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預算科工作總結預算科工作總結「篇一」又是一年辭舊迎新時,回首過去的一年,倍感時間的緊迫。在這匆匆忙忙,平平凡凡的一年中,我們中煤旭陽預算科在上級的領導下,勤勤奮奮,踏踏實實地又度過了一年。過去的20XX年我們預算科經(jīng)歷了一段磨礪和考驗,無論對公司的工作還是我們每個員工自身的成長來說,都是有突破性的一年。經(jīng)全科同志的努力,做了大量工作,取得了可喜的成績。同時我在此代表中煤旭陽預算科全體員工,向一年來帶領并支持我們工作的集團造價管理部領導、集團工程部領導表示忠心的感謝和誠摯的祝福。下面我代表預算科就20XX年的工作總結和20XX年的工作計劃匯報如下:20XX年工作內(nèi)容主要包括:二期工程決算內(nèi)審、三期焦化工程進度審核報量、鐵路工程變更結算、零星技改項目結算和集團公司安排的臨時性有關工程造價的工作等五大內(nèi)容。以下是詳細內(nèi)容一、二期工程決算內(nèi)審隨著二期工程的順利投產(chǎn),各施工單位把二期工程結算書報到我方。二期工程結算總報403份,總計金額30753.0898萬元。其中,二十冶共報結282份算,土建64份、安裝218份。結算金額共計20399.2341萬元,土建15360.6692萬元、安裝5038.5649萬元。石家莊一建共報結算82份,土建46份,安裝36份。結算金額共計8645.6966萬元,土建8016.6525萬元,安裝629.0441萬元。河北冶建共報結算28份,土建14份,安裝3份,零星11份。結算共計金額817.6155萬元,土建601.656萬元,安裝59.3292萬元,零星156.6303萬元。華北冶建共報結算11份,土建9份,安裝2份。結算金額共計890.5485萬元,土建173.6811萬元,安裝716.8674萬元。面對如此巨大的工作量,并且公司和集團領導對決算的質(zhì)量和時間要求都很嚴格,各種竣工資料很不齊全,科室人員十分緊缺。怎么辦?我的壓力非常大,工作量大、質(zhì)量要求高、時間要求緊、竣工資料不齊全、人員少,各種困難迎面而來。頂著巨大的壓力,組織全科人員共同想辦法,加班加點,克服各種困難,終于按質(zhì)、按時的完成了內(nèi)審工作,并取得了很好的效果。內(nèi)審結果共報工作量30753.0898萬元,審減工作量13074.256萬元,審減率42.51%,審定金額17678.8338萬元。在此內(nèi)審過程中全科人員獻技獻策十多條、累計加班兩百多個工作日。二、三期工程的月進度審核隨著三期工程開工,工程月進度報量審批工作開始進行:總報量為12995.4841萬元,審批7627.2076萬元,審減5368.2765萬元,核減率41%。其中二十冶報5063.456萬元,審批3454.4055萬元,審減1609.0505萬元,核減率32%;中冶京唐報7932.0281萬元,審批4172.8021萬元,審減3759.226萬元,核減率47%。20XX年初,三期工程開工,此時二期工程的決算正在緊張的進行中,三期工程的月進度審核給我們本來就有很大壓力的工作又增加了新的壓力。在這種情況下,工程部領導和我多次組織大家開會,談心,做大家的思想工作,鼓勵大家,幫助大家解決家庭及生活上的問題,從而激發(fā)了大家更高的工作積極性。預算科全體人員都把公司當做家,公司安排的工作當成了自己的家事,每個人都全身心的投入到了工作中,有的老同志身體不好,還堅持加班加點的工作。同志們深入施工現(xiàn)場,嚴格按照公司制度和施工進度進度工程量審核。每月30號前準時報出當月工程量報表,為撥付工程進度款提供了教準確的數(shù)據(jù)。三、鐵路工程變更預結算20XX年6月份鐵路工程變更結算審核開始。中鐵十局共報金額1623.73萬元,審定金額618.88萬元,核減金額1004.85萬元,核減率61.89%。鐵路工程變更結算是穿插在二期工程決算和三期工程月進度審批中進行的。為了保質(zhì)、快速的完成審核,預算科相關人員克服了很多困難,他門冒著酷暑深入現(xiàn)場,報量一千六百多萬的變更結算,每一個子目、每一項都是經(jīng)過實測實量的。順鐵路步行4/5公里,查看每一處變更都成為了他們的習慣,終于完成了審核任務,取得了可喜成績。四、零星技術改造工程的預結算工作隨著000000的不斷發(fā)展和壯大,生產(chǎn)工藝流程也在不斷的進行著改進和創(chuàng)新,因此就出現(xiàn)了技改而發(fā)生的工程即技術改造工程(技改工程)。這使我們的預結算工作又出現(xiàn)了新的前所未有的困難。因為大部分技改項目國家沒有相近的定額,再加上技改工程又要突擊施工,使我們的造價標準很難把握;在這種情況下,又要把工作按時完成,又要嚴格把住資金投入這個關口,使得我們的工作難度大大增加。如何解決這個問題呢?這時我們的預算人員積極發(fā)揮主觀能動性團結一致、集思廣益想出了“解剖工程法”。他們深入技改工程現(xiàn)場,解剖技改工程,徹底了解技改工程的工程施工細節(jié),認真分析每一項施工步驟,把現(xiàn)場施工情況與有關定額內(nèi)容相結合、融會貫通。他們在一邊記錄技改工程施工過程的同時又積極的向各工段的員工學習工藝知識,為結算工作搜集了十分全面的資料,最后準確,及時的完成技改的工程造價任務。20XX年我部門共完成技改工程結算份,共計金額10000萬元。000五、臨時性造價工作我們是00000的科室員工更是000集團子弟,在緊張的工作中經(jīng)常有集團領導安排臨時性的預算工作,我們都能準確按時的完成集團領導交給的各項任務。如太原哈伯中心大廈,集團購買了一層樓需要進行裝修,施工單位報價147萬元。因施工方是指定的施工單位,唯獨一家,集團有關人員多次與其談判,報價一直談不下來。集團領導安排我去洽談報價,在經(jīng)過認真查看圖紙和到現(xiàn)場進行實地測量,后發(fā)現(xiàn)了其報價的一些問題。經(jīng)雙方協(xié)商,最后定價為112萬元,為集團節(jié)約資金35萬元。20XX年報外審結算共1

0000000

萬元,審批100000萬元,審減10000萬元,核減率003%;最終嚴格按照集團要求完成了任務?;仡欉@一年來的工作,我在公司領導及各位同事的支持與幫助下,嚴格要求自己,按照公司的要求,較好地完成了本職工作。通過一年來的學習與工作,工作模式上有了新的突破,工作方式有了較大的改變。在20XX年預算的工作的過程中我們?nèi)〉昧撕芎玫某煽円泊嬖谠S多問題。首先:工程資料問題,部分施工單位資料不齊全,甚至邊結算邊補資料。有的資料還缺乏嚴謹性,有涂改現(xiàn)象。這樣十分影響審核工作的進度。在結算審核過程中施工單位對于工程簽證認識不深,圖紙、定額表達不明確、不清楚的、沒有簽證,反而圖紙和定額有明確規(guī)定的到有了簽證。有的簽證上還出現(xiàn)修改現(xiàn)象,使得簽證失真。其次:人員問題,在XX年中我部門先后完成了各種預算工作,這些工作都是穿插進行的,由于人員少也給部分工程的審核帶來影響。最后:定額套用問題,目前采用的定額主要是針對民用,化工項目有些子目不太適合,經(jīng)常因此與施工單位發(fā)生爭執(zhí),也給工程審核帶來影響。預算科工作總結「篇二」一、作為盛世名筑項目部的預算人員,我能按照公司及項目部的各項規(guī)章制度,按時按質(zhì)地完成項目部的各項經(jīng)營管理工作。1、對內(nèi)的工作情況。按公司的規(guī)定要求,對于施工階段的施工材料以實際情況按每個樓層每個分項工程工程量作出材料計劃,-并打印全部的工料分析,將計劃下達給項目經(jīng)理和材料部門,在實際的施工過程中,根據(jù)現(xiàn)場的實際情況,對影響預算的別更提出合理化意見。2、對外(對業(yè)主和監(jiān)理)的工作情況。按照合同約定適時合理的向業(yè)主及監(jiān)理上報工程進度和進度產(chǎn)值。盡量做到和諧快捷申報和申批工程進度款。(對勞務分包)的工作情況。對勞務分包上報的工程量認真的審核,并且按照勞務合同的約定及時準確的撥付勞務工程款,加深對勞務合同的理解,尤其是補充條款的規(guī)定??傊?,在經(jīng)營方針上堅持最高的收入,最低的支出。對內(nèi)工作及時、準確、實事求是、把握住定額,控制量,有時并且要留有一定的余量;對外工作資料齊全,時刻處理好業(yè)主、監(jiān)理與施工方的關系,有時遇到一些工作困難,及時與領導聯(lián)系匯報,以便尋找更好解決問題的辦法,爭取公司的最大利潤。二、服從公司領導的工作安排,積極做好項目部以外的工作。1、本人在工作中,總是以大局為重。在工作中積極參與公司的其他工作和其他的預算工作(旗下營3#電石廠4#電石廠工程決算和勞務分包結算)。無論自己項目部手中的工作多忙,

總是服從公司領導的工作安排,合理、科學地利用時間,既完成了項目部的份內(nèi)事件,又完成了公司安排的任務。三、積極適應和遵守執(zhí)行公司的各項管理制度的改革,進一步加強工作責任感。今年以來,公司的各項規(guī)章制度得到改善或進一步的完善,本人總是積極適應這種情況,以公司各項現(xiàn)行的規(guī)章制度和預算員的職業(yè)道德為準則加強工作責任感,及時做好本人的各項工作,為企業(yè)做好本人力所能及的服務工作。四、利用工作之余的休息時間加強學習。平時注意收集內(nèi)蒙古呼和浩特市有關現(xiàn)行的定額資料文件和圖集資料,熟悉各個專業(yè)的施工工藝,對材料的數(shù)量及價格盡心了解掌握,并加強學習工程量計算的技巧等業(yè)務知識,使自己的工程量計算更熟練,更準確。對定額的理解要更加深刻,努力學習計算機知識,提高自己的工作效率。五、做好下一年度工作計劃,讓自己可以有條不紊的做好每一項工作。1、完成盛世名筑一期G-6綜合樓、19#樓、周邊地庫的全部工程的工程量計算,并套入定額,做好預算,并對實際的材料用量與定額比較,做好分析,已達到總體的控制的目的。2.多去現(xiàn)場了解實際情況,加深對施工工藝和有關別更的了解。3.加深對材料性能及價格熟悉,并對材料價格和用量做合理的分析。4.配合項目經(jīng)理做好其他方面的工作預算科工作總結「篇三」在局班子的正確領導和各科室的大力支持下,20xx年上半年預算科以《若干意見》貫徹實施為契機,扎實開展各項預算業(yè)務,科學編制預算,積極組織收入,優(yōu)化支出結構,推進預算改革。上半年財政收入實現(xiàn)“雙過半”,重點支出得到有力保障,預算執(zhí)行情況良好。1-6月,全市財政總收入70195萬元,完成預算數(shù)的57.4%,超序時進度7.4個百分點,增收10896萬元,增長18.4%;公共財政預算收入52542萬元,同比增收9458萬元,增長22%;全市公共財政預算支出完成115620萬元,同比增支21751萬元,增長23.2%。一、上半年主要工作(一)預算編制方面。一是科學編制20xx年度總預算和部門預算,做好部門預算“二上二下”工作,合理確定公用經(jīng)費定額標準,大力控制“三公經(jīng)費”,將部門上年結余結轉(zhuǎn)收入、其它收入納入了預算系統(tǒng)中,不斷完善綜合預算,推進預算編制的科學性和完整性。二是代政府草擬了《關于20xx年財政總預算執(zhí)行和20xx年總預算草案的報告》、《關于20xx年市本級部門預算(草案)的報告》和《關于20xx年財政決算情況的報告》等文稿,提交市人代大或人大常委會審議并獲得通過。(二)預算執(zhí)行方面。一是積極組織財政收入。加強財政、稅務、國土、房管、城投集團等部門的溝通協(xié)作,堅持財稅聯(lián)席會議制度和收入月調(diào)度制度,確保財政收入均衡入庫和實現(xiàn)“雙過半”。二是加快預算支出進度。進一步優(yōu)化支出結構,提高支出執(zhí)行的及時性、有效性和安全性。將支出重點向民生等重點支出項目傾斜,把推進蘇區(qū)振興發(fā)展、保障民生支出和9+6重點工程支出作為財政支出的核心目標。1-6月,全市用于社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生、教育、文化體育與傳媒、住房保障五個方面的民生支出達72641萬元,占總支出的比重為62.8%;加大扶貧傾斜力度,1-6月扶貧支出2323萬元,增長275.3%。(三)預算管理方面。一是做好政府性債務管理工作。每月及時匯編和報送全市政府性債務統(tǒng)計表,實時監(jiān)控債務增減變動情況,開展了市本級債務及拖欠干部職工工資債務核查清理、20xx年度“BT”項目債務統(tǒng)計和國家開發(fā)銀行等四家銀行政府性貸款債權債務認定核實工作,大力防范債務風險;二是加強了革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金的管理。做好了革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金的項目申報、自評和迎檢工作,順利通過省級專項檢查;三是更新財政供給人員數(shù)據(jù)庫信息。按照規(guī)定的填報口徑和要求,及時部署20xx年度財政供養(yǎng)人員信息更新工作,動態(tài)掌握了財政供養(yǎng)人員底數(shù)及變化情況,為編制部門預算、加強縣鄉(xiāng)財政管理和金財工程建設打下了堅實的基礎;四是做好專項檢查和迎檢工作。開展了20xx-20xx年民生資金管理使用情況自查自糾和計生提前獎扶資金專項檢查,做好了科技先進縣申報工作。順利通過了村級經(jīng)費保障專項檢查和文化館建設項目資金省級績效再評價;五是完成人大建議答復工作。針對今年人大政協(xié)提案中涉及到我科業(yè)務的提案,認真組織建議提案答復工作,分別到有關單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)與人大代表進行見面答復,由于答復和解釋到位,代表對答復全部滿意。六是認真做好基礎工作。認真審核經(jīng)費支出,做好“大平臺系統(tǒng)”指標下達和上級指標登記核對工作,做好“縣域金融機構涉農(nóng)貸款增量獎勵資金”審核和申報工作,深入九堡鎮(zhèn)壩溪村開展“三送”工作。(四)預算改革方面。一是推進績效評價試點工作。5月,先后出臺印發(fā)了《市人民政府關于全面推進預算績效管理的實施意見》、《市預算績效管理實施辦法》和《市財政局關于開展20xx年市財政支出項目績效評價工作的通知》,選定了20個部門20項涉及民生工程及重點項目為20xx年度預算績效評價對象。二是有序推進營改增試點改革。代政府草擬了《市營改增前期準備試點工作方案》,6月份地稅局已移交國稅局第一批營改增納稅人159戶,正在準備移交第二批16戶納稅人資料。認真分析測算營改增對我市財政收入的影響,并提出了工作建議,目前各項工作進展順利。三是開展專項支出預算公開工作。根據(jù)《財政部關于深入推進基層財政專項支出預算公開的意見》文件要求,我科協(xié)調(diào)各業(yè)務科室積極做好了45項民生和三農(nóng)項目的公開公示前期工作。(五)五爭工作方面。緊緊抓住《若干意見》貫徹實施的重大機遇,通過多方式廣渠道密切跟蹤和深入研究國家宏觀財經(jīng)政策、財政投資方向和安排重點等信息,認真分析我市可爭取空間,努力尋求中央、省、市投資導向與我市實際的最佳結合點。同時及時報送我局“五爭”工作信息和月度小結。(六)深入調(diào)研方面。積極開展全市政府性債務、財源稅源調(diào)查、20xx年財政運行情況預測等專項調(diào)研工作,并形成調(diào)研報告,為領導決策提供參考。二、存在的問題一是人員力量有待加強。我科現(xiàn)有工作人員年齡結構偏大,隨著預算業(yè)務內(nèi)涵的拓展、綜合材料和牽頭辦理事項的的增加,工作量日益增多,人員力量的不足在很大程度上影響我科的工作質(zhì)量與水平。二是研究分析水平有待提高。由于平常業(yè)務龐雜與瑣碎,疲于應付,很難再擠出更多時間來進行系統(tǒng)學習和深入調(diào)研,導致研究分析和為領導參謀決策的水平不高。三、下半年工作安排(一)積極組織收入,加快支出進度。為確保全年收支任務的順利完成一是強化細化收入征管。加強財政、稅務、國土、房管、城投集團等部門的溝通協(xié)作,堅持收入月調(diào)

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