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外貿(mào)會(huì)計(jì)工作職責(zé)范圍外貿(mào)會(huì)計(jì)之職責(zé)涵蓋以下方面:1.外貿(mào)業(yè)務(wù)核算:負(fù)責(zé)核算及會(huì)計(jì)處理外貿(mào)業(yè)務(wù)合同,涉及合同款項(xiàng)的收付、貨物成本及費(fèi)用核算等事宜。2.外匯結(jié)算:承擔(dān)外貿(mào)業(yè)務(wù)的收匯與付匯任務(wù),包括外幣賬戶管理、外幣收款核銷及匯率計(jì)算等。3.稅務(wù)申報(bào):負(fù)責(zé)外貿(mào)業(yè)務(wù)相關(guān)稅務(wù)申報(bào),包括增值稅、企業(yè)所得稅、關(guān)稅等的計(jì)算與申報(bào),確保企業(yè)稅務(wù)合規(guī)。4.外貿(mào)結(jié)算:執(zhí)行外貿(mào)業(yè)務(wù)結(jié)算工作,包括應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款的追蹤與核對,及時(shí)進(jìn)行催收和支付。5.銀行業(yè)務(wù):與銀行進(jìn)行溝通協(xié)調(diào),處理外貿(mào)信用證、托收、匯票等付款工具的開具與核銷。6.外貿(mào)報(bào)表編制:依據(jù)國家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及公司要求,編制外貿(mào)報(bào)表,如資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等。7.外貿(mào)對賬:與客戶和供應(yīng)商進(jìn)行對賬,確保應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款的準(zhǔn)確性。8.財(cái)務(wù)分析:基于外貿(mào)業(yè)務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù),進(jìn)行財(cái)務(wù)分析,為企業(yè)的決策提供參考意見。9.稽核與風(fēng)險(xiǎn)控制:對業(yè)務(wù)流程進(jìn)行審計(jì),發(fā)現(xiàn)并解決會(huì)計(jì)處理中的錯(cuò)誤或問題,確保企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)得到控制。10.外貿(mào)政策研究:跟蹤國家外貿(mào)政策變化,進(jìn)行研究分析,為企業(yè)提供財(cái)務(wù)建議。外貿(mào)會(huì)計(jì)工作職責(zé)范圍(二)一、資金管理1.主持外貿(mào)公司日常資金管理工作,確保資金安全穩(wěn)定。2.負(fù)責(zé)編制并執(zhí)行財(cái)務(wù)預(yù)算,監(jiān)控資金流動(dòng)狀況,及時(shí)提出風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警并制定應(yīng)對策略。3.維護(hù)與銀行的合作關(guān)系,確保公司款項(xiàng)處理的及時(shí)性和便捷性。4.監(jiān)督并審核內(nèi)部各部門資金使用,確保資金合理利用,防止浪費(fèi)和濫用。二、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)1.負(fù)責(zé)外貿(mào)公司財(cái)務(wù)核算,依據(jù)法規(guī)和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制及提交財(cái)務(wù)報(bào)表。2.制定和完善財(cái)務(wù)管理制度,確保財(cái)務(wù)活動(dòng)合規(guī),并更新會(huì)計(jì)政策,符合法規(guī)要求。3.審核監(jiān)督公司收支,發(fā)現(xiàn)并糾正財(cái)務(wù)差錯(cuò)和違規(guī)行為。4.協(xié)助進(jìn)行成本控制和核算,提出降本建議,推動(dòng)成本降低措施實(shí)施。5.編制預(yù)算和預(yù)測報(bào)告,為經(jīng)營決策提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和分析。三、稅務(wù)管理1.負(fù)責(zé)稅務(wù)籌劃和申報(bào),確保公司稅務(wù)合規(guī)及優(yōu)惠。2.監(jiān)督稅務(wù)操作和記錄,確保納稅申報(bào)準(zhǔn)確合規(guī)。3.及時(shí)掌握稅法法規(guī)和政策,調(diào)整優(yōu)化財(cái)務(wù)稅務(wù)運(yùn)作。4.協(xié)助處理稅務(wù)稽查和訴訟,與稅務(wù)部門保持良好溝通。四、報(bào)表分析1.負(fù)責(zé)編制和分析財(cái)務(wù)報(bào)表,為決策和管理提供數(shù)據(jù)支持。2.及時(shí)分析財(cái)務(wù)報(bào)表,提出改進(jìn)建議,協(xié)助落實(shí)。3.對經(jīng)營狀況和財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行比較分析,提出管理建議。五、內(nèi)部控制1.制定和完善內(nèi)部控制制度,包括財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、審計(jì)制度,確保管理規(guī)范有效。2.監(jiān)督審核內(nèi)部財(cái)務(wù)管理流程,糾正違規(guī)行為。3.配合外部審計(jì)師和相關(guān)部門完成年度審計(jì),改進(jìn)財(cái)務(wù)管理問題。六、其他1.參與財(cái)務(wù)評(píng)估和預(yù)測,為決策提供經(jīng)濟(jì)效益分析。2.協(xié)助資產(chǎn)和負(fù)債管理,確保資產(chǎn)安全和回報(bào)。3.參與財(cái)務(wù)培訓(xùn)和知識(shí)普及,提升員工財(cái)務(wù)意識(shí)和素質(zhì)。以上為外貿(mào)會(huì)計(jì)工作職責(zé)的
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