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文檔簡介
審計程序、審計證據(jù)與審計工作底稿課件目錄審計程序?qū)徲嬜C據(jù)審計工作底稿案例分析01審計程序Chapter
審計準備階段確定審計目標明確審計目的,確定審計范圍和重點。制定審計計劃安排審計資源,分配審計任務,制定時間表。了解被審計單位情況收集相關信息,了解業(yè)務流程、內(nèi)部控制等情況。識別和分析被審計單位存在的風險點,確定審計重點。風險評估控制測試實質(zhì)性程序測試被審計單位的內(nèi)部控制制度是否健全有效。獲取充分適當?shù)膶徲嬜C據(jù),支持審計結(jié)論。030201審計實施階段對審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題進行整理和分析。匯總審計結(jié)果根據(jù)審計結(jié)果編寫審計報告,提出改進建議。編寫審計報告向被審計單位及相關方報告審計結(jié)果,并進行溝通與反饋。報告提交與溝通審計報告階段02審計證據(jù)Chapter01020304包括財務報表、合同、發(fā)票、收據(jù)等。書面證據(jù)通過訪談、詢問等方式獲取的口頭信息??陬^證據(jù)如企業(yè)的經(jīng)營環(huán)境、內(nèi)部控制制度等。環(huán)境證據(jù)如庫存、設備等實物資產(chǎn)。實物證據(jù)審計證據(jù)的種類對某些實物資產(chǎn)或軟件等進行重置或重新操作,以驗證其功能和有效性。對實物資產(chǎn)、環(huán)境等進行實地觀察,獲取直觀的證據(jù)。通過與相關人員交流,了解情況并獲取信息。對書面證據(jù)進行審查,驗證其真實性和完整性。觀察詢問檢查重置/重新操作審計證據(jù)的獲取方法03審計工作底稿Chapter01020304業(yè)務類工作底稿記錄審計業(yè)務過程,包括審計計劃、審計程序、審計發(fā)現(xiàn)和審計結(jié)論等。文檔類工作底稿記錄審計文檔,包括審計通知、審計報告、審計決定等。管理類工作底稿記錄審計管理過程,包括審計人員組織、審計進度安排、審計質(zhì)量控制等。證據(jù)類工作底稿記錄審計證據(jù),包括財務報表、憑證、賬簿、相關文件等。審計工作底稿的種類審計工作底稿的編制要求審計工作底稿應全面反映審計過程和結(jié)果,不遺漏任何重要信息。審計工作底稿應準確記錄審計過程和結(jié)果,確保信息的真實性和可靠性。審計工作底稿應按照規(guī)定的格式和要求進行編制,確保信息的清晰度和可讀性。審計工作底稿應及時編制和整理,確保信息的時效性和可用性。完整性準確性規(guī)范性及時性04案例分析Chapter財務報表審計案例總結(jié)詞本案例介紹了某公司財務報表審計的背景、審計目標、審計程序、審計證據(jù)和審計工作底稿的編制過程,以及審計結(jié)果和結(jié)論。通過本案例,學生可以了解財務報表審計的基本流程和要求,掌握審計程序、審計證據(jù)與審計工作底稿的編制方法。詳細描述案例一:某公司財務報表審計案例總結(jié)詞預算執(zhí)行審計案例詳細描述本案例介紹了某行政事業(yè)單位預算執(zhí)行審計的背景、審計目標、審計程序、審計證據(jù)和審計工作底稿的編制過程,以及審計結(jié)果和結(jié)論。通過本案例,學生可以了解預算執(zhí)行審計的基本流程和要求,掌握審計程序、審計證據(jù)與審計工作底稿的編制方法。案例二:某行政事業(yè)單位預算執(zhí)行審計案例醫(yī)療設備采購合同審計案例本案例介紹了某醫(yī)院醫(yī)療設備采購合同審計的背景、審計目標、審計程序、審計證據(jù)和審計工作底稿的編制過程,以及審計結(jié)果和結(jié)論。通過本案例,學生可以了解醫(yī)療設備采購合同審計的基本流
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