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文檔簡介
陶瓷企業(yè)風險管理制度?總則目的為有效識別、評估、應對陶瓷企業(yè)面臨的各類風險,提高企業(yè)風險管理水平,保障企業(yè)穩(wěn)健運營,實現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略目標,特制定本制度。適用范圍本制度適用于[陶瓷企業(yè)名稱]及其所屬各部門、各分支機構。風險管理原則1.全面性原則:風險管理應涵蓋企業(yè)運營的各個環(huán)節(jié),包括但不限于生產(chǎn)、銷售、采購、財務、人力資源等。2.重要性原則:根據(jù)風險對企業(yè)目標的影響程度,重點關注重大風險領域,合理分配風險管理資源。3.制衡性原則:通過建立健全各項風險管理機制,實現(xiàn)風險識別、評估、應對等環(huán)節(jié)的相互制約和監(jiān)督。4.適應性原則:風險管理應與企業(yè)內外部環(huán)境變化相適應,及時調整風險管理策略和措施。5.成本效益原則:在風險管理過程中,力求以合理的成本實現(xiàn)最大的風險管理效果。風險識別與評估風險識別方法1.問卷調查法:設計風險調查問卷,向各部門、各崗位人員廣泛征求意見,識別潛在風險。2.流程圖法:繪制企業(yè)業(yè)務流程圖,分析各環(huán)節(jié)可能存在的風險點。3.財務報表分析法:通過對企業(yè)財務報表的分析,識別財務風險。4.現(xiàn)場檢查法:定期對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營場所進行現(xiàn)場檢查,發(fā)現(xiàn)存在的風險隱患。5.專家咨詢法:邀請行業(yè)專家、風險管理專家等,對企業(yè)面臨的風險進行評估和指導。風險分類1.市場風險:包括市場需求變化、市場價格波動、競爭對手壓力等。2.生產(chǎn)風險:涵蓋原材料供應不穩(wěn)定、生產(chǎn)設備故障、生產(chǎn)工藝落后、產(chǎn)品質量問題等。3.財務風險:如資金鏈斷裂、融資困難、匯率波動、利率變動等。4.法律風險:涉及法律法規(guī)變化、合同糾紛、知識產(chǎn)權侵權、勞動糾紛等。5.環(huán)保風險:包括環(huán)保政策調整、污染物排放超標、環(huán)保設施故障等。6.人力資源風險:如人才流失、員工培訓不足、勞動效率低下等。風險評估1.可能性評估:根據(jù)歷史數(shù)據(jù)、行業(yè)經(jīng)驗等,對風險發(fā)生的可能性進行定性評估,分為高、中、低三個等級。2.影響程度評估:評估風險對企業(yè)目標的影響程度,包括對企業(yè)盈利能力、市場份額、聲譽等方面的影響,分為重大、較大、一般、較小四個等級。3.風險矩陣繪制:將風險發(fā)生的可能性和影響程度進行交叉分析,繪制風險矩陣,確定風險等級。風險等級分為重大風險、重要風險、一般風險和低風險。風險應對策略風險規(guī)避對于發(fā)生可能性高且影響程度重大的風險,如嚴重的環(huán)保違規(guī)可能導致企業(yè)關停的風險,應采取風險規(guī)避策略,停止相關業(yè)務或活動。風險降低1.市場風險降低:加強市場調研,及時掌握市場動態(tài),調整產(chǎn)品結構和營銷策略,以降低市場需求變化和價格波動帶來的風險。2.生產(chǎn)風險降低:與多家供應商建立合作關系,確保原材料穩(wěn)定供應;加強生產(chǎn)設備維護和管理,定期進行設備檢修和更新;持續(xù)改進生產(chǎn)工藝,提高產(chǎn)品質量。3.財務風險降低:優(yōu)化企業(yè)資本結構,合理安排融資渠道和融資規(guī)模;加強資金預算管理,提高資金使用效率;運用金融工具進行套期保值,降低匯率、利率波動風險。4.法律風險降低:加強法律意識培訓,提高員工法律素養(yǎng);建立健全合同管理制度,嚴格審核合同條款;聘請專業(yè)法律顧問,及時處理法律事務。5.環(huán)保風險降低:密切關注環(huán)保政策變化,加大環(huán)保投入,確保環(huán)保設施正常運行;加強環(huán)境監(jiān)測,嚴格控制污染物排放。6.人力資源風險降低:完善人才激勵機制,提高員工福利待遇,增強員工歸屬感;加強員工培訓與職業(yè)發(fā)展規(guī)劃,提高員工素質和工作效率。風險轉移1.保險轉移:針對一些可保風險,如財產(chǎn)損失、產(chǎn)品責任等,購買相應的保險產(chǎn)品,將風險轉移給保險公司。2.合同轉移:在合同中約定風險轉移條款,如將部分風險轉移給供應商、客戶或合作伙伴。風險承受對于發(fā)生可能性低且影響程度較小的風險,企業(yè)可以選擇風險承受策略,自行承擔風險損失。風險管理組織體系風險管理委員會成立風險管理委員會,由企業(yè)高層管理人員擔任主任,各部門負責人為成員。風險管理委員會負責統(tǒng)籌規(guī)劃企業(yè)風險管理工作,審議重大風險管理策略和風險應對方案,協(xié)調解決風險管理中的重大問題。風險管理部門設立獨立的風險管理部門,配備專業(yè)的風險管理人員。風險管理部門負責組織開展風險識別、評估、監(jiān)控等日常工作,定期向風險管理委員會報告風險管理工作情況,提出風險管理建議。各部門風險管理職責1.生產(chǎn)部門:負責識別、評估和應對生產(chǎn)過程中的風險,制定并執(zhí)行生產(chǎn)風險控制措施。2.銷售部門:關注市場動態(tài),分析市場風險,制定銷售策略,降低市場風險對企業(yè)銷售業(yè)績的影響。3.采購部門:管理采購業(yè)務中的風險,確保原材料供應穩(wěn)定,降低采購成本和采購風險。4.財務部門:負責財務風險的識別、評估和監(jiān)控,制定財務風險管理措施,保障企業(yè)資金安全和財務穩(wěn)定。5.法務部門:識別、評估和應對企業(yè)面臨的法律風險,提供法律咨詢和法律支持,處理法律糾紛。6.人力資源部門:負責識別和管理人力資源風險,制定人力資源政策和措施,保障企業(yè)人力資源穩(wěn)定。風險監(jiān)控與預警風險監(jiān)控指標設定1.市場風險監(jiān)控指標:如市場占有率、銷售增長率、產(chǎn)品價格變動率等。2.生產(chǎn)風險監(jiān)控指標:包括設備故障率、產(chǎn)品合格率、原材料庫存周轉率等。3.財務風險監(jiān)控指標:資產(chǎn)負債率、流動比率、速動比率、應收賬款周轉率等。4.法律風險監(jiān)控指標:合同糾紛發(fā)生率、知識產(chǎn)權侵權案件數(shù)量等。5.環(huán)保風險監(jiān)控指標:污染物排放達標率、環(huán)保設施運行效率等。6.人力資源風險監(jiān)控指標:員工流失率、員工培訓計劃完成率等。風險監(jiān)控頻率根據(jù)風險的性質和重要程度,確定風險監(jiān)控頻率。對于重大風險,應進行實時監(jiān)控;對于重要風險,應定期進行監(jiān)控;對于一般風險和低風險,可適當延長監(jiān)控周期。風險預警機制1.預警指標設定:根據(jù)風險監(jiān)控指標,設定預警閾值。當風險監(jiān)控指標達到預警閾值時,發(fā)出預警信號。2.預警級別劃分:預警級別分為紅色預警(重大風險)、橙色預警(重要風險)、黃色預警(一般風險)和藍色預警(低風險)。3.預警信息發(fā)布:風險預警信息應及時發(fā)布給相關部門和人員,以便采取相應的風險應對措施。風險管理信息系統(tǒng)系統(tǒng)建設目標建立一套完善的風險管理信息系統(tǒng),實現(xiàn)風險信息的集中管理、動態(tài)監(jiān)控和分析決策支持,提高風險管理工作的效率和效果。系統(tǒng)功能模塊1.風險信息收集模塊:收集來自企業(yè)內部各部門、各崗位以及外部相關渠道的風險信息。2.風險評估模塊:對收集到的風險信息進行分析和評估,確定風險等級。3.風險應對模塊:根據(jù)風險評估結果,制定風險應對策略和措施,并跟蹤執(zhí)行情況。4.風險監(jiān)控模塊:實時監(jiān)控風險指標,及時發(fā)出預警信號。5.風險管理報告模塊:生成各類風險管理報告,為企業(yè)管理層提供決策依據(jù)。系統(tǒng)運行與維護1.系統(tǒng)運行管理:制定系統(tǒng)操作規(guī)程,確保系統(tǒng)正常運行。明確系統(tǒng)用戶的權限和職責,保障系統(tǒng)數(shù)據(jù)的安全和保密。2.系統(tǒng)維護管理:定期對系統(tǒng)進行維護和升級,保證系統(tǒng)的穩(wěn)定性和性能。及時處理系統(tǒng)故障和問題,確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準確性和完整性。風險管理培訓與溝通風險管理培訓1.培訓目標:提高全體員工的風險意識和風險管理能力,使其熟悉風險管理流程和方法。2.培訓內容:包括風險管理基本概念、風險識別方法、風險評估技術、風險應對策略等。3.培訓方式:采用內部培訓、外部培訓、在線學習等多種方式,定期組織風險管理培訓。風險管理溝通1.溝通渠道:建立健全風險管理溝通渠道,包括定期會議、報告、內部刊物、電子郵件等。2.溝通內容:及時傳達風險管理政策、制度、流程等信息,通報風險狀況和應對措施,收集員工對風險管理工作的意見和建議。3.溝通頻率:根據(jù)風險管理工作的需要,確定溝通頻率,確保風險管理信息及時、準確地傳遞給相關人員。風險管理考核與獎懲考核指標設定1.風險管理目標完成情況:考核風險識別、評估、應對等各項風險管理工作目標的完成情況。2.風險監(jiān)控效果:評估風險監(jiān)控指標的完成情況,以及風險預警信息的準確性和及時性。3.風險管理工作質量:考核風險管理報告的質量、風險應對措施的有效性等??己朔绞?.定期考核:每年對各部門的風險管理工作進行一次全面考核。2.日??己耍航Y合日常風險管理工作情況,對各部門和相關人員進行不定期考核。獎懲措施1.獎勵:對于風險管理工作成績突出的部門和個人,給予表彰和獎勵,包括獎金、晉升、榮
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