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文檔簡(jiǎn)介

發(fā)票問題退稅情況說明范文第1篇發(fā)票問題退稅情況說明范文第1篇國(guó)家稅務(wù)局:

我公司成立于xx年xx月,xxxx年xx月認(rèn)定為一般納稅人,稅務(wù)登記證號(hào)碼為:xxx,法定代表人:xxx財(cái),注冊(cè)資本xxx萬元,地址:xxxx,登記注冊(cè)類型:xxxx公司,經(jīng)營(yíng)范圍:xxxx齒生產(chǎn)、銷售及進(jìn)出口業(yè)務(wù)(但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的.商品和技術(shù)除外)。

公司于xxxx年xxxx月xxxx日完成對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)者備案登記,備案登記表編號(hào):xxxx,進(jìn)出口企業(yè)代碼:xxxx,^v^海關(guān)進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人報(bào)關(guān)注冊(cè)登記證書,海關(guān)注冊(cè)登記編碼:xxxx。貴局于xxxx年xx月xx日對(duì)我公司出口貨物退(免)稅認(rèn)定申請(qǐng)予以確認(rèn)。

我公司財(cái)務(wù)制度健全,會(huì)計(jì)核算正確,能夠準(zhǔn)確核算增值稅的銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、應(yīng)繳稅額及進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅額,并能夠進(jìn)行進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅的申報(bào)。

我公司xxxx年xx月xx日發(fā)生第一筆出口業(yè)務(wù),出口金額xxxx美元,人民幣xxxx元。xxxx年累計(jì)出口xxxx美元,人民幣xxxx元。(詳見附表)

因我公司受國(guó)際國(guó)內(nèi)環(huán)境的影響,銷售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),特申請(qǐng)退稅,請(qǐng)予審核。

xxxx有限公司

20xx年xx月xx日

發(fā)票問題退稅情況說明范文第2篇xxxx海關(guān):

根據(jù)你關(guān)簽發(fā)的稅款專用繳款書(編號(hào):xxxxxx),本納稅人已按規(guī)定繳納稅款。按照有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)申請(qǐng)退稅(及由此產(chǎn)生的銀行利息),請(qǐng)予核準(zhǔn)。

1.已繳稅款金額:關(guān)稅元,增值稅:元,消費(fèi)稅元

2.申請(qǐng)退稅理由:報(bào)關(guān)差錯(cuò)

3.申請(qǐng)退還金額:關(guān)稅元,增值稅元,消費(fèi)稅元

4.申請(qǐng)人名稱:xxxxxx

5.開戶銀行:xxxxxx

6.開戶銀行賬號(hào):xxxxxx

7.大額支付號(hào):xxxx

申請(qǐng)人蓋章:20xx年2月14日

申請(qǐng)人聯(lián)系地址:xxxxxx

郵政編碼:xxxxxx

聯(lián)系人:xxxx

發(fā)票問題退稅情況說明范文第3篇尊敬的地稅局:

我公司于2017年4月1日至4月30日共開具發(fā)票額為元,應(yīng)繳納稅額合計(jì)為20328元,地方水利建設(shè)基金元,合計(jì)稅額元,無欠稅現(xiàn)象。其中2017年4月29日給咖啡陪你管理有限公司開具房屋租賃發(fā)票一張,金額為35萬元,后因付款單位公司名稱有變動(dòng),要更換公司名稱,故在2017年5月7日已退票,現(xiàn)申請(qǐng)退稅額為:營(yíng)業(yè)稅:17500元,城市維護(hù)建設(shè)稅:1225元,教育費(fèi)附加:525元,地方教育附加:350元,地方水利建設(shè)基金:175元,合計(jì)金額為:19775元。

稅號(hào):370211553981670

公司名稱:青島英杰數(shù)碼港投資咨詢有限公司

銀行賬號(hào):802370200486898

開戶銀行:青島銀行井岡山路支行

特此申請(qǐng)!

青島英杰數(shù)碼港投資咨詢有限公司

2017年5月29日

發(fā)票問題退稅情況說明范文第4篇地稅局領(lǐng)導(dǎo):

20XX年1月31日,我公司會(huì)計(jì)給客戶開出一張地稅技術(shù)服務(wù)發(fā)票,開票金額59300元,共交貴局稅費(fèi)合計(jì)元(其中營(yíng)業(yè)稅2965元,城市建設(shè)稅元,教育費(fèi)附加元,營(yíng)業(yè)稅附征元,其它專項(xiàng)元),發(fā)票開出后,客戶根據(jù)合同要求堅(jiān)決不同意接收按地稅技術(shù)服務(wù)開出的發(fā)票,要求我公司按國(guó)稅產(chǎn)品銷售類普通“增值稅”發(fā)票開出。

為了滿足客戶要求,收回資金,我公司在3月份按客戶要求重新開出該項(xiàng)產(chǎn)品增值稅發(fā)票,已上繳經(jīng)開區(qū)國(guó)稅局增值稅,使本項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生重復(fù)繳稅現(xiàn)象。

由于XX經(jīng)開區(qū)國(guó)稅局在20XX年4月18日已給我公司下發(fā)新的稅務(wù)登記證,將本公司營(yíng)業(yè)稅轉(zhuǎn)為“營(yíng)改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)稅種。

因此特向貴局申請(qǐng)退回已繳納該筆業(yè)務(wù)的2965元營(yíng)業(yè)稅。其它附加稅種共計(jì)元在后期稅收業(yè)務(wù)中抵扣。

敬請(qǐng)貴局解決支持并批準(zhǔn)為盼!

XXXX有限公司

XXXX年XX月XX日

發(fā)票問題退稅情況說明范文第5篇XXXX稅局:

本公司XXXXXX(納稅編碼:XXXX)。因20XX年6月7日在申報(bào)稅款所屬期為20XX年1月01日至20XX年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報(bào)表時(shí)誤將該稅款所屬期錯(cuò)報(bào)為20XX年1月01日至20XX年12月31日,申報(bào)成功,該筆稅款是¥元,已扣款成功(電子^v^號(hào):XXx)。因報(bào)錯(cuò)稅款所屬期要求申請(qǐng)退回該筆稅款¥元。

在20XX年6月8日直接(上門)申報(bào)稅款所屬期為20XX年1月01日至20XX年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳,已申報(bào)成功,無欠稅現(xiàn)象。

稅務(wù)登記類型:私營(yíng)合伙企業(yè)

開戶行:銀行

銀行賬號(hào):XXXX

特此說明!

XX單位

20XX年7月25日

發(fā)票問題退稅情況說明范文第6篇尊敬的領(lǐng)導(dǎo):

我公司成立于20xx年x月x日,實(shí)際經(jīng)營(yíng)范圍為xx,后經(jīng)我公司申請(qǐng),你局認(rèn)定我公司為(輔導(dǎo)期)增值稅一般納稅人,有效期從20xx年x月x日起。

我公司20xx年x月的全部銷售收入為xxxx元,其中應(yīng)稅銷售收入為xxx元,繳納增值稅額為xxx元,增值稅專用發(fā)票使用量為x份;20xx年x月的全部銷售收入為x元,其中應(yīng)稅銷售收入為x元,繳納增值稅為x元,增值稅專用發(fā)票使用量為x份;20xx年x月的全部銷售收入為x元,其中應(yīng)稅銷售收入為x元,繳納增值稅額為x元,增值稅專用發(fā)票使用量為x份。我公司20xx年x月至x月專用發(fā)票月平均使用量為x份。(注:此段填寫前三個(gè)月的增值稅申報(bào)及交納情況,要求必需按照增值稅申報(bào)表有關(guān)內(nèi)容填寫)

目前貴局批準(zhǔn)我公司每月領(lǐng)購(gòu)x次開票金額x萬元稅控專用發(fā)票,每次x份。由于我公司業(yè)務(wù)量逐漸增加,故申請(qǐng)?jiān)鲑?gòu)x份開票金額x萬元稅控專用發(fā)票。(注:此段按照企業(yè)實(shí)際情況填寫,以上內(nèi)容僅為參考,具體內(nèi)容自定,要求企業(yè)將增量原因?qū)懬宄?,?nèi)容必須真實(shí)詳細(xì))

申請(qǐng)?jiān)鲑?gòu)增值稅專用發(fā)票需報(bào)送資料

1、《增值稅專用發(fā)票票種核定申請(qǐng)審批表》(一式三份,注:開票限額一千萬元及以上的企業(yè)一式四份);

2、書面申請(qǐng)(一式二份,注:開票限額一千萬元及以上的企業(yè)一式三份);

3、稅務(wù)登記證副本復(fù)印件(一式二份,上需加蓋一般納稅人/輔導(dǎo)期一般納稅人資格印章——流轉(zhuǎn)稅科負(fù)責(zé));

4、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件(一式二份);

5、銷售合同(協(xié)議)復(fù)印件(一式二份,上需貼印花^v^,合同必須為與一般納稅人簽定的有效合同,要求雙方蓋章清楚,合同項(xiàng)目填寫齊全);

6、購(gòu)票人身份證復(fù)印件(一式二份);

7、增值稅一般納稅人資格認(rèn)定批復(fù)復(fù)印件(一式二份);

8、增值稅一般納稅人資格證書復(fù)印件(一式二份,要求每頁復(fù)印,輔導(dǎo)期一般納稅人除外);

9、前三個(gè)月增值稅專用發(fā)票匯總表及本月增值稅專用發(fā)票匯總表、增值稅專用發(fā)票明細(xì)表(一式二份);

10、稅務(wù)機(jī)關(guān)要求附送的其他資料。

以上資料需加蓋公司公章,合同書復(fù)印件及資格證書復(fù)印件加蓋騎縫公章

xxx

20xx年xx月xx日

發(fā)票問題退稅情況說明范文第7篇關(guān)于申請(qǐng)退稅的報(bào)告

XXX:

公司注冊(cè)在貴局所轄區(qū),稅務(wù)登記號(hào)為:,納稅人識(shí)別碼為:.我單位屬小微企業(yè),月營(yíng)業(yè)額不足兩萬元,一向以來都是依法納稅,正常申報(bào)繳納各項(xiàng)應(yīng)繳稅款及附加,根據(jù)財(cái)政部和國(guó)家^v^(財(cái)稅[2013]52號(hào)

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