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文檔簡介
1、xx銀行非現(xiàn)場報表數(shù)據(jù)報送管理辦法xx總發(fā)xx204號,xx年10月16日第一章 總 則第一條 為了全面收集和監(jiān)測信息化建設情況及信息科技風險狀況,規(guī)范填報和上報監(jiān)管機構(含銀監(jiān)會及浙江銀監(jiān)局、人民銀行等監(jiān)管機構)下發(fā)的各類信息科技相關監(jiān)管報表流程,確保信息準確、上報及時,結合我行實際情況,特制訂本管理辦法。第二條 本辦法適用于xx銀行填報和上報監(jiān)管機構(含銀監(jiān)會及浙江銀監(jiān)局、人民銀行等監(jiān)管機構)下發(fā)的各類信息科技相關監(jiān)管報表(下簡稱“報表”)。 第二章 職 責第三條 信息科技管理委員會作為xx銀行董事會下設的專門工作機構,負責信息科技風險管理,審核向監(jiān)管機構報送的信息科技風險管理年度報表、年
2、度報告,并報董事會審議。第四條 總行風險管理部作為信息科技監(jiān)管報表報送的歸口管理部門,負責對非現(xiàn)場報表報送情況和報送數(shù)據(jù)質量進行監(jiān)督管理,具體報送工作委托總行科技部落實。第五條 科技部作為非現(xiàn)場報表報送的實際落實部門,負責組織、協(xié)調、督促其他相關部門共同做好信息科技非現(xiàn)場報表的填報工作和數(shù)據(jù)質量管理工作,統(tǒng)一出口報送數(shù)據(jù)。第六條 稽核監(jiān)察部負責對非現(xiàn)場報表報送、數(shù)據(jù)質量控制進行內部審計,并監(jiān)督整改落實情況 。第七條 人事保衛(wèi)部負責將非現(xiàn)場報表數(shù)據(jù)質量及報送情況納入部門和個人績效考核。第八條 其他相關部門負責配合科技部填寫相應職責范圍內的報表填寫、報送工作,并對所負責填寫的報表數(shù)據(jù)質量負責;定期
3、進行信息科技非現(xiàn)場報表數(shù)據(jù)報送內控合規(guī)專項檢查,檢查內容包含報送制度流程的執(zhí)行情況及數(shù)據(jù)質量,并形成報告,上報行領導。 第九條 監(jiān)管統(tǒng)計員職責包括:(一)根據(jù)填報周期規(guī)定下發(fā)通知,組織開展報表填報工作和報送數(shù)據(jù)的質量監(jiān)督管理工作;(二)負責收集各個部門填報責任人提交的經(jīng)部門內審核人審批通過的報表;(三)負責檢查上交報表的完備性和填報內容完整性,提交信息科技管理委員會和科技部總經(jīng)理審批。第十條 部室填報人:相關報表報送部室設置專門的非現(xiàn)場報表報送填報人,負責相關報表的填報工作。第十一條 部室填報責任人:相關報表報送部室設置專門的非現(xiàn)場報表報送填報責任人,負責相關填報的報表質量審核工作,確保報表質
4、量。第三章 報送管理流程第一節(jié) 填報原則第十二條 符合性原則:報表填報遵循符合性原則,符合有關法律、法規(guī)的要求,按照監(jiān)管機構規(guī)定的格式和時間及時規(guī)范地發(fā)布。同時,數(shù)據(jù)源由科技部統(tǒng)一管理,確保報送的數(shù)據(jù)口徑一致。 第十三條 真實性原則:報表中填報的信息遵循真實性原則,披露的內容應該保證是xx銀行的真實情況。第十四條 準確性原則:報表中填報的信息遵循準確性原則,披露的內容應該準確和完整。第二節(jié) 填報時機第十五條 浙江銀監(jiān)局要求上報的信息科技非現(xiàn)場監(jiān)管報表分為年度報表、季度報表、實時報表和年度報告四類。年度報表統(tǒng)計周期為12個月,即每年1月1日至12月31日,報送截止時間為次年1月20日。季度報表報
5、送時間與銀監(jiān)會“非現(xiàn)場監(jiān)管信息系統(tǒng)”季報報送時間一致。實時報表于事后15日內報送,報表中r-r-1 信息科技管理年度報告報送時間為每自然年后40日內。第十六條 人民銀行,銀監(jiān)會有關規(guī)章、管理規(guī)范有報送時限要求的,按照規(guī)定的時間報送。第三節(jié) 填報責任主體第十七條 信息科技非現(xiàn)場監(jiān)管報表填報責任人清單內詳細規(guī)定了各張報表的填報主體,包括責任部室、責任人和審核人,該清單由監(jiān)管統(tǒng)計員負責存檔和維護。如有變更,相關部室負責人應及時通知監(jiān)管統(tǒng)計員進行更新。第四節(jié) 填報管理流程第十八條 根據(jù)填報周期規(guī)定,由監(jiān)管統(tǒng)計員在統(tǒng)計周期末前30日下發(fā)通知至各個部室負責人及相關填報人、填報負責人,組織開展報表填報工作。
6、第十九條 報表填報由填報人負責,在填報時應嚴格遵循填報原則,如實、準確、及時地填報信息。第二十條 填報人應認真閱讀報表的填報須知的填報說明,準確弄清統(tǒng)計范圍、時間段要求、表單各字段的含義等,并按要求的格式填報要求的內容。第二十一條 填報人在獲取報表信息前,須將統(tǒng)計的內容、方法和口徑等方面的標準進行定義。一般來說,信息的統(tǒng)計截止日應當為統(tǒng)計周期末最后一日(年末日、季末日)。填報時,除非常確定的變動外,各種定性信息按照當前實際情況填寫,定量信息應進行盡可能準確的估計或估算,得出統(tǒng)計周期末的數(shù)據(jù)進行填報。第二十二條 報表審核在填報人完成報表填寫后,交至填報責任人處審核。審核通過后,由填報人和填報責任
7、人在紙質報表上簽字確認,并上交監(jiān)管統(tǒng)計員。監(jiān)管統(tǒng)計員負責審核各表單上交的完備性、填寫內容的完整性及數(shù)據(jù)質量。第五節(jié) 報表審批上報第二十三條 在上報期限前15日內,監(jiān)管統(tǒng)計員須收集齊所有報表后,提交至科技部總經(jīng)理審核,年度報表及年度報告還須經(jīng)過信息科技管理委員會審核及董事會審議。審議通過后,監(jiān)管統(tǒng)計員在上報期限內交計財部1104報送人,通過銀監(jiān)會“非現(xiàn)場監(jiān)管信息系統(tǒng)”統(tǒng)一報送。第六節(jié) 報表信息保密第二十四條 在報表信息從獲取到報送的整個流程中,相關經(jīng)手人員須嚴格注意信息的安全保密,不得私自泄露或散播。對于因報表資料信息保管失當或私自泄露的人員,須根據(jù)銀行相關制度和國家法規(guī)追究其責任。第四章 數(shù)據(jù)
8、反饋、修改流程第二十五條 監(jiān)管統(tǒng)計員在報送完成后,應關注銀監(jiān)局的審核時間,及時登陸“金融機構數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)”查看信息,并按“重報原因”進行核實、修改。第二十六條 監(jiān)管統(tǒng)計員在季后8個工作日內反饋核實結果,對修改情況與未修改原因加以說明,必要時需提供相關證明材料,并重新登陸“金融機構數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)”上報修改后的報表。第二十七條 對于有修改數(shù)據(jù)的情況,監(jiān)管統(tǒng)計員應同時查看并修改數(shù)據(jù)源,避免以后報送數(shù)據(jù)出現(xiàn)同樣的錯誤。第五章 監(jiān)督檢查和考核第二十八條 風險管理部定期對非現(xiàn)場報表報送情況及數(shù)據(jù)質量進行內部監(jiān)督檢查,并納入其年度檢查計劃,明確檢查內容、程序、報告、整改和處理流程,檢查內容包含報送制度流程的執(zhí)行情況及數(shù)據(jù)質量。第二十九條 稽核監(jiān)察部定期對報表報送制度流程執(zhí)行情況、報送時效性和數(shù)據(jù)來源合規(guī)性、數(shù)據(jù)準確性等進行內部審計并監(jiān)督落實。第三十條 人事保衛(wèi)部要每年對非現(xiàn)場報表數(shù)據(jù)質量及報送情況進行考評,并將考評結果納入部門和個人績效考核。第三十一條 檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時反饋給被查部門,提出整改要求并跟蹤整改情況。被查部門對于存在的問題及時整改落
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