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文檔簡介

項目財政支出績效自評報告項目財政支出績效自評報告「篇一」一、項目的公益性和建設(shè)必要性1、項目的公益性根據(jù)《財政部發(fā)展改革委人民銀行銀監(jiān)會關(guān)于貫徹國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)地方政府融資平臺公司管理有關(guān)問題的通知相關(guān)事項的通知》(財預(yù)〔20xx〕412號)規(guī)定,“公益性項目”是指為社會公共利益服務(wù)、不以營利為目的,且不能或不宜通過市場化方式運(yùn)作的政府投資項目,如市政道路、公共交通等基礎(chǔ)設(shè)施項目,以及公共衛(wèi)生、基礎(chǔ)科研、義務(wù)教育、保障性安居工程等基本建設(shè)項目。按照《財政部發(fā)展改革委人民銀行銀監(jiān)會關(guān)于貫徹國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)地方政府融資平臺公司管理有關(guān)問題的通知相關(guān)事項的通知》(財預(yù)〔20xx〕412號)對公益性項目的定義,本項目具有公益性的特征,屬于公益性項目。2、項目的必要性(1)項目的建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策本項目的建設(shè)屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(20xx年本)》鼓勵類“第二十四條公路及道路運(yùn)輸(含城市客運(yùn)),屬第12項農(nóng)村公路建設(shè)”、“第二十二條城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施,屬第9項城鎮(zhèn)供排水管網(wǎng)工程”符合國家產(chǎn)業(yè)政策。(2)項目建設(shè)有利于改善投資環(huán)境,加快當(dāng)?shù)氐陌l(fā)展本項目的建設(shè)可以有效改善基礎(chǔ)設(shè)施,進(jìn)一步改善投資環(huán)境,吸引工業(yè)區(qū)能力,提升的現(xiàn)代化水平。本項目建成后,為周邊入住企業(yè)、居民營造安全舒適的出行環(huán)境,切實提高周邊企業(yè)運(yùn)輸能力和周邊居民生活的舒適度,提高居民生活質(zhì)量,能夠為當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)經(jīng)濟(jì)帶來一個看得見的良性循環(huán),為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展提供條件。該項目的建設(shè)是完善片區(qū)路網(wǎng)功能的需要,是提高國土使用效益的需要,是自身建設(shè)發(fā)展的需要,是經(jīng)濟(jì)發(fā)展對道路交通的要求,對于提高城鎮(zhèn)國土使用效益有重要意義。無疑對整個的建設(shè)有著推動作用,將為縣區(qū)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展、社會經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的改變、提供有力的保障,尤其是對沿線的土地開發(fā)創(chuàng)造了良好的契機(jī)。有利于園區(qū)及沿線兩側(cè)的開發(fā),完善縣區(qū)公用設(shè)施,提高該區(qū)域地塊價值。(3)項目建設(shè)滿足當(dāng)前及未來經(jīng)開區(qū)不斷發(fā)展的需要原架設(shè)的線路嚴(yán)重影響儲備土地開發(fā)利用,同時原架設(shè)的線路沒有延伸到新引進(jìn)的企業(yè)區(qū)域,而這些項目需及時用電。為此,擬遷改架設(shè)電力線路。項目實施后,使整個經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)供電基礎(chǔ)配套設(shè)施做到供電不“卡殼”,為周邊入駐的企業(yè)備好生產(chǎn)條件,滿足當(dāng)前及日后經(jīng)開區(qū)不斷發(fā)展的需要。二、項目經(jīng)濟(jì)社會效益本工程建成后,可大大削減當(dāng)?shù)氐奈廴疚锱欧帕浚瑴p輕工業(yè)及生活污水對環(huán)渤海海域的污染,改善生態(tài)環(huán)境,提升居民生活和經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境,提高人民健康水平。項目的建設(shè)可以有效提升開發(fā)區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施水平,進(jìn)一步改善投資環(huán)境,打通開發(fā)區(qū)交通的“腸梗阻”,同時提高開發(fā)區(qū)供地條件及土地利用價值。項目建設(shè)對整個開發(fā)區(qū)的建設(shè)有著積極的推動作用,將為縣區(qū)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供有利的條件。項目具有一定的經(jīng)濟(jì)效益及較好的社會效益。項目財政支出績效自評報告「篇二」一、部門預(yù)決算情況根據(jù)我局年度工作計劃和工作實際,20xx年競技體育比賽經(jīng)費合計100萬元,其中:(一)市本級劃撥經(jīng)費51萬元、實際開支42.8萬元、結(jié)余8.2萬元。1、市少兒游泳達(dá)標(biāo)賽3.5萬元2、市小學(xué)生網(wǎng)球聯(lián)賽3.4萬元3、市小學(xué)生乒乓球聯(lián)賽4.3萬元4、市小學(xué)生羽毛球聯(lián)賽規(guī)4.7萬元5、市中學(xué)生乒乓球聯(lián)賽3萬元6、市中學(xué)生羽毛球聯(lián)賽3.8萬元7、市田徑錦標(biāo)賽暨中小學(xué)生田徑聯(lián)10.9萬元8、市中小學(xué)生游泳錦標(biāo)賽6.6萬元(二)下?lián)芨骺h(市)區(qū)文體局及教育局經(jīng)費49萬元。1、市少年兒童舉重錦標(biāo)賽5.5萬元2、市小學(xué)生武術(shù)套路錦標(biāo)賽6.5萬元3、市少年兒童擊劍錦標(biāo)賽2.5萬元4、市中小學(xué)生田徑運(yùn)動會8萬元5、市少年兒童射箭錦標(biāo)賽5.2萬元6、其他開支21.3萬元二、整體支出績效評價分析(一)績效評價結(jié)論項目績效評價得分99.18分,等級為優(yōu)秀。本項目年初共制定6個績效目標(biāo),分別為:1、投入-實效目標(biāo)-目標(biāo)完成率100%2、投入-成本目標(biāo)-預(yù)算執(zhí)行率100%;3、產(chǎn)出-數(shù)量目標(biāo)-組織市級少兒競賽5場;4、產(chǎn)出-數(shù)量目標(biāo)-組織市級中小學(xué)生比賽9場;5、產(chǎn)出-數(shù)量目標(biāo)-組織參加省級以上體育競賽和會議交流4場;6、效益-社會效益-參賽運(yùn)動員20xx人;(二)20xx年產(chǎn)出和效益目標(biāo)均已完成,投入-成本目標(biāo)-預(yù)算執(zhí)行率未完成。具體為:1、投入-實效目標(biāo)-完成率100%,已完成2、投入-成本目標(biāo)-預(yù)算執(zhí)行率91.8%,未完成;3、產(chǎn)出-數(shù)量目標(biāo)-組織市級少兒競賽5場,已完成;4、產(chǎn)出-數(shù)量目標(biāo)-組織市級中小學(xué)生比賽9場,已完成;5、產(chǎn)出-數(shù)量目標(biāo)-組織參加省級以上體育競賽和會議交流4場,已完成;6、效益-社會效益-參賽運(yùn)動員3754人次,已完成;(三)年度預(yù)算執(zhí)行中的問題和建議1、存在問題:相關(guān)經(jīng)費有限,中小學(xué)生比賽安保、醫(yī)療經(jīng)費不足,宣傳方面有所受限。2、改進(jìn)建議:加大經(jīng)費扶持力度,與公安、衛(wèi)生、宣傳部門進(jìn)一步對接,提高安保、醫(yī)療、宣傳工作力度。三、其他需要說明的情況20xx年我市舉辦中小學(xué)生比賽14場,參賽運(yùn)動員教練員3754人次,對提高篩選輸送體育苗子起到了良好的效果。項目財政支出績效自評報告「篇三」一、績效自評情況20xx年度我單位共有1個一級項目,為“省政府發(fā)展研究經(jīng)費”專項。20xx年2月,我單位按照《省財政廳關(guān)于省直部門開展20xx年度項目支出績效自評的通知》(黔財績〔20xx〕23號)要求,對“省政府發(fā)展研究經(jīng)費”專項20xx年度的執(zhí)行情況和績效目標(biāo)完成情況開展績效自評,自評得分為95.92分,項目支出績效目標(biāo)整體完成情況較好。二、績效自評存在問題在績效自評過程中,我單位的項目支出績效管理存在以下問題:一是預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和效率有待加強(qiáng)。我單位主要從事政策研究及決策咨詢機(jī)構(gòu),為省領(lǐng)導(dǎo)決策服務(wù),專項經(jīng)費的使用主要用于課題研究。在實際工作中,我單位課題研究報告的交付時間主要集中在年底,尤其重點課題研究報告的呈報基本上集中在第四季度,而大部分課題研究經(jīng)費支出按課題研究經(jīng)費相關(guān)管理規(guī)定,需待調(diào)研報告呈報后方能列支,經(jīng)費支出的滯后延緩了省財政廳規(guī)定的預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。由于上述客觀因素的影響,省政府發(fā)展研究中心的預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度與省財政廳的要求存在時間上的錯位現(xiàn)象。二是績效目標(biāo)管理和調(diào)整有待完善。20xx年,由于省委省政府工作任務(wù)調(diào)整,我單位未完成“省委省政府交辦的重大會議及論壇”績效目標(biāo),導(dǎo)致年底未執(zhí)行完省財政廳核定的所有預(yù)算指標(biāo)。針對上述因客觀因素產(chǎn)生的績效目標(biāo)變化,我單位未及時向省財政廳申請調(diào)整績效目標(biāo),導(dǎo)致績效目標(biāo)出現(xiàn)偏差。三是研究成果數(shù)量和質(zhì)量有待提升。近年來,我單位不斷加強(qiáng)課題研究數(shù)量和質(zhì)量管理,在課題研究過程中,研究報告需開展無數(shù)次的論證和修改,經(jīng)過課題組長、部室負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、主要領(lǐng)導(dǎo)把關(guān),部分課題還需經(jīng)過專家評審后方能報出。報送的研究報告基本上得到省領(lǐng)導(dǎo)的肯定批示,但直接轉(zhuǎn)化為政策文件的研究成果不夠,研究成果的質(zhì)量有待進(jìn)一步提升。三、整改措施針對績效自評存在的問題,我單位積極采取措施,分別從以下方面進(jìn)行改進(jìn):一是切實加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度,提升資金使用效率。20xx年我單位將嚴(yán)格按照省財政廳預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度的相關(guān)要求,督促業(yè)務(wù)部室加快項目實施進(jìn)度,切實加大預(yù)算執(zhí)行力度,提高預(yù)算資金使用效率,年底確保全部執(zhí)行完所有的預(yù)算指標(biāo),全面完成單位年初制定的各項目標(biāo)任務(wù)。二是密切關(guān)注目標(biāo)任務(wù)開展情況,確保實際工作切合績效目標(biāo)。20xx年,我單位將嚴(yán)格按照省財政廳預(yù)算管理和績效目標(biāo)管理要求,緊緊圍繞《績效目標(biāo)批復(fù)表》規(guī)定的各項目標(biāo)任務(wù),密切關(guān)注目標(biāo)任務(wù)開展情況,適時調(diào)整自身工作方向和內(nèi)容,確??冃繕?biāo)得到全面貫徹執(zhí)行。若因客觀因素未能完成績效目標(biāo),則嚴(yán)格按照省財政績效目標(biāo)調(diào)整要求,及時調(diào)整年初制定的績效指標(biāo),確??冃繕?biāo)順利完成。三是加強(qiáng)研究數(shù)量和質(zhì)量提升工程建設(shè),不斷提高研究服務(wù)水平。下一步,我單位將全面聚焦省委省政府重點工作,緊緊圍繞省委、省政府工作大局,充分利用智庫優(yōu)勢,大力加強(qiáng)研究數(shù)量和質(zhì)量提升工程建設(shè),不斷創(chuàng)新研究方法,提高研究服務(wù)水平,緊貼貴州經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和社會民生問題,為省委、省政府決策提供有用管用好用的對策建議,爭取將專項經(jīng)費用出實效,使研究成果產(chǎn)生更強(qiáng)的社會效應(yīng)。項目財政支出績效自評報告「篇四」一、項目概況智慧益陽管理中心共三層,一層為大數(shù)據(jù)中心機(jī)房,二層為應(yīng)急指揮中心和辦公室,三層為12345市熱線辦公室。中心機(jī)房面積1000平米,由5組模塊化機(jī)柜組成,機(jī)柜數(shù)量224個。智慧益陽管理中心電費項目:一是為了保障大數(shù)據(jù)中心機(jī)房設(shè)備和空調(diào)等設(shè)施正常運(yùn)行;二是為了保障應(yīng)急指揮中心大廳指揮系統(tǒng)、顯示屏、電腦等正常工作;三是為了保障12345市長熱線正常運(yùn)轉(zhuǎn)。二、績效自評工作開展情況(一)績效評價目的。通過開展績效評價,全面了解、分析項目實施程序是否規(guī)范,后期維護(hù)是否完善,資金使用、管理是否合規(guī),項目績效目標(biāo)是否實現(xiàn),進(jìn)一步健全相關(guān)制度,規(guī)范資金使用、管理,加強(qiáng)項目后期運(yùn)行維護(hù),確保項目正常運(yùn)行,提高財政資金使用效益。(二)績效評價過程。根據(jù)《益陽市財政局關(guān)于開展20xx年度部門績效自評工作的通知》文件要求,我單位成立了績效評價小組,對20xx年度智慧益陽管理中心電費項目開展了績效自評工作:1、做好前期準(zhǔn)備。抽調(diào)專人成立績效評價工作小組,明確了工作職責(zé),制定了現(xiàn)場評價方案,聯(lián)系相關(guān)部門單位,確定工作安排。2、明確實施步驟。(1)召開座談會。組織分管領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)及項目負(fù)責(zé)人等召開座談會,聽取項目資金使用有關(guān)情況介紹;(2)收集核查資料。收集相關(guān)制度建設(shè)文件,查驗項目運(yùn)行、管理和維護(hù)情況等,核查相關(guān)制度是否完善,檢查財務(wù)會計憑證,資金撥付手續(xù)是否齊全,是否存在截留、挪用等情況。(3)現(xiàn)場查看。到智慧益陽管理中心數(shù)據(jù)機(jī)房現(xiàn)場查看,走訪電力局,查詢電費明細(xì),了解數(shù)據(jù)管理中心機(jī)房設(shè)備運(yùn)行情況、電費使用情況及優(yōu)化建議等。(4)形成結(jié)論,撰寫評價報告。三、綜合評價結(jié)論該項目資金管理規(guī)范、項目管理到位、政策執(zhí)行有力、有效發(fā)揮了財政資金的使用效率,確保了智慧益陽管理中心各項工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。該項目自評分為95分,評價等級為“優(yōu)秀”。四、績效目標(biāo)實現(xiàn)情況分析(一)項目資金使用及管理情況20xx年財政安排下達(dá)智慧城市管理中心電費135萬元,資金到位率100%,20xx年度智慧城市管理中心電費支出135萬元,預(yù)算執(zhí)行率100%。該項目資金專款專用,實行預(yù)付制度,根據(jù)電力局開據(jù)的發(fā)票和電費使用明細(xì)單進(jìn)行核銷。該項目資金支付程序合規(guī),手續(xù)齊全,不存在擠占、截留、挪用資金現(xiàn)象。(二)總體績效目標(biāo)完成情況分析該項目保障智慧城市建設(shè)項目電力供應(yīng),提高政府服務(wù)能力,為后續(xù)政府治理、普惠民生、產(chǎn)業(yè)升級等智慧化應(yīng)用的建設(shè)提供可擴(kuò)展的環(huán)境。保障了200個機(jī)柜、30臺精密空調(diào)、應(yīng)急管理中心、12345市長熱線電力供應(yīng),達(dá)到國家節(jié)能要求,提高了市民對12345市長熱線滿意率,為全市政務(wù)資源管理、應(yīng)用支撐、數(shù)據(jù)共享、服務(wù)保障提供了電力保障。(三)績效指標(biāo)完成情況分析1.經(jīng)濟(jì)效益方面。通過安裝LED節(jié)能全彩屏設(shè)備,在市直部門接入設(shè)備不斷增加的情況下節(jié)省了電費支出。2.效率性方面。智慧益陽管理中心電費項目保障24小時內(nèi)故障處理及時率達(dá)到100%,安全運(yùn)行率達(dá)到100%,全年未出現(xiàn)安全事故。3.有效性方面。保障了市應(yīng)急指揮大廳、12345市長熱線、大數(shù)據(jù)中心機(jī)房等用電需求,提高了各部門工作效率。4.可持續(xù)性方面。智慧益陽管理中心電費項目關(guān)系到全市各部門業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的管理、安全運(yùn)行,后續(xù)隨著智慧城市和大數(shù)據(jù)的建設(shè),該項目將繼續(xù)保障數(shù)據(jù)機(jī)房、市長熱線等用電安全。五、存在的問題和改進(jìn)措施隨著市直部門接入機(jī)房設(shè)備不斷增加,耗用電量逐年增長,需整合資源實現(xiàn)降費節(jié)能。改進(jìn)措施:1、出臺基礎(chǔ)設(shè)施節(jié)能方案,提高設(shè)備容量利用率;2、降低機(jī)房能耗管理,高度整合、資源共享;3、對機(jī)房設(shè)備進(jìn)行監(jiān)控管理,優(yōu)化管理模式。六、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況我單位將繼續(xù)認(rèn)真履職,通過電費市場調(diào)研、電費成本監(jiān)審、電費信息公開及宣傳等相關(guān)工作,按市財政局要求完成績效自評工作,并將自評結(jié)果運(yùn)用于實際工作,將績效自評結(jié)果進(jìn)行公開。項目財政支出績效自評報告「篇五」為深入貫徹落實《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》《中共貴州省委貴州省人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》,進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算支出績效管理,增強(qiáng)預(yù)算支出績效評價的科學(xué)性、規(guī)范性,強(qiáng)化支出責(zé)任提高財政資金使用效益,根據(jù)德江縣財政局關(guān)于印發(fā)《德江縣預(yù)算部門預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控管理實施辦法》的通知(德財績〔20xx〕7號)精神,我局組織對20xx年部門預(yù)算支出績效管理工作進(jìn)行了全面綜合評價,總體評價是:財政資金預(yù)算配置合理合規(guī),預(yù)算執(zhí)行嚴(yán)格有序、預(yù)算管理規(guī)范可控,資金效益合乎預(yù)期。一、部門概況(一)部門基本情況1、單位職能職責(zé)德江縣財政局是主管全縣財政收支、財稅政策、實施財政監(jiān)督、參與國民經(jīng)濟(jì)進(jìn)行宏觀調(diào)控的職能部門,其主要職責(zé)是:(1)組織貫徹執(zhí)行國家財稅方針政策,擬定和執(zhí)行全縣財政政策、改革方案,指導(dǎo)全縣財政工作。(2)起草財政、財務(wù)、會計管理的規(guī)范性文件,制定和執(zhí)行財政、財務(wù)、會計管理的制度及方法。(3)編制本縣年度預(yù)(決)算草案并組織執(zhí)行,管理本縣各項財政收入和預(yù)算外資金、財政專戶,管理有關(guān)政府性基金,確定本縣財政稅收收入計劃。(4)根據(jù)國家有關(guān)政策規(guī)定,做好本縣財政非經(jīng)營性國有資產(chǎn)、財務(wù)、會計的管理和監(jiān)督工作等。2、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員情況20xx年機(jī)構(gòu)改革后,本單位由辦公室、預(yù)算股、國庫股、行政財務(wù)管理股、事業(yè)財務(wù)管理股、社會績效管理股、綜合計劃股、工資管理股、國有資產(chǎn)管理股、政府采購股、經(jīng)濟(jì)建設(shè)管理股、等11個機(jī)構(gòu),以及事業(yè)機(jī)構(gòu)6個,包括德江縣國庫支付中心、德江縣社會保障資金管理中心、德江縣基層財政服務(wù)中心、德江縣財政信息中心、德江縣金融和債務(wù)統(tǒng)計中心、德江縣投資評審中心組成。核定編制87名(其中工勤4名),實有在職干部職工73人,離退休人員18人。二、20xx年預(yù)算績效執(zhí)行情況(一)德江縣財政局20xx度收入支出總體情況德江縣財政局20xx年度收支總計861.13萬元,與20xx年相比,減少491.15萬元,降低36.32%。主要原因是:支持農(nóng)村金融發(fā)展項目專項資金本年未安排支出。(二)德江縣財政局20xx年度收入情況本年收入合計861.13萬元,其中:財政撥款收入855.50萬元,占99.35%;上級補(bǔ)助收入0.00萬元,占0.00%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%;附屬單位繳款0.00萬元,占0.00%;其他收入5.63萬元,占0.65%。上年結(jié)轉(zhuǎn)資金12萬元。(三)德江縣財政局20xx年度支出情況本年支出合計873.13萬元,其中:基本支出761.81萬元,占87.25%;項目支出111.32萬元,占12.75%;上繳上級支出0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%;對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元,占0.00%。(四)德江縣財政局20xx年度財政撥款收入支出總體情況德江縣財政局20xx年度財政撥款收支決算總計873.13萬元。與20xx年相比,減少513.49萬元。減少37.03%。主要原因:一是支持農(nóng)村金融發(fā)展項目專項資金本年未安排支出;二是20xx年度受疫情影響,經(jīng)濟(jì)繼續(xù)下行,一般公共預(yù)算財政撥款支出相關(guān)費用減少。以上兩點綜合后總體減少513.49萬元,減少37.03%。1.20xx年財政撥款基本支出756.18萬元其中:人員經(jīng)費709.60萬元,主要包括:(基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金等);公用經(jīng)費46.58萬元,主要包括:(辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護(hù))費、租賃費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等)。我局嚴(yán)格控制公務(wù)接待,20xx年“三公”經(jīng)費8.1萬元,同比下降6.9%。其中:公務(wù)接待費0.23萬元、增加0.03萬元,下降63.75%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費用7.87萬元,比上年減少0.63萬元,下降7.41%;因公出國(境)費0萬元。2.20xx項目支出116.95萬元,是德江縣財政局為完成特定財政財務(wù)管理工作任務(wù)而發(fā)生的支出,包括:(1)財政網(wǎng)絡(luò)維護(hù),主要用于保障財政專網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)通暢,包括財政專網(wǎng)租賃、短信平臺信息費、全縣網(wǎng)絡(luò)區(qū)間租賃。(2)縣級金財工程,主要用于確保全縣“金財工程”平臺的正常運(yùn)行,包括平臺軟件維護(hù)、機(jī)房設(shè)備維護(hù)、機(jī)房到期設(shè)備替換。(3)國庫集中支付電子化改革建設(shè),主要用于實現(xiàn)預(yù)算單位、財政、代理銀行、人民銀行全方位、全業(yè)務(wù)流程的電子化管理,逐步形成安全高效的電子化支付體系。(4)上級特定項目專項支出及專項工作經(jīng)費。(5)國有資產(chǎn)使用管理經(jīng)費,主要用于對行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)使用管理工作。三、資產(chǎn)管理情況20xx年度德江縣財政局新增及報廢處置資產(chǎn)已錄入到行政事業(yè)資產(chǎn)動態(tài)管理系統(tǒng),編報了20xx年行政事業(yè)單位資產(chǎn)報表。德江縣財政局的資產(chǎn)嚴(yán)格按照行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)管理制度管理,確定專人負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的日常管理,包括資產(chǎn)的配置、登記、統(tǒng)計、維護(hù)、保管等,固定資產(chǎn)管理人員相對穩(wěn)定。四、部門整體支出績效情況根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位組織對20xx年度一般公共預(yù)算項目支出開展了績效自評工作。共計11個項目進(jìn)行了績效自評,涉及資金116.95萬元,自評覆蓋率達(dá)到100%。項目財政支出績效自評報告「篇六」一、項目概況(一)項目基本情況:立項情況、實施主體、項目資金及主要內(nèi)容。本項目為我單位20xx年電費類預(yù)算項目,項目資金預(yù)算40萬元。根據(jù)海財預(yù)字[20xx]126號文件批示,市財政補(bǔ)助我單位電費,主要用于廣播電視專用設(shè)備及辦公照明用電等。(二)項目年度預(yù)算績效目標(biāo)和績效指標(biāo)設(shè)定情況(包括預(yù)期總目標(biāo)及階段性目標(biāo),衡量績效目標(biāo)實現(xiàn)程度的評價指標(biāo)、標(biāo)準(zhǔn)等)。該項目的年度績效目標(biāo)為:1、控制全年用電量;2、保障廣播電視專用設(shè)備及辦公照明用電。截止至20xx年12月,順利完成本年度各項工作任務(wù)。二、項目決策及資金使用管理情況(一)項目決策情況(包括決策過程和結(jié)果)。1、項目實施的必要性和可行性:根據(jù)我單位工作計劃,項目的實施可以滿足我單位日常工作需求,確保我單位日常業(yè)務(wù)順利開展。2、項目決策過程。我單位的決策依據(jù)符合我單位工作年度計劃要求,電費能保障我單位工作有效運(yùn)轉(zhuǎn),該項目符合申報條件,申報、批復(fù)程序符合相關(guān)管理辦法。(二)項目資金(包括財政資金、自籌資金等)安排落實、總投入等情況。截止20xx年12月底,我單位申請項目資金40萬元,已全部下達(dá)。(三)項目資金(主要是指財政資金)實際使用情況。截止20xx年12月底,該項目實際支出金額40萬元,支出進(jìn)度100%。按照專款專用原則,在本單位嚴(yán)格監(jiān)督下,該項目資金全部用于廣播電視專用設(shè)備及辦公照明用電費用,項目資金使用率為100%,資金的支付依據(jù)合規(guī)合法。(四)項目資金管理情況(包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況)。本單位嚴(yán)格按照項目資金使用管理規(guī)定使用項目資金,設(shè)立項目資金專賬,專人管理。制定嚴(yán)格的資金使用制度,做到專款專用,使項目達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。三、項目組織實施情況(一)項目組織情況(包括項目招投標(biāo)情況、調(diào)整情況、完成驗收等)。經(jīng)過全面深入了解本單位工作需求情況,電費項目為確保設(shè)備正常運(yùn)行、廣播電視專用設(shè)備及辦公照明用電,保

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