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文檔簡(jiǎn)介
梧州市新興鍋爐安裝維修服務(wù)有限責(zé)任公司
鍋爐、壓力管道安裝
通用程序文件匯編
(第一版)
編制:左
審核:卷,繆
批準(zhǔn):黃健忠
受控狀態(tài):□是口否
發(fā)布日期:
實(shí)施日期:
目錄
序
號(hào)程序文件文件編號(hào)頁(yè)碼/頁(yè)數(shù)
1文件和資料控制程序XXCX-04/A-013/12
2管理評(píng)審程序XXCX-04/A-0215/7
3合同評(píng)審程序XXCX-04/A-0322/3
4內(nèi)部質(zhì)量審核程序XXCX-04/A-0425/11
5人力資源管理程序XXCX-04/A-0536/10
6機(jī)械設(shè)備管理程序XXCX-04/A-0646/13
7工程項(xiàng)目質(zhì)量控制程序XXCX-04/A-0759/15
8標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序XXCX-04/A-0874/8
9監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序XXCX-04/A-0982/4
10過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量程序XXCX-04/A-1086/5
11不合格品控制程序XXCX-04/A-1191/10
12糾正和預(yù)防措施程序XXCX-04/A-12101/3
13材料管理程序XXCX-04/A-13104/6
14顧客滿意信息控制程序XXCX-04/A-14110/5
15接受安全監(jiān)察和監(jiān)督檢驗(yàn)程序XXCX-04/A-15115/2
文件和資料控制程序
編號(hào):XXCX-04/A-01
1.0目的
確保對(duì)質(zhì)量體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所,都能得到
相應(yīng)文件和資料的有效版本。公司注意加強(qiáng)對(duì)文件和資料的控制。
2.0適用范圍
適用于公司為滿足鍋爐、壓力管道安裝質(zhì)量以及質(zhì)量體系有
效運(yùn)行而制訂的各類文件。
3.0職責(zé)
3.1辦公室負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系文件和資料的編制歸檔、保管、發(fā)
放和處置。
3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)公司技術(shù)文件(如技術(shù)圖紙、工藝文件)的編制歸
檔、保管、發(fā)放和處置。
3.3技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的編制歸檔、保管、發(fā)放和處置。
3.4公司主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)文件管理協(xié)調(diào)工作。
4.0工作程序
4.1文件的編寫和批準(zhǔn)
4.1.1質(zhì)量手冊(cè)由公司主管領(lǐng)導(dǎo)(管理者代表)主持、辦公室協(xié)助
編寫,經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。
4.1.2質(zhì)量體系程序文件由管理者代表組織,其它有關(guān)部門按各
自職責(zé)范圍編寫,經(jīng)討論及公司各部門負(fù)責(zé)人審核,管理者代表
審定,公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4.1.3各類作業(yè)指導(dǎo)書和有關(guān)業(yè)務(wù)文件由相關(guān)業(yè)務(wù)主管部門編寫,
部門負(fù)責(zé)人審核,公司批準(zhǔn)。
4.1.4有關(guān)質(zhì)量體系記錄表格由使用人員編制,部門負(fù)責(zé)人審核,
公司批準(zhǔn)。
4.2文件的發(fā)放
4.2.1公司辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的發(fā)放工作;生產(chǎn)部負(fù)責(zé)技
術(shù)文件的發(fā)放工作;技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄發(fā)放工作。分別按
文件發(fā)放范圍登帳分發(fā)。
4.2.2文件領(lǐng)用人在《文件領(lǐng)用登記表》上簽名,領(lǐng)取注明“收
文編號(hào)”和加蓋“受控”印章的文件。
4.2.3由于破損或更改等原因需要換新文件時(shí),必須交回原文件,
由公司辦公室銷毀。
4.3文件的更改
4.3.1文件更改,應(yīng)由提出人填寫《文件更改(申請(qǐng))表》,說(shuō)明更
改原因、依據(jù),經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核,報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
4.3.2文件更改批準(zhǔn)原則上由原審批部門人員進(jìn)行。
4.4文件的管理
4.4.1受控文件批準(zhǔn)發(fā)布后列入《受控文件清冊(cè)》,包括存入軟盤
的文件。為防止文件的丟失,所有存入軟盤的文件均應(yīng)有備份,
并標(biāo)識(shí)清晰。
4.4.2辦公室負(fù)責(zé)各使用場(chǎng)所文件的有效性,并進(jìn)行日常監(jiān)督,
列入內(nèi)部質(zhì)量審核的內(nèi)容。
4.4.3發(fā)放新文件同時(shí),應(yīng)收回作廢的舊文件,對(duì)因法律或積累
知識(shí)的目的所保留的已作廢文件,都需加蓋“參考資料”字樣的
印章。
4.4.4公司內(nèi)部人員借閱文件應(yīng)辦理借閱登記,按期歸還,外部
人員借閱時(shí)應(yīng)經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4.4.5公司文件一律不準(zhǔn)私自復(fù)印,如有需要,應(yīng)經(jīng)公司總經(jīng)理
批準(zhǔn)。
4.5外部文件的控制
直接使用的外部文件,由有關(guān)業(yè)務(wù)部門人員填寫《外部文件
審批表》,負(fù)責(zé)人指示執(zhí)行意見后,按其貫徹執(zhí)行。
4.6技術(shù)文件的控制
4.6.1規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
4.6.1.1購(gòu)買、發(fā)放
a)生產(chǎn)部根據(jù)公司的生產(chǎn)情況,制定“規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)清單”,
購(gòu)買相應(yīng)措施的最新版本的規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),并報(bào)送公司主管領(lǐng)
導(dǎo)審核其適用性。
b)生產(chǎn)部對(duì)購(gòu)買回來(lái)的規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)、登記、蓋受控
章。受控發(fā)放在“文件領(lǐng)用登記表”中登記。
4.6.2工藝圖紙、技術(shù)文件
4.6.2.1發(fā)放
a)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)部從顧客或其委托的設(shè)計(jì)院接收產(chǎn)品圖及相關(guān)技
術(shù)文件,辦理接收登記手續(xù)。
b)主管領(lǐng)導(dǎo)審核確認(rèn)后,由生產(chǎn)部對(duì)圖樣編號(hào),蓋受控章。
根據(jù)項(xiàng)目人員配置,由資料員制定文件發(fā)放登記表發(fā)放到公司相
關(guān)部門,相關(guān)部門做好接收登記手續(xù)。
c)圖紙持有人不得擅自復(fù)印圖紙,因數(shù)量不足確需復(fù)印或另
曬時(shí)必須由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人同意,并對(duì)復(fù)印件編號(hào),蓋受控章,登
記后發(fā)放。
4.6.2.2修改
a)任何部門、個(gè)人不得在未經(jīng)顧客同意的情況下擅自修改圖
紙。
b)顧客或設(shè)計(jì)院提出的設(shè)計(jì)變更及針對(duì)產(chǎn)品中遇到的問(wèn)題提
出的技術(shù)核定單按本程序管理。
c)編制的安裝工藝設(shè)計(jì)需要修改時(shí)需經(jīng)生產(chǎn)部審批。
4.6.2.3管理
a)圖紙'技術(shù)文件持有人負(fù)責(zé)所持圖紙、文件在生產(chǎn)過(guò)程中
保存完好,不得隨意借出、修改。
b)安裝工程驗(yàn)收后,生產(chǎn)部負(fù)責(zé)整理相關(guān)技術(shù)文件,有關(guān)人
員及時(shí)交出質(zhì)量記錄表格,由生產(chǎn)部匯編、審核、歸檔,以作工
程質(zhì)量證明資料,質(zhì)量記錄表格強(qiáng)調(diào)與生產(chǎn)過(guò)程同步進(jìn)行。
4.7設(shè)計(jì)變更
4.7.1經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)到顧客或設(shè)計(jì)院領(lǐng)取設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場(chǎng)更改
通知后:
a)依據(jù)產(chǎn)品圖樣或生產(chǎn)中遇到的問(wèn)題起草“技術(shù)問(wèn)題核定
單”,提交設(shè)計(jì)或顧客審核。
b)接到設(shè)計(jì)變更或現(xiàn)場(chǎng)更改通知后,及時(shí)登記、編號(hào),蓋受
控章后,及時(shí)傳遞設(shè)計(jì)變更。
4.7.2生產(chǎn)部接到圖樣后,技術(shù)負(fù)責(zé)人在原圖上修改并簽字、標(biāo)
注日期,下發(fā)到有關(guān)人員及作業(yè)班組修改,較復(fù)雜的修改還需作
好技術(shù)交底,并簽字、標(biāo)注日期,同時(shí)收回失效的原技術(shù)交底,
上交生產(chǎn)部蓋作廢章。
4.7.3作業(yè)班組在生產(chǎn)過(guò)程中,對(duì)設(shè)計(jì)或加工中遇到的問(wèn)題提出
變更,應(yīng)填寫技術(shù)核定單,交生產(chǎn)部核審后送顧客或設(shè)計(jì)院認(rèn)可
批復(fù)后,按上述程序進(jìn)行控制發(fā)放、執(zhí)行。
4.7.4其他
a)作業(yè)班組應(yīng)及時(shí)將運(yùn)行結(jié)果及遇到的問(wèn)題反饋給公司生產(chǎn)
部。
b)質(zhì)檢員應(yīng)對(duì)修改的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督,保證嚴(yán)格按設(shè)計(jì)修改生
產(chǎn)。
c)生產(chǎn)完工后,所有圖樣、變更及技術(shù)核定單都交回公司生
產(chǎn)部作為產(chǎn)品資料歸檔。
5.0相關(guān)文件和記錄
5.1《文件領(lǐng)用登記表》
5.2《文件更改申請(qǐng)表》
5.3《受控文件清冊(cè)》
5.4《外部文件審批表》
5.5《施工技術(shù)問(wèn)題核定單》
5.6《設(shè)計(jì)變更單》
5.7《文件銷毀申請(qǐng)單》
文件領(lǐng)用登記表
編號(hào):
序文件領(lǐng)用部門領(lǐng)用領(lǐng)用人
文件名稱發(fā)文人備注
號(hào)編號(hào)(人)日期簽字
文件更改申請(qǐng)表
編號(hào):
更改文件名稱文件編號(hào)
申請(qǐng)更改部門申請(qǐng)更改原因
更改前內(nèi)容:更改后內(nèi)容(可另附頁(yè)):
更改審查意見:更改頁(yè)碼
更
更改條款
改
狀
態(tài)更改版本號(hào)
更改時(shí)間
審查人:確認(rèn)生效時(shí)間
核準(zhǔn)人意見:
更改人(簽字):
核準(zhǔn)人:申請(qǐng)時(shí)間:
受控文件清冊(cè)
編號(hào):
序號(hào)受控文件名稱編號(hào)版本號(hào)發(fā)放部門發(fā)放時(shí)間備注
外部文件處理簽箋
編號(hào):
來(lái)文單位及文號(hào)
文件名稱
收文時(shí)間承辦人
內(nèi)容摘要及處理意見:領(lǐng)導(dǎo)批示:
備
注
施工技術(shù)問(wèn)題核定單
編號(hào):
工程名稱施工單位目期
現(xiàn)場(chǎng)施工技術(shù)問(wèn)題核定理由:
核定人:
業(yè)主、監(jiān)理或設(shè)計(jì)部門意見:備注:
審批人:
文件銷毀申請(qǐng)單
編號(hào):
被銷毀文件原制定部門
編號(hào)
名稱
文件銷毀理由:
申請(qǐng)人:
銷毀方式:是否作參考資料保存;
部門負(fù)責(zé)人審核:文件批準(zhǔn)人意見:備注:
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設(shè)計(jì)變更表
編號(hào):
產(chǎn)品名稱產(chǎn)品編號(hào)設(shè)計(jì)圖號(hào)
修改位置
修改結(jié)果(以圖標(biāo)方式表示):
設(shè)計(jì)單位或顧客代表意見:
設(shè)計(jì)單位代表:顧客代表:生產(chǎn)單位代表:
年月日
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管理評(píng)審控制程序
編號(hào):XXCX-04/A-02
1.0目的
在于對(duì)質(zhì)量體系能否保證公司質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)進(jìn)行評(píng)
定,以確保其正常有效運(yùn)行。
2.0適用范圍
適用于公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)質(zhì)量體系適宜性和有效性的評(píng)定。
3.0職責(zé)
3.1公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審會(huì)議;
3.2管理者代表負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議的組織和準(zhǔn)備;
3.3辦公室協(xié)助管理者代表記錄和記錄的保存;
3.5公司各部門負(fù)責(zé)人按通知準(zhǔn)備資料參加會(huì)議。
4.0工作程序
4.1管理評(píng)審時(shí)機(jī)
4.1.1管理評(píng)審應(yīng)定期舉行,每年進(jìn)行不得少于一次,一般在每
年12月份進(jìn)行。
4.1.2特殊情況下,如用戶投訴嚴(yán)重,產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題,
公司管理機(jī)制有重大改變等。
4.2管理評(píng)審計(jì)劃
管理者代表編制管理評(píng)審計(jì)劃,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn),其內(nèi)容:
4.2.1評(píng)審日期和地點(diǎn);
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4.2.2評(píng)審內(nèi)容;
4.2.3參加人員及應(yīng)提供的資料(包括質(zhì)量記錄和有關(guān)信息)。
4.2.3評(píng)審計(jì)劃批準(zhǔn)后,應(yīng)在二周內(nèi)通知參加的部門或人員。
4.3管理評(píng)審主要內(nèi)容
4.3.1對(duì)質(zhì)量方針和目標(biāo)的有效性評(píng)估:
4.3.2質(zhì)量體系內(nèi)(外)部審核結(jié)果的評(píng)估:
4.3.3市場(chǎng)信息和業(yè)主投訴的評(píng)估:
4.3.4產(chǎn)品質(zhì)量及糾正預(yù)防措施的效果評(píng)估;
4.3.5公司的業(yè)績(jī)成效評(píng)估:
4.3.6前次會(huì)議決定事項(xiàng)實(shí)施成效評(píng)估:
4.4管理評(píng)審的實(shí)施程序
4.4.1公司總經(jīng)理主持會(huì)議:
4.4.2管理者代表報(bào)告全年公司質(zhì)量體系運(yùn)行情況。
4.4.3辦公室負(fù)責(zé)評(píng)審會(huì)議記錄。
4.4.4管理者代表按會(huì)議記錄編寫管理評(píng)審報(bào)告,其內(nèi)容包括:
a.評(píng)審目的、范圍;
b.評(píng)審情況綜述;
d.建議采取的糾正和預(yù)防措施及責(zé)任人員;
e.前次會(huì)議提出的糾正和預(yù)防措施效果驗(yàn)證情況:
f.評(píng)審結(jié)論。結(jié)論若是“體系運(yùn)行無(wú)效”時(shí)由公司責(zé)成管理者
代表重新按ISO9001要求整合公司質(zhì)量體系。若是“需進(jìn)行改進(jìn)”
時(shí),相關(guān)部門應(yīng)積極采取措施,會(huì)議的決策和指令,并列入日后內(nèi)
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部質(zhì)量審核的內(nèi)容,驗(yàn)證其效果。
4.4.5經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)的管理評(píng)審報(bào)告下發(fā)有關(guān)部門貫徹執(zhí)
行。
4.5記錄
4.5.0相關(guān)文件和記錄
4.5.1《管理評(píng)審計(jì)劃》
4.5.2《糾正和預(yù)防措施控制程序》
4.5.3《管理評(píng)審記錄》
4.5.4《管理評(píng)審報(bào)告》
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管理評(píng)審計(jì)劃
編號(hào):
評(píng)審日期:地點(diǎn):
評(píng)審內(nèi)容:
參加人員及應(yīng)提供資料
生產(chǎn)部:
技術(shù)質(zhì)量部:
辦公室:
財(cái)務(wù)部:
編制人:批準(zhǔn)人:備注:
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管理評(píng)審記錄
編號(hào):
管理評(píng)審主持人會(huì)議地點(diǎn)時(shí)間
職務(wù)姓名(簽到)職務(wù)姓名(簽到)職務(wù)姓名(簽到)
參
加
人
員
評(píng)審發(fā)言摘要:
記錄人:
19
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管理評(píng)審報(bào)告
記錄人:NO:
評(píng)審時(shí)間:前次評(píng)審時(shí)間:
本次評(píng)審的目的:
本次評(píng)審的依據(jù):
本次管理評(píng)審主要內(nèi)容
一、上次評(píng)審內(nèi)容跟進(jìn)、落實(shí)狀況:
二、本次評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題:
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下續(xù)見QR-003-A(2)
管理評(píng)審報(bào)告
記錄人:編號(hào):
三、綜合性評(píng)價(jià)結(jié)論:
四、管理對(duì)策和質(zhì)量改進(jìn)措施:
五、需要專門提出的糾正或預(yù)防措施:
報(bào)告編制人意見:管理者代表意見:最高管理者意見:
簽名:簽名:簽名:
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合同評(píng)審控制程序
編號(hào):XXCX-04/A-03
1.0目的
正確理解業(yè)主合同內(nèi)容,確定是否簽合同,確認(rèn)公司能否滿足
合同要求。在確保合同條款規(guī)定的雙方責(zé)任、義務(wù)、利益合理公正
的情況下,在符合我國(guó)及相關(guān)國(guó)家的法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定的前提
下,達(dá)到守約保質(zhì),取得業(yè)主信任。
2.0適用范圍
適用于公司范圍內(nèi)所有供銷(原材料及產(chǎn)品)合同。
3.0職責(zé):
3.1經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)部組織合同評(píng)審、會(huì)簽。
3.2產(chǎn)生部、財(cái)務(wù)部、辦公室等參加會(huì)簽。
4.0工作程序
4.1公司準(zhǔn)備與業(yè)主簽約時(shí),經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)部應(yīng)收集業(yè)主對(duì)產(chǎn)品的詳
細(xì)要求或相關(guān)資料,組織有關(guān)部門進(jìn)行合同評(píng)審,通過(guò)評(píng)審確保:
4.1.1各項(xiàng)要求已經(jīng)最終確定形成文件;
4.1.2有關(guān)各方(包括公司有關(guān)部門)理解要求并達(dá)成一致;
4.1,3公司具有滿足合同要求的能力
4.2合同評(píng)審內(nèi)容
包括合同是否符合法律、法規(guī),經(jīng)濟(jì)上的可行性、交付日期、
質(zhì)量技術(shù)要求等。評(píng)審結(jié)束,各部門在“合同評(píng)審會(huì)簽表”簽署意
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見。
4.3完成以上程序后,經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)將“合同評(píng)審會(huì)簽表”交
公司主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)無(wú)誤后簽署“結(jié)論意見”;
4.4審批合同
經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)部依據(jù)“合同評(píng)審會(huì)簽表”和公司準(zhǔn)備的投標(biāo)資料參
加投標(biāo)。中標(biāo)后,依業(yè)主的簽約意向及本公司的“結(jié)論意見”與業(yè)
主簽訂合同??偨?jīng)理簽字審批后由辦公室蓋合同專用章。
4.5合同的修改
所有合同的修改均要執(zhí)行上述的評(píng)審程序。
4.6業(yè)主合同之保存及傳達(dá)
所有確定的合同及其后的修訂均由經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)部存檔,并由經(jīng)營(yíng)
業(yè)務(wù)部把評(píng)審后的相關(guān)資料復(fù)印傳達(dá)給相關(guān)部門。
5.0相關(guān)文件
5.1《中華人民共和國(guó)合同法》
5.2《供銷合同(示范本)》
6.0質(zhì)量記錄
6.1《合同評(píng)審表》
6.2合同
23
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合同評(píng)審表
編號(hào):
名稱業(yè)主名稱
業(yè)主主要要求:
辦公室:
評(píng)
審
內(nèi)
容技術(shù)質(zhì)量部:
和
意
見
財(cái)務(wù)部:
生產(chǎn)部:
主管負(fù)責(zé)人意見:總經(jīng)理意見:
年月日年月日
24
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內(nèi)部質(zhì)量審核程序
編號(hào):XXCX-04/A-04
1.0目的
通過(guò)對(duì)公司內(nèi)部質(zhì)量體系的審核,驗(yàn)證質(zhì)量活動(dòng)及其有關(guān)結(jié)果
是否符合質(zhì)量體系文件或質(zhì)量計(jì)劃要求,從而確定質(zhì)量體系的有效
性。
1.2適用范圍
本程序適用于公司鍋爐、壓力管道安裝質(zhì)量體系審核工作。
3.0職責(zé)
3.1公司管理者代表負(fù)責(zé)編制《質(zhì)量體系內(nèi)部審核年度計(jì)劃》,
并組織實(shí)施,任命審核組長(zhǎng)和審核員。
3.2審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制《質(zhì)量體系內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》,并按計(jì)
劃組織有資格的質(zhì)量審核員對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行審核。
3.3審核員依照審核組長(zhǎng)分配的任務(wù)完成指定的審核工作。
3.4審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng),各有關(guān)部門負(fù)責(zé)制訂糾正措施計(jì)劃
并組織實(shí)施。
3.5公司所有其他人有責(zé)任配合質(zhì)量體系內(nèi)部審核工作。
4.0審核的準(zhǔn)備
4.1.1內(nèi)審年度計(jì)劃的制定
由公司管理者代表在每年年底制定公司下一年度的《質(zhì)量體系
內(nèi)部審核年度計(jì)劃》,并指定具有內(nèi)審資格,有較強(qiáng)獨(dú)立工作能力
的人為審核組長(zhǎng),及選定小組成員。審核員應(yīng)經(jīng)專門的培訓(xùn),并取
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得質(zhì)量體系內(nèi)部審核員證書,且與所審核的活動(dòng)無(wú)直接責(zé)任的人
員。質(zhì)量體系內(nèi)部審核一般應(yīng)每年不少于一次,專項(xiàng)審核應(yīng)安排多
次。
4.1.2內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃的制定
審核組成根據(jù)《質(zhì)量體系內(nèi)部審核年度計(jì)劃》于每次審核前半
個(gè)月制定具體的《質(zhì)量體系內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》,計(jì)劃內(nèi)容包括:
a、審核依據(jù);
b、審核成員;
c、被審核部門;
d、核的日程安排。實(shí)施計(jì)劃編好后報(bào)管理者代表審批,并于
審核前一周送交有部門,以便該部門作好準(zhǔn)備。受審核部
門若對(duì)實(shí)施計(jì)劃有疑議,應(yīng)在三天內(nèi)把意見反饋給審核組
長(zhǎng),以便審核利進(jìn)行;否則表示受審部門已默認(rèn)實(shí)施計(jì)劃。
4.1.3審核組長(zhǎng)組織審核員編制《質(zhì)量體系內(nèi)部審核檢查表》并
審批以供審核使用。
4.1.4預(yù)備會(huì)議
a、審核組長(zhǎng)介紹審核組任務(wù);
b、說(shuō)明審核計(jì)劃,以確保全體審核組成員都清楚各自的任務(wù):
c、發(fā)放審核標(biāo)準(zhǔn)或其他指導(dǎo)性文件;
d、詳細(xì)介紹填寫審核中觀察情況記錄的要求。
4.2審核實(shí)施
4.2.1首次會(huì)議內(nèi)容:
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a、向受審方介紹審核項(xiàng)目;
b、重申審核的范圍,依據(jù)和目的:
c、概括介紹審核的方法和程序:
d、要求受審部門指定必要的陪同人員。
4.2.2現(xiàn)場(chǎng)檢查。以質(zhì)量體系文件為準(zhǔn)則,按檢查清單進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)
觀察、調(diào)查、檢查執(zhí)行情況,并作好記錄。
4.2.3召開審核組會(huì)議,綜合分析、評(píng)審觀察結(jié)果,按手冊(cè)和程
序文件相應(yīng)條款的要求指出不合格項(xiàng),有異議時(shí),由審核組長(zhǎng)裁決。
4.2.4審核員應(yīng)依據(jù)不合格事實(shí)開出不合格報(bào)告。所有的不合格
報(bào)告應(yīng)在三天內(nèi)下發(fā)給相關(guān)責(zé)任部門,要求受審方分析原因,并采
取糾正措施。
4.2.5審核現(xiàn)場(chǎng)末次會(huì)議,內(nèi)容包括:
a、向受審方的主要負(fù)責(zé)人說(shuō)明審核觀察結(jié)果;
b、對(duì)各個(gè)不合格項(xiàng)要求受審方代表簽字;
c、提出審核小組的結(jié)論和建議;
d、糾正措施完成的日期達(dá)成的協(xié)議;
e、審核組長(zhǎng)說(shuō)明對(duì)糾正措施采取的監(jiān)督工作。
4.3審核報(bào)告
4.3.1審核組長(zhǎng)應(yīng)在現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束后一周內(nèi),根據(jù)文件和現(xiàn)場(chǎng)審核
結(jié)果填寫《質(zhì)量體系內(nèi)部審核總結(jié)報(bào)告》,上報(bào)管理者代表審批。
4.3.2審核報(bào)告的要求:
a、審核組長(zhǎng)對(duì)審核報(bào)告的準(zhǔn)確性和完事性負(fù)責(zé);
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b、審核報(bào)告應(yīng)如實(shí)地反映審核內(nèi)容和實(shí)際情況;
c、審核報(bào)告需審核組長(zhǎng)簽名。
4.3.3審核報(bào)告的內(nèi)容
a、審核的日期、依據(jù)和范圍;
b、審核組成員、受審方代表名單、審核計(jì)劃具體實(shí)施情況;
c、不合格項(xiàng)的數(shù)量、嚴(yán)重程序及判斷依據(jù);
d、質(zhì)量體系有效性、符合性的結(jié)論;
e、今后質(zhì)量體系要求改進(jìn)的建議。
4.4糾正措施的實(shí)施與跟蹤
4.4.1存在不合格項(xiàng)的責(zé)任部門應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)按要求制定糾正
措施計(jì)劃,并將其填寫于《質(zhì)量體系內(nèi)部審核不合格報(bào)告》之“糾
正措施及完成期限”欄交回審核組長(zhǎng)。
4.4.2審核組長(zhǎng)在簽字認(rèn)可后應(yīng)及時(shí)將不合格報(bào)告交管理者代表
審批,然后正式下發(fā)給相關(guān)責(zé)任部門令其按糾正措施執(zhí)行。若糾正
措施計(jì)劃不被認(rèn)可,應(yīng)向相關(guān)部門解釋其原因,并督促其修改。
4.4.3審核組長(zhǎng)應(yīng)委派一名審核員跟蹤糾正措施實(shí)施情況。當(dāng)責(zé)
任部門已完成糾正措施,應(yīng)由審核員驗(yàn)證其有效性并在不合格報(bào)告
“糾正措施驗(yàn)證意見”欄中注明并簽字。
4.5填寫內(nèi)審總結(jié)報(bào)告
當(dāng)依照《質(zhì)量體系內(nèi)部審核年度計(jì)劃》完成一次完整的內(nèi)審,
審核組長(zhǎng)應(yīng)負(fù)責(zé)組織審核組成員進(jìn)行匯總并分析成果,評(píng)價(jià)整個(gè)質(zhì)
量體系的有效性,并與上次內(nèi)審結(jié)果進(jìn)行比較。由審核組長(zhǎng)填寫一
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份《質(zhì)量體系內(nèi)部審核總結(jié)報(bào)告》呈報(bào)管理者代表。
4.6記錄保存
4.6.1審核組長(zhǎng)在每次完成內(nèi)審后,應(yīng)將所有的、完整的一套審核
記錄交由公司辦公室保存。
4.6.2質(zhì)量體系內(nèi)部審核的結(jié)果應(yīng)作為管理評(píng)審活動(dòng)的重要內(nèi)容之
5.0相關(guān)文件和記錄
5.1《糾正和預(yù)防措施控制程序》
5.2《質(zhì)量體系內(nèi)部審核年度計(jì)劃》
5.3《質(zhì)量體系內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》
5.4《質(zhì)量體系內(nèi)部審核檢查表》
5.5《質(zhì)量體系內(nèi)部審核不合格報(bào)告》
5.6《不合格項(xiàng)統(tǒng)計(jì)表》
5.7《質(zhì)量體系內(nèi)部審核總結(jié)報(bào)告》
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年質(zhì)量體系內(nèi)部審核計(jì)劃
主題內(nèi)容:編號(hào):
123456789101112
編制/日期批準(zhǔn)/日期記錄人:
注:V表示要審核的部門
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質(zhì)量體系內(nèi)部審核檢查表
No:
要素號(hào)審核檢查內(nèi)容涉及部門檢查方法檢查結(jié)果記錄
審核員:年月日制定審核組長(zhǎng):年月日批準(zhǔn)
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質(zhì)量體系內(nèi)部審核檢查表
編號(hào):
評(píng)審日期:地點(diǎn)
評(píng)審內(nèi)容:
參加人員及應(yīng)提供資料
安技部:
管道工程處:
行政部:
財(cái)務(wù)部:
編制人:批準(zhǔn)人:記錄人:
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不合格項(xiàng)統(tǒng)計(jì)表
編號(hào):
合計(jì)
合計(jì)
帝表人:年月日
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不合格報(bào)告
編號(hào):
受審部門問(wèn)題發(fā)生地點(diǎn)
不合格事實(shí)陳述:
不符合GB/T19002idt9002:條款號(hào):
程序:條款號(hào):
嚴(yán)重程度:口嚴(yán)重不合格:口一般不合格:
責(zé)任部門:
審核員:日期:
原因分析及糾正措施:
完成日期:
責(zé)任部門:日期:
審核員認(rèn)可:日期:管理者代表審批:日期:
糾正措施完成情況:
責(zé)任部門負(fù)責(zé)人:日期:
糾正措施驗(yàn)證:
審核員:日期:
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質(zhì)量體系內(nèi)部審核總結(jié)報(bào)告
報(bào)告人;編號(hào):
受審部門問(wèn)題發(fā)生地點(diǎn)
審核目的、*2圍、依據(jù):審核人:
審核是發(fā)現(xiàn)問(wèn)題(不符合項(xiàng)陳述)摘要:
結(jié)論(評(píng)價(jià)):
審核組長(zhǎng):日期:
管理者代表審批:
簽名:日期:
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人力資源管理程序
編號(hào):XXCX-04/A-05
1目的
為了對(duì)公司人力資源實(shí)施有效配置和控制,確保質(zhì)量管理體系
持續(xù)有效運(yùn)行,特制定本程序。
2適用范圍
本程序適用于與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的責(zé)任人員的管理。
3職責(zé)
3.1公司辦公室
a)負(fù)責(zé)本程序的制訂、修改和完善,對(duì)本程序的工作過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控;
b)負(fù)責(zé)人力資源的招聘、錄用、調(diào)配、考核以及培訓(xùn)組織、協(xié)調(diào)等工作;
c)制定年度職工培訓(xùn)計(jì)劃和實(shí)施方案;
d)做好各類培訓(xùn)的記錄、臺(tái)帳和資料歸檔工作。
e)參與本程序的制定及全過(guò)程的監(jiān)督實(shí)施;
f)負(fù)責(zé)組織編制各種崗位任職條件和崗位職責(zé),并對(duì)人員的配置、聘用、
考核、解聘全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控。
3.2各職能部門、分隊(duì)負(fù)責(zé)人力資源的能力識(shí)別、使用和管理,參與和協(xié)助
培訓(xùn)、考核工作。
4工作程序與要求
4.1人員能力識(shí)別和評(píng)定
4.1.1公司辦公室負(fù)責(zé)對(duì)公司職工的資質(zhì)、職業(yè)資格進(jìn)行統(tǒng)一控制和管理,
建立公司職工的教育、培訓(xùn)、崗位(專業(yè)或工種)資格認(rèn)可和工作經(jīng)歷的記
錄檔案。
4.1.2各部門、分隊(duì)負(fù)責(zé)合理使用人力資源、根據(jù)崗位(任務(wù))性質(zhì)、質(zhì)量
職責(zé)對(duì)人員能力的要求,由公司辦公室對(duì)有關(guān)人員從其受教育的程度、接受
的培訓(xùn)、工作技能和工作經(jīng)驗(yàn)以及職業(yè)資格等方面識(shí)別評(píng)定擬上崗人員的能
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力,選擇有相應(yīng)資質(zhì)和能力的人員上崗。
4.1.3各部門、分隊(duì)提出的勞動(dòng)力計(jì)劃和資質(zhì)要求,經(jīng)審查、平衡后,不能
在內(nèi)部平衡解決時(shí),報(bào)公司辦公室統(tǒng)一平衡解決,對(duì)資質(zhì)不能滿足要求的,
由各部門、分隊(duì)提前報(bào)告公司辦公室,安排有關(guān)人員培訓(xùn)取證,或采取公司
內(nèi)有資質(zhì)人員調(diào)劑使用的辦法解決。
4.2培訓(xùn)計(jì)劃的編制
a)公司辦公室根據(jù)公司施工生產(chǎn)和中長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展需要,于每年元月初提出
職工年度培訓(xùn)工作整體計(jì)劃與實(shí)施方案,公司各部門根據(jù)施工生產(chǎn)實(shí)際以及
人員的素質(zhì)情況,提出本部門、本單位的年度職工培訓(xùn)計(jì)劃,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批
準(zhǔn)后,納入公司年度職工培訓(xùn)計(jì)劃;
b)培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施動(dòng)態(tài)管理,可根據(jù)施工生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。各
部門、分隊(duì)根據(jù)施工生產(chǎn)特殊情況,需緊急培訓(xùn)或取證的、或經(jīng)能力評(píng)價(jià)不
能滿足上崗要求需進(jìn)行培訓(xùn)時(shí),應(yīng)及時(shí)報(bào)特殊培訓(xùn)計(jì)劃到公司辦公室送公司
領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。
4.3培訓(xùn)實(shí)施
4.3.1公司職工年度培訓(xùn)計(jì)劃由辦公室負(fù)責(zé)協(xié)調(diào),有關(guān)部門或單位具體組織
實(shí)施。
4.3.2公司及各單位舉辦的培訓(xùn)班,開班前要編制培訓(xùn)班計(jì)劃,內(nèi)容包括:
辦班時(shí)間、對(duì)象、內(nèi)容、形式、地點(diǎn)、教師和教材、考試辦法等。
4.3.3屬于國(guó)家規(guī)定需持證上崗的專業(yè)崗位管理人員、特種作業(yè)人員、建設(shè)
行業(yè)生產(chǎn)操作人員,采取分期分批的辦法向有關(guān)主管部門送培,經(jīng)培訓(xùn)考試
合格后持證上崗。具體按國(guó)家及行業(yè)主管部門規(guī)定執(zhí)行。
4.4培訓(xùn)效果的評(píng)價(jià)
4.4.1公司及各單位舉辦的培訓(xùn)應(yīng)按培訓(xùn)計(jì)劃的要求進(jìn)行,通過(guò)理論考試、
實(shí)操考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定或觀察等方法評(píng)價(jià)培訓(xùn)效果。
4.4.2對(duì)關(guān)鍵崗位的專業(yè)崗位管理人員和操作工人、特殊工種人員、電焊工
以及特種設(shè)備操作人員等須按國(guó)家及行業(yè)主管部門的規(guī)定參加培訓(xùn),通過(guò)考
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試的方法進(jìn)行培訓(xùn)效果的評(píng)價(jià),合格者發(fā)給上崗資格證,并按國(guó)家規(guī)定的年
限進(jìn)行復(fù)審考核。對(duì)經(jīng)培訓(xùn)不能取得有效證件或復(fù)審不合格人員,可再培訓(xùn)
或轉(zhuǎn)崗工作。
4.4.3辦公室要建立健全各類人員培訓(xùn)和資格考核的成績(jī)檔案,對(duì)培訓(xùn)考核
的所有記錄、臺(tái)帳進(jìn)行統(tǒng)一管理。及時(shí)為各單位提供培訓(xùn)人員的考勤及考試
結(jié)果記錄,作為各單位評(píng)價(jià)、使用人才的依據(jù)。
4.4.4辦公室要對(duì)培訓(xùn)效果及反饋意見進(jìn)行分析整理,及時(shí)調(diào)整培訓(xùn)方式、
方法。
4.5考核
4.5.1對(duì)各部門、單位提出的再培訓(xùn)或轉(zhuǎn)崗人員和經(jīng)年度考核不合格的人員,
由辦公室根據(jù)情況按以下辦法處理:
a)降級(jí)或免職;
b)對(duì)合同當(dāng)年內(nèi)到期人員,合同期滿后不再續(xù)訂;
c)對(duì)合同期還有一年以上的,進(jìn)行再培訓(xùn)或轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)考核合格者推薦上
崗,仍不合格的終止勞動(dòng)合同。
6形成的記錄
6.1職工培訓(xùn)計(jì)劃
6.2職工培訓(xùn)臺(tái)帳
6.3外部培訓(xùn)審批表
6.4培訓(xùn)記錄表
6.5員工登記表
6.6專業(yè)管理人員持證名冊(cè)
6.7特種作業(yè)人員持證名冊(cè)
6.8職工培訓(xùn)考核登記表
6.9崗位考核測(cè)評(píng)表
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人力資原控制流程圖
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員工培訓(xùn)計(jì)劃
編號(hào):
培訓(xùn)日期組織部門培訓(xùn)項(xiàng)目參加范圍培訓(xùn)方式
-40-
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職工培訓(xùn)臺(tái)帳
編號(hào):
姓名岡I-LI位接受培訓(xùn)時(shí)間獲取證書備注
-41
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外部培訓(xùn)審批表
編號(hào):
部門外部地點(diǎn)培訓(xùn)時(shí)間
培訓(xùn)
內(nèi)容
參加
外培
人員
名單
培訓(xùn)
后應(yīng)
具備
標(biāo)準(zhǔn)
部門
意見
總經(jīng)理
審批
-42-
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培訓(xùn)記錄表
編號(hào):
日期地點(diǎn)參加人員
培訓(xùn)內(nèi)容授課人
培
訓(xùn)
方
式
培
訓(xùn)
要
求
培
訓(xùn)
結(jié)
果
及
相
關(guān)
記
錄
-43-
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員工登記表
編號(hào):
姓名性別出生年月民族
籍貫戶口所在地政治面貌
貼相片處
文化程度專業(yè)職稱
最終畢業(yè)院校、專業(yè)、時(shí)間
外語(yǔ)水平特長(zhǎng)健康狀況
起止時(shí)間學(xué)校名稱專業(yè)學(xué)位
學(xué)
習(xí)
經(jīng)
歷
起止時(shí)間供職單位部門職務(wù)
工
作
經(jīng)
驗(yàn)
-44-
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本人申明
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機(jī)械設(shè)備管理程序
編號(hào):XXCX-04/A-06
1目的
規(guī)定了機(jī)械設(shè)備管理過(guò)程,保證所有在用設(shè)備能滿足合同及顧客所需要
的施工、生產(chǎn)條件要求。
2適用范圍
公司范圍的機(jī)械設(shè)備管理過(guò)程,包括租賃及分包方的設(shè)備管理活動(dòng)。
3職責(zé)
3.1公司生產(chǎn)部是公司機(jī)械設(shè)備管理的主控部門,建立全公司在用設(shè)備總臺(tái)
帳進(jìn)行統(tǒng)一管理、協(xié)調(diào)使用,負(fù)責(zé)對(duì)全公司的設(shè)備管理進(jìn)行策劃、指導(dǎo)、檢查、
監(jiān)督與改進(jìn)。
3.2各安裝分隊(duì)負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備的使用、維修、保養(yǎng)等過(guò)程的管理。建立分隊(duì)在
用設(shè)備臺(tái)帳,合理配置,并組織實(shí)施和檢查。
3.3各安裝分隊(duì)負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目在用機(jī)具設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)證、建帳、日常維護(hù),并實(shí)施
保養(yǎng)及安全檢查等管理。
4工作程序與要求
4.1設(shè)備的采購(gòu)與驗(yàn)收
4.1.1設(shè)備采購(gòu),由生產(chǎn)部按年度購(gòu)置計(jì)劃,結(jié)合本單位的施工生產(chǎn)需要和能
力,向公司辦公室提出申請(qǐng),經(jīng)公司批準(zhǔn)后,再進(jìn)行采購(gòu)。
4.1.2在采購(gòu)前,應(yīng)做好對(duì)設(shè)備的選型、技術(shù)性能、配件、維修、售后服務(wù)等
認(rèn)真進(jìn)行評(píng)定。
4.1.3采購(gòu)設(shè)備時(shí),應(yīng)簽訂采購(gòu)合同,屬大型重要設(shè)備采購(gòu)的合同,要報(bào)公司
領(lǐng)導(dǎo)審批。
4.1.4新設(shè)備購(gòu)進(jìn)后,公司生產(chǎn)部要組織有關(guān)人員按設(shè)備的技術(shù)資料說(shuō)明和
合同,逐一進(jìn)行開箱檢查、驗(yàn)證,符合要求后再安裝試機(jī),合格后才辦理驗(yàn)收,
屬大型重要設(shè)備的驗(yàn)收工作,應(yīng)有公司主管部門參加。
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4.1.5新設(shè)備驗(yàn)收后,應(yīng)及時(shí)到公司辦理設(shè)備資產(chǎn)的驗(yàn)收、分類、編號(hào)、分
別建帳,并將產(chǎn)品說(shuō)明書、合格證等資料文件,移交公司主管部門存檔。
4.2設(shè)備的調(diào)撥與租賃
4.2.1根據(jù)公司內(nèi)部施工、生產(chǎn)實(shí)際需要,統(tǒng)一進(jìn)行設(shè)備的調(diào)撥、協(xié)調(diào)使用,
設(shè)備調(diào)撥要有手續(xù),并能符合施工生產(chǎn)條件及質(zhì)量要求的需要。
4.2.2本公司設(shè)備資源不足時(shí),可向外租賃。租賃前,應(yīng)由生產(chǎn)部對(duì)出租方設(shè)
備進(jìn)行評(píng)定,符合使用要求和安全性能的,可納入項(xiàng)目使用臺(tái)帳進(jìn)行管理。
4.3設(shè)備的管理與使用
4.3.1進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)使用的機(jī)械設(shè)備(包括外租及分包方),由公司各分隊(duì)負(fù)
責(zé)建立項(xiàng)目在用設(shè)備臺(tái)帳,對(duì)分包方的設(shè)備亦應(yīng)事前對(duì)其設(shè)備進(jìn)行評(píng)價(jià),符合
要求的,方可準(zhǔn)其使用,并納入項(xiàng)目臺(tái)帳統(tǒng)一控制管理。
4.3.2如工程合同規(guī)定,需經(jīng)監(jiān)理驗(yàn)證或向當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門報(bào)告的特殊施工設(shè)
備,由各分隊(duì)負(fù)責(zé)辦理有關(guān)申報(bào)手續(xù)。
4.3.3現(xiàn)場(chǎng)使用設(shè)備的環(huán)境應(yīng)符合公司有關(guān)規(guī)定,設(shè)備要有安全操作規(guī)程,
實(shí)行專人操作,并做好每日設(shè)備臺(tái)班運(yùn)轉(zhuǎn)記錄。
4.3.4各分隊(duì)在用和庫(kù)存設(shè)備要按公司《機(jī)械設(shè)備維修保養(yǎng)規(guī)定》的要求,
做好設(shè)備年度更新改造和大修計(jì)劃及日常維修、保養(yǎng)工作的安排,所有維修
(大修)、保養(yǎng)都應(yīng)有專人負(fù)責(zé),做好記錄和存檔。
4.3.5有故障不能使用或?qū)|(zhì)量要求有影響的設(shè)備,應(yīng)及時(shí)作出標(biāo)識(shí),并及時(shí)
安排人員排除故障或退出施工現(xiàn)場(chǎng),不得強(qiáng)行使用。
4.4設(shè)備的封存與報(bào)廢
4.4.1閑置設(shè)備,可辦理封存和啟用手續(xù),并報(bào)公司生產(chǎn)部審批,同時(shí)做好封
存設(shè)備的標(biāo)識(shí)、防護(hù)、保管工作。
4.4.2對(duì)使用期限已到,且再無(wú)修復(fù)和改造、利用價(jià)值的設(shè)備,應(yīng)按公司規(guī)定,
辦理報(bào)廢手續(xù).并做好標(biāo)識(shí)及時(shí)撤出施工現(xiàn)場(chǎng),隔離存放,等待處理。
4.4.3對(duì)雖達(dá)到報(bào)廢期限的設(shè)備,但其機(jī)況、性能尚好、仍有使用價(jià)值的,由
公司組織有關(guān)人員進(jìn)行鑒定,并報(bào)公司審批后,方可限期使用或降級(jí)使用。
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4.5檢查與改進(jìn)
4.5.1公司至少一個(gè)季度對(duì)各使用單位的設(shè)備管理動(dòng)態(tài)檢查一次。
4.5.2公司對(duì)每個(gè)在建項(xiàng)目的設(shè)備控制情況檢查不少于二次,要形成記錄。
4.5.3公司主控部門要認(rèn)真將設(shè)備管理過(guò)程收集到的信息、數(shù)據(jù),進(jìn)行總結(jié)、
分析,制訂改進(jìn)措施,并不斷組織學(xué)習(xí)、培訓(xùn),繼續(xù)策劃和完善公司機(jī)械設(shè)
備管理程序,來(lái)確保公司質(zhì)量管理體系的正常進(jìn)行。
6形成的文件和記錄
6.1《設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)報(bào)告》
6.2《新購(gòu)機(jī)具設(shè)備驗(yàn)收表》
6.3《機(jī)具設(shè)備移交記錄》
6.4《機(jī)具設(shè)備運(yùn)行交接班記錄》
6.5《機(jī)具設(shè)備修理驗(yàn)收表》
6.6《機(jī)具設(shè)備大修檢查表》
6.7《機(jī)具設(shè)備封存、啟用申請(qǐng)審批表》
6.8《機(jī)具設(shè)備定期保養(yǎng)記錄卡》
6.9《機(jī)具設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)審批表》
6.10《機(jī)具設(shè)備技術(shù)鑒定表》
6.11《機(jī)具設(shè)備管理臺(tái)帳》
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機(jī)械設(shè)備管理流程圖
設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃
設(shè)備采購(gòu)
租賃設(shè)備分包方設(shè)備
設(shè)備入庫(kù)
設(shè)備臺(tái)帳
現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備臺(tái)帳
備
維
修
設(shè)
現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備維護(hù)
設(shè)備退庫(kù)
報(bào)廢留用臺(tái)帳
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機(jī)具設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)報(bào)告
編號(hào):
年月日
機(jī)具設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格
生產(chǎn)廠家數(shù)量
購(gòu)置原因
申請(qǐng)人:
生產(chǎn)部
部門負(fù)責(zé)人:
質(zhì)量部:
部門負(fù)責(zé)人:
公司主管領(lǐng)導(dǎo)
總經(jīng)理批示
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新購(gòu)機(jī)具設(shè)備驗(yàn)收表
編號(hào):
年月日
機(jī)具設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格
數(shù)量廠家名稱
主機(jī)設(shè)備
附屬設(shè)備名稱
名稱
隨機(jī)裝箱各配套工隨機(jī)技術(shù)文件
具是否齊全完好是否齊全真實(shí)
走合期(試車)各系
統(tǒng)是否正常
機(jī)具設(shè)備質(zhì)量部意見
管理人意見
主管領(lǐng)導(dǎo)
審批意見
備注
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機(jī)具設(shè)備移交記錄
編號(hào):
年月日
機(jī)具設(shè)備名稱移交人移交日期
型號(hào)規(guī)格接收人交還日期
機(jī)具編號(hào)移出地點(diǎn)移入地點(diǎn)
機(jī)具設(shè)備機(jī)具附件還后機(jī)具
狀態(tài)是否齊全附件是否齊全
核準(zhǔn)
機(jī)具設(shè)備名稱移交人移交日期
型號(hào)規(guī)格接收人交還日期
機(jī)具編號(hào)移出地點(diǎn)移入地點(diǎn)
機(jī)具設(shè)備機(jī)具附件還后機(jī)具
狀態(tài)是否齊全附件是否齊全
核準(zhǔn)
機(jī)具設(shè)備名稱移交人移交日期
型號(hào)規(guī)格接收人交還日期
機(jī)具編號(hào)移出地點(diǎn)移入地點(diǎn)
機(jī)具設(shè)備機(jī)具附件還后機(jī)具
狀態(tài)是否齊全附件是否齊全
核準(zhǔn)
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機(jī)具設(shè)備運(yùn)行交接班記錄
編號(hào):
年月日
機(jī)具型號(hào)
名稱規(guī)
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