財務(wù)審計工作職責(zé)(2篇)_第1頁
財務(wù)審計工作職責(zé)(2篇)_第2頁
財務(wù)審計工作職責(zé)(2篇)_第3頁
財務(wù)審計工作職責(zé)(2篇)_第4頁
財務(wù)審計工作職責(zé)(2篇)_第5頁
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第4頁共4頁財務(wù)審計工作職責(zé)財務(wù)審計部長崗位責(zé)任制1、在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下并對主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé),嚴(yán)格遵守公司各種規(guī)章制度及黨和國家的財務(wù)工作方針政策,行使對公司財務(wù)會計工作全過程的管理權(quán)限,并承擔(dān)報告公司規(guī)章制度、管理規(guī)程及領(lǐng)導(dǎo)的工作指令的義務(wù)。2、負(fù)責(zé)對公司資金管理、會計核算管理、財務(wù)核算管理、公司經(jīng)營活動實施財務(wù)監(jiān)督、稽核、審計、檢查、和指導(dǎo)培訓(xùn)的專職管理部門,對所承擔(dān)的工作負(fù)責(zé)。3、組織編制公司年度、季度成本、利潤、資金、費用等有關(guān)的財務(wù)指標(biāo)計劃。定期檢查、監(jiān)督、考核計劃的執(zhí)行情況,結(jié)合經(jīng)營實際,及時調(diào)整和控制計劃的實施;4、負(fù)責(zé)制定公司財務(wù)、會計核算管理制度。建立健全公司財務(wù)管理、會計核算、稽核審計等有關(guān)制度,督促、各項制度的實施和執(zhí)行;5、審核公司各種費用的報銷,并對原始憑證的合法性、合理性、正確性負(fù)責(zé);6、參加各類生產(chǎn)經(jīng)營會議,參與公司生產(chǎn)經(jīng)營決策,參與各基層單位經(jīng)濟(jì)指標(biāo)制定工作,并對其進(jìn)行檢查考核;7、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)、流動資產(chǎn)的管理,并對全司的資產(chǎn)狀況進(jìn)行檢查、督導(dǎo),發(fā)現(xiàn)問題立即整改,并向經(jīng)理、書記匯報;8、負(fù)責(zé)公司財務(wù)審計和會計稽核工作。加強(qiáng)會計監(jiān)督和審計監(jiān)督。9、負(fù)責(zé)全司財務(wù)人員的培訓(xùn)、考核,建立人才績效考核制度;10、認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。篇二:審計部、內(nèi)部審計人員崗位職責(zé)審計部部門職責(zé)1、審計國家法律、法規(guī)和單位規(guī)章制度的執(zhí)行情況;2、審計分公司、相關(guān)單位經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任的履行情況;3、分公司、部室及相關(guān)單位主要負(fù)責(zé)人的離任審計;4、審計分公司、部室及相關(guān)單位內(nèi)部控制制度的建立、健全和執(zhí)行情況;5、審計有關(guān)合同、協(xié)議的合法和履行情況;6、審計財務(wù)收支計劃的執(zhí)行和會計核算、會計決算情況;7、其他需要審計的事項。審計部審計人員崗位職責(zé)1、全面負(fù)責(zé)審計部的工作,嚴(yán)格遵守國家審計法律法規(guī)、公司內(nèi)部審計制度,依法實施內(nèi)部審計工作。2、制定并完善內(nèi)部審計管理制度。3、負(fù)責(zé)制定年度審計計劃,并報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施,定期檢查年度審計計劃的執(zhí)行情況。4、選派審計項目負(fù)責(zé)人并對其進(jìn)行有效的授權(quán)。5、審批項目審計計劃、審計方案。6、對審計項目、審計方案的實施進(jìn)行督導(dǎo)。審計部部長崗位職責(zé)7、審定并簽發(fā)審計報告。8、負(fù)責(zé)定期對內(nèi)、外部審計的協(xié)調(diào)工作進(jìn)行評估,并根據(jù)評估結(jié)果及時調(diào)整。9、負(fù)責(zé)內(nèi)部審計人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、后續(xù)工作。10、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。審計部副部長崗位職責(zé)1、嚴(yán)格遵守國家審計法律法規(guī)、公司內(nèi)部審計制度,協(xié)助部長依法實施內(nèi)部審計工作。2、制定項目審計,確定審計范圍、內(nèi)容、進(jìn)度和人員安排。3、制定審計方案。4、組織審計方案的實施,編制內(nèi)部審計通知書,復(fù)核審計證據(jù)、審計工作底稿。5、對項目審計工作進(jìn)行現(xiàn)場指導(dǎo)。6、編制審計,并報審計部部長審核。7、根據(jù)被審計單位的反饋意見,確定后續(xù)審計時間和人員安排,編制后續(xù)審計方案,經(jīng)部長審核后,組織后續(xù)審計的實施。8、協(xié)助部長完成本部門的其他工作。審計員崗位職責(zé)1、嚴(yán)格遵守國家審計法律法規(guī)、公司內(nèi)部審計制度,依法實施審計業(yè)務(wù)。2、接受審計任務(wù)后,協(xié)助審計項目負(fù)責(zé)人及時作好審計前的各項準(zhǔn)備工作,草擬審計實施方案。3、審計過程中,做好審計記錄、審計證據(jù)的收集與調(diào)查取證工作。4、審計工作結(jié)束后,根據(jù)審計記錄、審計證據(jù),編制審計工作底稿,并提出初步審計意見或建議。5、做好原始憑證的收集、整理、建檔工作,并按規(guī)定保守秘密和保護(hù)當(dāng)事人合法權(quán)益。6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。財務(wù)審計工作職責(zé)(二)1、審查企業(yè)各項財務(wù)制度的落實情況,協(xié)助部門負(fù)責(zé)人擬訂審計計劃或方案。2、負(fù)責(zé)完成資產(chǎn)、負(fù)債、收入、成本、費用、利潤等單項業(yè)務(wù)的審計工作。3、按照審計程序和審計方案,獲得充分的審計證據(jù)以支持審計發(fā)現(xiàn)和審計建議,為企業(yè)風(fēng)險控制提供服務(wù)。4、審查財務(wù)收支項目、費用開支與報銷等工作。5、針對所涉及的審計事項,編寫內(nèi)審報告,提出處理意見和建議。6、審查發(fā)票、憑證、賬冊、報表的真實性以及是否符合企業(yè)財務(wù)制度的要求。7、檢查、復(fù)核審計證據(jù)

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