醫(yī)院審計(jì)科科長職責(zé)及內(nèi)部審計(jì)制度范本_第1頁
醫(yī)院審計(jì)科科長職責(zé)及內(nèi)部審計(jì)制度范本_第2頁
醫(yī)院審計(jì)科科長職責(zé)及內(nèi)部審計(jì)制度范本_第3頁
醫(yī)院審計(jì)科科長職責(zé)及內(nèi)部審計(jì)制度范本_第4頁
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第頁共頁醫(yī)院審計(jì)科科長職責(zé)及內(nèi)部審計(jì)制度范本醫(yī)院審計(jì)科科長職責(zé):1.負(fù)責(zé)醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作的組織、實(shí)施和監(jiān)督,確保審計(jì)工作的高效和準(zhǔn)確性。2.制定和完善醫(yī)院審計(jì)工作的相關(guān)制度和規(guī)范,確保其與醫(yī)院及上級審計(jì)管理機(jī)構(gòu)的要求保持一致。3.確定醫(yī)院審計(jì)工作的發(fā)展方向和目標(biāo),提出改進(jìn)和創(chuàng)新的建議,促進(jìn)醫(yī)院管理水平的提升。4.負(fù)責(zé)制定醫(yī)院審計(jì)計(jì)劃,并按照計(jì)劃組織開展審計(jì)工作,確保審計(jì)工作的全面覆蓋和及時(shí)進(jìn)行。5.協(xié)調(diào)與其他科室的合作,及時(shí)獲取必要的審計(jì)信息,并建立健全醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)網(wǎng)絡(luò)。6.指導(dǎo)和培訓(xùn)審計(jì)骨干人員,提高其審計(jì)技術(shù)水平和工作質(zhì)量。7.分析和總結(jié)醫(yī)院審計(jì)工作的結(jié)果,提出合理化建議,為醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)和支持。8.落實(shí)上級審計(jì)管理機(jī)構(gòu)的要求,接受上級審計(jì)管理機(jī)構(gòu)的監(jiān)督和檢查,及時(shí)解決存在的問題和不足。9.定期報(bào)告審計(jì)工作的進(jìn)展和成果,向上級審計(jì)管理機(jī)構(gòu)提供相關(guān)的數(shù)據(jù)和信息。內(nèi)部審計(jì)制度范本:第一章總則第一條為加強(qiáng)醫(yī)院的內(nèi)部控制,提高經(jīng)營效益,維護(hù)國家財(cái)產(chǎn)和群眾利益,制定本制度。第二條本制度適用于醫(yī)院內(nèi)部的各項(xiàng)審計(jì)活動(dòng)。第三條本制度的任務(wù)是:依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度,對醫(yī)院各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督和審查,并提出改進(jìn)和建議。第四條內(nèi)部審計(jì)工作應(yīng)遵循公正、獨(dú)立、客觀、準(zhǔn)確、保密的原則。第二章內(nèi)部審計(jì)的組織和管理第五條醫(yī)院設(shè)立內(nèi)部審計(jì)科,負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督醫(yī)院的內(nèi)部審計(jì)工作。第六條醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)科的主要職責(zé)包括:制定和完善內(nèi)部審計(jì)工作的相關(guān)制度和規(guī)定;落實(shí)內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃,并對審計(jì)對象進(jìn)行篩選;組織開展內(nèi)部審計(jì)工作,并對審計(jì)工作的結(jié)果進(jìn)行分析和總結(jié);及時(shí)報(bào)告審計(jì)工作的進(jìn)展和成果。第七條內(nèi)部審計(jì)科應(yīng)當(dāng)配備具有相關(guān)專業(yè)知識和經(jīng)驗(yàn)的人員,確保審計(jì)工作的質(zhì)量。第八條內(nèi)部審計(jì)科應(yīng)當(dāng)與其他相關(guān)部門進(jìn)行合作,充分獲取必要的審計(jì)信息,并加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)網(wǎng)絡(luò)。第三章內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)的開展第九條內(nèi)部審計(jì)工作應(yīng)根據(jù)年度計(jì)劃進(jìn)行,要覆蓋醫(yī)院的各個(gè)領(lǐng)域和環(huán)節(jié)。第十條內(nèi)部審計(jì)工作應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,對高風(fēng)險(xiǎn)和關(guān)鍵業(yè)務(wù)進(jìn)行重點(diǎn)審計(jì)。第十一條內(nèi)部審計(jì)工作應(yīng)當(dāng)依法依規(guī),確保審計(jì)對象的知情和配合,并保護(hù)相關(guān)信息的保密性。第十二條內(nèi)部審計(jì)工作的結(jié)果應(yīng)當(dāng)及時(shí)提交給有關(guān)部門,并提出合理化建議。第四章內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督和檢查第十三條內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)應(yīng)接受上級審計(jì)管理機(jī)構(gòu)的監(jiān)督和檢查,并及時(shí)整改相關(guān)問題和不足。第十四條內(nèi)部審計(jì)科應(yīng)定期向上級審計(jì)管理機(jī)構(gòu)報(bào)告審計(jì)工作的進(jìn)展和成果,并提供必要的數(shù)據(jù)和信息。第五章附則第十五條

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