地產(chǎn)出入倉管理制度_第1頁
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文檔簡介

地產(chǎn)出入倉管理制度一、總則(一)目的為加強(qiáng)公司地產(chǎn)項(xiàng)目物資出入倉管理,規(guī)范物資出入倉流程,確保物資安全、準(zhǔn)確、及時(shí)地收發(fā)和使用,提高物資管理效率,降低成本,特制定本制度。(二)適用范圍本制度適用于公司所有地產(chǎn)項(xiàng)目的物資出入倉管理,包括原材料、構(gòu)配件、設(shè)備、周轉(zhuǎn)材料等各類物資。(三)職責(zé)分工1.倉庫管理部門負(fù)責(zé)物資倉庫的日常管理工作,包括物資的驗(yàn)收入庫、存儲(chǔ)保管、發(fā)放出庫等。建立物資出入倉臺賬,記錄物資的出入庫情況,定期進(jìn)行盤點(diǎn)和對賬。負(fù)責(zé)倉庫物資的安全管理,確保物資不受損壞、丟失和變質(zhì)。2.采購部門負(fù)責(zé)物資采購計(jì)劃的制定和執(zhí)行,確保采購物資符合項(xiàng)目需求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)物資的到貨時(shí)間、數(shù)量和質(zhì)量等事宜,及時(shí)通知倉庫管理部門做好驗(yàn)收準(zhǔn)備。3.項(xiàng)目部門根據(jù)項(xiàng)目施工進(jìn)度和實(shí)際需求,提出物資領(lǐng)用申請,明確物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息。負(fù)責(zé)對領(lǐng)用物資的使用情況進(jìn)行監(jiān)督和管理,確保物資合理使用,避免浪費(fèi)。4.質(zhì)量部門參與物資的驗(yàn)收工作,對物資的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和判定,確保入庫物資符合質(zhì)量要求。對不合格物資的處理情況進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督。二、物資入庫管理(一)入庫準(zhǔn)備1.倉庫管理部門根據(jù)采購部門提供的物資采購計(jì)劃和到貨通知,提前做好倉庫存儲(chǔ)空間、搬運(yùn)設(shè)備、驗(yàn)收工具等方面的準(zhǔn)備工作。2.安排專人負(fù)責(zé)物資的驗(yàn)收工作,驗(yàn)收人員應(yīng)熟悉物資的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法,具備相應(yīng)的專業(yè)知識和技能。(二)到貨驗(yàn)收1.物資到貨后,倉庫管理人員應(yīng)及時(shí)通知采購部門、項(xiàng)目部門和質(zhì)量部門共同進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收人員按照物資采購合同、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范,對物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量、外觀等進(jìn)行逐一核對和檢查。對于數(shù)量的驗(yàn)收,應(yīng)采用點(diǎn)數(shù)、稱重、量方等方法進(jìn)行核實(shí),確保到貨數(shù)量與采購合同一致。對于質(zhì)量的驗(yàn)收,應(yīng)按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn),可采用檢驗(yàn)報(bào)告、抽樣檢測、試用等方式,確保物資質(zhì)量符合要求。對于外觀的驗(yàn)收,應(yīng)檢查物資是否有損壞、變形、銹蝕等情況。3.驗(yàn)收合格的物資,驗(yàn)收人員應(yīng)在送貨單或驗(yàn)收單上簽字確認(rèn),并注明驗(yàn)收情況。驗(yàn)收不合格的物資,應(yīng)填寫不合格物資報(bào)告,詳細(xì)說明不合格原因,并及時(shí)通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。(三)入庫手續(xù)辦理1.倉庫管理人員根據(jù)驗(yàn)收合格的物資,辦理入庫手續(xù)。在物資入庫時(shí),應(yīng)按照物資的類別、規(guī)格、型號等進(jìn)行分類存放,并建立物資標(biāo)識卡,注明物資的名稱、規(guī)格、型號、入庫日期、數(shù)量、批次等信息。2.倉庫管理人員根據(jù)驗(yàn)收單和入庫物資的實(shí)際情況,在物資出入倉臺賬上詳細(xì)記錄物資的入庫日期、供應(yīng)商名稱、物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、批次等信息,并及時(shí)更新庫存余額。3.對于貴重物資、易燃易爆物資、危險(xiǎn)化學(xué)品等特殊物資,應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存放和管理,并設(shè)置明顯的警示標(biāo)識。三、物資存儲(chǔ)管理(一)存儲(chǔ)環(huán)境要求1.倉庫應(yīng)保持干燥、通風(fēng)、整潔,溫度、濕度應(yīng)符合物資存儲(chǔ)要求。對于有特殊存儲(chǔ)要求的物資,應(yīng)按照規(guī)定提供相應(yīng)的存儲(chǔ)條件,如恒溫、恒濕、防潮、防蟲、防火、防爆等。2.倉庫應(yīng)劃分不同的存儲(chǔ)區(qū)域,如合格品區(qū)、不合格品區(qū)、待驗(yàn)區(qū)、退貨區(qū)等,并設(shè)置明顯的標(biāo)識牌,確保物資分類存放,便于管理和查找。(二)物資擺放原則1.物資應(yīng)按照類別、規(guī)格、型號、批次等進(jìn)行有序擺放,遵循先進(jìn)先出的原則,確保物資在有效期內(nèi)得到合理使用。2.對于大型設(shè)備、構(gòu)配件等物資,應(yīng)根據(jù)其形狀、尺寸等特點(diǎn),采用合適的擺放方式,確保物資擺放穩(wěn)固,便于吊運(yùn)和裝卸。3.物資之間應(yīng)保持一定的間距,便于通風(fēng)、檢查和搬運(yùn)操作,避免物資相互擠壓、碰撞而造成損壞。(三)庫存盤點(diǎn)1.倉庫管理部門應(yīng)定期對庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn),確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定,一般每月或每季度進(jìn)行一次全面盤點(diǎn),每年進(jìn)行一次年終大盤點(diǎn)。2.在盤點(diǎn)前,倉庫管理人員應(yīng)做好盤點(diǎn)準(zhǔn)備工作,包括核對物資出入倉臺賬、整理物資標(biāo)識卡、清理倉庫等。3.盤點(diǎn)時(shí),應(yīng)采用實(shí)地清點(diǎn)的方法,對物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號等進(jìn)行逐一核對。對于盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的問題,如賬實(shí)不符、物資損壞、丟失等,應(yīng)及時(shí)查明原因,并填寫盤點(diǎn)差異報(bào)告。4.根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果,倉庫管理人員應(yīng)及時(shí)調(diào)整物資出入倉臺賬和庫存余額,確保賬實(shí)一致。對于盤盈或盤虧的物資,應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。四、物資出庫管理(一)出庫申請1.項(xiàng)目部門根據(jù)項(xiàng)目施工進(jìn)度和實(shí)際需求,填寫物資領(lǐng)用申請表,詳細(xì)注明物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息,并經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字審批。2.物資領(lǐng)用申請表應(yīng)提交給倉庫管理部門,倉庫管理人員根據(jù)庫存情況進(jìn)行審核,對于庫存充足的物資,應(yīng)及時(shí)辦理出庫手續(xù);對于庫存不足的物資,應(yīng)及時(shí)通知采購部門進(jìn)行補(bǔ)貨。(二)出庫審批1.倉庫管理部門負(fù)責(zé)人對物資領(lǐng)用申請表進(jìn)行審核,確認(rèn)物資領(lǐng)用的合理性和必要性,并簽字審批。2.對于貴重物資、易燃易爆物資、危險(xiǎn)化學(xué)品等特殊物資的出庫,還需經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人或公司領(lǐng)導(dǎo)審批。(三)出庫發(fā)放1.倉庫管理人員根據(jù)審批通過的物資領(lǐng)用申請表,辦理物資出庫手續(xù)。在物資出庫時(shí),應(yīng)按照物資的類別、規(guī)格、型號等進(jìn)行核對,確保發(fā)放的物資與領(lǐng)用申請表一致。2.物資發(fā)放后,倉庫管理人員應(yīng)在物資出入倉臺賬上記錄物資的出庫日期、領(lǐng)用部門、物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息,并及時(shí)更新庫存余額。3.對于采用限額領(lǐng)料制度的項(xiàng)目,倉庫管理人員應(yīng)按照限額領(lǐng)料單的要求發(fā)放物資,嚴(yán)格控制物資的領(lǐng)用數(shù)量,避免超領(lǐng)現(xiàn)象發(fā)生。(四)出庫交接1.物資發(fā)放后,倉庫管理人員應(yīng)與領(lǐng)用人員辦理交接手續(xù),雙方在物資交接清單上簽字確認(rèn),明確物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量等信息。2.領(lǐng)用人員應(yīng)負(fù)責(zé)將領(lǐng)用的物資及時(shí)運(yùn)輸?shù)巾?xiàng)目施工現(xiàn)場,并妥善保管和使用。對于在運(yùn)輸和使用過程中出現(xiàn)的物資損壞、丟失等情況,由領(lǐng)用人員承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。五、物資退貨管理(一)退貨原因1.物資到貨驗(yàn)收不合格,經(jīng)與供應(yīng)商協(xié)商后需要退貨的。2.項(xiàng)目施工計(jì)劃變更,導(dǎo)致已采購的物資不再需要的。3.物資質(zhì)量出現(xiàn)問題,在保質(zhì)期內(nèi)出現(xiàn)損壞、變質(zhì)等情況,需要退貨的。(二)退貨申請1.對于需要退貨的物資,由采購部門或項(xiàng)目部門填寫物資退貨申請表,詳細(xì)說明退貨原因、物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息,并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字審批。2.物資退貨申請表應(yīng)提交給倉庫管理部門,倉庫管理人員根據(jù)庫存情況進(jìn)行審核,確認(rèn)物資是否已入庫且符合退貨條件。(三)退貨審批1.倉庫管理部門負(fù)責(zé)人對物資退貨申請表進(jìn)行審核,確認(rèn)退貨的合理性和必要性,并簽字審批。2.對于涉及金額較大或重要物資的退貨,還需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。(四)退貨辦理1.倉庫管理人員根據(jù)審批通過的物資退貨申請表,通知供應(yīng)商前來辦理退貨手續(xù)。在退貨時(shí),倉庫管理人員應(yīng)與供應(yīng)商共同對退貨物資進(jìn)行清點(diǎn)和核對,確保退貨物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等與退貨申請表一致。2.退貨物資經(jīng)供應(yīng)商確認(rèn)無誤后,倉庫管理人員應(yīng)辦理退貨出庫手續(xù),并在物資出入倉臺賬上記錄物資的退貨日期、供應(yīng)商名稱、物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息,同時(shí)更新庫存余額。3.對于退貨過程中產(chǎn)生的運(yùn)輸費(fèi)用、裝卸費(fèi)用等,按照采購合同的約定執(zhí)行,如無約定,由責(zé)任方承擔(dān)。六、物資調(diào)撥管理(一)調(diào)撥原因1.公司內(nèi)部不同項(xiàng)目之間物資余缺調(diào)劑的需要。2.因項(xiàng)目施工進(jìn)度調(diào)整,物資在不同階段的需求發(fā)生變化,需要進(jìn)行調(diào)撥的。(二)調(diào)撥申請1.物資調(diào)入項(xiàng)目部門填寫物資調(diào)撥申請表,詳細(xì)說明調(diào)撥原因、物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、調(diào)入項(xiàng)目名稱等信息,并經(jīng)調(diào)入項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字審批。2.物資調(diào)出項(xiàng)目部門根據(jù)物資庫存情況進(jìn)行審核,如同意調(diào)撥,應(yīng)在物資調(diào)撥申請表上簽字確認(rèn),并提交給倉庫管理部門。(三)調(diào)撥審批1.倉庫管理部門負(fù)責(zé)人對物資調(diào)撥申請表進(jìn)行審核,確認(rèn)調(diào)撥的合理性和可行性,并簽字審批。2.對于涉及金額較大或重要物資的調(diào)撥,還需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。(四)調(diào)撥辦理1.倉庫管理部門根據(jù)審批通過的物資調(diào)撥申請表,組織物資的調(diào)出和調(diào)入工作。在物資調(diào)出時(shí),倉庫管理人員應(yīng)按照物資出庫管理的要求辦理出庫手續(xù);在物資調(diào)入時(shí),應(yīng)按照物資入庫管理的要求辦理入庫手續(xù)。2.倉庫管理人員應(yīng)在物資出入倉臺賬上分別記錄物資的調(diào)出和調(diào)入日期、項(xiàng)目名稱、物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息,確保賬實(shí)一致。3.物資調(diào)撥過程中產(chǎn)生的運(yùn)輸費(fèi)用、裝卸費(fèi)用等,由公司根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行協(xié)商確定承擔(dān)方。七、物資報(bào)廢管理(一)報(bào)廢原因1.物資已超過使用期限,無法繼續(xù)使用的。2.物資因損壞、變質(zhì)等原因,無法修復(fù)且無使用價(jià)值的。3.因項(xiàng)目變更、技術(shù)升級等原因,原有的物資已不再適用的。(二)報(bào)廢申請1.物資使用部門或倉庫管理部門填寫物資報(bào)廢申請表,詳細(xì)說明報(bào)廢原因、物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、購置日期、原值等信息,并提交相關(guān)證明材料,如物資損壞照片、檢測報(bào)告、使用期限證明等。2.物資報(bào)廢申請表應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字審核后,提交給公司資產(chǎn)管理部門。(三)報(bào)廢鑒定1.公司資產(chǎn)管理部門組織相關(guān)人員對報(bào)廢物資進(jìn)行鑒定,核實(shí)報(bào)廢原因和物資狀況,確認(rèn)是否符合報(bào)廢條件。2.對于價(jià)值較高或重要的物資報(bào)廢,還需組織專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行評估和鑒定。(四)報(bào)廢審批1.資產(chǎn)管理部門根據(jù)報(bào)廢鑒定結(jié)果,填寫物資報(bào)廢審批表,提出報(bào)廢處理意見,并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字審批。2.對于金額較大的物資報(bào)廢,需報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。(五)報(bào)廢處理1.經(jīng)審批同意報(bào)廢的物資,倉庫管理部門應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。對于有回收價(jià)值的報(bào)廢物資,可進(jìn)行回收變賣;對于無回收價(jià)值的報(bào)廢物資,可進(jìn)行集中銷毀等處理。2.在報(bào)廢物資處理過程中,倉庫管理人員應(yīng)做好記錄,包括報(bào)廢物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、處理方式、處理時(shí)間、回收金額等信息,并將相關(guān)資料存檔備案。八、監(jiān)督與檢查(一)內(nèi)部審計(jì)公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對物資出入倉管理情況進(jìn)行審計(jì),檢查物資出入倉流程是否規(guī)范、物資庫存是否賬實(shí)相符、物資管理制度是否有效執(zhí)行等,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出整改意見,并跟蹤整改落實(shí)情況。(二)日常檢查倉庫管理部門負(fù)責(zé)人應(yīng)定期對倉庫物資管理情況進(jìn)行檢查,包括物資的存儲(chǔ)狀況、出入倉記錄、庫存盤點(diǎn)等,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。同時(shí),應(yīng)加強(qiáng)對

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