2024年工廠審計(jì)稽核崗位職責(zé)范文(二篇)_第1頁
2024年工廠審計(jì)稽核崗位職責(zé)范文(二篇)_第2頁
2024年工廠審計(jì)稽核崗位職責(zé)范文(二篇)_第3頁
2024年工廠審計(jì)稽核崗位職責(zé)范文(二篇)_第4頁
全文預(yù)覽已結(jié)束

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡介

第1頁共1頁2024年工廠審計(jì)稽核崗位職責(zé)范文一、負(fù)責(zé)制定公司內(nèi)部審計(jì)工作制度,編制并執(zhí)行年度內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃。二、協(xié)調(diào)與第三方審計(jì)機(jī)構(gòu)的合作,確保年度財(cái)務(wù)決算審計(jì)的順利進(jìn)行,并對其審計(jì)質(zhì)量進(jìn)行有效監(jiān)督。三、實(shí)施對本公司及下屬單位的財(cái)務(wù)活動(dòng)的審計(jì),包括財(cái)務(wù)收支、預(yù)算決算、費(fèi)用控制、資產(chǎn)狀況、經(jīng)營效果、內(nèi)部控制以及相關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。四、負(fù)責(zé)監(jiān)控工程項(xiàng)目的成本控制,對直屬自營項(xiàng)目進(jìn)行最終審計(jì)和獎(jiǎng)懲執(zhí)行,同時(shí)對分公司自營項(xiàng)目進(jìn)行復(fù)審和獎(jiǎng)懲決定的確認(rèn)。五、推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)創(chuàng)新,除常規(guī)審計(jì)任務(wù)外,積極開展內(nèi)部審計(jì)調(diào)查和專項(xiàng)審計(jì),以提升企業(yè)管理效能和經(jīng)濟(jì)效益。六、強(qiáng)化服務(wù)理念,主動(dòng)為基層單位提供具有建設(shè)性的建議和指導(dǎo)。七、確保上級審計(jì)部門的工作要求得到滿足,同時(shí)妥善處理本部門職責(zé)范圍內(nèi)的其他工作事項(xiàng)。2024年工廠審計(jì)稽核崗位職責(zé)范文(二)(一)稽核審計(jì)部經(jīng)理崗位職責(zé)一、全面檢查并督促全轄各信用社及其網(wǎng)點(diǎn)貫徹執(zhí)行國家金融方針、政策及聯(lián)社的各項(xiàng)規(guī)章制度。二、細(xì)致稽核各信用社信貸計(jì)劃、現(xiàn)金計(jì)劃及財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況。三、深入稽核各信用社的營運(yùn)狀況及經(jīng)濟(jì)效益,通過稽核審計(jì),不斷提煉經(jīng)驗(yàn)、發(fā)現(xiàn)問題并提出針對性建議,為信用社經(jīng)營管理提供有力支持。四、嚴(yán)格檢查信用社各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展的真實(shí)情況,遏制虛假經(jīng)營行為,確保金融環(huán)境的健康穩(wěn)定。五、致力于維護(hù)國家及集體財(cái)產(chǎn)安全,積極協(xié)助信用社優(yōu)化經(jīng)營管理,推動(dòng)信貸資產(chǎn)按照效益性、安全性、流動(dòng)性的原則高效運(yùn)作。六、緊密圍繞聯(lián)社整體工作部署,與其他部門保持良好的溝通協(xié)調(diào)關(guān)系。七、深入分析并反饋經(jīng)濟(jì)、金融業(yè)務(wù)活動(dòng)及稽核審計(jì)工作的具體情況,負(fù)責(zé)草擬稽核審計(jì)方案,整理稽核審計(jì)記錄,并高質(zhì)量完成稽核審計(jì)報(bào)告。八、認(rèn)真承辦聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)及上級審計(jì)部門交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。(二)稽核審計(jì)部副經(jīng)理崗位職責(zé)一、全力協(xié)助經(jīng)理管理全縣信用社的稽核審計(jì)工作,指導(dǎo)并督促部室人員認(rèn)真履行職責(zé),深入鉆研農(nóng)村信用社稽核審計(jì)業(yè)務(wù),確保各項(xiàng)工作任務(wù)的圓滿完成。二、負(fù)責(zé)審核并制定本科稽核審計(jì)工作計(jì)劃,嚴(yán)格把關(guān)本部擬定的各種文件材料的質(zhì)量。三、定期向經(jīng)理匯報(bào)工作進(jìn)展,全面分析并反饋經(jīng)濟(jì)、金融業(yè)務(wù)活動(dòng)及稽核審計(jì)工作的具體情況。四、深入基層信用社了解工作動(dòng)態(tài),親自指導(dǎo)并解決稽核審計(jì)工作中存在的問題。五、負(fù)責(zé)稽核審計(jì)人員的培訓(xùn)工作,努力提升稽核審計(jì)工作人員的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)。六、積極協(xié)調(diào)與本聯(lián)社有關(guān)部室及地方審計(jì)部門的關(guān)系,確保工作順利開展。七、認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項(xiàng)工作任務(wù)。(三)稽核審計(jì)部綜合崗位職責(zé)一、負(fù)責(zé)搜集、整理與稽核審計(jì)工作相關(guān)的文件、報(bào)表等資料,及時(shí)掌握被稽核審計(jì)對象的業(yè)務(wù)經(jīng)營活動(dòng)動(dòng)態(tài),并建立健全業(yè)務(wù)檔案。二、編制并填報(bào)各類稽核工作報(bào)表,起草稽核工作文件、報(bào)告及稽核工作計(jì)劃、總結(jié)等。三、嚴(yán)格執(zhí)行信用社業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)活動(dòng)的序時(shí)稽核和專項(xiàng)稽核制度,確保序時(shí)稽核有匯報(bào)、專項(xiàng)稽核有報(bào)告。四、草擬稽核審計(jì)實(shí)施方案,整理稽核審計(jì)記錄,撰寫稽核審計(jì)報(bào)告,并在職權(quán)范圍內(nèi)對信貸、財(cái)務(wù)會計(jì)工作進(jìn)行檢查監(jiān)督,堅(jiān)持執(zhí)行查庫制度。五、廣泛收集規(guī)章制度在執(zhí)行過程中遇到的問題,如實(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提出改進(jìn)意見和建議。(四)稽核審計(jì)部內(nèi)審崗位職責(zé)第一條根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排,嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定組織開展稽核審計(jì)工作。第二條負(fù)責(zé)草擬稽核審計(jì)規(guī)章制度及稽核審計(jì)報(bào)告等文件,為確定的稽核審計(jì)項(xiàng)目制定詳細(xì)、可行的稽核審計(jì)計(jì)劃和方案。第三條負(fù)責(zé)做好所承擔(dān)稽核審計(jì)項(xiàng)目的相關(guān)文件、報(bào)表、信息資料的收集、整理、分析等工作,并按照規(guī)定建立和管理稽核審計(jì)檔案。第四條對稽核審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行深入分析研究,提出科學(xué)合理的處理意見,按照稽核審計(jì)程序和有關(guān)規(guī)定做出稽核審計(jì)結(jié)論和決定,并負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論