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文檔簡介
泓域咨詢MACRO/ 摻肥項目可行性研究報告摻肥項目可行性研究報告xxx投資公司摘要該摻肥項目計劃總投資8197.53萬元,其中:固定資產投資5476.59萬元,占項目總投資的66.81%;流動資金2720.94萬元,占項目總投資的33.19%。達產年營業(yè)收入19145.00萬元,總成本費用15172.57萬元,稅金及附加153.23萬元,利潤總額3972.43萬元,利稅總額4673.58萬元,稅后凈利潤2979.32萬元,達產年納稅總額1694.26萬元;達產年投資利潤率48.46%,投資利稅率57.01%,投資回報率36.34%,全部投資回收期4.25年,提供就業(yè)職位354個。提供初步了解項目建設區(qū)域范圍、面積、工程地質狀況、外圍基礎設施等條件,對項目建設條件進行分析,提出項目工程建設方案,內容包括:場址選擇、總圖布置、土建工程、輔助工程、配套公用工程、環(huán)境保護工程及安全衛(wèi)生、消防工程等。摻肥項目可行性研究報告目錄第一章 項目概論一、項目名稱及建設性質二、項目承辦單位三、戰(zhàn)略合作單位四、項目提出的理由五、項目選址及用地綜述六、土建工程建設指標七、設備購置八、產品規(guī)劃方案九、原材料供應十、項目能耗分析十一、環(huán)境保護十二、項目建設符合性十三、項目進度規(guī)劃十四、投資估算及經濟效益分析十五、報告說明十六、項目評價十七、主要經濟指標第二章 建設背景及必要性分析一、項目承辦單位背景分析二、產業(yè)政策及發(fā)展規(guī)劃三、鼓勵中小企業(yè)發(fā)展四、宏觀經濟形勢分析五、區(qū)域經濟發(fā)展概況六、項目必要性分析第三章 市場前景分析第四章 項目建設方案一、產品規(guī)劃二、建設規(guī)模第五章 項目選址規(guī)劃一、項目選址原則二、項目選址三、建設條件分析四、用地控制指標五、用地總體要求六、節(jié)約用地措施七、總圖布置方案八、運輸組成九、選址綜合評價第六章 土建方案一、建筑工程設計原則二、項目工程建設標準規(guī)范三、項目總平面設計要求四、建筑設計規(guī)范和標準五、土建工程設計年限及安全等級六、建筑工程設計總體要求七、土建工程建設指標第七章 工藝方案說明一、項目建設期原輔材料供應情況二、項目運營期原輔材料采購及管理二、技術管理特點三、項目工藝技術設計方案四、設備選型方案第八章 環(huán)境保護和綠色生產一、建設區(qū)域環(huán)境質量現(xiàn)狀二、建設期環(huán)境保護三、運營期環(huán)境保護四、項目建設對區(qū)域經濟的影響五、廢棄物處理六、特殊環(huán)境影響分析七、清潔生產八、項目建設對區(qū)域經濟的影響九、環(huán)境保護綜合評價第九章 項目安全衛(wèi)生一、消防安全二、防火防爆總圖布置措施三、自然災害防范措施四、安全色及安全標志使用要求五、電氣安全保障措施六、防塵防毒措施七、防靜電、觸電防護及防雷措施八、機械設備安全保障措施九、勞動安全保障措施十、勞動安全衛(wèi)生機構設置及教育制度十一、勞動安全預期效果評價第十章 建設及運營風險分析一、政策風險分析二、社會風險分析三、市場風險分析四、資金風險分析五、技術風險分析六、財務風險分析七、管理風險分析八、其它風險分析九、社會影響評估第十一章 節(jié)能可行性分析一、節(jié)能概述二、節(jié)能法規(guī)及標準三、項目所在地能源消費及能源供應條件四、能源消費種類和數(shù)量分析二、項目預期節(jié)能綜合評價三、項目節(jié)能設計四、節(jié)能措施第十二章 實施進度計劃一、建設周期二、建設進度三、進度安排注意事項四、人力資源配置五、員工培訓六、項目實施保障第十三章 項目投資估算一、項目估算說明二、項目總投資估算三、資金籌措第十四章 項目盈利能力分析一、經濟評價綜述二、經濟評價財務測算二、項目盈利能力分析第十五章 項目招投標方案一、招標依據和范圍二、招標組織方式三、招標委員會的組織設立四、項目招投標要求五、項目招標方式和招標程序六、招標費用及信息發(fā)布第十六章 項目結論附表1:主要經濟指標一覽表附表2:土建工程投資一覽表附表3:節(jié)能分析一覽表附表4:項目建設進度一覽表附表5:人力資源配置一覽表附表6:固定資產投資估算表附表7:流動資金投資估算表附表8:總投資構成估算表附表9:營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表附表10:折舊及攤銷一覽表附表11:總成本費用估算一覽表附表12:利潤及利潤分配表附表13:盈利能力分析一覽表第一章 項目概論一、項目名稱及建設性質(一)項目名稱摻肥項目(二)項目建設性質該項目屬于新建項目,依托某某保稅區(qū)良好的產業(yè)基礎和創(chuàng)新氛圍,充分發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢,全力打造以摻肥為核心的綜合性產業(yè)基地,年產值可達19000.00萬元。二、項目承辦單位xxx投資公司三、戰(zhàn)略合作單位xxx有限責任公司四、項目提出的理由本市工業(yè)增長在“十二五”期間不僅是受國家宏觀經濟形勢影響出現(xiàn)波動年份,而且,整個“十二五”工業(yè)增長也不能完成既定的目標。尤其是2014年和2015年,工業(yè)增長與原“十二五”確定的增長指標差距較大。造成這樣的狀況,既有全國共性的原因,更有本市自身的問題:工業(yè)發(fā)展一波三折,“十二五”指標沒有完成,其中一個重要的不可忽視的原因,就是“十一五”期間工業(yè)項目落地緩慢、這些項目未能保證在“十二五”期間順利足額開工投產;而另一個原因就是前面提到的本市工業(yè)企業(yè)規(guī)模小、效益低。某某保稅區(qū)把加快發(fā)展作為主題,以經濟結構的戰(zhàn)略性調整為主線,大力調整產業(yè)結構,加強基礎設施建設,積極推進對外開放,加速觀念創(chuàng)新、體制創(chuàng)新、科技創(chuàng)新和管理創(chuàng)新,努力提高經濟的競爭力和經濟增長的質量和效益。該項目的建設,通過科學的產業(yè)規(guī)劃和發(fā)展定位可成為某某保稅區(qū)示范項目,有利于吸引科技創(chuàng)新型中小企業(yè)投資,吸引市內外、省內外、國內外的資本、人才、技術以及先進的管理方法、經驗集聚某某保稅區(qū),進一步鞏固某某保稅區(qū)招商引資競爭力。五、項目選址及用地綜述(一)項目選址方案項目選址位于某某保稅區(qū),地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,建設條件良好。(二)項目用地規(guī)模項目總用地面積21870.93平方米(折合約32.79畝),土地綜合利用率100.00%;項目建設遵循“合理和集約用地”的原則,按照摻肥行業(yè)生產規(guī)范和要求進行科學設計、合理布局,符合規(guī)劃建設要求。六、土建工程建設指標項目凈用地面積21870.93平方米,建筑物基底占地面積13518.42平方米,總建筑面積27776.08平方米,其中:規(guī)劃建設主體工程21027.60平方米,項目規(guī)劃綠化面積1532.66平方米。七、設備購置項目計劃購置設備共計89臺(套),主要包括:xxx生產線、xx設備、xx機、xx機、xxx儀等,設備購置費2931.88萬元。八、產品規(guī)劃方案根據項目建設規(guī)劃,達產年產品規(guī)劃設計方案為:摻肥xxx單位/年。綜合考xxx投資公司企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、產品市場定位、資金籌措能力、產能發(fā)展需要、技術條件、銷售渠道和策略、管理經驗以及相應配套設備、人員素質以及項目所在地建設條件與運輸條件、xxx投資公司的投資能力和原輔材料的供應保障能力等諸多因素,項目按照規(guī)?;?、流水線生產方式布局,本著“循序漸進、量入而出”原則提出產能發(fā)展目標。九、原材料供應項目所需的主要原材料及輔助材料有:xxx、xxx、xx、xxx、xx等,xxx投資公司所選擇的供貨單位完全能夠穩(wěn)定供應上述所需原料,供貨商可以完全保障項目正常經營所需要的原輔材料供應,同時能夠滿足xxx投資公司今后進一步擴大生產規(guī)模的預期要求。十、項目能耗分析1、項目年用電量1210319.25千瓦時,折合148.75噸標準煤,滿足摻肥項目項目生產、辦公和公用設施等用電需要2、項目年總用水量18022.53立方米,折合1.54噸標準煤,主要是生產補給水和辦公及生活用水。項目用水由某某保稅區(qū)市政管網供給。3、摻肥項目項目年用電量1210319.25千瓦時,年總用水量18022.53立方米,項目年綜合總耗能量(當量值)150.29噸標準煤/年。達產年綜合節(jié)能量39.95噸標準煤/年,項目總節(jié)能率25.75%,能源利用效果良好。十一、環(huán)境保護項目符合某某保稅區(qū)發(fā)展規(guī)劃,符合某某保稅區(qū)產業(yè)結構調整規(guī)劃和國家的產業(yè)發(fā)展政策;對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施,嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內,項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產生明顯的影響。項目設計中采用了清潔生產工藝,應用清潔原材料,生產清潔產品,同時采取完善和有效的清潔生產措施,能夠切實起到消除和減少污染的作用。項目建成投產后,各項環(huán)境指標均符合國家和地方清潔生產的標準要求。十二、項目建設符合性(一)產業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx投資公司承辦的“摻肥項目”主要從事?lián)椒薯椖客顿Y經營,其不屬于國家發(fā)展改革委產業(yè)結構調整指導目錄(2011年本)(2013年修正)有關條款限制類及淘汰類項目。(二)項目選址與用地規(guī)劃相容性摻肥項目選址于某某保稅區(qū),項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地,符合用地規(guī)劃要求,此外,項目建設前后,未改變項目建設區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃;在落實該項目提出的各項污染防治措施后,可確保污染物達標排放,滿足某某保稅區(qū)環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此,建設項目符合項目建設區(qū)域用地規(guī)劃、產業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護規(guī)劃等規(guī)劃要求。(三)“三線一單”符合性1、生態(tài)保護紅線:摻肥項目用地性質為建設用地,不在主導生態(tài)功能區(qū)范圍內,且不在當?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風景區(qū)、自然保護區(qū)等生態(tài)保護區(qū)內,符合生態(tài)保護紅線要求。2、環(huán)境質量底線:該項目建設區(qū)域環(huán)境質量不低于項目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求,有一定的環(huán)境容量,符合環(huán)境質量底線要求。3、資源利用上線:項目營運過程消耗一定的電能、水,資源消耗量相對于區(qū)域資源利用總量較少,符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準入負面清單:該項目所在地無環(huán)境準入負面清單,項目采取環(huán)境保護措施后,廢氣、廢水、噪聲均可達標排放,固體廢物能夠得到合理處置,不會產生二次污染。十三、項目進度規(guī)劃本期工程項目建設期限規(guī)劃12個月。項目承辦單位組建一個投資控制小組,負責各期投資目標管理跟蹤,各階段實際投資與計劃對比,進行投資計劃調整,分析原因采取措施,確保該項目建設目標如期完成。項目承辦單位要合理安排設計、采購和設備安裝的時間,在工作上交叉進行,最大限度縮短建設周期。將投資密度比較大的部分工程盡量押后施工,諸如其他配套工程等。項目承辦單位要在技術準備、人員配備、施工機械、材料供應等方面給予充分保證。十四、投資估算及經濟效益分析(一)項目總投資及資金構成項目預計總投資8197.53萬元,其中:固定資產投資5476.59萬元,占項目總投資的66.81%;流動資金2720.94萬元,占項目總投資的33.19%。(二)資金籌措該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。(三)項目預期經濟效益規(guī)劃目標項目預期達產年營業(yè)收入19145.00萬元,總成本費用15172.57萬元,稅金及附加153.23萬元,利潤總額3972.43萬元,利稅總額4673.58萬元,稅后凈利潤2979.32萬元,達產年納稅總額1694.26萬元;達產年投資利潤率48.46%,投資利稅率57.01%,投資回報率36.34%,全部投資回收期4.25年,提供就業(yè)職位354個。十五、報告說明項目報告核心提示:項目投資環(huán)境分析,項目背景和發(fā)展概況,項目建設的必要性,行業(yè)競爭格局分析,行業(yè)財務指標分析參考,行業(yè)市場分析與建設規(guī)模,項目建設條件與選址方案,項目不確定性及風險分析,行業(yè)發(fā)展趨勢分析十六、項目評價1、本期工程項目符合國家產業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求,符合某某保稅區(qū)及某某保稅區(qū)摻肥行業(yè)布局和結構調整政策;項目的建設對促進某某保稅區(qū)摻肥產業(yè)結構、技術結構、組織結構、產品結構的調整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx投資公司為適應國內外市場需求,擬建“摻肥項目”,本期工程項目的建設能夠有力促進某某保稅區(qū)經濟發(fā)展,為社會提供就業(yè)職位354個,達產年納稅總額1694.26萬元,可以促進某某保稅區(qū)區(qū)域經濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定,為地方財政收入做出積極的貢獻。3、項目達產年投資利潤率48.46%,投資利稅率57.01%,全部投資回報率36.34%,全部投資回收期4.25年,固定資產投資回收期4.25年(含建設期),項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。4、從經濟的貢獻看,截至2017年底,我國民營企業(yè)的數(shù)量超過2700萬家,個體工商戶超過了6500萬戶,注冊資本超過165萬億元,民營經濟占GDP的比重超過了60%,撐起了我國經濟的“半壁江山”。作為中國經濟最具活力的部分,民營經濟未來將繼續(xù)穩(wěn)步發(fā)展壯大,為促進我國經濟社會持續(xù)健康發(fā)展發(fā)揮更大作用。發(fā)揮民間投資在制造業(yè)發(fā)展中的作用,關鍵是要為廣大民營企業(yè)創(chuàng)造一個平等參與市場競爭的制度和政策環(huán)境。國務院把簡政放權、放管結合、優(yōu)化服務作為全面深化改革特別是供給側結構性改革的重要內容,作為推動大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新和培育發(fā)展新動能的重要抓手,為推動經濟轉型升級、擴大就業(yè)、保持經濟平穩(wěn)運行發(fā)揮了重要作用。綜上所述,項目的建設和實施無論是經濟效益、社會效益還是環(huán)境保護、清潔生產都是積極可行的。十七、主要經濟指標主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米21870.9332.79畝1.1容積率1.271.2建筑系數(shù)61.81%1.3投資強度萬元/畝167.021.4基底面積平方米13518.421.5總建筑面積平方米27776.081.6綠化面積平方米1532.66綠化率5.52%2總投資萬元8197.532.1固定資產投資萬元5476.592.1.1土建工程投資萬元2297.082.1.1.1土建工程投資占比萬元28.02%2.1.2設備投資萬元2931.882.1.2.1設備投資占比35.77%2.1.3其它投資萬元247.632.1.3.1其它投資占比3.02%2.1.4固定資產投資占比66.81%2.2流動資金萬元2720.942.2.1流動資金占比33.19%3收入萬元19145.004總成本萬元15172.575利潤總額萬元3972.436凈利潤萬元2979.327所得稅萬元1.278增值稅萬元547.929稅金及附加萬元153.2310納稅總額萬元1694.2611利稅總額萬元4673.5812投資利潤率48.46%13投資利稅率57.01%14投資回報率36.34%15回收期年4.2516設備數(shù)量臺(套)8917年用電量千瓦時1210319.2518年用水量立方米18022.5319總能耗噸標準煤150.2920節(jié)能率25.75%21節(jié)能量噸標準煤39.9522員工數(shù)量人354第二章 建設背景及必要性分析一、項目承辦單位背景分析(一)公司概況公司致力于一個符合現(xiàn)代企業(yè)制度要求,具有全球化、市場化競爭力的新型一流企業(yè)。公司是跨文化的組織,尊重不同文化和信仰,將誠信、平等、公平、和諧理念普及于企業(yè)并延伸至價值鏈;公司致力于制造和采購在技術、質量和按時交貨上均能滿足客戶高標準要求的產品,并使用現(xiàn)代倉儲和物流技術為客戶提供配送及售后服務。展望未來,公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標的實現(xiàn),在“夢想、責任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下,圍繞業(yè)務體系、管控體系和人才隊伍體系重塑,推動體制機制改革和管理及業(yè)務模式的創(chuàng)新,加強團隊能力建設,提升核心競爭力,努力把公司打造成為國內一流的供應鏈管理平臺。經過多年的發(fā)展與積累,公司建立了較為完善的治理結構,形成了完整的內控制度。公司致力于高新技術產業(yè)發(fā)展,擁有有效專利和軟件著作權50多項,全國質量管理先進企業(yè)、全國用戶滿意企業(yè)、國家標準化良好行為AAAA企業(yè),全國工業(yè)知識產權運用標桿企業(yè)。為了確保研發(fā)團隊的穩(wěn)定性,提升技術創(chuàng)新能力,公司在研發(fā)投入、技術人員激勵等方面實施了多項行之有效的措施。公司自成立以來,一直奉行“誠信創(chuàng)新、科學高效、持續(xù)改進、顧客滿意”的質量方針,將產品的質量控制貫穿研發(fā)、采購、生產、倉儲、銷售、服務等整個流程中。公司依靠先進的生產、檢測設備和品質管理系統(tǒng),確保了品質的穩(wěn)定性,贏得了客戶的肯定。貫徹落實創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略,堅持問題導向,面向未來發(fā)展,服務公司戰(zhàn)略,制定科技創(chuàng)新規(guī)劃及年度實施計劃,進行核心工藝和關鍵技術攻關,建立了包括項目立項審批、實施監(jiān)督、效果評價、成果獎勵等方面的技術創(chuàng)新管理機制。公司建立完整的質量控制體系,貫穿于公司采購、研發(fā)、生產、倉儲、銷售等各環(huán)節(jié),并制定了產品開發(fā)控制程序、產品審核程序、產品檢測控制程序、等質量控制制度。(二)公司經濟效益分析上一年度,xxx投資公司實現(xiàn)營業(yè)收入19469.32萬元,同比增長22.80%(3614.47萬元)。其中,主營業(yè)業(yè)務摻肥生產及銷售收入為17649.98萬元,占營業(yè)總收入的90.66%。上年度主要經濟指標序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入4088.565451.415062.024867.3319469.322主營業(yè)務收入3706.504941.994588.994412.4917649.982.1摻肥(A)1223.141630.861514.371456.125824.492.2摻肥(B)852.491136.661055.471014.874059.502.3摻肥(C)630.10840.14780.13750.123000.502.4摻肥(D)444.78593.04550.68529.502118.002.5摻肥(E)296.52395.36367.12353.001412.002.6摻肥(F)185.32247.10229.45220.62882.502.7摻肥(.)74.1398.8491.7888.25353.003其他業(yè)務收入382.06509.42473.03454.841819.34根據初步統(tǒng)計測算,公司實現(xiàn)利潤總額3706.33萬元,較去年同期相比增長749.77萬元,增長率25.36%;實現(xiàn)凈利潤2779.75萬元,較去年同期相比增長358.58萬元,增長率14.81%。上年度主要經濟指標項目單位指標完成營業(yè)收入萬元19469.32完成主營業(yè)務收入萬元17649.98主營業(yè)務收入占比90.66%營業(yè)收入增長率(同比)22.80%營業(yè)收入增長量(同比)萬元3614.47利潤總額萬元3706.33利潤總額增長率25.36%利潤總額增長量萬元749.77凈利潤萬元2779.75凈利潤增長率14.81%凈利潤增長量萬元358.58投資利潤率53.30%投資回報率39.98%財務內部收益率29.83%企業(yè)總資產萬元16690.89流動資產總額占比萬元38.26%流動資產總額萬元6385.42資產負債率40.83%二、產業(yè)政策及發(fā)展規(guī)劃(一)中國制造2025按照“抓住一個龍頭,帶動一個行業(yè)、帶旺一批企業(yè)、帶活一片區(qū)域,形成集群式發(fā)展”的模式,切實增強產業(yè)龍頭帶動作用,規(guī)劃引導產業(yè)鏈聚集發(fā)展、協(xié)同發(fā)展,打造一批高質量發(fā)展的產業(yè)集群。高質量發(fā)展是經濟重大關系協(xié)調、循環(huán)順暢的發(fā)展。過去的幾十年,我國經濟存在著周期性波動;今后一個時期,最重要的是要避免經濟發(fā)展大起大落和防范系統(tǒng)性金融風險。因此,高質量發(fā)展必須保持國民經濟重大比例關系協(xié)調和空間布局比較合理,生產、流通、分配、消費各環(huán)節(jié)循環(huán)順暢。 (二)工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃“十二五”時期,工業(yè)領域堅持把發(fā)展資源節(jié)約型、環(huán)境友好型工業(yè)作為轉型升級的重要著力點,把節(jié)能減排作為轉方式、調結構的重要抓手,大力推進技術改造,推廣節(jié)能環(huán)保新技術、新裝備和新產品,逐步完善節(jié)能減排工作體系,圓滿完成“十二五”目標任務。工業(yè)能效和水效大幅提升,規(guī)模以上企業(yè)單位工業(yè)增加值能耗累計下降28%,實現(xiàn)節(jié)能量6.9億噸標準煤,單位工業(yè)增加值用水量累計下降35%,提前一年完成“十二五”淘汰落后產能任務。工業(yè)清潔生產先進適用工藝技術大范圍示范推廣,開展有毒有害原料替代,工業(yè)產品綠色設計推進機制初步建立。工業(yè)資源綜合利用產業(yè)規(guī)模穩(wěn)步壯大,技術裝備水平不斷提高,五年利用大宗工業(yè)固體廢物約70億噸、再生資源12億噸。節(jié)能環(huán)保產業(yè)快速增長,2015年節(jié)能環(huán)保裝備、資源綜合利用、節(jié)能服務等節(jié)能環(huán)保產業(yè)產值約4萬億元。(三)xxx十三五發(fā)展規(guī)劃到2020年,戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展要實現(xiàn)以下目標:產業(yè)規(guī)模持續(xù)壯大,成為經濟社會發(fā)展的新動力。戰(zhàn)略性新興產業(yè)增加值占國內生產總值比重達到15%,形成新一代信息技術、高端制造、生物、綠色低碳、數(shù)字創(chuàng)意等5個產值規(guī)模10萬億元級的新支柱,并在更廣領域形成大批跨界融合的新增長點,平均每年帶動新增就業(yè)100萬人以上。十八大以來,我國堅定實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略,深化體制機制改革,特別是“放管服”改革,優(yōu)化營商環(huán)境,推進大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新,不斷激發(fā)全社會的創(chuàng)新活力。一是全社會的創(chuàng)新投入不斷提升。2017年全社會研發(fā)投入1.75萬億元,比上年增長11.6%,占國內生產總值的比重達到2.12%。研發(fā)費用加計扣除等一系列普惠性稅收優(yōu)惠政策調動企業(yè)不斷加大創(chuàng)新投入。二是全社會創(chuàng)新意識普遍增強。各級政府深入貫徹創(chuàng)新發(fā)展理念,圍繞支持創(chuàng)新不斷優(yōu)化管理和服務,有利于新技術新產業(yè)新業(yè)態(tài)新模式蓬勃發(fā)展的管理模式逐步形成。企業(yè)面向市場和消費升級,大膽推進技術創(chuàng)新和商業(yè)模式創(chuàng)新,新的增長點不斷涌現(xiàn)。三是有利于新動能培育的改革舉措陸續(xù)出臺。深入開展全面創(chuàng)新改革試驗,出臺了創(chuàng)新管理、優(yōu)化服務培育壯大新動能的一系列政策舉措。特別是今年上半年以來,黨中央、國務院連續(xù)出臺了優(yōu)化科研管理提高科研績效、深化“互聯(lián)網+政務服務”、加強科研誠信建設、加強知識產權審判領域改革、推進人才評價機制改革等改革文件,進一步破除制約創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的制度障礙,釋放新動能發(fā)展的活力。(四)xx高質量發(fā)展規(guī)劃 “十三五”時期,以優(yōu)勢資源產業(yè)為基礎,推進傳統(tǒng)產業(yè)轉型升級,加快建設制造業(yè)強區(qū),實施中國制造2025,培育戰(zhàn)略性新興產業(yè)和生產性服務業(yè),加快產業(yè)鏈環(huán)節(jié)向中高端邁進,推動生產方式向柔性、智能、精細轉變,積極推進民生工業(yè)發(fā)展,構建我市特色的現(xiàn)代產業(yè)體系。緊緊圍繞實施創(chuàng)新驅動戰(zhàn)略、提高科技創(chuàng)新能力主線,全力推動經濟增長方式由要素驅動向創(chuàng)新驅動轉變,推動工業(yè)轉型升級,培育發(fā)展新動力,拓展發(fā)展新空間,使創(chuàng)新驅動成為新常態(tài)下經濟增長新動力。當前,我市經濟發(fā)展具備了跟進新一輪科技革命和產業(yè)變革的基礎和條件,但在產業(yè)結構、創(chuàng)新水平、開放程度等方面發(fā)展不足,又面臨與世界發(fā)達國家和地區(qū)日趨激烈的國際競爭。因此,我市必須搶抓機遇、趨利避害,在發(fā)展理念、生產模式和業(yè)態(tài)創(chuàng)新上以變應變、率先行動,打造新形勢下的產業(yè)競爭新優(yōu)勢。三、鼓勵中小企業(yè)發(fā)展從經濟的貢獻看,截至2017年底,我國民營企業(yè)的數(shù)量超過2700萬家,個體工商戶超過了6500萬戶,注冊資本超過165萬億元,民營經濟占GDP的比重超過了60%,撐起了我國經濟的“半壁江山”。作為中國經濟最具活力的部分,民營經濟未來將繼續(xù)穩(wěn)步發(fā)展壯大,為促進我國經濟社會持續(xù)健康發(fā)展發(fā)揮更大作用。發(fā)揮民間投資在制造業(yè)發(fā)展中的作用,關鍵是要為廣大民營企業(yè)創(chuàng)造一個平等參與市場競爭的制度和政策環(huán)境。國務院把簡政放權、放管結合、優(yōu)化服務作為全面深化改革特別是供給側結構性改革的重要內容,作為推動大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新和培育發(fā)展新動能的重要抓手,為推動經濟轉型升級、擴大就業(yè)、保持經濟平穩(wěn)運行發(fā)揮了重要作用。中小企業(yè)是推動“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”的基礎,在增加就業(yè)、促進經濟增長、科技創(chuàng)新與社會和諧穩(wěn)定等方面具有不可替代的作用,對國民經濟和社會發(fā)展具有重要的戰(zhàn)略意義。中國制造2025把促進大中小企業(yè)協(xié)調發(fā)展作為深入推進制造業(yè)結構調整的工作重點,把進一步完善中小企業(yè)政策作為戰(zhàn)略支撐和保障,這是新常態(tài)下全面促進中小企業(yè)發(fā)展的重要部署。要充分認識大力發(fā)展中小企業(yè)的重大意義,努力完成中國制造2025提出的任務和措施。四、宏觀經濟形勢分析著眼大勢認識當前經濟形勢,還要有長遠眼光。影響當前經濟形勢的各種不利因素,都是我們前進中必然遇到的問題。這些問題,既有短期的也有長期的,既有周期性的也有結構性的。不能只盯眼前,糾結于局部,要從過往、現(xiàn)在和將來發(fā)展的大趨勢中,辨析短期因素與長期因素的不同影響;從中外發(fā)展大量實踐中,不斷深化對周期性問題與結構性癥結的認識。惟此,才能跳出問題解決問題,立足于我國經濟的內在韌性和巨大潛力,更加精準地抓住主要矛盾,有針對性地一一化解,最終贏得經濟發(fā)展長期向好的未來。五、區(qū)域經濟發(fā)展概況地區(qū)生產總值3373.83億元,比上年增長6.35%。其中,第一產業(yè)增加值269.91億元,增長6.63%;第二產業(yè)增加值2091.77億元,增長11.51%第三產業(yè)增加值1012.15億元,增長8.38%。一般公共預算收入218.70億元,同比增長10.12%,一般公共預算支出409.78億元,同比增長8.18%。國稅收入300.27億元,同比增長9.52%;地稅收入億元30.66,同比增長8.85%。居民消費價格上漲1.04%。其中,食品煙酒上漲0.86%,衣著上漲0.90%,居住上漲0.90%,生活用品及服務上漲0.83%,教育文化和娛樂上漲0.77%,醫(yī)療保健上漲0.62%,其他用品和服務上漲0.68%,交通和通信上漲1.03%。全部工業(yè)完成增加值1616.94億元。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)增加值1326.49億元,比上年增長9.13%。規(guī)模以上AA、BB、CC、DD(含摻肥)等主導行業(yè)共完成工業(yè)增加值1204.89億元,增長11.24%。AA完成增加值492.91億元,增長5.30%;BB完成工業(yè)增加值378.39億元,增長10.76%;CC完成工業(yè)增加值220.61億元,增長7.09%;DD完成工業(yè)增加值91.07億元,增長7.57%。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入6354.90億元,比上年增長10.96%。實現(xiàn)利潤總額674.20億元,比上年增長8.03%。固定資產投資完成3739.66億元,比上年增長9.40%。其中,建設項目投資完成3290.90億元,增長10.82%;房地產開發(fā)投資完成448.76億元,增長6.21%。在固定資產投資中,第一產業(yè)投資完成186.98億元,同比增長5.28%;第二產業(yè)投資完成2842.14億元,同比增長9.21%;第三產業(yè)投資完成710.54億元,增長11.40%。高新技術產業(yè)投資1054.11億元,增長11.07%。民間投資3668.74億元,增長7.43%。城市基礎設施投資549.50億元,增長11.00%。重點項目1095個,完成投資2580.65億元,增長9.21%。全市實現(xiàn)社會消費品零售總額1511.75億元,比上年增長9.19%。城鎮(zhèn)實現(xiàn)零售額908.63億元,增長11.75%;鄉(xiāng)村實現(xiàn)零售額477.96億元,增長11.12%。限額以上批發(fā)零售企業(yè)商品零售額億元400.90,增長9.36%。實際利用外資67540.36萬美元,同比增長50.11%。外貿進出口總值385.70億元,同比增長52.79%。其中,出口總值250.71億元,同比增長51.98%;進口總值134.99億元,同比增長57.59%。六、項目必要性分析(一)符合摻肥產業(yè)政策要求1、近年來,我市制造業(yè)規(guī)模繼續(xù)擴大,發(fā)展速度保持高位,結構不斷優(yōu)化,創(chuàng)新能力不斷提升,要素稟賦不斷改善,集聚程度不斷加強,產業(yè)貢獻率不斷提高,為我市先進制造業(yè)進一步提升發(fā)展奠定了堅實的基礎。新一輪科技革命和產業(yè)變革加速醞釀,新一代信息技術與制造業(yè)深度融合,深刻改變著制造業(yè)的生產方式、組織形態(tài)、商業(yè)模式,產業(yè)價值鏈不斷深度重組,為我市制造業(yè)新技術、新產品、新業(yè)態(tài)和新模式發(fā)展帶來重大機遇。發(fā)達國家積極主導重塑全球貿易和投資新秩序,并紛紛推行再工業(yè)化戰(zhàn)略,新興經濟體國家大力承接國際產業(yè)轉移,全球產業(yè)分工體系面臨重大變化,對我市制造業(yè)參與國際競爭造成巨大壓力。當前,世界經濟形勢錯綜復雜,發(fā)達國家經濟復蘇一波三折,新興經濟體經濟增長全面放緩,全球市場需求不振,經濟不確定性增強,潛在風險加大,形成了經濟增長的外部壓力。2、“轉型與變革”將賦能2019年我市工業(yè)經濟發(fā)展的主題詞。在此影響下,我市工業(yè)發(fā)展將推動形成區(qū)域經濟發(fā)展的突破口、制高點和主攻方向,促進全市經濟由高速發(fā)展向高質量發(fā)展轉變。3、投資項目建設有利于促進項目承辦單位技術水平提升,有利于促進企業(yè)自主研發(fā)能力提高,堅持重點突破與整體推進有機結合;緊緊圍繞戰(zhàn)略性新興產業(yè)、高技術產業(yè)發(fā)展重點,把有限的科技資源集中到事關戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展的關鍵技術、領域,集中到事關企業(yè)科技創(chuàng)新能力提升的重要環(huán)節(jié),為此,投資項目建設有利于發(fā)揮導向、牽引、輻射和帶動作用,延伸相關產業(yè)鏈,壯大產業(yè)集群,增強相關產業(yè)的發(fā)展水平和競爭能力。(二)順應宏觀經濟環(huán)境發(fā)展方向1、著眼大勢認識當前經濟形勢,還要有長遠眼光。影響當前經濟形勢的各種不利因素,都是我們前進中必然遇到的問題。這些問題,既有短期的也有長期的,既有周期性的也有結構性的。不能只盯眼前,糾結于局部,要從過往、現(xiàn)在和將來發(fā)展的大趨勢中,辨析短期因素與長期因素的不同影響;從中外發(fā)展大量實踐中,不斷深化對周期性問題與結構性癥結的認識。惟此,才能跳出問題解決問題,立足于我國經濟的內在韌性和巨大潛力,更加精準地抓住主要矛盾,有針對性地一一化解,最終贏得經濟發(fā)展長期向好的未來。2、新常態(tài)下全面深化改革,首先要精心謀劃好和利用好我國經濟的巨大韌性、潛力和回旋余地,依靠促改革調結構,推動經濟發(fā)展提質增效升級。要堅持用改革的辦法不斷改善經濟運行的微觀基礎和產業(yè)基礎,努力保持穩(wěn)增長和調結構平衡,有針對性地加大民生保障力度,為推動經濟轉型升級創(chuàng)造更為有利的條件,為改革持續(xù)推進創(chuàng)造更加穩(wěn)定的發(fā)展環(huán)境。經濟增速換擋,客觀上是由于經濟發(fā)展的環(huán)境和條件發(fā)生了深刻改變,集中反映在市場需求約束增強和成本水平提高。這些變化正在推動中國經濟從一個做得快、做得多向做得好、做得優(yōu)、做得省這樣一個新模式轉變,這就形成了市場根據新的標準重新選擇企業(yè)的活動。從企業(yè)來看,面對的市場競爭比過去激烈了,要取得訂單比過去變得不容易了,成本壓力也不斷加大了,企業(yè)必須努力從過去的標準轉向現(xiàn)在的標準,必須從低水平、低成本擴張,轉向質量效益型增長。這樣一個轉變對于企業(yè)來說難度是非常大的,必然會引起兼并重組和一些低水平生產能力的退出,進而會引起與之關聯(lián)的金融資產和債務鏈條的復雜調整。企業(yè)退出會約束就業(yè)和收入,進而約束消費需求;金融壞賬會影響到貸款能力,也會引起謹慎發(fā)放貸款心理的增強,進而約束投資需求。如果形成企業(yè)退出-就業(yè)壓力加大-金融壞賬增加-消費、投資需求收縮-企業(yè)訂單減少、退出企業(yè)增加的循環(huán),則經濟增長就會出現(xiàn)持續(xù)下行態(tài)勢。這表明轉型升級可能引起結構性震蕩,產生經濟下行壓力。此外房地產開始進入轉型調整期,引起了房地產投資增速下降,更為直接地形成了經濟下行壓力。這些因素使經濟增長持續(xù)存在下行壓力,轉型升級也面臨多方面風險。(三)項目建設有利條件項目建設所選區(qū)域交通運輸條件十分便利,擁有集公路、鐵路、航空于一體的現(xiàn)代化交通運輸網絡,物流運輸方便快捷,為投資項目原料進貨、產品銷售和對外交流等提供了多條便捷通道,對于項目實現(xiàn)既定目標十分有利。項目承辦單位已經培養(yǎng)和集聚了一大批具有豐富經驗的項目產品生產專業(yè)技術和管理人才,通過引進和內部培養(yǎng),搭建了一支研究方向多元、完整的專業(yè)研發(fā)團隊,形成了核心技術專家、關鍵技術骨干、一般技術人員的完整梯隊。當?shù)叵嚓P行業(yè)的前列,具有顯著的人才優(yōu)勢;項目承辦單位還與多家科研院所建立了長期的緊密合作關系,并建立了向科研開發(fā)傾斜的獎勵機制,每年都拿出一定數(shù)量的專項資金用于對重點產品及關鍵工藝開發(fā)的獎勵。(四)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的必然選擇考慮到項目建設地的投資環(huán)境、勞動力條件和政策優(yōu)勢,項目承辦單位決定在項目建設地實施投資項目建設,投資項目的生產規(guī)模和工藝技術裝備將達到國際先進水平,有利于進一步提升產品質量,豐富產品品種并可以配合其他相關產品形成突出優(yōu)勢,使市場占有率以及競爭力得到進一步鞏固和增強。投資項目建成投產后,項目承辦單位將成為項目建設地內目前投資規(guī)模較大的企業(yè)之一,項目的建設無論是對企業(yè)自身的發(fā)展還是對促進當?shù)亟洕蜕鐣l(fā)展,都將起到明顯的推動作用;投資項目的建設是項目承辦單位自身發(fā)展的需要,隨著國內相關行業(yè)的高速發(fā)展和客戶需求面的不斷增多,項目產品市場需求量日益擴大,因此,緊緊抓住項目產品市場需求動態(tài),拓展投資項目豐富產品線及擴大生產規(guī)模已經顯得必要而且緊迫。投資項目的建設可以大幅度提升項目產品的生產、研發(fā)水平,有利于促進我國相關行業(yè)穩(wěn)定健康發(fā)展;項目承辦單位具有較高項目產品制造工藝技術、生產設備和新產品的研發(fā)能力,近年來,項目承辦單位在消化、吸收國際先進項目產品制造技術的基礎上,持續(xù)加大對項目產品生產技術及相關材料的研發(fā)投入,形成了在國內同行業(yè)領先的技術優(yōu)勢。第三章 市場前景分析目前,區(qū)域內擁有各類摻肥企業(yè)823家,規(guī)模以上企業(yè)29家,從業(yè)人員41150人。截至2017年底,區(qū)域內摻肥產值108861.26萬元,較2016年98011.40萬元增長11.07%。產值前十位企業(yè)合計收入49944.65萬元,較去年44753.27萬元同比增長11.60%。區(qū)域內摻肥行業(yè)經營情況項目單位指標備注行業(yè)產值萬元108861.26同期產值萬元98011.40同比增長11.07%從業(yè)企業(yè)數(shù)量家823規(guī)上企業(yè)家29從業(yè)人數(shù)人41150前十位企業(yè)產值萬元49944.65去年同期44753.27萬元。1、xxx投資公司(AAA)萬元12236.442、xxx投資公司萬元10987.823、xxx科技發(fā)展公司萬元6492.804、xxx有限責任公司萬元5493.915、xxx集團萬元3496.136、xxx有限責任公司萬元3246.407、xxx科技發(fā)展公司萬元249.728、xxx有限責任公司萬元2047.739、xxx集團萬元1947.8410、xxx有限責任公司萬元1498.34區(qū)域內摻肥企業(yè)經營狀況良好。以AAA為例,2017年產值12236.44萬元,較上年度10704.61萬元增長14.31%,其中主營業(yè)務收入11175.91萬元。2017年實現(xiàn)利潤總額3581.39萬元,同比增長13.85%;實現(xiàn)凈利潤1260.10萬元,同比增長16.17%;納稅總額74.54萬元,同比增長10.88%。2017年底,AAA資產總額25404.01萬元,資產負債率47.15%。2017年區(qū)域內摻肥企業(yè)實現(xiàn)工業(yè)增加值37086.95萬元,同比2016年31453.61萬元增長17.91%;行業(yè)凈利潤9482.97萬元,同比2016年8228.17萬元增長15.25%;行業(yè)納稅總額38144.21萬元,同比2016年31989.44萬元增長19.24%;摻肥行業(yè)完成投資31667.86萬元,同比2016年27793.45萬元增長13.94%。區(qū)域內摻肥行業(yè)營業(yè)能力分析序號項目單位指標1行業(yè)工業(yè)增加值萬元37086.951.1同期增加值萬元31453.611.2增長率17.91%2行業(yè)凈利潤萬元9482.972.12016年凈利潤萬元8228.172.2增長率15.25%3行業(yè)納稅總額萬元38144.213.12016納稅總額萬元31989.443.2增長率19.24%42017完成投資萬元31667.864.12016行業(yè)投資萬元13.94%區(qū)域內經濟發(fā)展持續(xù)向好,預計到2020年地區(qū)生產總值6000.07億元,年均增長6.07%。預計區(qū)域內摻肥行業(yè)市場需求規(guī)模將達到165189.33萬元,利潤總額41918.71萬元,凈利潤22031.61萬元,納稅13647.60萬元,工業(yè)增加值60243.08萬元,產業(yè)貢獻率17.07%。區(qū)域內摻肥行業(yè)市場預測(單位:萬元)序號項目2018年2019年2020年1產值127922.62145366.61165189.332利潤總額32461.8436888.4641918.713凈利潤17061.2819387.8222031.614納稅總額10568.7012009.8913647.605工業(yè)增加值46652.2453013.9160243.086產業(yè)貢獻率12.00%15.00%17.07%7企業(yè)數(shù)量98812051542第四章 項目建設方案一、產品規(guī)劃(一)產品放方案項目產品主要從國家及地方產業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。該項目主要產品為摻肥,具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整,各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平,并參考市場需求預測情況確定,同時,把產量和銷量視為一致,本報告將按照初步產品方案進行測算,根據確定的產品方案和建設規(guī)模及預測的摻肥產品價格根據市場情況,確定年產量為xxx,預計年產值19145.00萬元。(二)營銷策略相關行業(yè)是一個產業(yè)關聯(lián)度高、涉及范圍廣、對相關產業(yè)帶動力較大的產業(yè),根據國內統(tǒng)計數(shù)據顯示,相關行業(yè)的發(fā)展影響到原材料、能源、商業(yè)、金融、交通運輸和人力資源配置等行業(yè),對國民經濟發(fā)展起到很大的推動作用。產品方案一覽表序號產品名稱單位年產量年產值1摻肥A單位xx8615.252摻肥B單位xx4786.253摻肥C單位xx2871.754摻肥D單位xx1531.605摻肥E單位xx957.256摻肥F單位xx382.90合計單位xxx19145.00二、建設規(guī)模(一)用地規(guī)模該項目總征地面積21870.93平方米(折合約32.79畝),其中:凈用地面積21870.93平方米(紅線范圍折合約32.79畝)。項目規(guī)劃總建筑面積27776.08平方米,其中:規(guī)劃建設主體工程21027.60平方米,計容建筑面積27776.08平方米;預計建筑工程投資2297.08萬元。(二)設備購置項目計劃購置設備共計89臺(套),設備購置費2931.88萬元。(三)產能規(guī)模項目計劃總投資8197.53萬元;預計年實現(xiàn)營業(yè)收入19145.00萬元。第五章 項目選址規(guī)劃一、項目選址原則場址選擇應提供足夠的場地用以滿足項目產品生產工藝流程及輔助生產設施的建設需要;場址應具備良好的生產基礎條件而且生產要素供應充裕,確保能源供應有可靠的保障。二、項目選址該項目選址位于某某保稅區(qū)。園區(qū)明確主導產業(yè)定位。充分發(fā)揮各產業(yè)園區(qū)比較優(yōu)勢,綜合考慮產業(yè)政策、資源稟賦、環(huán)境承載能力、經濟發(fā)展?jié)摿?、區(qū)位優(yōu)勢等因素,因地制宜確定優(yōu)先發(fā)展的主導產業(yè),明確產業(yè)準入的投入產出強度、節(jié)能減排和環(huán)境保護標準。園區(qū)依托科技和人才優(yōu)勢,全面提升創(chuàng)新能力,產業(yè)定位突出高端化、集群化、數(shù)字化,加快技術研發(fā)、高新技術產業(yè)化、服務外包、現(xiàn)代服務業(yè)以及高附加值制造業(yè)發(fā)展,率先實現(xiàn)轉型升級。園區(qū)是1999月被省政府批準的省級園區(qū)。園區(qū)規(guī)劃面積15平方公里。全區(qū)工業(yè)企業(yè)300家,其中“三資”企業(yè)65家,骨干企業(yè)20家,工業(yè)總產值80億元,比上年增長11.3%。園區(qū)始終把招商引資工作放在首位,2016年利用外資6000萬元,今年到位境外資金8500萬元,建成和正在建設的合資項目25個。園區(qū)不斷健全創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務平臺。以滿足園區(qū)內企業(yè)共性需求為導向,以提升公共服務能力為目標,以關鍵共性技術研發(fā)應用及公共設施共享為重點,鼓勵園區(qū)建設研發(fā)設計、檢驗檢測、技術轉移、知識產權、科技金融等創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務機構
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