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文檔簡介

第費用報銷相關(guān)制度(范文格式7篇)制度指的是規(guī)定或操作方式,這些規(guī)定或操作方式調(diào)節(jié)著個人在社會中的行為模式,形成了特定的社會結(jié)構(gòu)。寫好費用報銷相關(guān)制度是有技巧的,接下來給大家分享費用報銷相關(guān)制度,方便大家學習。

費用報銷相關(guān)制度篇11、為保證全校教職員工因公出差的實際需要,進一步規(guī)范差旅費開支的項目及標準,特制定本制度。

2、教職員工應充分利用現(xiàn)代通訊網(wǎng)絡技術(shù)辦理外地公務,盡量控制公務出差,縮短出差時間,減少出差次數(shù)。確需因公務出差須經(jīng)分管校領(lǐng)導同意,報校長批準,否則,不報銷差旅費。

3、出差人員的差旅費,按“交通費憑票據(jù)實報銷,住宿費限額憑據(jù)報銷,伙食補助費、市內(nèi)交通費、通訊費包干使用”的辦法報銷。

4、住宿費報銷辦法

①住宿費限額控制標準:直轄市、省會城市80元/晚/人;地州市及外縣60元/晚/人。一人出差和因特殊情況需要突破標準的須經(jīng)校長批準,然后據(jù)實報銷。

②出差住宿費在規(guī)定的限額標準內(nèi)憑據(jù)報銷,實際住宿費超過限額標準的部分自理,不予報銷。

③出差人員由接待單位免費提供住宿或住在親友家的,不予報銷住宿費。

④學校委派外出學習、培訓人員的住宿費以學習、培訓舉辦單位出示的發(fā)票為準報銷,但不得超出第4條第①款的規(guī)定,若舉辦單位免費提供住宿的,按第4條③款執(zhí)行。

5、交通費報銷辦法

①出差人員乘坐火車、汽車、輪船、飛機或其它交通工具(不含租用出租車)的交通費據(jù)實報銷。出差人員未經(jīng)校長批準一律不得乘坐飛機、火車軟臥、輪船頭等艙,也不得租用出租車。

②出差期間市內(nèi)交通費按直轄市、省會城市每人每天30元,地縣每人每天15元包干使用。

③到外地參加會議和被學校委派學習培訓的人員在會期和學習培訓期間不報市內(nèi)交通費。

④自帶交通工具或由接待單位提供交通工具的出差人員不報市內(nèi)交通費。

⑤乘坐火車的按實際乘坐火車硬臥座位票價(隨票加收的其他費用不計入座位票價之內(nèi))的10%計發(fā)個人補助費。乘坐硬座按票價(隨票加收的其他費用不計入座位票價之內(nèi))的30%計發(fā)個人補助費。

⑥經(jīng)批準乘坐飛機的,如遇航班打折,一律按打折后票價據(jù)實報銷。

6、出差人員的伙食費補助辦法

①縣城外出差伙食補助(不分途中和住勤)每人每天補助標準為:本省地州市及以下每天每人20元,省會每天每人30元,省外每天每人40元。

②經(jīng)學校研究,校長同意參加各種短期學習的培訓人員,不分區(qū)域,學習期間每人每天補助生活費8元。

③小專業(yè)學生外出培訓和學生實習就業(yè)的帶隊駐點教師,往返培訓點和實習就業(yè)點的旅差費按學校旅差費標準報銷,駐點期間的各種補助按每人每天100元包干。駐點住宿由學校與培訓點和實習就業(yè)單位聯(lián)系解決。

7、出差人員通訊費補助辦法

①本市內(nèi)出差不補通訊費,本市外省內(nèi)出差每天補助15元,省外每天補助25元。

②參加各種短期學習和培訓的人員,除補助往返學習和培訓地點兩天的通訊費外,學習期間不補通訊費。

8、出差人員未按審批出差路線繞道出差的,其繞道期間多開支的交通費和住宿費用由個人自理,且不發(fā)繞道期間的出差伙食補助費、市內(nèi)交通費和通訊補助費。

9、出差人員出差期間因游覽或非工作需要參觀而開支的一切費用均由個人自理。

10、外出處理公務確需開支公關(guān)費用的,必須事前報校長批準,然后憑據(jù)在相關(guān)專項經(jīng)費中報銷。

費用報銷相關(guān)制度篇2一、凡經(jīng)幼兒園園務會討論決定,屬于幼兒園指派的教師外出學習所產(chǎn)生的會務費、車旅費等方能納入報銷范圍。

二、經(jīng)費報銷實報實銷,對于超出學習范圍的教師個人活動所產(chǎn)生的費用由個人自行承擔。

三、教師公派外出學習的學習時間嚴格按照幼兒園規(guī)定執(zhí)行,超出允許的時間范圍而無正當?shù)睦碛蓪凑湛记谥贫瓤郯l(fā)當事人相應的結(jié)構(gòu)工資。

四、幼兒園為公派教師外出學習報銷以下項目的經(jīng)費:會務費、經(jīng)幼兒園允許購買的資料費、住宿費、餐費、出發(fā)點至學習點之間乘坐火車、輪船、公共汽車等交通工具所產(chǎn)生的交通費。教師游玩期間所產(chǎn)生的住宿費、餐費、交通費、景點門票費由單位報銷50﹪。

五、乘坐交通工具限制:乘坐火車只報銷硬臥及以下標準的火車票;乘坐輪船只報銷三等艙及以下標準的輪船票,乘坐其它交通工具的費用視情況由園務會研究決定。

六、市區(qū)范圍內(nèi)舉辦的各類研討會、培訓及觀摩活動幼兒園只報銷會務費、資料費、車費,特殊情況所產(chǎn)生的費用由園領(lǐng)導決定是否予以報銷。

七、公派外出學習的教師在經(jīng)費使用上自覺堅持厲行節(jié)約的原則。

八、外派學習的教師須遵守幼兒園的相關(guān)規(guī)定、園務會的相關(guān)規(guī)定和各種法律法規(guī)的規(guī)定,如因違反規(guī)定造成的經(jīng)濟損失幼兒園不予承擔,如外出學習的教師有違法、違紀行為,幼兒園將不予報銷任何費用,同時將根據(jù)相關(guān)條例給予嚴厲的處罰。

費用報銷相關(guān)制度篇3為了加強學?,F(xiàn)金管理,明確使用范圍,結(jié)合實際制定本制度。

一、現(xiàn)金支出

1、學校的所有支出必須經(jīng)過嚴格審核,手續(xù)完備,遵守財經(jīng)紀律;

2、原則上金額在1000元以上的,一律使用直接支付或銀行轉(zhuǎn)賬支票,有特殊情況領(lǐng)導審核批準后可支付現(xiàn)金;

二、報銷

1、現(xiàn)金報銷必須有符合國家財政、稅務部門規(guī)定和要求的發(fā)票,發(fā)票要按財務要求整齊有序附貼在報銷單后面;

2、現(xiàn)金報銷單大小寫金額相符,人民幣大寫金額第一個字要頂頭,不能留有空格,同時注明所附單據(jù)張數(shù),所附單據(jù)合計金額必須與報銷金額一致,對于部分報銷單據(jù),報銷人要在單據(jù)顯著位置寫明實際報銷數(shù);

3、現(xiàn)金報銷經(jīng)經(jīng)辦人簽字→財務審核→分管領(lǐng)導簽字→領(lǐng)導批準,方可報銷;

4、報銷人要認真如實填寫現(xiàn)金報銷單,包括報銷事由,報銷單據(jù)張數(shù),大小寫金額,財務部門審核報銷是否真實,符合國家政策規(guī)定,有無單證錯誤。

5、對違反規(guī)定用途和不符合開支標準的支出,財務不予報銷。

附注:網(wǎng)購發(fā)票(除網(wǎng)購火車票)不能報銷;盡量不使用手工發(fā)票。

教師培訓報銷注意事項

1、要開培訓費票,不能開會議費票;

2、用公務卡消費,用pos小票及發(fā)票報銷;

3、汽車加油費及打的費不能報銷;

4、要按文件規(guī)定的起止時間購買車票。

費用報銷相關(guān)制度篇4第一部分總則

第一條為了加強公司內(nèi)部管理,規(guī)范公司財務報銷行為,倡導一切以業(yè)務為重的指導思想,合理控制費用支出,特制定本制度。

第二條本制度適用公司全體員工。

第二部分借支管理規(guī)定及借支流程

(一)出差借款:出差人員憑審批后的《借款申請表》按批準額度辦理借款,出差返回10個工作日內(nèi)辦理報銷還款手續(xù)。

(二)其他臨時借款,如業(yè)務費、備用金等,事情辦結(jié)后應及時報帳。

(三)借款未還者原則上不得再次借款,年底未還且不能說明原因的,將從工資中扣回。

第三部分日常費用報銷制度及流程

第一條日常費用主要包括:差旅費、電話費、交通費、辦公費、業(yè)務招待費、維修費、水電費、低值易耗品及備品備件、資料費等。

第二條費用報銷制度

(一)報銷人根據(jù)原始發(fā)票、出差申請等有關(guān)手續(xù)填寫費用報銷單,簡述費用內(nèi)容或事由,按單據(jù)要求項目填寫完整,財務依據(jù)審批完整的報銷憑單支付現(xiàn)金,如在財務有借款會計辦理銷賬手續(xù)。

(二)報銷人原則上必須取得相應的合法票據(jù)(國家稅務局印制的發(fā)票),如有特殊情況需說明原因,對于無法取得發(fā)票的單據(jù)必須由對方單位蓋章或簽字,報銷單上注明附件張數(shù)。

(三)審批流程:

主管部門經(jīng)理審核簽字→財務部門支付現(xiàn)金

第三條各費用標準

(一)差旅費報銷標準:

職務交通工具住宿標準伙食標準外埠市內(nèi)交通費用

一般員工火車硬臥(長途汽車)元/天元/天元/天

項目經(jīng)理火車硬臥(長途汽車)元/天元/天元/天

總經(jīng)理及以上火車、飛機實報實銷實報實銷實報實銷

差旅費標準的補充說明:

(1).住宿費報銷時必須提供住宿發(fā)票,實際發(fā)生額未達到住宿標準金額,不予補償;超出住宿標準部分由員工自行承擔。

(3).伙食標準、交通費用標準實行包干制,依據(jù)實際出差天數(shù)結(jié)算,原則上采用額度內(nèi)據(jù)實報銷形式,特殊情況無相關(guān)票據(jù)時可按標準領(lǐng)取補貼。

(4).出差到公司施工現(xiàn)場或公司駐點(辦事處)的,公司不再補發(fā)住宿、伙食補助。

(二)、電話費報銷標準

公司級領(lǐng)導每月每人元

工程項目主管每月元

電話費報銷標準的補充說明:

電話費報銷時必須提供發(fā)票

(三)辦公用品、低值易耗品等報銷制度

管理規(guī)定:為有效利用辦公資源、倡導節(jié)約、合理控制辦公費用,由各部門按需申請,公司辦公室負責統(tǒng)一購買、領(lǐng)用、保管,此工作指定專人負責。物品購回后執(zhí)行登記、領(lǐng)用制度。

(四)招待費報銷制度

如因公司業(yè)務需要宴請客戶,經(jīng)辦人或部門主管必須事前爭得公司領(lǐng)導同意(或電話申請),取得同意后方可進行。一般工作招待用餐原則上不超過每人50元的標準(含煙酒)。公司遇特殊業(yè)務、大額招待費必須由公司領(lǐng)導出席(或授權(quán)他人),此類招待費可據(jù)實報銷。

第四部分工地人材機支出及固定資產(chǎn)購置報銷財務制度

(一)材料費:材料費是指在施工過程中直接發(fā)生的以及有助于構(gòu)成工程實體的材料,包括主材、預制構(gòu)件、施工設備、耗材等,2024元以上的材料需上報總經(jīng)理審批,月底根據(jù)實際消耗的材料據(jù)實支付。(二)人工費:人工費是指直接施工人員(不包括機械操作人員)的工資、獎金。人工費工資部分按施工人員的實際發(fā)生數(shù)支付。

(三)機械費:每月底根據(jù)取得的機械修理費、材料配件費、燃料費、機械臺班的使用費等情況據(jù)實支付。外部施工機械,由項目經(jīng)理根據(jù)施工班組簽字的清單,編制“機械臺班單”轉(zhuǎn)給財務部入賬。

(四)公司各施工工地使用機器設備,動力設備,工具儀器等由工程部歸口管理

固定資產(chǎn):單位價值在2024元以上,使用期限一年以上的設施、設備、機械、車輛、不動產(chǎn)等。

(1)購置固定資產(chǎn),經(jīng)辦人或部門主管必須事前爭得公司領(lǐng)導同意(或電話申請),取得同意后方可進行。

(2)資產(chǎn)購回后,財務部憑購物發(fā)票或財產(chǎn)收入驗收單辦理報銷手續(xù),工程部門登記臺帳。

(3)資產(chǎn)在公司內(nèi)部之間轉(zhuǎn)移使用應辦理移交手續(xù),移交手續(xù)由工程部門辦理,送財務部備案。

(4)財產(chǎn)的清查、盤點。公司工程部門應定期進行財產(chǎn)清查盤點工作,年終必須進行一次全面的盤點清查,財產(chǎn)盤點清查后發(fā)現(xiàn)盤盈,盤虧和毀損的,均應書面說明虧損原因,對因個人失職造成財產(chǎn)損失的,必須追究主管人員和經(jīng)辦人員的責任。

(5)凡已達到自然報廢條件或不能正常使用的固定資產(chǎn),工程部門應上報公司主管領(lǐng)導,由公司主管領(lǐng)導決定處理意見。

(五)加強對費用的總額控制,嚴格制定各項費用的開支標準和審批權(quán)限,財務人員應認真審核有關(guān)支出憑證,未經(jīng)領(lǐng)導簽字或?qū)徟掷m(xù)不全的,不予報銷,對違反有關(guān)制度規(guī)定的行為應及時向領(lǐng)導反映。

第五部分附則

第一條本制度解釋權(quán)歸公司財務部。

第二條本制度自發(fā)布之日起生效。未盡事宜由公司另行文補充規(guī)定。

費用報銷相關(guān)制度篇5一、現(xiàn)金的使用范圍

根據(jù)國家和學院計財處有關(guān)規(guī)定及后勤基建處的實際情況,現(xiàn)金的使用范圍為職工工資、津貼、個人勞務報酬,日常500元以下的零星支出。

二、支票的使用范圍

除以上可使用現(xiàn)金的支出外,其他結(jié)算款項原則上應使用轉(zhuǎn)帳支票支付。支出范圍在200元以上500元以下的款項,可以使用轉(zhuǎn)帳支票支付。支出在500元以上的款項,必須使用轉(zhuǎn)帳支票支付。

三、領(lǐng)用轉(zhuǎn)賬支票的程序及使用要求

1、領(lǐng)用人須填寫(借款單),經(jīng)所在中心一支筆簽字同意后方可到財務領(lǐng)用轉(zhuǎn)帳支票。

2、轉(zhuǎn)帳支票有效期為10天,支票領(lǐng)用后,必須在付款期限內(nèi)付款。轉(zhuǎn)帳支票付款并取得真實、合法的原始原始憑證后,應及時到財務辦理報帳手續(xù)。

3、如將轉(zhuǎn)帳支票丟失,必須立即通知財務采取補救措施,如票款因支票丟失已從我財務帳戶轉(zhuǎn)出,一經(jīng)核實轉(zhuǎn)出金額將從領(lǐng)票人的工資中分期扣回。

4、轉(zhuǎn)帳支票簽發(fā)后,領(lǐng)用人應妥善保管,不得折疊、磨損。

四、日常支出的報銷

1、經(jīng)辦人必須取得真實合法、內(nèi)容完整的原始發(fā)票。發(fā)票必須是國家稅務局監(jiān)制印有“全國統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章”,必須蓋有開票單位的財務專用章或發(fā)票專用章。

2、發(fā)票內(nèi)容必須齊全,包括:付款單位名稱(即“北京印刷學院”字樣,必須由收款單位填寫)、所購商品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額(含大、小寫金額)、填制日期、填制人姓名等等。上述內(nèi)容不全、涂改、挖補及發(fā)票的大、小寫金額不相符等,會計人員有權(quán)予以退回,要求按照國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定,由收款單位進行更正、補充或重新開列。

3、購置辦公用品、勞保用品及日常支出(修車配件、維修購配件、材料)等物資,應附收款單位開列的詳細明細清單(清單所蓋印章必須與開據(jù)發(fā)票一致),作為原始發(fā)票的必需附件,否則不予報銷。

4、使用轉(zhuǎn)帳支票付款,應在所取得發(fā)票的右上角填寫支票號碼后四位,以便報帳核對。

5、經(jīng)辦人在原始發(fā)票背面簽名并注明所購物資用品使用方向,經(jīng)單位財務“一支筆”審批簽字后方可報銷。

6、當月發(fā)生的日常支出,材料款、修理費、燃料費、市內(nèi)交通費、辦公費、通訊費、招待費、餐費、勞務用品、禮品、差旅費等原則上應于當月報銷。當月因各種原因不能報銷的,上述費用的報銷時間最多延長到下月25日,否則不予報銷。

五、招待費

1、業(yè)務招待費的報銷,實行一事一結(jié)制度。

2、業(yè)務招待費標準一般為每人每餐15-40元,特殊情況經(jīng)主管后勤院

長批準。

3、報銷業(yè)務招待費時應完整填寫《業(yè)務招待費審批表》。

4、各中心安排的院內(nèi)會議,報銷有關(guān)費用時應填寫《會議費報銷單》

經(jīng)辦人簽字,本單位“一支筆”審批后,由本單位預算經(jīng)費支出。

5、禮品費報銷必須有明細或清單,由經(jīng)辦人注明禮品用處,除單位“一支筆”簽字及主管財務處長簽字外,還必須有主管后勤院長簽字后方可報銷,列支本單位預算支出。

費用報銷相關(guān)制度篇6為控制費用,提高效率,規(guī)范出差人員的審批及報銷程序,結(jié)合本公司的實際情況,特制定本制度。

一、報銷范圍:

本細則適用于公司國內(nèi)出差的報銷及外地長駐人員。

二、出差審批辦法:

1、出差申請程序:因工作需要出差,無論是否借款,出差前均應填寫“##有限責任公司出差申請單”(見附件),明確出差任務、出行路線、逗留時間及隨行人員等相關(guān)事宜,出差申請單應由部門負責人、分管領(lǐng)導審核簽字。若同次出差任務涉及多部門員工的,應按部門分別填制出差申請單。未經(jīng)過審批的,不予借支和報銷差旅費。出差申請單由財務部留存,并作為部門費用考核依據(jù)。

如要借款,應填寫“領(lǐng)款單”,根據(jù)出差申請單確定借款金額。領(lǐng)款單憑出差申請單經(jīng)財務部部長(5000元以上須經(jīng)財務副總)審核批準方可執(zhí)行。

同時財務部實行“前帳不清、后帳不借”的原則。

2、差旅費報銷程序:經(jīng)批準出差辦事人員,應如實填寫“差旅費報銷單”,并列明事由、時間、線路后交部門負責人、分管領(lǐng)導審核簽字,再交財務部審核簽字,按《##費用報銷程序》予以報銷(領(lǐng)導班子成員出差費用須經(jīng)董事長審核簽字)。除按規(guī)定可報出租車費的人員外的其他人員如要乘座出租車,應事前向部門領(lǐng)導請示同意,報帳時由董事長簽字認可。

3、住宿費報銷標準:注:(1)住宿費系指房間標準;

(2)因特殊情況超標,經(jīng)董事長批準后方可報銷。

4、乘座工具標

5、員工分類標準:

第一類:公司領(lǐng)導指公司領(lǐng)導班子成員;

第二類:中層干部及高級職稱人員;

第三類:工作人員指公司除一、二、四類之外的其他員工;

第四類:安裝維修人員。

三、差旅費報銷原則

(1)區(qū)內(nèi)出差(含龍寶、天城、五橋)不論時間長短,均不發(fā)給出差補助費。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的,可發(fā)給誤餐補助費,標準為:早餐1.5元,中晚餐各2元。但每天報銷的誤餐費不得超過兩餐。

(2)住宿費報銷條件:按出差的實際天數(shù)憑正式發(fā)票計算報銷,實際住宿費超過規(guī)定限額標準的部分由出差人員處理不予報銷,低于限額的部分80%計算給個人,無住宿單據(jù)的一律按限額標準的70%計算給個人。

(3)以下人員不實行市內(nèi)交通費包干辦法:

在外地參加各種訓練班(含學習)的人員;

自帶交通工具或接待單位提供交通工具的出差人員;

其他不宜實行本辦法的出差人員。

(4)出差乘坐火車、輪船,符合從晚上8點到次日晨7時之間,在車、船上過夜,或連續(xù)乘車、船超過12小時的可以購買規(guī)定標準的臥鋪、艙位,符合以上規(guī)定未買臥鋪票的,按本人實際乘坐火車的硬席座位票價的下列比例發(fā)給補貼:

A.慢車和直快列車按其硬席座位票價的60%計發(fā)補貼;特快列車非空調(diào)車按其硬席座位票價的50%計發(fā)補貼、空調(diào)車按其硬席座位票價的30%計發(fā)補貼;

B.乘坐四等艙位(含四等艙位)的分別按實際乘坐艙位票價的一定比例計發(fā)補貼,其中四等艙位按票價的30%、五等臥按票價的40%、五等散按票價的60%計發(fā)補貼。

(5)出差期間,若發(fā)生招待費,報銷時須單獨填報,要求寫明發(fā)生費用原因,被招待對象及其聯(lián)系電話和就餐金額。

(6)出差補助天數(shù)實行:按出差自然(以日歷為準)天數(shù)補助。

(7)各部門派往外地長住人員,路途按出差標準報銷,到達駐地后按以下標準實行包干:

重慶、成都按實際天數(shù)每人每天35元包干;

武漢、無錫等地,按實際天數(shù)每人每天45元包干;

廣州(京、津、滬、穗)按實際天數(shù)每人每天50元包干。

(8)出差的行程路線須與出差申請單上標明路線相符。不得乘坐旅游輪船和旅游專線的汽車,不得繞行。違反規(guī)定的,其超出標準的金額,自行承擔,并扣減多行走天數(shù)已計列的伙食補助和發(fā)生的其它費用,且多行走的天數(shù)按曠工處理。

(9)出差人員一般不得乘坐飛機,經(jīng)批準才能乘坐飛機,其乘坐往返機場的專線客車費用可憑票報銷,不在市內(nèi)交通費包干的范圍。

(10)出外學習、培訓和參加會議的人員,如果主辦單位統(tǒng)一安排食宿,食宿費已包含學習、培訓、會議費用中的,憑會議證明和發(fā)票,在審核后按實報銷學習、培訓、會務費,不再另報住宿費和伙食補助費。如經(jīng)審查后,發(fā)現(xiàn)有弄虛作假者,按多報住宿費和伙食補助費的5倍罰款,給予其所在部門或分管領(lǐng)導2倍的罰款。

(11)嚴格控制出差人數(shù),給多派人出差的部門領(lǐng)導處以多派人出差費用的2倍罰款。

(12)出差人員應在回公司后15天內(nèi)報帳,需延期報銷的應有書面申請并有部門領(lǐng)導和分管領(lǐng)導審批。否則按應報金額的10%進行處罰,同時對部門領(lǐng)導罰款50元每次。

(13)出差人員隨車(包括因工作需要隨貨車)乘坐到目的地,未發(fā)生車船票;除按規(guī)定報銷出差各項補貼外,可額外給予補助,補助標準為:重慶市范圍內(nèi)(除萬州區(qū)、梁平、云陽、開縣、忠縣外不予補助)按一天補助,補助標準30元/天;四川、湖南、湖北、陜西、河南、貴州按二天補助,補助標準30元/天;其它地區(qū)按三天補助,補助標準30元/天。

(14)異地分子公司工作人員,路途按出差標準報銷,在深圳工作期間按正常上班計薪。

本規(guī)定從20_年7月1日起執(zhí)行。各子公司應參照本制度,制定本公司差旅費管理辦法,并報總公司批準后執(zhí)行。

費用報銷相關(guān)制度篇71、目的

為加強內(nèi)部管理,進一步規(guī)范公司的資金使用、款項支付和報銷審批程序,特制定本制度。

2、適用范圍

適用于公司各部門的付款、報銷業(yè)務,包括材料款項支付、辦公費用、員工費用、車輛費用、招待費用、差旅費用、固定資產(chǎn)和低值易耗品購置費用等。銷售員借款及報銷按《銷售管理制度》執(zhí)行。

3、報銷、付款審批權(quán)限規(guī)定

3.1費用報銷、生產(chǎn)物資采購款項支出審批人為公司總經(jīng)理;總經(jīng)理外出(出差)期間,可書面授權(quán)公司副總經(jīng)理代為審批。

3.2后勤及基建款項支出審批人為公司董事長。

4、申請審批規(guī)定

4.2其他事項在費用發(fā)生前,均須事先辦理申請備案或?qū)徟掷m(xù)。

4.3計劃外生產(chǎn)物資采購由供應科科長、生產(chǎn)副總審核,總經(jīng)理審批。

4.4員工通訊費報銷名單及報銷標準按公司統(tǒng)一規(guī)定的文件執(zhí)行。

4.5員工培訓發(fā)生費用由行政辦提出預算申請,經(jīng)分管副總審核,總經(jīng)理審批。

4.6公司車輛發(fā)生費用須事先到車隊長處備案,具體按《公司車輛管理制度》執(zhí)行。

5、費用報銷管理

5.1費用報銷流程

經(jīng)辦人持報銷單附單據(jù)→部門負責人、主管副總審核→總經(jīng)理審批→財務部支付

5.2費用報銷規(guī)定

5.2.1費用經(jīng)辦人應在費用發(fā)生后3個工作日辦理報銷手續(xù),差旅費用報銷應在費用發(fā)生當月辦理報銷手續(xù),超過規(guī)定時間的原則上不予報銷。

5.2.2費用經(jīng)辦人填寫報銷單,費用歸類明確、內(nèi)容填寫齊全,報銷金額符合實際,所附單據(jù)、憑證必須真實、合法、完整,做到一事一報,按以上流程審批后提交財務部報銷。

5.2.3審核人必須對發(fā)生費用的合理性、真實性簽署意見,承擔審核責任。

5.2.4財務部出納在支付資金前有權(quán)對報銷票據(jù)合規(guī)、合法性做復核,復核內(nèi)容包括:

1)審核審批手續(xù)是否完整、規(guī)范;報銷內(nèi)容、金額是否符合公司規(guī)定范圍;報銷憑證是否真實、合法、齊全;

2)發(fā)現(xiàn)手續(xù)不完備,憑證缺失、填寫錯誤等應退回并說明原因,由經(jīng)辦人補辦后重新提交;

3)發(fā)現(xiàn)弄虛作假、浪費超支報銷等違規(guī)現(xiàn)象有權(quán)拒絕報銷,并應及時匯報主管部門調(diào)查處理。

5.2.5凡在財務部有預借款的員工,報銷時應先扣除借款,方可支付或返還現(xiàn)金。

5.2.6報銷單據(jù)和憑證由財務部入賬及妥善保管。

5.3堅持實事求是的原則,嚴禁假公濟私,虛報冒領(lǐng),一經(jīng)發(fā)現(xiàn)并核實將嚴肅處理。

6、業(yè)務招待費報銷管理

6.1業(yè)務招待費本著“自覺、必須、合理、節(jié)約”的原則,嚴格控制,據(jù)實列支。

6.2業(yè)務招待如在公司協(xié)議酒店/飯店,簽字掛賬人必須為公司有效的授權(quán)人,非授權(quán)人必須事先得到總經(jīng)理批準。

6.3發(fā)生招待費前由業(yè)務承辦接待部門填寫《招待費用申請單》,注明招待對象、事由、日期、地點;陪同人員等,并根據(jù)招待對象進行費用預算,經(jīng)辦人簽名,經(jīng)部門負責人審核同意報公司行政辦備案,發(fā)生除餐飲、住宿外的其他招待費用均屬非常規(guī)招待費用,還須事先報總經(jīng)理批準。

6.4嚴格控制陪餐人數(shù),接待對象在10人以內(nèi)的,陪餐人數(shù)不得超過3人;超過10人的,不得超過接待對象人數(shù)的三分之一。

6.5簽單掛賬實行每月結(jié)算,由掛賬單位于次月初開具發(fā)票并附明細,經(jīng)行政辦審核,報總經(jīng)理批準后,到財務部報銷結(jié)算;非掛賬現(xiàn)款報銷的按費用報銷流程辦理。

6.6遇突發(fā)或特殊情況來不及事先申請的開支,必須于事后及時補辦申報手續(xù),否則不予報銷。

6.7業(yè)務招待餐費標準:原則上要求用工作餐,工作餐標準按被接待對象的級別安排:

6.7.1招待科級(經(jīng)理)以下級別人員,人均控制在70元以內(nèi)(包括陪同人員);

6.7.2招待科級(經(jīng)理)及以上級別人員,人均控制在100元以內(nèi)(包括陪同人員);

6.7.3公司副總以上領(lǐng)導出席或招待重要部門的主要領(lǐng)導,視重要程度,人均200元以內(nèi)(包括陪同人員),每次不超過2024元,特殊情況及特別消費,須經(jīng)總經(jīng)理特批。

6.7.4涉外活動招待的,必須經(jīng)總經(jīng)理批準,人均標準視具體情況而定。

6.7.5無正當理由且無審批手續(xù)發(fā)生費用超支,一律由簽單人(報賬人)承擔。

6.8招待物品的采購與領(lǐng)用

6.8.1業(yè)務接待過程中贈送禮品(金)、煙酒、食品等一律事先報公司總經(jīng)理批準,按批準的額度標準開支,按程序?qū)徟鷪箐N。

6.8.2常規(guī)招待物品(茶葉、水果等)由行政辦統(tǒng)一采購,并由專人進行物品與臺賬管理,憑采購發(fā)票按程序?qū)徟髨箐N;由具體業(yè)務承辦接待部門經(jīng)辦人簽字領(lǐng)取。

6.8.3財務部按公司結(jié)算政策列入簽單人(部門)的費用支出。

7、差旅費報銷管理

7.1員工出差依下列程序辦理

7.1.1出差前應填具《出差申請單》。出差期限由派遣部門負責人視情況需要,事先予以核定,并以核準權(quán)限呈報核準。

7.1.2出差人可憑核準的《出差申請單》向財務部借支相應數(shù)額的旅差費,并于出差回來后3個工作日內(nèi)且不超過當月填具《出差旅費報銷單》結(jié)報旅差費用,未于規(guī)定期限內(nèi)結(jié)報,財務部應于當月工資中扣回。

7.1.3售后服務人員差旅費報銷流程:

經(jīng)辦人持報銷單→用戶服務科主管審核→銷售管理中心主任審核→財務部支付

7.1.4其他人員差旅費用報銷按5.1規(guī)定流程辦理。

7.2出差的核準權(quán)限規(guī)定

7.2.1員工出差期限由直屬主管核定,上報部長核準。

7.2.2部長以上人員出差,由總經(jīng)理或總經(jīng)理委托的副總經(jīng)理核準。

7.3出差行程視為工作時間,不得報支加班費。

7.4出差期間除因病或遭意外災害或因?qū)嶋H需要由直屬主管指示延時外,不得因私事或借故延長差期,否則除不予報銷旅差費外,還將視情節(jié)輕重給予處罰。

7.5出差費用分為交通費、住宿費、誤餐補助費及其它費用(因公需要的郵電費等),其給付標準如下:

7.5.1交通費

1)交通費以單據(jù)認定,無單據(jù)者,費用自理。使用公司交通工具者不支付交通費。

2)出差人員乘坐火車,從晚上8時至次日晨7時之間,在車上過夜6小時以上可購(硬)臥鋪車票,如購坐位車票,可補貼火車(硬)臥鋪票差價。

3)市內(nèi)交通費,按實結(jié)報。

4)出差在外,事先未經(jīng)允許,不得乘坐飛機(不高于硬臥票價除外)、火車軟臥,輪船頭等艙,如遇特殊情況可自行處理,但在報賬時應由部門詳細審核。

5)員工乘出差之便,事先經(jīng)主管批準就近探親辦事的,其繞道車、船費,超支部分個人自理;如果繞道車、船費少于直線單程車、船費,憑車、船票按實支報,但不得享受在繞道和探親辦事期間的出差補貼及住宿、交通等費用。

7.5.2住宿費

1)住宿費報銷應提供住宿費憑證。副部長以上干部及工程師或本公司工作8年以上的技術(shù)人員出差,住宿費標準為300元。專業(yè)技術(shù)人員現(xiàn)場維修調(diào)試,住宿費標準為200元;出差地點為北京、上海、廣州、深圳,住宿費標準可以適當放寬。

2)如兩人以上同行,同性員工應兩人同住一個標準間且不享受節(jié)約獎勵,副總以上級別除外。

3)實際住宿費比標準節(jié)約部分獎勵個人,超過部分自理50%。

4)晚上乘坐臥鋪車者,不再報支住宿費。

7.5.3誤餐補助費

1)出差富陽主城區(qū)以外、富陽市境內(nèi)半天以上的,按15元補助。

2)出差至杭州及杭州市郊地區(qū)一天補助30元。半天內(nèi)不支付誤餐補助費。

3)出差至省外及省內(nèi)除上述1、2條規(guī)定以外地區(qū),每天補助100元,但晚上20:00前回到富陽的補助50元。

4)享受誤餐補助費,不得再報銷餐費。

7.5.4其它費用處理

經(jīng)公司主管批準出差如培訓、會議,由對方單位提供餐飲住宿等無需個人承擔費用的不得報銷住宿費用及誤餐補助費。

8、現(xiàn)金借支管理規(guī)定

8.1公司現(xiàn)金借支審批流程:

經(jīng)辦人填寫借款單→部門負責人審核→總經(jīng)理或董事長審批→財務部支付

8.2借支金額在1萬元(含)以下,由部門負責人審核,總經(jīng)理審批;借支金額在1萬元以上,由部門負責人審核,董事長審批。

8.3管理要求:

8.3.1財務部審核、跟進借款情況,一般情況下保證做到一月一結(jié),員工因公現(xiàn)金借支,處理完業(yè)務后一月內(nèi),必須到財務部辦理銷賬手續(xù);

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