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備件領用管理制度1.前言為了保障公司內(nèi)各部門設備的使用、維護,避免因備件管理失誤而影響生產(chǎn)正常進行,制定本備件領用管理制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門的備件領用管理。3.申領流程3.1需求評估部門需要對備件使用進行評估,并根據(jù)評估結果進行備件申領。3.2申領單填寫部門在確定備件申領數(shù)量后,填寫備件申領單。3.3領導審批部門經(jīng)理審核備件申領單并通過電子簽名確認后,將備件申領單提交到相關領導進行審批。相關領導對備件申領單進行審批并通過電子簽名確認。領導審批結果將通過系統(tǒng)郵件通知相關人員。3.4庫房管理備件申領單審批通過后,庫房管理員根據(jù)備件申領單發(fā)放備件,并記錄備件發(fā)放時間、數(shù)量和領用人信息。3.5領用確認領用人領用備件后,需到庫房進行領用確認,確認領用數(shù)量和品質(zhì)無誤后,簽字確認。4.備件管理4.1庫存管理庫房管理員負責備件庫存管理,每周需要對庫存做盤點,及時更新庫存數(shù)量和品質(zhì)。4.2新備件入庫新備件由庫房管理員進行入庫登記,并及時更新庫存管理系統(tǒng)中備件庫存信息。4.3備件歸還領用人在備件使用完畢后,應當將備件歸還到庫房。庫房管理員需要檢查歸還備件的數(shù)量和品質(zhì),并及時更新庫存管理系統(tǒng)。5.監(jiān)督檢查公司質(zhì)量部門每月對備件領用管理制度進行一次監(jiān)督檢查,對發(fā)現(xiàn)的問題及時進行整改和糾正。6.總則本制度適用于公司內(nèi)所有部門的備件使用和領用管理,各部門應當積極遵守本制度,嚴格按照本流程進行備件

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