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文檔簡介
2024年財務印章管理制度
財務印章管理制度1
財務部作為公司經(jīng)濟業(yè)務核算部門,在對內(nèi)、對外各項經(jīng)濟業(yè)務中使用印章主要分為以下二
類:
一、支票專用印鑒:
公司財務專用章一枚(圓形)、法定代表、財務負責人名章各一枚
使用范圍:支票專用印鑒僅限于在經(jīng)濟業(yè)務結算中開據(jù)轉(zhuǎn)帳支票和提取現(xiàn)金使用。
管理辦法:公司財務專用印鑒保管人為財務部會計主管;公司法定代表、財務負責人名章保
管人為財務部出納。在發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務時,由經(jīng)辦人提彳姆公司領導審批同意的書面依據(jù),由財務
部出納員填寫支票、會計主管審核無誤后加蓋財務專用章,出納再蓋法人及財務負責人名章后方
可生效。
二、公司財務收款專用章:
公司現(xiàn)金收訖章一枚、公司銀行收訖章一枚、公司轉(zhuǎn)訖章一枚、公司財務專用章一楓圓形1
公司發(fā)票專用章一枚(橢圓形)、財穌B公章一枚(圓形)
使用范圍此類印章用于公司對外經(jīng)濟業(yè)務開據(jù)收款和與各往來單位進行經(jīng)濟業(yè)務轉(zhuǎn)帳使用,
不得用于其它用途。
管理辦法:公司現(xiàn)金、銀行收訖章的保管人為財務部出納員;公司轉(zhuǎn)訖章、財務專用章保管
人為會計主管;發(fā)票專用章保管人為財務部收費主管;財務部公章保管人為財務部負責人。
此類印章的‘使用根據(jù)其經(jīng)濟業(yè)務的性質(zhì)進行具體劃分:
1)財務部出納員在收到各類款項時開出收款憑據(jù),并加蓋現(xiàn)金或銀行收訖章或財務專用章。
2)財務收費處在提供服務取得收入開據(jù)發(fā)票時,加蓋發(fā)票專用章。
3)在辦理公司對外往來經(jīng)濟業(yè)務時,對于不涉及現(xiàn)金和銀行存款的轉(zhuǎn)帳款項由會計主管開
出收款收據(jù)并加蓋公司轉(zhuǎn)訖章。
4)對于公司對外提供各項證明以及其它經(jīng)濟用途的印章使用須報財務部經(jīng)理審批同意后,
方可使用財務部公章。
5)公司財務部負責人定期對其印章使用進行指導監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)問題及時糾正,對屢錯不改者
提出批評并追究相關責任。
財務印章管理制度2
1、財務部印章包括:財務專用章、公司法人章。
2、財務部印章的保管及使用規(guī)定:財務部負責人全權負責印章的保管和使用管理,具體細
則如下:
⑴財務專用章由會計保管,用于財務收據(jù)、銀行業(yè)務的.辦理;以公司名義報財務統(tǒng)計報表、
辦理銀行賬務、出具財務證明等事務,特殊情況由財務部經(jīng)理請示公司總經(jīng)理后再加蓋財務專用
章;
⑵公司法人章由出納保管,用于辦理銀行業(yè)務時使用;
3、財務部印章的其他規(guī)定:
⑴銀行預留印鑒和財務收據(jù)不得由一人保管和使用;
⑵印章保管人不得擅自將印章交與保管人之外的任何人使用或管理;
⑶印章人因事請假時,需辦理交接手續(xù);節(jié)假日期間必須由印章保管人將印章封存。
4、財務部印章的遺失及處理:發(fā)現(xiàn)印章丟失,印章保管人應立即向印章管理負責人報告并
登報聲明作廢,同時報公司綜合部備案后申請重新刻制,財務部視情節(jié)嚴重程度,對保管人作出
批評或者適當處罰。
財務印章管理制度3
第1章總則
第1條為規(guī)范公司財務印章管理,減小因印章使用不當給公司帶來的損失,特制定本制
度。
第2條本制度適用于涉及使用印章的所有相關人員。
第2章印章的制作、保管、廢止
第3條公司財務相關方面的印章由公司指定的部門統(tǒng)一制作,相關人員嚴禁私自制作印
章。
第4條經(jīng)相關管理人員授權后由行政部負責制作財務方面的印章,印章具體分事項印章、
財務專用章與人名章三類。
第5條公司財務方面相關的事項印章由財務部指定專人進行保管,人名章由本人自己保
管或本人授權他人保存,財務專用章由財務總監(jiān)負責保管,未經(jīng)授權的人員一律不得接觸、使用
印章。
第6條印章的保管人員一律不得將印章轉(zhuǎn)借他人,否則所造成的君果由印章保管人員負
責。
第7條公司總裁可以使用公司的所有印章。
第8條印章保管人若管理不慎使印章遺失、被盜或損毀,需立即上報行政部,由行政部
登記后申明作廢并制作新的印章。
第9條財務部制訂財務方面的印章登記薄,說明印章制作時間、內(nèi)容、印章發(fā)放時間、
保管人等。
第10條出納人員要將財務的有關印簽薄交予銀行,當印章變動時要及時與銀行聯(lián)系,更
新印簽薄。
第3章印章的'使用
第11條使用印章時,使用人必須填寫"印章使用申請單",說明使用印章的理由、起止
為保證公司財務會計核算的正常進行,加強內(nèi)部控制機制,維護公司資金財產(chǎn)安全,特制定本
制度。
(1)公司財務印章分三種:財務專用印章、法人代表人名印章和會計人員人名章。
(2)公司財務專用印章,用于代表公司辦理銀行款項支付、出具有關票據(jù)等業(yè)務;公司法人代表
人名印章,用于辦理銀行款項支付時預留銀行印鑒;會計人員人名印章,用于辦理財務部門有關會
計憑證等會計業(yè)務,對外提供會計報表。
(3)財務印章是公司在銀行設立賬戶、支取現(xiàn)金、辦理款項結算的重要依據(jù)和證明,必須加強
管理,嚴格按規(guī)定使用,確保公司貨幣資金的安全。
(4)財務印章應指派專人分開管理。財務部門負責人保管財務專用印章,公司法人代表或其授
權人保管法人代表人名印章,出納會計保管本人印章。
(5)財務印章不論在任何情況下都不能夕M昔;保管人不得擅自將自己保管的印章交他人使用、
保管,也不得私自接受他人保管使用的'印章,特殊情況必須經(jīng)財務部門負責人同意。
(6)財務印章必須安全存放,做到"人走章走,隨用隨鎖";財務專用印章或法人代表人名章必
須放入保險柜保管。
(7)財務印章應嚴格按照規(guī)定的業(yè)務范圍和批準程序使用,不得亂用、錯用。印章保管人應負
起監(jiān)印責任,在監(jiān)印中應嚴格審查,注意內(nèi)容,防止漏洞。
(8)財務印章具體使用必須符合以下要求:
①辦理各項收入業(yè)務
a.檢查各項收入是否符合法律、法規(guī)和制度規(guī)定,單價和收費標準是否準確。
b檢查有沒有齊全的計量發(fā)貨手續(xù),數(shù)量、金額計算是否準確。
c.與有關文件、撥款單、合同等相核對,看是否一致、有無差錯。
d.待以上各項逐一核對無誤后方可辦理收款業(yè)務,并在相關收款憑證上加蓋財務印章。
②辦理各項經(jīng)濟業(yè)務支出業(yè)務
a.檢查原始憑證是否合法、齊全,是否符合要求。
b.與計劃、合同、計量支付證可等相核對是否一致。
c.有無經(jīng)辦人、計量人、驗收入、經(jīng)辦部門負責人、財務部門負責人簽字,有無指揮長(或指
揮長委托的審批人)審批簽字。
d檢直付款憑證和銀行票據(jù)金頷是否相符,填寫是否符合要求,有無差錯。
e.與往來賬核對時,核實有無應口款項。待上述各項逐一核對無誤后,方可在銀行付款票據(jù)上
加蓋財務印章。
(9)財務印章因不慎丟失,保管人員應立即向銀行掛失并向財務部門負責人報告,然后及時更
換印章。
(10)原財務印章作廢或因故變更時,原印章應報請指揮部負責人、財務部門負責人批準銷毀
處理,銷毀時財務部門負責人應在場監(jiān)銷。
財務印章管理制度5
為保證指揮部財務會計核算的正常進行,加強內(nèi)部控制機制,維護指揮部資金財產(chǎn)安全,特
制定本制度。
一、指揮部財務印章分三種:財務專用印章、法人代表人名印章和會計人員人名章;
二、指揮部財務專用印章,用于代表指揮部辦理銀行款項支付、出具有關票據(jù)等業(yè)務;指揮
部法人代表人名印章,用于辦理銀行款項支付時預留銀行印鑒;會計人員人名印章,用于辦理財
務部門有關會計憑證等會計業(yè)務,對夕隈供會計報表。
三、財務印章是指揮部在銀行設立賬戶、支取現(xiàn)金、辦理款項結算的重要依據(jù)和證明,必須
加強管理,嚴格按規(guī)定使用,確保指揮部貨幣資金的安全;
四、財務印章應指派專人分開管理。財務部門負責人保管財務專用E「章,指揮部法人代表或
其授權人保管法人代表人名印章,出納會計保管本人印章;
五、財務印章不論在任何情況下都不準外借;保管人不得擅自將自己保管的印章交他人使用、
保管,也不得私自接受他人保管使用的印章,特殊情況必須經(jīng)財務部門負責人同意;
六、財務印章必須安全存放,作到"人走章走,隨用隨鎖";財務專用印章或法人代表人名
印章必須放入保險柜保管;
七、財務印章應嚴格按照規(guī)定的‘業(yè)務范圍和批準程序使用,不得亂用、錯用。印章保管人
應負起監(jiān)印責任,在監(jiān)印中應嚴格審查,注意內(nèi)
容,防止漏洞。
八、財務印章具體使用必須符合以下要求:
1、辦理各項收入業(yè)務
1)檢查各項收入是否符合法律、法規(guī)和制度規(guī)定,單價和收費標準是否準確;
2)檢查有沒有齊全的計量發(fā)貨手續(xù),數(shù)量、金額計算是否準確;
3)與有關文件、撥款單、合同等相核對,看是否一致、有無差錯;
4)待以上各項逐一核對無誤后,方可辦理收款業(yè)務,并在相關收款憑證上加蓋財務印章。
2、辦理各項經(jīng)濟業(yè)務支出業(yè)務時
1)檢卸原始憑證是否合法、齊全,是否符合要求;
2)與計劃、合同、計量支付證書等相核對是否一致;
3)有無經(jīng)辦人、計量人、驗收人、經(jīng)辦部門負責人、財務部門負責人簽字,有無指揮長(或
才留軍長委托的審批人)審批簽字;
4)檢查付款憑證和銀行票據(jù)金額是否相符,填寫是否符合要求,有無差錯;
5)與往來賬核對時,核實有無應扣款項。
待上述各項逐一核對無誤后,方可在銀行付款票據(jù)上加蓋財務印章。
九、財務印章因不慎丟失,保管人員應立即向銀行掛失并向財務部匚負責人報告,然后及時
更換印章;
十、原財務印章作廢或因故變更時,原印章應報請指揮部負責人、財務部門負責人批準銷毀
處理,銷毀時財務部門負責人應在場監(jiān)銷。
財務印章管理制度6
1嚴禁一人保管支付款項所需的全部印章,財務印章一般應由以下人員保管:
(1)企業(yè)法人名章由指定出納員保管。
(2)財務專用章由指定的會計人員保管。
(3)發(fā)票專用章、現(xiàn)金收(付)銀行收(付)章由財務部部長保管。
2財務專用章、法人名章、發(fā)票專用章應按規(guī)定用途和范圍內(nèi)用印,不準交由非負責人用印,
不準在空白紙張上用印,違反上述規(guī)定罰款200元。
3印章一般不得攜帶出公司使用,確因工作需要攜帶出公司使用的',必須經(jīng)財務主管領導
審批并登記,違者罰款200元并追究法律責任。
4啟用、封存或銷毀財務印章,應當填制財務印章啟用、封存或銷毀表,經(jīng)公司法定代表人
審批后,方可辦理啟用、封存或銷毀,并做出記錄。
一、財務專用章和財務負責人印章,由資金組會計主管負責管理,只能作為資金結算和業(yè)務專
用,不得用作其它用途。
二、凡對外使用單位財務專用童,必須進行登記,并經(jīng)分管主任同意;內(nèi)部結算業(yè)務使用財務印
章,由資金組主管會計復審并用印。
三、單位名稱變更,啟用新財務專用章,舊印章要登記造冊移交區(qū)檔案館;財務負責人變更,個人
預留印章移交本人。
四、實行預留單位印章、簽字及審批權限備案,核算組預留《單位財務印章、簽字及審批權
限表》,對單位報賬業(yè)務的真實性進行審核。
財務印章管理制度7
第1章總則
第1條為規(guī)范企業(yè)財務印章管理,減小因印章使用不當給企業(yè)帶來的損失,特制定本制度。
第2條本制度適用于涉及使用印章的所有相關人員。
第2章印章的制作、保管、廢上
第3條企業(yè)財務相關方面的印章由企業(yè)指定的部門統(tǒng)一制作相關人員嚴禁私自制作印章。
第4條經(jīng)相關管理人員授權后由行政部負責制作財務方面的印章,印章具體分事項印章、
財務專用章與人名章三類。
第5條企業(yè)財務方面相關的事項印章由財務部指定專人進行保管,人名章由本人自己保管
或本人授權他人保存,財務專用章由財務總監(jiān)負責保管,未經(jīng)授權的人員一律不得接觸、使用印
章。
第6條印章的保管人員一律不得將印章轉(zhuǎn)借他人否則所造成的后果由印章保管人員負責。
第7條企業(yè)總經(jīng)理可以使用企業(yè)的所有印章。
第8條印章保管人若管理不慎使印章遺失、被盜或損毀,需立即上報行政部,由行政部登
記后申明作廢并制作新的印章。
第9條財務部制訂財務方面的印章登記薄,說明印章制作時間、內(nèi)容、印章發(fā)放時間、保
管人等。
第10條出納人員要將財務的有關印簽薄交予銀行,當印章變動時要及時與銀行聯(lián)系,更新
印簽薄。
第3章印章的使用
第11條使用印章時,使用人必須填寫"印章使用申請單",說明使用印章的理由、起止時
間、印章的‘種類、材質(zhì)及申請人等。
第12條印章使用申請單經(jīng)有關領導審批后,連同需用印蓋章的文件一同交予印章保管人蓋
第13條印章保管人要仔細審核印章使用申請單的事項和相關管理人員的批示,若認為不符
合相關規(guī)定,可拒絕蓋章。
第14條經(jīng)授權的印章彳弋理人員使用完印章后,要將蓋章依據(jù)與印章使用申請單交予印章管
理人進行審核。
第15條企業(yè)財務方面的印章原則上不允許帶出,確需帶出企業(yè)使用,必須填寫印章使用申
請單說明事由,經(jīng)總經(jīng)理批準后方可帶出,由兩人共同使用。
第16條印章使用申請單由各蓋章人員保存,每月月底匯總后交予企業(yè)指定部門存檔。
第17章印章保管人在使用完印章后,填寫印章使用登記薄,說明印章使用事由、使用對象、
蓋章時間等并有申請人簽字確認。
第4章印章使用的其他規(guī)定
第18條印章保管人員離職或調(diào)動時,必須將保管的印章及相關文件交割,否則不允許離職
或調(diào)動。
第19條企業(yè)中任何涉及財務印章的使用事項均需按本制度規(guī)定程序執(zhí)行,嚴禁擅自使用印
章。
第20條未經(jīng)授權擅自使用企業(yè)財務方面印章所造成的后果由使用者與印章保管人共同承擔,
后果嚴重者將移交司法機關進行處理。
第5章附則
第21條本制度由公司財務部負責制定、修訂及解釋,自總經(jīng)理辦公會通過之日起執(zhí)行。
第一條、為規(guī)范公司財務印章的管理,加強對財務事項的監(jiān)控力度,防范財務管理風險,結
合公司實際情況,特制訂本制度。
第二條、公司財務印章管理遵循"明確責任、嚴格審批、合理使用、妥善保管"的原則
第三條、公司財務印章的分類:
(-)對外專用財務印章:對外具有法律效力,并在相關部門備案的印章。包括財務專用章、
法人章、發(fā)票專用章;
(二)對內(nèi)專用財務印章:僅供公司內(nèi)部管理需要的印章。包括現(xiàn)金收、付訖章,支票收、
付訖章,銀行收、付訖章、個人人名章、稽核章、已開發(fā)票章和作廢章等。
第四條、公司財務部設專人負責保管財務印章
(-)銀行預留印鑒必須分別保管。一般情況下,財務專用章由財務部負責人保管,法人章
及相關票據(jù)由出納保管。
(二)對外專用財務印章必須存放在保險柜中保存;對內(nèi)專用財務印章由保管人自行妥善保
管;
(三)財務印章保管人員因請假等原因,需由他人臨時保管室,應履行代保管手續(xù),并注明
代保管時間和代保管人,在原保管人回來后,應立即將印章還給保管人。
(四)財務印章保管人員離職或調(diào)動時,須暴力印章交接手續(xù),由相應直屬的上級領導進行
監(jiān)交或收回,交接手續(xù)應記錄印章交接的時間、枚數(shù)、名稱;
(五)企業(yè)名稱變更或印章?lián)p壞時,應立即更換相應印章,同時做好有關準備工作,確保及
時更換銀行預留印鑒和、通知、各有關單位。
(六)財務印章如有丟失、毀損、被盜、誤用情況,應立即書面逐級上報,并迅速財務應急
和防范、措施、。
(七)停用、廢舊的印章應及時送交行政部封存或銷毀,個人不得擅自處理。
第五條、財務印章的使用
(-)財務印章的使用必須基于真實、合法、手續(xù)完備的經(jīng)營活動。
(二)銀行預留印鑒除用于日常結算票據(jù)的支付、收款外均應審批、登記;
(三)發(fā)票專用章除用于已開普通發(fā)票、增值稅票、營業(yè)稅票等稅票外均應審批、登記;
(四)加蓋財務印章時,應加蓋于規(guī)定位置;
(五)嚴禁為空白支票、發(fā)票、信函、表格、合同等加蓋公司財務印章;
(六)財務印章由專人保管,不得一章多人使用、保管;
(七)嚴禁將對外專用財務印章攜帶外出使用。若屬特殊情況,使用部門或個人須書面申請,
經(jīng)部門負責人和財務負責人或財務總監(jiān)審批后,到財務部門辦理財務印章領用手續(xù),攜帶外出使
用。使用后應立即歸還印章,不得耽誤。
第六條、在財務印章保管、使用中禁止一下行為:
(一)未經(jīng)允許,擅自刻制、變更、注銷財務印章;
(二)其他部門和個人以任何名義刻制財務印章;
(三)任何人以任何名義復制公司財務印章;
(四)為各種空白文檔加蓋財務印章;
(五)未經(jīng)審批,攜帶財務印章外出;
(六)替他部門或個人未經(jīng)審批使用財務印章;
(七)未按本制度要求及時提供財務印章變動信息;
第七條、對違反本制度的行為.視情節(jié)輕重追究單位負責人、財務負責人和直接負責人的責
任,由公司給予相應的行政處分和經(jīng)濟處罰。給公司造成經(jīng)濟損失的,應承擔全部或部分賠償責
任。有9巳罪嫌疑的,移交司法機關依法追究刑事責任。
財務印章管理制度8
第1章、總則
第1條、為規(guī)范企業(yè)財務印章管理,減小因印章使用不當給企業(yè)帶來的損失,特制定本制
度。
第2條、本制度適用于涉及使用印章的所有相關人員。
第2章、印章的制作、保管、廢止
第3條、企業(yè)財務相關方面的印章由企業(yè)指定部門統(tǒng)一制作,相關人員嚴禁私自制作印章。
第4條、經(jīng)相關管理人員授權后由行政部負責制作財務方面的印章,具體分為事項印章、
財務專用章與人名章三類。
第5條、企業(yè)財務方面的相關事項印章由財務部指定專人進行保管,人名章由所刻章上的
人員自己保管或由本人授權他人保存,財務專用章由財務總監(jiān)負責保管,未經(jīng)授權的人員一律不
得接觸、使用印章。
第6條、各印章保管人員一律不得將印章轉(zhuǎn)借他人,否則所有后果日印章保管人員承擔。
第7條、企業(yè)總裁可以使用企業(yè)的所有印章。
第8條、印章保管人若管理不慎使印章遺失、被盜或損毀,需立即上報行政處,由行政部
登記后申明作廢并制作新的印章。
第9條、財務部編制財務方面的印章登記簿,說明印章的制作時間、內(nèi)容、發(fā)放時間、保
管人等。
第10條、出納人員要將與財務有關的印鑒簿交予銀行,當印章變動時要及時與銀行聯(lián)系,
更新印鑒簿。
第3章、印章的使用
第11條、使用印章時,使用人必須填寫"印章使用申清單”,說明使用印章的理由、起止
時間、印章的種類、材質(zhì)及申請人等。
第12條、印章使用申請單經(jīng)有關領導審批后,連同需加蓋印章的文件一同交予印章保管人
第13條、印章保管人要仔細審核印章使用申請單中的'事項和相關管理人員的批示,若認為
不符合相關規(guī)定,可拒絕蓋章。
第14條、經(jīng)授權的印章代理人員使用完印章后,要將蓋章依據(jù)與印章使用申請單交予印章
管理人進行審核。
第15條、企業(yè)財務方面的印章原則上不允許帶出,確需帶出企業(yè)使用時,必須填寫印章使
用申請單說明事由,經(jīng)總裁批準后方可帶出,由兩人共同使用。
第16條、印章使用申請單由各蓋章人員保存,、每月月底匯總后交予企業(yè)指定部門存檔。
第17條、印章使用完后,印章保管人需填寫印章使用登記簿,說明印章使用事由、使用對
象、蓋章時間等并由申請人簽字確認。
第4章、印章使用的其他規(guī)定
第18條、印章保管人員離職或調(diào)動時,必須將保管的印章及相關文件進行交割,否則不允
許離職或調(diào)動。
第19條、企業(yè)中任何涉及財務印章的使用事項均需按本制度規(guī)定程序執(zhí)行,嚴禁擅自使用
印章。
第20條、未經(jīng)授權擅自使用企業(yè)財務方面印章所造成的后果由使用者與印章保管人共同承
擔,后果嚴重者將移交司法機關進行處理。
第5章、附則
第21條、本制度由公司財務部負責制定、修訂及解釋。
第22條、本制度自董事會通過之日起執(zhí)行。
財務印章管理制度9
國庫支付中心財務印章與預留簽字管理制度
一、財務專用章和財務負責人印章,由資金組會計主管負責管理,只能作為資金結算和業(yè)務專
用,不得用作其它用途。
二、凡對外使用單位財務專用童,必須進行登記,并經(jīng)分管主任同意;內(nèi)部結算業(yè)務使用財務印
章,由資金組主管會計復審并用印。
三、單位名稱變更,啟用新財務專用章,舊印章要登記造冊移交區(qū)檔案館;財務負責人變更,個人
預留印章移交本人。
四、實行預留單位印章、簽字及審批權限備案,核算組預留《單位財務印章、簽字及審批權
限表》,對單位報賬業(yè)務的真實性進行審核。
財務印章管理制度10
第一條為加強發(fā)票管理和財務監(jiān)督,提高財務管理水平,規(guī)范發(fā)票的領用、保管、繳銷制度,
明確管理及使用范圍,根據(jù)《中華人民共和國國發(fā)票管理辦法》、《中華人民共和國國發(fā)票管理
辦法實施細則》并結合本單位實際,制定本辦法。
第二條本辦法所稱發(fā)票專指普通發(fā)票及機打發(fā)票,是單位購銷商品、提供或接受勞務以及從
事其他經(jīng)營活動中,開具、收取的收付款憑證。
第三條凡涉及發(fā)票的領購、開具和保管的部門和個人,都必須遵守本規(guī)定。
第四條單位使用的所有發(fā)票均由計劃財務部根據(jù)稅務部門有關規(guī)定,實行統(tǒng)一購買和管理,
并負責發(fā)票的保管和監(jiān)督。
第五條計劃財務部應指定專人負責發(fā)票的印購、領繳、保管等工作。發(fā)票管理人員調(diào)離崗位
時,必須認真辦理移交手續(xù),移交不清,不得離職。
第六條財務部負責建立發(fā)票使用登記制度,設置發(fā)票登記簿。需要發(fā)票的部門,應事先向財
務部提出申請,經(jīng)批準后方能領取發(fā)票。領取時應及時登記發(fā)票領用人、領用日期、領用數(shù)量、
起訖號碼及歸還日期等項目。
第七條計劃財務部在購買發(fā)票時,應查驗印制是否規(guī)范,數(shù)量是否相符,整箱發(fā)票要求封條
完整,且加蓋封口印章。
第八條發(fā)票管理人員和使用人員應按稅穌B門的規(guī)定存放和保管發(fā)票不得丟失和擅自銷毀。
對未使用發(fā)票指定專人保管,下班
或上班中途不使用及人員離崗時,應放入保險柜保管。對發(fā)票專用章,照此管理。
第九條發(fā)票領用部門向計劃財務部領用發(fā)票時,應當場查驗無誤后,簽字確認,辦理交接手
續(xù),如發(fā)現(xiàn)有誤,應及時匯報。
第十條發(fā)票使用部門對已開出票據(jù),發(fā)票聯(lián)、記賬聯(lián)移交財務送單員及送單員移交客戶時,
必須辦理簽收手續(xù)。發(fā)票存根聯(lián)按規(guī)定J頓序
整理好及相關作業(yè)委托單裝訂存檔,并及時與計劃財務部發(fā)票管理人員辦理核銷手續(xù),財務
部檢查收回數(shù)量和領用數(shù)量是否相符,發(fā)現(xiàn)缺本少頁,按稅務局發(fā)票管理規(guī)定罰款并追究當事人
的責任。計劃財務部對發(fā)票記賬聯(lián)及加蓋作廢標記的發(fā)票聯(lián)應及時匯總整理作為會計檔案歸檔。
同時按要求定期向稅務主管機關報告發(fā)票使用情況。已經(jīng)開具的發(fā)票存根聯(lián),應當保存5年,
保存期滿,可以提出書面申請,報經(jīng)主管稅務機關杳驗后銷毀。銷毀時,必須造冊登記。第十一
條發(fā)票使用部門和個人不得轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓、出售、代開、虛開發(fā)票,未經(jīng)稅務機關批準,不得拆本
使用發(fā)票,不得自行擴大發(fā)票使用范圍。
第十二條開具發(fā)票應當按照實
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