年公務(wù)接待費比上年減少(增加)XX萬元,下降(增長)XX%,主要是XX等原因。3.公務(wù)用車購置費0萬元,主要用于XX等,當年購置公務(wù)用車XX輛,年末公務(wù)用車保有量9輛。2017年公務(wù)用車購置費比上年減少(增加)XX萬元,下降(增長)XX%,主要是XX等原因。4.公務(wù)用車運行維護費47.07萬元,主要用于購油及車輛修理等。2017年公務(wù)用車運行維護費比上年減少12.52萬元,下降21%,主要是壓縮三公經(jīng)費支出、控制車輛運行等原因。四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2212.05萬元,其中:人員經(jīng)費1798.18萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出;公用經(jīng)費413.87萬元,主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。五、其他重要事項的情況說明1.機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。2017年廣播電視臺運行經(jīng)費支出2212.05萬元,比2016年增加419.96萬元,增長23%,主要原因是有線電視網(wǎng)絡(luò)升級改造支出增加。政府采購支出情況。2017年財政局政府采購支出總額XX萬元,其中:政府采購貨物支出XX萬元,政府采購工程支出XX萬元,政府采購服務(wù)支出XX萬元。授予中小企業(yè)合同金額XX萬元,占政府采購支出總額的XX%,其中:授予小微企業(yè)合同金額XX萬元,占政府采購支出總額的XX%。國有資產(chǎn)占有情況。截至2017年12月31日,財政局共有車輛XX輛,其中:副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車XX輛,一般公務(wù)用車XX輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車XX輛,特種專業(yè)技術(shù)用車XX輛,其他用車XX輛;單位價值50萬元以上設(shè)備1臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備1臺(套)。4.預(yù)算績效管理工作開展情況。根據(jù)財政預(yù)算管理要求,我單位組織對2017年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評,共涉及預(yù)算支出項目…個,涉及資金…萬元,自評覆蓋率(開展績效自評的項目數(shù)/年初批復(fù)績效目標的項目數(shù))達到…%,自評平均分(開展績效自評的項目分數(shù)總和/開展績效自評的項目數(shù))…分。通過績效自評發(fā)現(xiàn)預(yù)算項目管理主要存在以下問題:一是…;二是…;三是…;四是…。下一步將采取以下措施加以改進:一是…;二是…;三是…;四是…。第四部分名詞解釋1.財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。7.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。9.基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。11.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反應(yīng)單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。12.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。13.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。14.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)預(yù)算改革業(yè)務(wù)(項):反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。15.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)財政國庫業(yè)務(wù)(項):反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。16.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)信息化建設(shè)支(項):反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。17.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服

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