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文檔簡介

半成品倉庫管理制度3篇

半成品倉庫治理制度1

第一章目的和范圍

一、目的

1.1.為使公司的倉庫運作更加標準,保證公司資產的安全,特制定本規(guī)定。

二、范圍

2.1.本規(guī)定適用于公司辦公用品庫、原材料庫、半成品庫、成品庫的治理。

其次章貨品入庫驗收

一、貨品的驗收

1.1.選購員完成選購任務,貨到廠時應準時通知檢驗人員到倉庫辦理進料檢驗手續(xù)。

1.2.倉庫保管員判明實屬本庫保管貨品后,按公司貨品檢驗規(guī)定提請檢驗人員進展檢驗。

1.3.檢驗員檢驗程序應嚴格按貨品特點執(zhí)行規(guī)定的檢驗程序,包括但不限于如下工程:

1.3.1.產品數(shù)量;

1.3.2.產品規(guī)格、重量;

1.3.3.產品顏色;

1.3.4.產品內在品質。

1.4.產品經檢驗后,檢驗人員仔細填寫“來料檢驗單”,注明來料檢驗的狀況和結果,作為倉庫治理人員是否入庫的依據(jù)。

二、外購貨品的入庫

2.1.倉庫治理人員憑品質檢驗合格辦理入庫手續(xù),凡經檢驗不合格,應通知供給商辦理退貨。品質凡經檢驗合格的,則依以下方式辦理入庫手續(xù):

2.1.1.將供給商送貨單和請購單進展核對,并區(qū)分以下狀況處理:

a、貨品品種、規(guī)格不全都的,則應辦理退貨;

b、貨品數(shù)量缺乏的,則應通知供給商補足;

c、貨品數(shù)量超過的,則應辦理退貨。

2.1.2.核對供貨單位發(fā)票(符合國家稅務規(guī)定);

2.1.3.核對銷貨單;

2.1.4.進口貨品還應附碼頭提單、裝箱單。

2.2.貨品經上述程序可以正常入庫后,由倉庫治理人員填寫“入庫單”,并在入庫單上簽名,辦理入庫手續(xù)?!叭霂靻巍币皇剿穆?lián),一聯(lián)存根、一聯(lián)倉庫記賬、一聯(lián)交財務、一份檢驗員留存。

2.3.貨品驗收后一段時間內若發(fā)覺問題,保管員應馬上通知選購員與供貨單位交涉,辦理退貨或索賠手續(xù)。

2.4.外購貨品應按貨品屬性,分別歸入原料庫、半成品庫和輔料倉庫。

三、自制成品或半成品入庫

3.1.公司自制的成品或半成品由倉庫治理人員填寫《入庫單》,并按本制度第一局部有關品質檢驗的規(guī)定處理。

3.2.公司自制的成品或半成品經上述程序可以正常入庫后,由倉庫治理人員辦理入庫手續(xù)。

四、入庫流程

1.1.入庫驗收的詳細流程如附表。

第三章貨品保管與保養(yǎng)

一、貨品的保管與保養(yǎng)

1.1.依據(jù)不同類別、外形、特點、用途分庫分區(qū);保管要做到“三清”,“二齊”,“四定位”擺放。

1.1.1.三清:材料清、數(shù)量清、規(guī)格清;

二齊:擺放整齊、庫容整齊;

四定位:按區(qū)、按排、按架、按位定位。

1.1.2.保管貨品應做到“十不”,即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質、不揮發(fā)、不漏、不爆、不混、按貨品保管技術要求,適當進展加墊、通風、清洗、枯燥、定期涂油或重新包裝,存放不當應準時改良。

第四章貨品出庫

一、原、輔料出庫治理

1.1.生產部門依生產需要進展領料時,保管員發(fā)料應按主管部門批準的“出庫單”及規(guī)劃限額進展發(fā)料。領料單一式四份,一份存根、一份倉庫記賬、一份交財務、一份領料部門?!靖郊?出庫單】

1.2.倉管員發(fā)料時一律實行先進先出,先進庫的先發(fā)。

1.3.有以下情形之一者,不準出庫。

1.3.1.憑單印簽不符不全,批準手續(xù)不符;

1.3.2.憑單字據(jù)不清或被涂改;

1.3.3.未驗收入庫貨品;

倉庫治理人員應對保質負責,嚴禁發(fā)出不合格貨品。

二、成品出庫治理

2.1.產品成品出庫時,必需按業(yè)務部門簽發(fā)、財務部門確認的`“銷貨單”,方可辦理成品出庫手續(xù)。倉庫治理人員填寫“出庫單”,由收貨人簽名。出庫單一式四份,一份存根、一份倉庫記賬、一份交財務、一份交業(yè)務。

2.2.有以下情形之一者,不準發(fā)貨。

1.2.1.憑單印簽不符不全,批準手續(xù)不符;

1.2.2.憑單字據(jù)不清或被涂改;

1.2.3.未驗收入庫貨品。

三、出庫流程

四、退庫治理

4.1.原輔料件因未使用完而需退庫的,倉庫應填寫“退庫單”,財務上作為領料的減項處理。

4.2.客戶因各種緣由成品需退庫的,倉庫應填寫“退庫單”,財務上作為出庫的減項處理。

4.3.成品已出庫但因質量緣由需返修的,由業(yè)務部門向生產部門下達產品修理單,產品修好后由業(yè)務部門負責配送,倉庫不做處理。

五、物品調撥治理

5.1.公司物品如需從一個倉庫調撥到另一個倉庫,倉管員需填寫“調撥單”,并經部門負責人核準前方可進展實物的調撥。

第五章盤點及帳務處理

一、盤點和盤盈、盤虧、報廢處理

1.1.保管員應堅持實地盤點法,每季進展一次抽查盤點,每年進展一次全面盤點,盤點應做到:

1.1.1.盤點時發(fā)覺盤盈或盤虧應重復一次,重新核實,并分析緣由,提出改良意見或措施,做好記錄。

1.1.2.檢查安全防火設施和措施器材等,發(fā)覺問題準時向部門負責人匯報并實行防范措施。

1.1.3.清倉盤點中發(fā)生的盤盈、盤虧應由保管員查明真實緣由,準時報告領導。

1.2.盤盈、盤虧的處理

1.2.1盤點清查出的盤盈、盤虧物品,由保管員查明緣由并報領導批準后,準時進展帳務處理。

二、帳務處理

2.1.保管員應建立賬冊,并按規(guī)定“會計制度”的要求做好賬務處理工作。

2.2.倉庫存貨要確保帳、卡、物三相符,貨品收支與結存要保持*衡。

2.3.每月3號前填報收、發(fā)、存月報表,報有關部門負責人或主管副總經理。

第六章附則

一、本制度經公司總經理核準后于**年**月**日起實施。

半成品倉庫治理制度2

第一章目的和范圍

一、目的

1.1.為使公司的倉庫運作更加標準,保證公司資產的安全,特制定本規(guī)定。

二、范圍

2.1.本規(guī)定適用于公司辦公用品庫、原材料庫、半成品庫、成品庫的治理。

其次章貨品入庫驗收

一、貨品的驗收

1.1選購員完成選購任務,貨到廠時應準時通知檢驗人員到倉庫辦理進料檢驗手續(xù)。

1.2倉庫保管員判明實屬本庫保管貨品后,按公司貨品檢驗規(guī)定提請檢驗人員進展檢驗。

1.3檢驗員檢驗程序應嚴格按貨品特點執(zhí)行規(guī)定的檢驗程序,包括但不限于如下工程:

1.3.1產品數(shù)量;

1.3.2產品規(guī)格、重量;

1.3.3產品顏色;

1.3.4產品內在品質。

1.4產品經檢驗后,檢驗人員仔細填寫“來料檢驗單”,注明來料檢驗的狀況和結果,作為倉庫治理人員是否入庫的依據(jù)。

二、外購貨品的入庫

2.1倉庫治理人員憑品質檢驗合格辦理入庫手續(xù),凡經檢驗不合格,應通知供給商辦理退貨。品質凡經檢驗合格的,則依以下方式辦理入庫手續(xù):

2.1.1將供給商送貨單和請購單進展核對,并區(qū)分以下狀況處理:

a、貨品品種、規(guī)格不全都的,則應辦理退貨;

b、貨品數(shù)量缺乏的,則應通知供給商補足;

c、貨品數(shù)量超過的,則應辦理退貨。

2.1.2核對供貨單位發(fā)票(符合國家稅務規(guī)定);

2.1.3核對銷貨單;

2.1.4進口貨品還應附碼頭提單、裝箱單。

2.2貨品經上述程序可以正常入庫后,由倉庫治理人員填寫“入庫單”,并在入庫單上簽名,辦理入庫手續(xù)。“入庫單”一式四聯(lián),一聯(lián)存根、一聯(lián)倉庫記賬、一聯(lián)交財務、一份檢驗員留存。

2.3貨品驗收后一段時間內若發(fā)覺問題,保管員應馬上通知選購員與供貨單位交涉,辦理退貨或索賠手續(xù)。

2.4外購貨品應按貨品屬性,分別歸入原料庫、半成品庫和輔料倉庫。

三、自制成品或半成品入庫

3.1公司自制的成品或半成品由倉庫治理人員填寫《入庫單》,并按本制度第一局部有關品質檢驗的規(guī)定處理。

3.2公司自制的成品或半成品經上述程序可以正常入庫后,由倉庫治理人員辦理入庫手續(xù)。

四、入庫流程

1.1入庫驗收的詳細流程如附表。

第三章貨品保管與保養(yǎng)

一、貨品的保管與保養(yǎng)

1.1依據(jù)不同類別、外形、特點、用途分庫分區(qū);保管要做到“三清”,“二齊”,“四定位”擺放。

1.1.1三清:材料清、數(shù)量清、規(guī)格清;

二齊:擺放整齊、庫容整齊;

四定位:按區(qū)、按排、按架、按位定位。

1.1.2保管貨品應做到“十不”,即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質、不揮發(fā)、不漏、不爆、不混、按貨品保管技術要求,適當進展加墊、通風、清洗、枯燥、定期涂油或重新包裝,存放不當應準時改良。

第四章貨品出庫

一、原、輔料出庫治理

1.1生產部門依生產需要進展領料時,保管員發(fā)料應按主管部門批準的“出庫單”及規(guī)劃限額進展發(fā)料。領料單一式四份,一份存根、一份倉庫記賬、一份交財務、一份領料部門?!靖郊?出庫單】

1.2倉管員發(fā)料時一律實行先進先出,先進庫的先發(fā)。

1.3有以下情形之一者,不準出庫。

1.3.1憑單印簽不符不全,批準手續(xù)不符;

1.3.2憑單字據(jù)不清或被涂改;

1.3.3未驗收入庫貨品;

倉庫治理人員應對保質負責,嚴禁發(fā)出不合格貨品。

二、成品出庫治理

2.1產品成品出庫時,必需按業(yè)務部門簽發(fā)、財務部門確認的“銷貨單”,方可辦理成品出庫手續(xù)。倉庫治理人員填寫“出庫單”,由收貨人簽名。出庫單一式四份,一份存根、一份倉庫記賬、一份交財務、一份交業(yè)務。

2.2有以下情形之一者,不準發(fā)貨。

1.2.1憑單印簽不符不全,批準手續(xù)不符;

1.2.2憑單字據(jù)不清或被涂改;

1.2.3未驗收入庫貨品。

三、出庫流程

四、退庫治理

4.1原輔料件因未使用完而需退庫的,倉庫應填寫“退庫單”,財務上作為領料的減項處理。

4.2客戶因各種緣由成品需退庫的,倉庫應填寫“退庫單”,財務上作為出庫的減項處理。

4.3成品已出庫但因質量緣由需返修的,由業(yè)務部門向生產部門下達產品修理單,產品修好后由業(yè)務部門負責配送,倉庫不做處理。

五、物品調撥治理

5.1公司物品如需從一個倉庫調撥到另一個倉庫,倉管員需填寫“調撥單”,并經部門負責人核準前方可進展實物的.調撥。

第五章盤點及帳務處理

一、盤點和盤盈、盤虧、報廢處理

1.1保管員應堅持實地盤點法,每季進展一次抽查盤點,每年進展一次全面盤點,盤點應做到:

1.1.1盤點時發(fā)覺盤盈或盤虧應重復一次,重新核實,并分析緣由,提出改良意見或措施,做好記錄。

1.1.2檢查安全防火設施和措施器材等,發(fā)覺問題準時向部門負責人匯報并實行防范措施。

1.1.3清倉盤點中發(fā)生的盤盈、盤虧應由保管員查明真實緣由,準時報告領導。

1.2盤盈、盤虧的處理

1.2.1盤點清查出的盤盈、盤虧物品,由保管員查明緣由并報領導批準后,準時進展帳務處理。

二、帳務處理

2.1保管員應建立賬冊,并按規(guī)定“會計制度”的要求做好賬務處理工作。

2.2倉庫存貨要確保帳、卡、物三相符,貨品收支與結存要保持*衡。

2.3每月3號前填報收、發(fā)、存月報表,報有關部門負責人或主管副總經理。

半成品倉庫治理制度3

防火

1.嚴禁進入倉庫的人員在倉庫內吸煙和攜帶易燃易爆物品。違規(guī)者每次罰款100元。

2.每個倉庫應配備至少一個干粉滅火器和一個水桶。全部消防設備應放置在固定位置,便于查找。對違反規(guī)定放置消防器材的,每次罰款50元。

3.各倉庫供應的消防設備主要用于本倉庫的備用,必需存放在本倉庫。滅火器不得外借,不得隨便與其他倉庫或部門調換。

公司發(fā)生火災時,任何倉庫治理員都不需要向領導請示,必需自己攜帶滅火器參與滅火救援。救援完畢后,必需將滅火器帶回倉庫并認真檢查。滅火器如需補充藥液或修理,應馬上向倉庫主管報告。倉庫主管還必需主動檢查和維護滅火器。

違反規(guī)定的,每人每次罰款30元。

4.倉庫主管必需數(shù)量和注冊全部干粉滅火器在倉庫,建立“治理責任制”,定義倉庫和滅火器的負責人,和每個月的第15天進展例行檢查,檢查滅火器的藥物是否過期,無效,并檢查滅火器是否受損,可以正常使用。在每個滅火器瓶上粘貼《檢驗記錄表》,記錄責任人姓名,倉庫主管應于每月15日填寫檢驗結果。任何需要更換或

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