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20172017 證券代碼 NEEQ:(AnhuiHengjunPowderMetallurgyTechnology2017券股份有限公司擔(dān)任主辦券商,于券簽訂了附生效條件的持續(xù)督導(dǎo)協(xié)2017-003、2017-004

2016228利于公司專注主營經(jīng)營,集中資源投公司未來的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果預(yù)計產(chǎn)生積極影響。具體內(nèi)容詳見全國中小()2070、0720TOC\o"1-2"\h\z\u第一節(jié)聲明與提 第二節(jié)公司概 第三節(jié)會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)摘 第四節(jié)管理層討論與分 第五節(jié)重要事 第六節(jié)股本變動及股東情 第七節(jié)融資及利潤分配情 第九節(jié)行業(yè)信 第十節(jié)公司治理及內(nèi)部控 第十一節(jié)財務(wù)報 50%,但依其持有的股份所享有的表2017公司負責(zé)人徐均生、主管會計工作負責(zé)人丁邦順及會計機構(gòu)負責(zé)人(會計主管人員)潘明發(fā)保證年的66.55%,前五大供應(yīng)商采購金額占采購總額的71.41%,538.87%,實現(xiàn)營業(yè)成本為38,901,085.1714,322,253.3658.27%。報告期內(nèi)公司營業(yè)公司目前的經(jīng)營結(jié)果對非經(jīng)常性損益依賴較大,如果未AnhuiHengjunPowderMetallurgy0553-0553-dbsh@pm- 20096112014430√20182018115----------√品應(yīng)運而生,目前已實現(xiàn)量產(chǎn)。截止報告期末,公司共設(shè)有2家子公司(均卓商貿(mào)和均達,均卓(一)帶一路”建設(shè)、PPP55%,家電類產(chǎn)品對粉末冶金零件的需求已逐漸降低,而粉末55%,家電類產(chǎn)品對粉末冶金零件的需求已逐漸降低,而粉末---416.86%,一方面是由于本期新購入機器設(shè)備,另一方面是由于用于出、短期借款較上年增長利潤構(gòu) -----446.18%,其主要原因系銷售規(guī)模的增長以及研發(fā)項目增多,使研發(fā)投250758.71%,其主要原因系母公司處置可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益205--√主要客戶情 主要供應(yīng)商情 ----1,566.001,550.00(四)1000√√√(八)48,307,657.0148,307,657.01元,加了864,843.49元,增幅為538.87%,實現(xiàn)營業(yè)成本為38,901,085.17元,較上年同期增加了√66.55%,公司存在對前五大客戶、供應(yīng)商依賴的風(fēng)險必要決策為公司借款提供20184232018-500.00提供擔(dān)保,具體內(nèi)容詳見全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)()2018-003公告。根據(jù)公司根據(jù)公司2016201718%1,50.002017年6月6(cn)上發(fā)布的《安徽恒均粉末冶金科27-20)江蘇深海商√1897.942.65%,股東性就職于安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司,擔(dān)任董事長職務(wù);20101020158于蕪湖市勁松房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,擔(dān)任董事、總經(jīng)理職務(wù);20112金屬科技實業(yè)有限公司,擔(dān)任總經(jīng)理職務(wù);20112擔(dān)任總經(jīng)理職務(wù);2011211;2014420157就職于蕪湖豐來新型建材有限公司,擔(dān)任執(zhí)行董事職務(wù);20149有限公司,擔(dān)任執(zhí)行董事職務(wù);201536201510荻浦網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,擔(dān)任監(jiān)事職務(wù);201512公司,擔(dān)任執(zhí)行董事職務(wù);20162執(zhí)行董事及總經(jīng)理職務(wù);20162√√√√√√安徽繁昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司安徽繁昌建信村鎮(zhèn)安徽繁昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司√(一)√(二)√(一)(二)持股比例(三)√√√2、20173252017年第二次臨時股東大會的議案》。3、2017411司續(xù)聘瑞華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2017年于提議召開安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司2016年4、201762218%股份的議案》。5、2017881、201741120162、2017882、201741120172016年度超出日常性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額的偶發(fā)性關(guān)聯(lián)交易3、2017542016年年度股東大會,會議201620162016201620172017伙)為公司20172016一、審計報告2018419201712312017 : 2018419二、財務(wù)報表(一)六、六、六、六、六、六、六、六、六、六、六、六、六、六、六、六、六、六、六、六、六、六、六、六、六、六、 會計機構(gòu)負責(zé)人:潘明(二)十三、十三、十三、--(三)六、六、六、六、六、六、六、-(號填列投資收益(列六、(填列列--六、六、六、列(一)1.2.(二)(二)456(一)十四、(二)十四、 會計機構(gòu)負責(zé)人:潘明(四)母公司利潤 十三、十三、-(號填列投資收益(列十三、資產(chǎn)處置收益(號填列列----列-(一)-(二)(二)456-(一)(二)六、--六、六、-- 會計機構(gòu)負責(zé)人:潘明---(一)(二)14(三)123.對所有者(或股東4(四)1.資本公積轉(zhuǎn)增資本(或股本2.盈余公積轉(zhuǎn)增資本(或股本34(五)12(六)--(一)(二)14(三)123.對所有者(或股東4(四)1.資本公積轉(zhuǎn)增資本(或股本2.盈余公積轉(zhuǎn)增資本(或股本34(五)12(六) --(一)134(三)123.對所有者(或股東4股本股本34(五)12(六)-----(一)--134(三)123.對所有者(或股東4股本股本34(五)12(六)-2009611萬元。公司于2016年07月12日取得由蕪湖市工商行政管理局換發(fā)的注冊號為20090611日出具蕪春會驗字[2009]124號驗資報告。20109330.00%。2,000.00700.001,400.0070.00%600.0030.00%20119263,000.00700.002,100.0070%900.0030%201221520131021201365620139304,608.49萬元。公司本次變更業(yè)經(jīng)瑞華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗,并于1022日出具瑞華驗字[2013]317A00041,000,000.00(股本溢價(股本萬元。上述業(yè)務(wù)業(yè)經(jīng)瑞華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)201441,0001.002.00元。本次發(fā)行股票的價格超出票面價格的部分扣除本次發(fā)行費用后剩余的金額人民幣2014103120141.001.00元計入資本公積(股本溢價,變更后的注冊資本(股本)4,450.00經(jīng)瑞華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)20141117201841920172“在其他主體中的權(quán)益”。布的《企業(yè)會計準則——(3376號修訂”201415111231日止。12個月作為一個營業(yè)周期,并以其作為資產(chǎn)和負債的流動性劃分標(biāo)準。對于非同一控制下的企業(yè)合并,合并成本包含購買日購買方為取得對被購買方的控制權(quán)而付出的資產(chǎn)、發(fā)生或承擔(dān)的負債以及發(fā)行的權(quán)益性證券的公允價值,為企業(yè)合并發(fā)生的審計、法律服務(wù)、評估咨詢等中介費用以及其他管理費用于發(fā)生時計入當(dāng)期損益。購買方作為合并對價發(fā)行的權(quán)益性證券或債務(wù)性證券的交易費用,計入權(quán)益性證券或債務(wù)性證券的初始確認金額。所涉及的或有對價按其在購買日的公允價值計入合并成本,購買日后12合并商譽。購買方發(fā)生的合并成本及在合并中取得的可辨認凈資產(chǎn)按購買日的公允價值計量。合并成本大于合并中取得的被購買方于購買日可辨認凈資產(chǎn)公允價值份額的差額,確認為商譽。合并成本小于合并中取得的被購買方可辨認凈資產(chǎn)公允價值份額的,首先對取復(fù)核后合并成本仍小于合并中取得的被購買方可辨認凈資產(chǎn)公允價值份額的,其差額計入當(dāng)期損益。5(2合并財務(wù)報表的合并范圍以控制為基礎(chǔ)予以確定??刂剖侵副竟緭碛袑Ρ煌顿Y方的權(quán)力,通過參與被投資方的相關(guān)活動而享有可變回報,并且有能力運用對被投資方的權(quán)力從取得子公司的凈資產(chǎn)和生產(chǎn)經(jīng)營決策的實際控制權(quán)之日起,本公司開始將其納入合并范圍;從喪失實際控制權(quán)之日起停止納入合并范圍。對于處置的子公司,處置日前的經(jīng)不調(diào)整合并資產(chǎn)負債表的期初數(shù)。非同一控制下企業(yè)合并增加的子公司,其購買日后的經(jīng)營成果及現(xiàn)金流量已經(jīng)適當(dāng)?shù)匕ㄔ诤喜⒗麧櫛砗秃喜F(xiàn)金流量表中,且不調(diào)整合并財務(wù)報表的期初數(shù)和對比數(shù)。同一控制下企業(yè)合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方,其自合并當(dāng)期期初至合并日的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量已經(jīng)適當(dāng)?shù)匕ㄔ诤喜⒗麧櫛砗秃喜F(xiàn)金流量表中,并且同時調(diào)整合并財務(wù)報表的對比數(shù)。(即,除了在該原有子公司重新計量設(shè)定受益計劃凈負債或凈資產(chǎn)導(dǎo)致的變動以外,其余一并轉(zhuǎn)為當(dāng)期投資收益2號——長期股權(quán)投資》單獨進行減值測試或包括在具有類似信用風(fēng)險特征的金融資產(chǎn)組合中進行減值測試。單獨(包括單項金額重大和不重大的金融資產(chǎn)10%。50.00萬元以上的應(yīng)收款項確認為單項金額重大的應(yīng)收款項。 16個月(6個月,下同7121223344如有客觀證據(jù)表明該應(yīng)收款項價值已恢復(fù),且客觀上與確認該損失后發(fā)生的事項有關(guān),原確認的減值損失予以轉(zhuǎn)回,計入當(dāng)期損益。但是,該轉(zhuǎn)回后的賬面價值不超過假應(yīng)收款項算應(yīng)享有子公司自購買日(或合并日) 專門借款當(dāng)期實際發(fā)生的利息費用,減去尚未動用的借款資金存入銀行取得的利息收入或進行暫時性投資取得的投資收益后的金額予以資本化;一般借款根據(jù)累計資產(chǎn)支出超資本化率根據(jù)一般借款的加權(quán)平均利率計算確定。3(1)(2)(1)(2)(3)(4)于資產(chǎn)負債表日,對遞延所得稅資產(chǎn)的賬面價值進行復(fù)核,如果未來很可能無法獲得在很可能獲得足夠的應(yīng)納稅所得額時,減記的金額予以轉(zhuǎn)回。2017428日,財政部以財會[2017]1342號——[2017]1516號——(2017年修訂2017612日起實施。本公司按照財政部的要求時間開始執(zhí)行前述兩項會計準則。16號——政府補助(2017年修訂》之前,本公司將取得的政 2015619日取得由安徽省國家稅務(wù)局頒發(fā)的高新技術(shù)企業(yè)資格,證書編GR201534000108,有限期三年。1日,“年末”20171231日;“本年”2017年度,“上年”2016 比例單項金額重大并單獨計提按信用風(fēng)險特征組合計提單項金額不重大但單獨計 (續(xù) 比例單項金額重大并單獨計提按信用風(fēng)險特征組合計提單項金額不重大但單獨計 1 [7-12個月122334455 (續(xù) 1[7-12個月122334455 80,212.47元。大連海納新能源汽車零部件比例合 比例比例11223 合 比例 比例 (續(xù) 比例 0.000.00 4-51111 (續(xù) 合 合 12017123113,000,000.000008177號、皖(2017)00082011300201712020181220171231500 1年的重要應(yīng)付款項 1 201481520178156.15%。企業(yè)本期于到期日向4.75%,擔(dān)保方式為信用。 201712311,200,000.00209.2012020175262019526日,抵押借款的抵押資產(chǎn) 33 — 20171231日項目尚未完工。注2:研發(fā)購置儀器設(shè)備補助系根據(jù)安徽省人民政府下發(fā)皖政辦[2015]40號、蕪科計[2016]13號文件(創(chuàng)新型省份建設(shè)配套文件的通知 本年增減變動(+、- (一) (二)主營業(yè)務(wù)(分產(chǎn)品合(三) 117,421,367.532014年5月至2019年4月。10(2 注:詳見六、23

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