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文檔簡(jiǎn)介
版本編制日期編制記要備注
A/0:>005/10新版編制
批準(zhǔn)審核編制
文件管理控制過程烏龜圖
L目的:
通過職責(zé)劃分、明確工作程序及要求,確保公司管理體系有關(guān)的文件編寫、修改、發(fā)行、
廢除和管制等得到有效控制。
2.圍:
本程序合用于與管理體系有關(guān)的所有文件的控制。
3.職責(zé):
3.1文件編制(修訂)、審核、批準(zhǔn)權(quán)限
文件類型編制(修訂)審核批準(zhǔn)
系統(tǒng)文件授權(quán)人員管理代表總經(jīng)理
程敘文件授權(quán)人員管理代表總經(jīng)理
[作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)/辦法
授權(quán)人員單位行政一把手管理代表
表單記錄授權(quán)人員單位行政一把手管理代表
QC工程圖授權(quán)人員^單位行政一把手管理弊_________
3.2質(zhì)量部是管理體系文件控制的歸口管理部門,負(fù)責(zé)批準(zhǔn)后的文件分發(fā)、收回、銷毀及
管制,負(fù)責(zé)檢查監(jiān)督各單位管理體系文件的管理實(shí)施情況,其它管理性文件由各相關(guān)
職能部門歸口管理。
3.3公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)制訂頒布公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),批準(zhǔn)【質(zhì)量手冊(cè)】和第二層次程
敘文件的發(fā)布。
3.4管理代表負(fù)責(zé)公司使用的各線第三層次文件的批準(zhǔn)發(fā)布。
3.5管理代表負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員對(duì)現(xiàn)有文件進(jìn)行評(píng)審。
3.6管理代表負(fù)責(zé)組織編制、修改、并審核質(zhì)量手冊(cè)和第二層次程敘文件。
3.7各單位單位行政一把手負(fù)責(zé)本部門的文件、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的審核。
3.8技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)性文件的歸口管理,負(fù)責(zé)檢查監(jiān)督各單位技術(shù)性文件的管理實(shí)施情
況,適時(shí)安排文件修改的評(píng)審。
3.9各單位負(fù)責(zé)建立本單位使用的與管理性有關(guān)的體系文件清單,并進(jìn)行管制。
4.有關(guān)術(shù)語和定義:
4.1技術(shù)性文件:特指顧客工程標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)及其更改、產(chǎn)品圖樣及設(shè)計(jì)文件、工藝文件、檢
驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、圖樣更改、工藝更改、工裝模具圖樣等。
4.2管理體系文件:除技術(shù)性文件以外的與管理有關(guān)的體系文件,如各種工作程序、工作
規(guī)等。
4.3系統(tǒng)文件:【質(zhì)量手冊(cè)】將管理體系中各作業(yè)要項(xiàng)以書面文件形式作系統(tǒng)的規(guī)定。
4.4程敘文件:將管理體系中各管理程序以書面文件敘述的文件。
4.5指導(dǎo)文件:管理體系中各作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、辦法、圖面、說明其作業(yè)方法的文件。
4.6表單記錄:將程敘文件或者工作作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的執(zhí)行事項(xiàng),以數(shù)字、文字、圖表或
者其它可明確表達(dá)容的文件呈現(xiàn)執(zhí)行的結(jié)果。凡具有下列條件者稱為正式表
單:
a.使用期及保存期超過三個(gè)月以上。
b.正式附屬于質(zhì)量手冊(cè)、程敘文件、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并賦予編號(hào)列管。
4.7外來文件:國際標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、客戶提供之文件數(shù)據(jù)等非本公司部所發(fā)
行的文件數(shù)據(jù)均屬之。
5.文件控制工作流程及工作流程說明:
5.1工作流程(見圖表一)
圖表一:
文件管理作業(yè)流程
作業(yè)流程權(quán)責(zé)單位/領(lǐng)導(dǎo)表單
各單位
編寫小組/相關(guān)部門【文件修廢申請(qǐng)單】
管理代表/授權(quán)人員
/單位行政一把手
總經(jīng)理/管理代表
【公司有效文件目錄
職能部門
清單】
質(zhì)量部/編制單位/
使用單位
【管理體系文件審批
收發(fā)登記表】
職能單位
文件編制單位/使用
單位
編制單位
管理代表
流程轉(zhuǎn)接下一頁
流程轉(zhuǎn)接上一頁
總經(jīng)理/管理代表
【文件修廢申請(qǐng)單】
相關(guān)單位/質(zhì)量部【管理體系文件審批
________!!__________收發(fā)登記表】
廢止文件處理
衡量指標(biāo):1、發(fā)布使用的文件100%經(jīng)審批
2、文件更改時(shí)受控文件100%更改到位
5.2文件控制工作流程標(biāo)準(zhǔn)
序
工作容或者標(biāo)準(zhǔn)
號(hào)流程塊
--
文件需求各單位根據(jù)質(zhì)量管理和體系標(biāo)準(zhǔn)要求,確定所需的文件清單。
文件編寫/修訂文件編寫
1、質(zhì)量手冊(cè)——由管理代表組織編寫。
2、程敘文件——根據(jù)質(zhì)量管理體系要求策劃,由管理者代表
組織編制【程敘文件】;
3、三階文件一由各單位一把手組織編制各作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)/作業(yè)
辦法文件、表單、QC工程圖。
4、文件編寫格式,按附件1?附件6格式規(guī)定要求編寫。
文件修訂
1.文件運(yùn)行中,發(fā)現(xiàn)文件需要修訂時(shí),由原文件編寫單位提
出,并填寫【文件修廢申請(qǐng)單】,對(duì)其作出相應(yīng)修訂:
2、文件經(jīng)多次更改(修改狀態(tài)從0到9時(shí))或者文件需進(jìn)行大
幅度修改時(shí)應(yīng)進(jìn)行換版,原版次文件作廢,換成新版和新版
次,新版次從0次開始。1.質(zhì)量手冊(cè)和程敘
文件由管理代表審核.2.各部門作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)/辦法、表
單由各單位一把手審核。3.【管理體系文件審批收發(fā)登記
三審核表】的審核與相應(yīng)的文件審
核程序相同。
1.編制單位將質(zhì)量手冊(cè)、程敘文件及其【管理體系文件審批
收發(fā)登記表】送總經(jīng)理批準(zhǔn)。
2.各部門作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)/辦法、表單,由編制單位將文件原稿及審
四批準(zhǔn)
批發(fā)放表一起報(bào)管理代表批準(zhǔn)。
3.【管理體系文件審批收發(fā)登記表】的批準(zhǔn)與相應(yīng)的文件批
準(zhǔn)程序相同。
1.對(duì)于普通的外來文件,如國家、國際標(biāo)準(zhǔn)等統(tǒng)一由職能部
門接收、登記、編弓、轉(zhuǎn)發(fā),發(fā)放時(shí)加蓋“外來文件”印
五外來文件接收章。
2.對(duì)于顧客提供的技術(shù)資料,按【技術(shù)文件管理程序】的相
關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理。
1、文件編號(hào):程敘文件的編號(hào)由質(zhì)量部在編制【程敘文件匯
編】時(shí)按編號(hào)方法一編寫。其它三階文件的編號(hào)由編制單
文件歸檔管理位按編號(hào)方法二編寫。(技術(shù)資料的編號(hào)格式不包含在)。
編制人員應(yīng)確保文件編號(hào)和發(fā)放號(hào)其惟一性。表單記錄的
編號(hào)辦法由編制單位按編號(hào)方法三編寫。
編號(hào)方法一:質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量管理體系程敘文件的編號(hào)方法為:
QG/PJ□□□
I______________該類別文件的流水號(hào)
_________文件類別號(hào)
___________________配司企業(yè)管理文件代號(hào)
質(zhì)量手冊(cè)類別號(hào)為1,質(zhì)量管理程敘文件類別號(hào)為2.
編號(hào)方法一:三階管理性文件編號(hào)方法為:
QG/PJ□□□—□
1_________文件編制單位代號(hào)
-編制單位部的該類別文件的流水號(hào)
---------文件類別號(hào)為3。
----------------配件創(chuàng)造企業(yè)管理文件代號(hào)
文件編制單位代號(hào)為:
?單位戶號(hào)一[單位代號(hào)[單位「代號(hào)~—
質(zhì)量部A物資部W鑄一車間Q冷一車間
管理部B財(cái)務(wù)部D鑄二車間T冷二車間E
技術(shù)部Z企業(yè)文化部I準(zhǔn)備車間S轉(zhuǎn)向泵車間H
生產(chǎn)部J銷售部X沖焊車間C
編號(hào)方法三:
①質(zhì)量表單記錄編號(hào)方法為:
TSJL/PJ□□一□
1_編制些位代號(hào)
________編制亙位部的質(zhì)量記錄流水號(hào)
______________TS質(zhì)量記錄的代號(hào)
②質(zhì)量記錄編號(hào)(NO:的編號(hào))規(guī)則如下:
□□□口口口□□□□年份月
份流水號(hào)單位代號(hào)
2.編制單位將審批后的系統(tǒng)文件、程敘文件、三階文件及各
式表單的原稿、【管理體系文件審批收發(fā)登記表】及電子
版一起報(bào)質(zhì)量部,由質(zhì)量部系統(tǒng)列帳管理。同時(shí)要及時(shí)在
公司OA體系文件系統(tǒng)上維護(hù),確保紙版文件與電子版文
件的統(tǒng)一性。
3.編制單位應(yīng)對(duì)本單位編制的文件底稿進(jìn)行臺(tái)帳系統(tǒng)管理。
1.各使用單位主管或者授權(quán)人員,應(yīng)建立本單位【有效文件目
錄清單】和相關(guān)記錄,負(fù)責(zé)文件的歸檔管理。
5.各類質(zhì)量數(shù)據(jù)、記錄及表單的保存期限依據(jù)【記錄控制管
理程序】的相關(guān)作業(yè)容進(jìn)行管理。
6.任何人均不得于正式文件上加以標(biāo)記、書寫或者涂改任何文
字、符號(hào),否則視為無效文件。
7.相關(guān)部門設(shè)有專人管理,文件的管理納入部審核項(xiàng)目中,
以確保數(shù)據(jù)的正確使用。
L職能部門將審批后的文件,按【管理體系文件審批收發(fā)登
七文件發(fā)行記表】中由編制單位確定好的印制份數(shù)和發(fā)放圍,印發(fā)到
相關(guān)人員及單位。
2.經(jīng)發(fā)行的文件,由質(zhì)量部以【公司管理體系有效文件目錄
清單】列冊(cè)管理,印適當(dāng)份數(shù),在紙質(zhì)文件封面上加蓋受
控章后發(fā)行,并請(qǐng)收文單位于【管理體系文件審批收發(fā)登
記表】上簽收(表單除外)。電子版本的文件,設(shè)定審批及
簽收人員的權(quán)限,自行打印的無受控章的文件為非受控文
件。
3.各單位若有發(fā)現(xiàn)文件份數(shù)不足需求、缺頁、破損、字跡模
糊,應(yīng)填寫【文件復(fù)制申請(qǐng)單】,向職能部門申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)。
4.當(dāng)文件、資料已經(jīng)丟失,持有人應(yīng)填寫【文件復(fù)制申請(qǐng)單】,
向職能部門、文件編制單位(或者外來文件的職能管理部門
申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)。經(jīng)核實(shí)無誤,職能部門則重新印制、發(fā)放并記
錄。
1、文件編制單位負(fù)責(zé)組織本文件的培訓(xùn),同時(shí)做好相關(guān)學(xué)習(xí)
或者培訓(xùn)記錄。
A文件宣貫執(zhí)行2、各單位組織本單位員工學(xué)習(xí)相關(guān)的文件,并作好相關(guān)學(xué)習(xí)
或者培訓(xùn)記錄。
3、各單位按文件要求指導(dǎo)、執(zhí)行工作。
采集各使用單位意
九編制單位負(fù)責(zé)采集各單位的反饋意見。
見
十
文件編制單位負(fù)責(zé)組織相關(guān)單位及領(lǐng)導(dǎo)參預(yù)文件意見的評(píng)審
意見評(píng)審
第一:應(yīng)該修改,則接第二款“文件修訂”
第二:若不需修改則接第八款“文件宣貫執(zhí)行”。
第三:應(yīng)該廢止,則接“文件廢止審批”。
1.質(zhì)量手冊(cè)和程敘文件的廢止由管理代表審核.總經(jīng)理批
準(zhǔn)。
十
文件廢止審批2.多部門作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)/辦法的廢止由各單位一把手審核。管理代
表批準(zhǔn)。
3.外來文件的廢止由管理代表審核.總經(jīng)理批準(zhǔn)。
十1、經(jīng)過批準(zhǔn)廢止的文件,應(yīng)由質(zhì)量部根據(jù)【質(zhì)量管理體系文
廢止文件處理
件審批收發(fā)登記表】發(fā)放圍,收回舊版文件,并作好記錄。
2、質(zhì)量部回收的舊版文件可于文件上畫“【X】作費(fèi),,標(biāo)識(shí)供
回收用紙,或者進(jìn)行銷毀。若因需要保留作廢文件時(shí),保存
單位應(yīng)對(duì)這些文件進(jìn)行標(biāo)識(shí),防止造成錯(cuò)用或者誤用。
6.相關(guān)文件/數(shù)據(jù)
序號(hào)文件編號(hào)
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