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文檔簡介
1、產(chǎn)科及閹割器械項目審查申請書一、項目承辦單位基本情況(一)公司名稱xxx有限公司(二)公司簡介公司自成立以來,堅持“品牌化、規(guī)?;I(yè)化”的發(fā)展道路。以人為本,強調服務,一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅持不懈推進戰(zhàn)略轉型和管理變革,實現(xiàn)了企業(yè)持續(xù)、健康、快速發(fā)展。未來我司將繼續(xù)以“客戶第一,質量第一,信譽第一”為原則,在產(chǎn)品質量上精益求精,追求完美,對客戶以誠相待,互動雙贏。我們將不斷超越自我,繼續(xù)為廣大客戶提供功能齊全,質優(yōu)價廉的產(chǎn)品和服務,打造一個讓客戶滿意,對員工關愛,對社會負責的創(chuàng)新型企業(yè)形象!公司是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的高新技術企業(yè),專注于產(chǎn)品,致力于產(chǎn)品
2、的設計與開發(fā),各種生產(chǎn)流水線工藝的自動化智能化改造,為客戶設計開發(fā)各種產(chǎn)品生產(chǎn)線。公司通過了GB/ISO9001-2008質量體系、GB/24001-2004環(huán)境管理體系、GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系和信息安全管理體系認證,并獲得CCIA信息系統(tǒng)業(yè)務安全服務資質證書以及計算機信息系統(tǒng)集成三級資質。 公司堅持走“專、精、特、新”的發(fā)展道路,不斷推動轉型升級,使產(chǎn)品在全球市場擁有一流的競爭力。未來,公司計劃依靠自身實力,通過引入資本、技術和人才等擴大生產(chǎn)規(guī)模,以“高效、智能、環(huán)?!弊鳛楫a(chǎn)品發(fā)展方向,持續(xù)加強新產(chǎn)品研發(fā)力度,實現(xiàn)行業(yè)關鍵技術突破,進一步夯實公司技術實力,全面推動產(chǎn)
3、品結構升級,優(yōu)化公司利潤來源,提高核心競爭能力,鞏固和提升公司的行業(yè)地位。公司高度重視技術人才的培養(yǎng)和優(yōu)秀人才的引進,已形成一支多領域、高水平、穩(wěn)定性強、實戰(zhàn)經(jīng)驗豐富的研發(fā)管理團隊。公司團隊始終立足自主技術創(chuàng)新,整合公司市場采購部門、營銷部門的資源,將供應市場的知識和經(jīng)驗結合到研發(fā)過程,及時響應市場和客戶的需求,打造公司研發(fā)隊伍的核心競爭優(yōu)勢。強有力的人才隊伍對公司持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展具有重大的支持作用。(三)公司經(jīng)濟效益分析上一年度,xxx有限責任公司實現(xiàn)營業(yè)收入12929.36萬元,同比增長24.39%(2535.52萬元)。其中,主營業(yè)業(yè)務產(chǎn)科及閹割器械生產(chǎn)及銷售收入為11063.63萬元,占營
4、業(yè)總收入的85.57%。根據(jù)初步統(tǒng)計測算,公司實現(xiàn)利潤總額2577.20萬元,較去年同期相比增長396.78萬元,增長率18.20%;實現(xiàn)凈利潤1932.90萬元,較去年同期相比增長376.14萬元,增長率24.16%。上年度主要經(jīng)濟指標項目單位指標完成營業(yè)收入萬元12929.36完成主營業(yè)務收入萬元11063.63主營業(yè)務收入占比85.57%營業(yè)收入增長率(同比)24.39%營業(yè)收入增長量(同比)萬元2535.52利潤總額萬元2577.20利潤總額增長率18.20%利潤總額增長量萬元396.78凈利潤萬元1932.90凈利潤增長率24.16%凈利潤增長量萬元376.14投資利潤率40.47%
5、投資回報率30.35%財務內部收益率25.05%企業(yè)總資產(chǎn)萬元25453.34流動資產(chǎn)總額占比萬元35.09%流動資產(chǎn)總額萬元8930.50資產(chǎn)負債率44.93%(四)報告咨詢機構泓域咨詢二、項目概況(一)項目名稱產(chǎn)科及閹割器械項目到“十三五”末期,如期實現(xiàn)全面建成小康社會目標,老工業(yè)基地新一輪全面振興取得重大進展,努力把遼寧建成體制機制重點突破、經(jīng)濟結構優(yōu)化提升、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)成效顯著、民生社會全面進步的國家老工業(yè)基地振興發(fā)展先行區(qū)。經(jīng)濟社會發(fā)展的主要目標是:經(jīng)濟保持中高速增長。在提高發(fā)展平衡性、包容性、可持續(xù)性的基礎上,地區(qū)生產(chǎn)總值年均增速不低于全國平均水平,主要經(jīng)濟指標平衡協(xié)調,投資效益和企業(yè)
6、效益明顯上升,全員勞動生產(chǎn)率進一步提高。創(chuàng)新能力明顯增強。創(chuàng)新型省份加快建設,科技研發(fā)經(jīng)費投入占地區(qū)生產(chǎn)總值比重達到2.5%。全民受教育程度和創(chuàng)新人才培養(yǎng)水平明顯提高。勞動力受教育年限明顯增加。以企業(yè)為主體的技術創(chuàng)新體系初步形成,自主創(chuàng)新能力全面提升,構建創(chuàng)新型經(jīng)濟體系和創(chuàng)新發(fā)展新模式。經(jīng)濟結構優(yōu)化升級。轉變經(jīng)濟發(fā)展方式和結構性改革取得重大進展,新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化協(xié)調發(fā)展新格局基本形成。新型工業(yè)化水平達到中國制造2025第一階段目標,產(chǎn)業(yè)邁向中高端水平,重點行業(yè)和企業(yè)具備較強國際競爭力,先進制造業(yè)強省加快建設,現(xiàn)代服務業(yè)和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)加快發(fā)展,城鎮(zhèn)化發(fā)展質量和社會主義新農(nóng)村建設
7、水平進一步提高,資源枯竭型城市轉型發(fā)展取得顯著成效,構筑優(yōu)勢互補、良性互動的城鄉(xiāng)區(qū)域發(fā)展格局。改革開放扎實推進。重要領域和關鍵環(huán)節(jié)改革取得重大成果,形成系統(tǒng)完備、科學規(guī)范、運行有效的體制機制。開放型經(jīng)濟水平大幅提高,“引進來”與“走出去”協(xié)調推進。保持全社會改革振興發(fā)展活力不斷增強。文化和社會建設全面進步。社會主義核心價值觀根植人心,愛國主義、集體主義、社會主義思想廣泛弘揚,公民文明素質和社會文明程度明顯提高。文化產(chǎn)品更加豐富,公共文化服務體系基本建成,文化事業(yè)和文化產(chǎn)業(yè)繁榮發(fā)展。社會治理制度不斷健全,法治遼寧建設全面推進。生態(tài)環(huán)境質量總體改善。主體功能區(qū)布局基本形成,萬元地區(qū)生產(chǎn)總值用水量下
8、降、單位地區(qū)生產(chǎn)總值能源消耗降低、單位地區(qū)生產(chǎn)總值二氧化碳排放降低完成國家下達任務,森林覆蓋率達到42%,森林蓄積量達到3.41億立方米。人民生活水平和質量普遍提高。保持居民收入增長與經(jīng)濟增長同步,就業(yè)比較充分,就業(yè)、教育、文化、社保、醫(yī)療、住房等公共服務體系更加健全,基本公共服務均等化總體實現(xiàn)。教育現(xiàn)代化水平取得重大進展。收入差距縮小,現(xiàn)行標準下的農(nóng)村貧困人口實現(xiàn)脫貧,使全省人民安全感幸福感不斷提升。(二)項目選址某產(chǎn)業(yè)基地(三)項目用地規(guī)模項目總用地面積30248.45平方米(折合約45.35畝)。(四)項目用地控制指標該工程規(guī)劃建筑系數(shù)54.53%,建筑容積率1.43,建設區(qū)域綠化覆蓋率
9、7.83%,固定資產(chǎn)投資強度191.02萬元/畝。(五)土建工程指標項目凈用地面積30248.45平方米,建筑物基底占地面積16494.48平方米,總建筑面積43255.28平方米,其中:規(guī)劃建設主體工程29298.10平方米,項目規(guī)劃綠化面積3388.57平方米。(六)設備選型方案項目計劃購置設備共計113臺(套),設備購置費2488.87萬元。(七)節(jié)能分析1、項目年用電量619032.53千瓦時,折合76.08噸標準煤。2、項目年總用水量14853.52立方米,折合1.27噸標準煤。3、“產(chǎn)科及閹割器械項目投資建設項目”,年用電量619032.53千瓦時,年總用水量14853.52立方米
10、,項目年綜合總耗能量(當量值)77.35噸標準煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量19.34噸標準煤/年,項目總節(jié)能率25.68%,能源利用效果良好。(八)環(huán)境保護項目符合某產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展規(guī)劃,符合某產(chǎn)業(yè)基地產(chǎn)業(yè)結構調整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策;對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施,嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內,項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。(九)項目總投資及資金構成項目預計總投資11734.25萬元,其中:固定資產(chǎn)投資8662.76萬元,占項目總投資的73.82%;流動資金3071.49萬元,占項目總投資的26.18%。(十)資金籌措該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。(十一)項目預期經(jīng)濟
11、效益規(guī)劃目標預期達產(chǎn)年營業(yè)收入21447.00萬元,總成本費用17129.82萬元,稅金及附加192.45萬元,利潤總額4317.18萬元,利稅總額5105.10萬元,稅后凈利潤3237.89萬元,達產(chǎn)年納稅總額1867.22萬元;達產(chǎn)年投資利潤率36.79%,投資利稅率43.51%,投資回報率27.59%,全部投資回收期5.12年,提供就業(yè)職位465個。(十二)進度規(guī)劃本期工程項目建設期限規(guī)劃12個月。項目承辦單位要合理安排設計、采購和設備安裝的時間,在工作上交叉進行,最大限度縮短建設周期。將投資密度比較大的部分工程盡量押后施工,諸如其他配套工程等。項目承辦單位要合理安排設計、采購和設備安裝
12、的時間,在工作上交叉進行,最大限度縮短建設周期。將投資密度比較大的部分工程盡量押后施工,諸如其他配套工程等。三、項目評價1、本期工程項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求,符合某產(chǎn)業(yè)基地及某產(chǎn)業(yè)基地產(chǎn)科及閹割器械行業(yè)布局和結構調整政策;項目的建設對促進某產(chǎn)業(yè)基地產(chǎn)科及閹割器械產(chǎn)業(yè)結構、技術結構、組織結構、產(chǎn)品結構的調整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx有限責任公司為適應國內外市場需求,擬建“產(chǎn)科及閹割器械項目”,本期工程項目的建設能夠有力促進某產(chǎn)業(yè)基地經(jīng)濟發(fā)展,為社會提供就業(yè)職位465個,達產(chǎn)年納稅總額1867.22萬元,可以促進某產(chǎn)業(yè)基地區(qū)域經(jīng)濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定,為地方財政收入做出積極的貢獻
13、。3、項目達產(chǎn)年投資利潤率36.79%,投資利稅率43.51%,全部投資回報率27.59%,全部投資回收期5.12年,固定資產(chǎn)投資回收期5.12年(含建設期),項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。4、統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,民營經(jīng)濟如今已成為中國經(jīng)濟的中堅力量。截至2017年年底,我國實有個體工商戶6579.4萬戶,私營企業(yè)2726.3萬戶,廣義民營企業(yè)合計占全部市場主體的94.8%。而且,民營經(jīng)濟解決了絕大部分就業(yè),是技術進步和創(chuàng)新的巨大驅動力:創(chuàng)造了60%以上GDP,貢獻了70%以上的技術創(chuàng)新和新產(chǎn)品開發(fā),提供了80%以上的就業(yè)崗位。十九大報告提出,毫不動搖鞏固和發(fā)展公有制經(jīng)濟,毫不動搖鼓勵、支持、
14、引導非公有制經(jīng)濟發(fā)展。綜上所述,項目的建設和實施無論是經(jīng)濟效益、社會效益還是環(huán)境保護、清潔生產(chǎn)都是積極可行的。四、主要經(jīng)濟指標主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米30248.4545.35畝1.1容積率1.431.2建筑系數(shù)54.53%1.3投資強度萬元/畝191.021.4基底面積平方米16494.481.5總建筑面積平方米43255.281.6綠化面積平方米3388.57綠化率7.83%2總投資萬元11734.252.1固定資產(chǎn)投資萬元8662.762.1.1土建工程投資萬元3364.442.1.1.1土建工程投資占比萬元28.67%2.1.2設備投資萬元2488.872
15、.1.2.1設備投資占比21.21%2.1.3其它投資萬元2809.452.1.3.1其它投資占比23.94%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比73.82%2.2流動資金萬元3071.492.2.1流動資金占比26.18%3收入萬元21447.004總成本萬元17129.825利潤總額萬元4317.186凈利潤萬元3237.897所得稅萬元1.438增值稅萬元595.479稅金及附加萬元192.4510納稅總額萬元1867.2211利稅總額萬元5105.1012投資利潤率36.79%13投資利稅率43.51%14投資回報率27.59%15回收期年5.1216設備數(shù)量臺(套)11317年用電量千瓦時61
16、9032.5318年用水量立方米14853.5219總能耗噸標準煤77.3520節(jié)能率25.68%21節(jié)能量噸標準煤19.3422員工數(shù)量人465土建工程投資一覽表序號項目占地面積()基底面積()建筑面積()計容面積()投資(萬元)1主體生產(chǎn)工程11661.6011661.6029298.1029298.102506.721.1主要生產(chǎn)車間6996.966996.9617578.8617578.861554.171.2輔助生產(chǎn)車間3731.713731.719375.399375.39802.151.3其他生產(chǎn)車間932.93932.931699.291699.29150.402倉儲工程247
17、4.172474.179072.179072.17564.512.1成品貯存618.54618.542268.042268.04141.132.2原料倉儲1286.571286.574717.534717.53293.552.3輔助材料倉庫569.06569.062086.602086.60129.843供配電工程131.96131.96131.96131.969.243.1供配電室131.96131.96131.96131.969.244給排水工程151.75151.75151.75151.758.264.1給排水151.75151.75151.75151.758.265服務性工程1566.
18、981566.981566.981566.9897.515.1辦公用房694.34694.34694.34694.3441.485.2生活服務872.64872.64872.64872.6445.166消防及環(huán)保工程442.05442.05442.05442.0530.946.1消防環(huán)保工程442.05442.05442.05442.0530.947項目總圖工程65.9865.9865.9865.9892.717.1場地及道路硬化4207.72942.16942.167.2場區(qū)圍墻942.164207.724207.727.3安全保衛(wèi)室65.9865.9865.9865.988綠化工程1558
19、.5354.55合計16494.4843255.2843255.283364.44節(jié)能分析一覽表序號項目單位指標備注1總能耗噸標準煤77.351.1年用電量千瓦時619032.531.2年用電量噸標準煤76.081.3年用水量立方米14853.521.4年用水量噸標準煤1.272年節(jié)能量噸標準煤19.343節(jié)能率25.68%節(jié)項目建設進度一覽表序號項目單位指標1完成投資萬元6368.101.1完成比例54.27%2完成固定資產(chǎn)投資萬元4016.172.1完成比例63.07%3完成流動資金投資萬元2351.933.1完成比例36.93%人力資源配置一覽表序號項目單位指標1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平
20、均人數(shù)人3161.2人均年工資萬元4.211.3年工資額萬元1742.842工程技術人員工資2.1平均人數(shù)人702.2人均年工資萬元6.802.3年工資額萬元474.643企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人193.2人均年工資萬元7.403.3年工資額萬元151.284品質管理人員工資4.1平均人數(shù)人374.2人均年工資萬元5.274.3年工資額萬元191.535其他人員工資5.1平均人數(shù)人235.2人均年工資萬元5.535.3年工資額萬元133.036職工工資總額萬元2693.32固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設投資萬元3364.442
21、488.87191.028662.761.1工程費用萬元3364.442488.8716045.011.1.1建筑工程費用萬元3364.443364.4428.67%1.1.2設備購置及安裝費萬元2488.872488.8721.21%1.2工程建設其他費用萬元2809.452809.4523.94%1.2.1無形資產(chǎn)萬元1576.081576.081.3預備費萬元1233.371233.371.3.1基本預備費萬元629.81629.811.3.2漲價預備費萬元603.56603.562建設期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元8662.768662.76流動資金投資估算表序號項目單位達產(chǎn)年指標第
22、一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元16045.018619.3111553.1416045.0116045.0116045.011.1應收賬款萬元4813.502647.433610.134813.504813.504813.501.2存貨萬元7220.253971.145415.197220.257220.257220.251.2.1原輔材料萬元2166.071191.341624.562166.072166.072166.071.2.2燃料動力萬元108.3059.5781.23108.30108.30108.301.2.3在產(chǎn)品萬元3321.321826.722490.99332
23、1.323321.323321.321.2.4產(chǎn)成品萬元1624.56893.511218.421624.561624.561624.561.3現(xiàn)金萬元4011.252206.193008.444011.254011.254011.252流動負債萬元12973.527135.449730.1412973.5212973.5212973.522.1應付賬款萬元12973.527135.449730.1412973.5212973.5212973.523流動資金萬元3071.491689.322303.623071.493071.493071.494鋪底流動資金萬元1023.82563.11767
24、.871023.821023.821023.82總投資構成估算表序號項目單位指標占建設投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元11734.25135.46%135.46%100.00%2項目建設投資萬元8662.76100.00%100.00%73.82%2.1工程費用萬元5853.3167.57%67.57%49.88%2.1.1建筑工程費萬元3364.4438.84%38.84%28.67%2.1.2設備購置及安裝費萬元2488.8728.73%28.73%21.21%2.2工程建設其他費用萬元1576.0818.19%18.19%13.43%2.2.1無形資產(chǎn)萬元1576.08
25、18.19%18.19%13.43%2.3預備費萬元1233.3714.24%14.24%10.51%2.3.1基本預備費萬元629.817.27%7.27%5.37%2.3.2漲價預備費萬元603.566.97%6.97%5.14%3建設期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元8662.76100.00%100.00%73.82%5建設期間費用萬元6流動資金萬元3071.4935.46%35.46%26.18%7鋪底流動資金萬元1023.8311.82%11.82%8.73%營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號項目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元11795.8516085.25214
26、47.0021447.0021447.001.1萬元11795.8516085.2521447.0021447.0021447.002現(xiàn)價增加值萬元3774.675147.286863.046863.046863.043增值稅萬元327.51446.60595.47595.47595.473.1銷項稅額萬元3431.523431.523431.523431.523431.523.2進項稅額萬元1559.832127.042836.052836.052836.054城市維護建設稅萬元22.9331.2641.6841.6841.685教育費附加萬元9.8313.4017.8617.8617.86
27、6地方教育費附加萬元6.558.9311.9111.9111.919土地使用稅萬元120.99120.99120.99120.99120.9910稅金及附加萬元160.29174.59192.45192.45192.45折舊及攤銷一覽表序號項目運營期合計第一年第二年第三年第四年第五年1建(構)筑物原值3364.443364.44當期折舊額2691.55134.58134.58134.58134.58134.58凈值672.893229.863095.282960.712826.132691.552機器設備原值2488.872488.87當期折舊額1991.10132.74132.74132.7
28、4132.74132.74凈值2356.132223.392090.651957.911825.173建筑物及設備原值5853.31當期折舊額4682.65267.32267.32267.32267.32267.32建筑物及設備凈值1170.665585.995318.675051.354784.034516.714無形資產(chǎn)原值1576.081576.08當期攤銷額1576.0839.4039.4039.4039.4039.40凈值1536.681497.281457.871418.471379.075合計:折舊及攤銷6258.73306.72306.72306.72306.72306.72總
29、成本費用估算一覽表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1外購原材料費萬元11749.276462.108811.9511749.2711749.2711749.272外購燃料動力費萬元694.99382.24521.24694.99694.99694.993工資及福利費萬元2693.322693.322693.322693.322693.322693.324修理費萬元32.0817.6424.0632.0832.0832.085其它成本費用萬元1653.44909.391240.081653.441653.441653.445.1其他制造費用萬元653.88359.63490.
30、41653.88653.88653.885.2其他管理費用萬元478.19263.00358.64478.19478.19478.195.3其他銷售費用萬元721.81397.00541.36721.81721.81721.816經(jīng)營成本萬元16823.109252.7012617.3216823.1016823.1016823.107折舊費萬元267.32267.32267.32267.32267.32267.328攤銷費萬元39.4039.4039.4039.4039.4039.409利息支出萬元-10總成本費用萬元17129.8210771.4213597.3817129.8217129
31、.8217129.8210.1可變成本萬元14129.787771.3810597.3414129.7814129.7814129.7810.2固定成本萬元3000.043000.043000.043000.043000.043000.0411盈虧平衡點54.91%54.91%利潤及利潤分配表序號項目單位達產(chǎn)指標第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元21447.0011795.8516085.2521447.0021447.0021447.002稅金及附加萬元192.45160.29174.59192.45192.45192.453總成本費用萬元17129.8210771.4213597.381
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