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文檔簡介

泓域咨詢MACRO/ 鋰離子電池正極材料項目可行性研究報告鋰離子電池正極材料項目可行性研究報告xxx(集團)有限公司摘要該鋰離子電池正極材料項目計劃總投資10417.37萬元,其中:固定資產投資8809.85萬元,占項目總投資的84.57%;流動資金1607.52萬元,占項目總投資的15.43%。達產年營業(yè)收入10946.00萬元,總成本費用8707.74萬元,稅金及附加155.51萬元,利潤總額2238.26萬元,利稅總額2702.50萬元,稅后凈利潤1678.70萬元,達產年納稅總額1023.81萬元;達產年投資利潤率21.49%,投資利稅率25.94%,投資回報率16.11%,全部投資回收期7.71年,提供就業(yè)職位179個。重視環(huán)境保護的原則。使投資項目建設達到環(huán)境保護的要求,同時,嚴格執(zhí)行國家有關企業(yè)安全衛(wèi)生的各項法律、法規(guī),并做到環(huán)境保護“三廢”治理措施以及工程建設“三同時”的要求,使企業(yè)達到安全、整潔、文明生產的目的。鋰離子電池正極材料項目可行性研究報告目錄第一章 概述一、項目名稱及建設性質二、項目承辦單位三、戰(zhàn)略合作單位四、項目提出的理由五、項目選址及用地綜述六、土建工程建設指標七、設備購置八、產品規(guī)劃方案九、原材料供應十、項目能耗分析十一、環(huán)境保護十二、項目建設符合性十三、項目進度規(guī)劃十四、投資估算及經濟效益分析十五、報告說明十六、項目評價十七、主要經濟指標第二章 項目背景及必要性一、項目承辦單位背景分析二、產業(yè)政策及發(fā)展規(guī)劃三、鼓勵中小企業(yè)發(fā)展四、宏觀經濟形勢分析五、區(qū)域經濟發(fā)展概況六、項目必要性分析第三章 市場分析第四章 產品規(guī)劃方案一、產品規(guī)劃二、建設規(guī)模第五章 項目選址可行性分析一、項目選址原則二、項目選址三、建設條件分析四、用地控制指標五、用地總體要求六、節(jié)約用地措施七、總圖布置方案八、運輸組成九、選址綜合評價第六章 工程設計可行性分析一、建筑工程設計原則二、項目工程建設標準規(guī)范三、項目總平面設計要求四、建筑設計規(guī)范和標準五、土建工程設計年限及安全等級六、建筑工程設計總體要求七、土建工程建設指標第七章 項目工藝先進性一、項目建設期原輔材料供應情況二、項目運營期原輔材料采購及管理二、技術管理特點三、項目工藝技術設計方案四、設備選型方案第八章 項目環(huán)境保護和綠色生產分析一、建設區(qū)域環(huán)境質量現(xiàn)狀二、建設期環(huán)境保護三、運營期環(huán)境保護四、項目建設對區(qū)域經濟的影響五、廢棄物處理六、特殊環(huán)境影響分析七、清潔生產八、項目建設對區(qū)域經濟的影響九、環(huán)境保護綜合評價第九章 項目職業(yè)安全一、消防安全二、防火防爆總圖布置措施三、自然災害防范措施四、安全色及安全標志使用要求五、電氣安全保障措施六、防塵防毒措施七、防靜電、觸電防護及防雷措施八、機械設備安全保障措施九、勞動安全保障措施十、勞動安全衛(wèi)生機構設置及教育制度十一、勞動安全預期效果評價第十章 項目風險應對說明一、政策風險分析二、社會風險分析三、市場風險分析四、資金風險分析五、技術風險分析六、財務風險分析七、管理風險分析八、其它風險分析九、社會影響評估第十一章 節(jié)能情況分析一、節(jié)能概述二、節(jié)能法規(guī)及標準三、項目所在地能源消費及能源供應條件四、能源消費種類和數(shù)量分析二、項目預期節(jié)能綜合評價三、項目節(jié)能設計四、節(jié)能措施第十二章 項目實施方案一、建設周期二、建設進度三、進度安排注意事項四、人力資源配置五、員工培訓六、項目實施保障第十三章 投資分析一、項目估算說明二、項目總投資估算三、資金籌措第十四章 項目經濟評價一、經濟評價綜述二、經濟評價財務測算二、項目盈利能力分析第十五章 項目招投標方案一、招標依據(jù)和范圍二、招標組織方式三、招標委員會的組織設立四、項目招投標要求五、項目招標方式和招標程序六、招標費用及信息發(fā)布第十六章 項目綜合評價附表1:主要經濟指標一覽表附表2:土建工程投資一覽表附表3:節(jié)能分析一覽表附表4:項目建設進度一覽表附表5:人力資源配置一覽表附表6:固定資產投資估算表附表7:流動資金投資估算表附表8:總投資構成估算表附表9:營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表附表10:折舊及攤銷一覽表附表11:總成本費用估算一覽表附表12:利潤及利潤分配表附表13:盈利能力分析一覽表第一章 概述一、項目名稱及建設性質(一)項目名稱鋰離子電池正極材料項目(二)項目建設性質該項目屬于新建項目,依托xx臨港經濟技術開發(fā)區(qū)良好的產業(yè)基礎和創(chuàng)新氛圍,充分發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢,全力打造以鋰離子電池正極材料為核心的綜合性產業(yè)基地,年產值可達11000.00萬元。二、項目承辦單位xxx(集團)有限公司三、戰(zhàn)略合作單位xxx科技公司四、項目提出的理由堅持傳統(tǒng)升級與新興培育相結合。運用高新技術優(yōu)化結構,改善品種和質量,發(fā)展國際知名品牌,增強支柱產業(yè)競爭力。在發(fā)展支柱產業(yè)基礎上,加快高新技術產業(yè)化,積極培育戰(zhàn)略性新興產業(yè),逐步形成傳統(tǒng)產業(yè)高端化、新興產業(yè)規(guī)?;陌l(fā)展格局。堅持自主發(fā)展與開放合作相結合。把握發(fā)展的新機遇、準確判斷所處的新階段,結合自身產業(yè)發(fā)展的基礎和條件,堅持自我發(fā)展,加強主動布局,用新思路新舉措適應經濟發(fā)展新常態(tài);堅持開放合作,主動融入?yún)^(qū)域經濟和全球化經濟,深層次跨地區(qū)的技術、產業(yè)、人才合作與交流,通過互助合作,實現(xiàn)聯(lián)動發(fā)展。堅持可持續(xù)發(fā)展原則,實現(xiàn)經濟社會發(fā)展和環(huán)境保護相統(tǒng)一,努力實現(xiàn)區(qū)域工業(yè)結構、質量和速度、效益的相統(tǒng)一。堅持相對集中原則,重點發(fā)展以園區(qū)為載體的工業(yè)聚集區(qū),使土地向產業(yè)聚集,產業(yè)向工業(yè)園區(qū)聚集,走集群化和集約式發(fā)展的路子。xx臨港經濟技術開發(fā)區(qū)把加快發(fā)展作為主題,以經濟結構的戰(zhàn)略性調整為主線,大力調整產業(yè)結構,加強基礎設施建設,積極推進對外開放,加速觀念創(chuàng)新、體制創(chuàng)新、科技創(chuàng)新和管理創(chuàng)新,努力提高經濟的競爭力和經濟增長的質量和效益。該項目的建設,通過科學的產業(yè)規(guī)劃和發(fā)展定位可成為xx臨港經濟技術開發(fā)區(qū)示范項目,有利于吸引科技創(chuàng)新型中小企業(yè)投資,吸引市內外、省內外、國內外的資本、人才、技術以及先進的管理方法、經驗集聚xx臨港經濟技術開發(fā)區(qū),進一步鞏固xx臨港經濟技術開發(fā)區(qū)招商引資競爭力。五、項目選址及用地綜述(一)項目選址方案項目選址位于xx臨港經濟技術開發(fā)區(qū),地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,建設條件良好。(二)項目用地規(guī)模項目總用地面積29614.80平方米(折合約44.40畝),土地綜合利用率100.00%;項目建設遵循“合理和集約用地”的原則,按照鋰離子電池正極材料行業(yè)生產規(guī)范和要求進行科學設計、合理布局,符合規(guī)劃建設要求。六、土建工程建設指標項目凈用地面積29614.80平方米,建筑物基底占地面積20446.06平方米,總建筑面積30207.10平方米,其中:規(guī)劃建設主體工程23739.36平方米,項目規(guī)劃綠化面積2356.54平方米。七、設備購置項目計劃購置設備共計81臺(套),主要包括:xxx生產線、xx設備、xx機、xx機、xxx儀等,設備購置費3459.42萬元。八、產品規(guī)劃方案根據(jù)項目建設規(guī)劃,達產年產品規(guī)劃設計方案為:鋰離子電池正極材料xxx單位/年。綜合考xxx(集團)有限公司企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、產品市場定位、資金籌措能力、產能發(fā)展需要、技術條件、銷售渠道和策略、管理經驗以及相應配套設備、人員素質以及項目所在地建設條件與運輸條件、xxx(集團)有限公司的投資能力和原輔材料的供應保障能力等諸多因素,項目按照規(guī)?;⒘魉€生產方式布局,本著“循序漸進、量入而出”原則提出產能發(fā)展目標。九、原材料供應項目所需的主要原材料及輔助材料有:xxx、xxx、xx、xxx、xx等,xxx(集團)有限公司所選擇的供貨單位完全能夠穩(wěn)定供應上述所需原料,供貨商可以完全保障項目正常經營所需要的原輔材料供應,同時能夠滿足xxx(集團)有限公司今后進一步擴大生產規(guī)模的預期要求。十、項目能耗分析1、項目年用電量1088270.25千瓦時,折合133.75噸標準煤,滿足鋰離子電池正極材料項目項目生產、辦公和公用設施等用電需要2、項目年總用水量7599.75立方米,折合0.65噸標準煤,主要是生產補給水和辦公及生活用水。項目用水由xx臨港經濟技術開發(fā)區(qū)市政管網供給。3、鋰離子電池正極材料項目項目年用電量1088270.25千瓦時,年總用水量7599.75立方米,項目年綜合總耗能量(當量值)134.40噸標準煤/年。達產年綜合節(jié)能量42.44噸標準煤/年,項目總節(jié)能率25.25%,能源利用效果良好。十一、環(huán)境保護項目符合xx臨港經濟技術開發(fā)區(qū)發(fā)展規(guī)劃,符合xx臨港經濟技術開發(fā)區(qū)產業(yè)結構調整規(guī)劃和國家的產業(yè)發(fā)展政策;對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施,嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內,項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產生明顯的影響。項目設計中采用了清潔生產工藝,應用清潔原材料,生產清潔產品,同時采取完善和有效的清潔生產措施,能夠切實起到消除和減少污染的作用。項目建成投產后,各項環(huán)境指標均符合國家和地方清潔生產的標準要求。十二、項目建設符合性(一)產業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx(集團)有限公司承辦的“鋰離子電池正極材料項目”主要從事鋰離子電池正極材料項目投資經營,其不屬于國家發(fā)展改革委產業(yè)結構調整指導目錄(2011年本)(2013年修正)有關條款限制類及淘汰類項目。(二)項目選址與用地規(guī)劃相容性鋰離子電池正極材料項目選址于xx臨港經濟技術開發(fā)區(qū),項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地,符合用地規(guī)劃要求,此外,項目建設前后,未改變項目建設區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃;在落實該項目提出的各項污染防治措施后,可確保污染物達標排放,滿足xx臨港經濟技術開發(fā)區(qū)環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此,建設項目符合項目建設區(qū)域用地規(guī)劃、產業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護規(guī)劃等規(guī)劃要求。(三)“三線一單”符合性1、生態(tài)保護紅線:鋰離子電池正極材料項目用地性質為建設用地,不在主導生態(tài)功能區(qū)范圍內,且不在當?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風景區(qū)、自然保護區(qū)等生態(tài)保護區(qū)內,符合生態(tài)保護紅線要求。2、環(huán)境質量底線:該項目建設區(qū)域環(huán)境質量不低于項目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求,有一定的環(huán)境容量,符合環(huán)境質量底線要求。3、資源利用上線:項目營運過程消耗一定的電能、水,資源消耗量相對于區(qū)域資源利用總量較少,符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準入負面清單:該項目所在地無環(huán)境準入負面清單,項目采取環(huán)境保護措施后,廢氣、廢水、噪聲均可達標排放,固體廢物能夠得到合理處置,不會產生二次污染。十三、項目進度規(guī)劃本期工程項目建設期限規(guī)劃12個月。項目承辦單位要在技術準備、人員配備、施工機械、材料供應等方面給予充分保證。十四、投資估算及經濟效益分析(一)項目總投資及資金構成項目預計總投資10417.37萬元,其中:固定資產投資8809.85萬元,占項目總投資的84.57%;流動資金1607.52萬元,占項目總投資的15.43%。(二)資金籌措該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。(三)項目預期經濟效益規(guī)劃目標項目預期達產年營業(yè)收入10946.00萬元,總成本費用8707.74萬元,稅金及附加155.51萬元,利潤總額2238.26萬元,利稅總額2702.50萬元,稅后凈利潤1678.70萬元,達產年納稅總額1023.81萬元;達產年投資利潤率21.49%,投資利稅率25.94%,投資回報率16.11%,全部投資回收期7.71年,提供就業(yè)職位179個。十五、報告說明提供包括政策指引、產業(yè)分析、市場供需分析與預測、行業(yè)現(xiàn)有工藝技術水平、項目產品競爭優(yōu)勢、營銷方案、原料資源條件評價、原料保障措施、工藝流程、能耗分析、節(jié)能方案、財務測算、風險防范等內容。項目報告核心提示:項目投資環(huán)境分析,項目背景和發(fā)展概況,項目建設的必要性,行業(yè)競爭格局分析,行業(yè)財務指標分析參考,行業(yè)市場分析與建設規(guī)模,項目建設條件與選址方案,項目不確定性及風險分析,行業(yè)發(fā)展趨勢分析十六、項目評價1、本期工程項目符合國家產業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求,符合xx臨港經濟技術開發(fā)區(qū)及xx臨港經濟技術開發(fā)區(qū)鋰離子電池正極材料行業(yè)布局和結構調整政策;項目的建設對促進xx臨港經濟技術開發(fā)區(qū)鋰離子電池正極材料產業(yè)結構、技術結構、組織結構、產品結構的調整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx有限公司為適應國內外市場需求,擬建“鋰離子電池正極材料項目”,本期工程項目的建設能夠有力促進xx臨港經濟技術開發(fā)區(qū)經濟發(fā)展,為社會提供就業(yè)職位179個,達產年納稅總額1023.81萬元,可以促進xx臨港經濟技術開發(fā)區(qū)區(qū)域經濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定,為地方財政收入做出積極的貢獻。3、項目達產年投資利潤率21.49%,投資利稅率25.94%,全部投資回報率16.11%,全部投資回收期7.71年,固定資產投資回收期7.71年(含建設期),項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。4、改革開放40年來,民間投資和民營經濟由小到大、由弱變強,已日漸成為推動我國經濟發(fā)展、優(yōu)化產業(yè)結構、繁榮城鄉(xiāng)市場、擴大社會就業(yè)的重要力量。從投資總量占比看,2012年以來,民間投資占全國固定資產投資比重已連續(xù)5年超過60%,最高時候達到65.4%;尤其是在制造業(yè)領域,目前民間投資的比重已經超過八成,民間投資已經成為投資的主力軍。近年來,國家先后出臺了“非公經濟36條”、“民間投資36條”、“鼓勵社會投資39條”、“激發(fā)民間有效投資活力10條”、關于深化投融資體制改革的意見等一系列政策措施,大力營造一視同仁的市場環(huán)境,激發(fā)民間投資活力。國家發(fā)改委會同各地方、各部門,認真貫徹落實中央關于促進民間投資發(fā)展的決策部署,取得了明顯成效。今年以來,民間投資增速持續(xù)保持在8%以上,前7個月達到了8.8%,始終高于整體投資增速,占全部投資的比重達到62.6%。綜上所述,項目的建設和實施無論是經濟效益、社會效益還是環(huán)境保護、清潔生產都是積極可行的。十七、主要經濟指標主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米29614.8044.40畝1.1容積率1.021.2建筑系數(shù)69.04%1.3投資強度萬元/畝198.421.4基底面積平方米20446.061.5總建筑面積平方米30207.101.6綠化面積平方米2356.54綠化率7.80%2總投資萬元10417.372.1固定資產投資萬元8809.852.1.1土建工程投資萬元2700.542.1.1.1土建工程投資占比萬元25.92%2.1.2設備投資萬元3459.422.1.2.1設備投資占比33.21%2.1.3其它投資萬元2649.892.1.3.1其它投資占比25.44%2.1.4固定資產投資占比84.57%2.2流動資金萬元1607.522.2.1流動資金占比15.43%3收入萬元10946.004總成本萬元8707.745利潤總額萬元2238.266凈利潤萬元1678.707所得稅萬元1.028增值稅萬元308.739稅金及附加萬元155.5110納稅總額萬元1023.8111利稅總額萬元2702.5012投資利潤率21.49%13投資利稅率25.94%14投資回報率16.11%15回收期年7.7116設備數(shù)量臺(套)8117年用電量千瓦時1088270.2518年用水量立方米7599.7519總能耗噸標準煤134.4020節(jié)能率25.25%21節(jié)能量噸標準煤42.4422員工數(shù)量人179第二章 項目背景及必要性一、項目承辦單位背景分析(一)公司概況順應經濟新常態(tài),需要公司積極轉變發(fā)展方式,實現(xiàn)內涵式增長。為此,公司要求各級單位通過創(chuàng)新驅動、結構優(yōu)化、產業(yè)升級、提升產品和服務質量、提高效率和效益等路徑,努力實現(xiàn)“做實、做強、做大、做好、做長”的發(fā)展理念。公司生產的項目產品系列產品,各項技術指標已經達到國內同類產品的領先水平,可廣泛應用于國民經濟相關的各個領域,產品受到了廣大用戶的一致好評;公司設備先進,技術實力雄厚,擁有一批多年從事項目產品研制、開發(fā)、制造、管理、銷售的人才團隊,企業(yè)管理人員經驗豐富,其知識、年齡結構合理,具備配合高端制造研發(fā)新品的能力,保障了企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展;在原料供應鏈及產品銷售渠道方面,已經與主要原材料供應商及主要目標客戶達成戰(zhàn)略合作意向,在工藝設計和生產布局以及設備選型方面采用了系統(tǒng)優(yōu)化設計,充分考慮了自動化生產、智能化節(jié)電、節(jié)水和互聯(lián)網技術的應用,產品遠銷全國二十余個省、市、自治區(qū),并部分出口東南亞、歐洲各國,深受廣大客戶的歡迎。公司實行董事會領導下的總經理負責制,推行現(xiàn)代企業(yè)制度,建立了科學靈活的經營機制,完善了行之有效的管理制度。項目承辦單位組織機構健全、管理完善,遵循社會主義市場經濟運行機制,嚴格按照中華人民共和國公司法依法獨立核算、自主開展生產經營活動;為了順應國際化經濟發(fā)展的趨勢,項目承辦單位全面建立和實施計算機信息網絡系統(tǒng),建立起從產品開發(fā)、設計、生產、銷售、核算、庫存到售后服務的物流電子網絡管理系統(tǒng),使項目承辦單位與全國各銷售區(qū)域形成信息互通,有效提高工作效率,及時反饋市場信息,為項目承辦單位的戰(zhàn)略決策提供有利的支撐。公司緊跟市場動態(tài),不斷提升企業(yè)市場競爭力?;诖髷?shù)據(jù)分析考慮用戶多樣化需求,以此為基礎制定相應服務策略的市場及經營體系,并綜合考慮用戶端消費特征,打造綜合服務體系。公司建立了產品開發(fā)控制程序、研發(fā)部績效管理細則等一系列制度,對研發(fā)項目立項、評審、研發(fā)經費核算、研發(fā)人員績效考核等進行規(guī)范化管理,確保了良好的研發(fā)工作運行環(huán)境。公司一直注重科研投入,具有較強的自主研發(fā)能力,經過多年的產品研發(fā)、技術積累和創(chuàng)新,逐步建立了一套高效的研發(fā)體系,掌握了一系列相關產品的核心技術。公司核心技術均為自主研發(fā)取得,支撐公司取得了多項專利和著作權。(二)公司經濟效益分析上一年度,xxx有限公司實現(xiàn)營業(yè)收入6657.42萬元,同比增長27.67%(1442.77萬元)。其中,主營業(yè)業(yè)務鋰離子電池正極材料生產及銷售收入為5421.14萬元,占營業(yè)總收入的81.43%。上年度主要經濟指標序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入1398.061864.081730.931664.366657.422主營業(yè)務收入1138.441517.921409.501355.295421.142.1鋰離子電池正極材料(A)375.69500.91465.13447.241788.982.2鋰離子電池正極材料(B)261.84349.12324.18311.721246.862.3鋰離子電池正極材料(C)193.53258.05239.61230.40921.592.4鋰離子電池正極材料(D)136.61182.15169.14162.63650.542.5鋰離子電池正極材料(E)91.08121.43112.76108.42433.692.6鋰離子電池正極材料(F)56.9275.9070.4767.76271.062.7鋰離子電池正極材料(.)22.7730.3628.1927.11108.423其他業(yè)務收入259.62346.16321.43309.071236.28根據(jù)初步統(tǒng)計測算,公司實現(xiàn)利潤總額1414.97萬元,較去年同期相比增長161.00萬元,增長率12.84%;實現(xiàn)凈利潤1061.23萬元,較去年同期相比增長214.50萬元,增長率25.33%。上年度主要經濟指標項目單位指標完成營業(yè)收入萬元6657.42完成主營業(yè)務收入萬元5421.14主營業(yè)務收入占比81.43%營業(yè)收入增長率(同比)27.67%營業(yè)收入增長量(同比)萬元1442.77利潤總額萬元1414.97利潤總額增長率12.84%利潤總額增長量萬元161.00凈利潤萬元1061.23凈利潤增長率25.33%凈利潤增長量萬元214.50投資利潤率23.63%投資回報率17.73%財務內部收益率20.74%企業(yè)總資產萬元17641.29流動資產總額占比萬元35.87%流動資產總額萬元6327.30資產負債率47.16%二、產業(yè)政策及發(fā)展規(guī)劃(一)中國制造2025高質量發(fā)展是商品和服務質量普遍持續(xù)提高的發(fā)展。滿足新時代人民日益增長的美好生活需要,高質量發(fā)展應當不斷提供更新、更好的商品和服務,滿足人民群眾多樣化、個性化、不斷升級的需求,既開辟新的消費領域和消費方式,改善、豐富人民生活,又引領供給體系和結構優(yōu)化升級,反過來催生新的需求。如此循環(huán)往復、相互促進,就能推動社會生產力和人民生活不斷邁上新臺階。 “高質量發(fā)展”是十九大報告、中央經濟工作會議的高頻詞,今年兩會首次寫進政府工作報告。高質量發(fā)展是我國發(fā)展階段的里程碑,也是今后相當長時期要遵循的中國發(fā)展道路和建設現(xiàn)代化國家目標。(二)工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃資源綜合利用是戰(zhàn)略性新興產業(yè)的重要組成部分,是推動資源利用方式根本轉變、大力節(jié)約集約利用能源資源、發(fā)展循環(huán)經濟的有效手段,是落實工業(yè)綠色發(fā)展要求的堅實保障,也是解決工業(yè)領域資源不當處置與堆存所帶來的環(huán)境污染和安全隱患的治本之策。深入推進資源綜合利用,將有力地促進經濟發(fā)展從低成本要素投入、高生態(tài)環(huán)境代價的粗放模式向創(chuàng)新發(fā)展和綠色發(fā)展雙輪驅動模式轉變,能源資源利用從低效率、高排放向高效、綠色、安全轉型?!笆濉睍r期經濟建設和生態(tài)文明建設要協(xié)調推進,資源綜合利用在其中發(fā)揮著必不可少的重要作用,要加大工業(yè)資源綜合利用力度,持續(xù)推動循環(huán)經濟發(fā)展。以供給側結構性改革為主線,著力解決工業(yè)綠色發(fā)展不平衡不充分問題,把推進工業(yè)綠色發(fā)展作為落實制造強國建設和生態(tài)文明建設要求的硬任務,力爭實現(xiàn)全年規(guī)模以上工業(yè)增加值能耗同比下降4%、單位工業(yè)增加值用水量同比下降4.5%等目標,確保完成各項工作任務,助推工業(yè)經濟高質量發(fā)展。一是加快推進制造強國戰(zhàn)略,深入實施綠色制造工程;二是大力推進生態(tài)文明建設,打贏污染防治攻堅戰(zhàn);三是大力發(fā)展新動能,加快培育綠色低碳新增長點;四是提高資源能源利用效率,降低制造業(yè)生產成本;五是著力加強政策法規(guī)標準建設,建立健全綠色發(fā)展新機制。未來五年,是落實制造強國戰(zhàn)略的關鍵時期,是實現(xiàn)工業(yè)綠色發(fā)展的攻堅階段。資源與環(huán)境問題是人類面臨的共同挑戰(zhàn),推動綠色增長、實施綠色新政是全球主要經濟體的共同選擇,資源能源利用效率也成為衡量國家制造業(yè)競爭力的重要因素,推進綠色發(fā)展是提升國際競爭力的必然途徑。我國工業(yè)總體上尚未擺脫高投入、高消耗、高排放的發(fā)展方式,資源能源消耗量大,生態(tài)環(huán)境問題比較突出,形勢依然十分嚴峻,迫切需要加快構建科技含量高、資源消耗低、環(huán)境污染少的綠色制造體系。加快推進工業(yè)綠色發(fā)展,也是推進供給側結構性改革、促進工業(yè)穩(wěn)增長調結構的重要舉措,有利于推進節(jié)能降耗、實現(xiàn)降本增效,有利于增加綠色產品和服務有效供給、補齊綠色發(fā)展短板。(三)xxx十三五發(fā)展規(guī)劃戰(zhàn)略性新興產業(yè)代表新一輪科技革命和產業(yè)變革的方向,是培育發(fā)展新動能、獲取未來競爭新優(yōu)勢的關鍵領域。“十三五”時期,要把戰(zhàn)略性新興產業(yè)擺在經濟社會發(fā)展更加突出的位置,大力構建現(xiàn)代產業(yè)新體系,推動經濟社會持續(xù)健康發(fā)展。我國經濟已經由高速增長階段轉向高質量發(fā)展階段。高質量發(fā)展是能夠很好滿足人民日益增長的美好生活需要的發(fā)展,是體現(xiàn)新發(fā)展理念的發(fā)展,是創(chuàng)新成為第一動力、協(xié)調成為內生特點,綠色成為普遍形態(tài)、開放成為必由之路、共享成為根本目的的發(fā)展。推動高質量發(fā)展,是保持經濟持續(xù)健康發(fā)展的必然要求,是適應我國社會主要矛盾變化和全面建成小康社會、全面建設社會主義現(xiàn)代化國家的必然要求,是遵循經濟規(guī)律發(fā)展的必然要求??茖W認識高質量發(fā)展的豐富內涵和要求,有助于當前和今后一個時期確定發(fā)展思路、制定經濟政策。(四)xx高質量發(fā)展規(guī)劃經過40年的上下求索、銳意進取、持續(xù)開放,中國實踐為世界提供了一條重要啟示一個國家、一個民族要振興,就必須在歷史前進的邏輯中前進、在時代發(fā)展的潮流中發(fā)展。這個歷史的大邏輯、時代的大潮流,就是堅持和平合作,追求共贏、多贏;就是推動開放融通,促進共同繁榮;就是勇于變革創(chuàng)新,不被歷史淘汰。順應這個大邏輯、大潮流,40年來,中國發(fā)生了翻天覆地的變化、取得了舉世矚目的成就,已經發(fā)展成為世界第二大經濟體、第一大工業(yè)國、第一大貨物貿易國、第一大外匯儲備國,人民生活從短缺走向充裕、從貧困走向小康,連續(xù)多年對世界經濟增長貢獻率超過30%。順應這個大邏輯、大潮流,世界已經成為你中有我、我中有你的地球村,各國經濟社會發(fā)展相互聯(lián)系、相互影響,越來越多的國家和人民歡迎和認同中國提出的推動構建人類命運共同體的倡議,各國人民要發(fā)展、要合作、要和平生活的美好愿景,正在不斷深入的開放融通中漸成現(xiàn)實。在貿易保護主義重新回潮的嚴峻時刻,代表中國人民以構建人類命運共同體的博大胸懷和順應歷史潮流的高瞻遠矚,描繪出中國改革開放新藍圖,是對地球村前途命運的歷史擔當。歷史與現(xiàn)實已經證明,經濟全球化是不可逆轉的,世界經濟的大海是無法回避的,國際經濟合作和競爭局面正在發(fā)生深刻變化,全球經濟治理體系和規(guī)則正在面臨重大調整,引進來、走出去在深度、廣度、節(jié)奏上都是過去所不可比擬的,應對外部經濟風險、維護國家經濟安全的壓力也是過去所不能比擬的。我國正處在轉型升級、動能轉換的關鍵階段,結構調整陣痛仍在持續(xù),穩(wěn)增長的基礎尚不牢固,新動能成長之勢仍顯不足。一方面,面臨錯綜復雜的國際形勢,低迷的國際貿易對我國進出口負面影響加大,并伴生諸多不確定性因素,我們必須增強風險防范意識,牢牢把握對外開放的主動權;另一方面,國內去產能、去庫存、去杠桿、降成本、補短板任務艱巨,面臨諸多現(xiàn)實挑戰(zhàn),我們必須加大供給側結構性改革力度,繼續(xù)擴大有效需求,以加強新經濟創(chuàng)新人才培養(yǎng)和高新技術企業(yè)創(chuàng)新能力儲備為重點,加快培育新動能。歸根結底一句話,就要堅持以創(chuàng)新、協(xié)調、綠色、開放、共享五大發(fā)展理念為引領,努力把經濟向好之勢轉化為推動經濟增長之能,確保實現(xiàn)“十三五”經濟社會發(fā)展良好開局。三、鼓勵中小企業(yè)發(fā)展改革開放40年來,民間投資和民營經濟由小到大、由弱變強,已日漸成為推動我國經濟發(fā)展、優(yōu)化產業(yè)結構、繁榮城鄉(xiāng)市場、擴大社會就業(yè)的重要力量。從投資總量占比看,2012年以來,民間投資占全國固定資產投資比重已連續(xù)5年超過60%,最高時候達到65.4%;尤其是在制造業(yè)領域,目前民間投資的比重已經超過八成,民間投資已經成為投資的主力軍。近年來,國家先后出臺了“非公經濟36條”、“民間投資36條”、“鼓勵社會投資39條”、“激發(fā)民間有效投資活力10條”、關于深化投融資體制改革的意見等一系列政策措施,大力營造一視同仁的市場環(huán)境,激發(fā)民間投資活力。國家發(fā)改委會同各地方、各部門,認真貫徹落實中央關于促進民間投資發(fā)展的決策部署,取得了明顯成效。今年以來,民間投資增速持續(xù)保持在8%以上,前7個月達到了8.8%,始終高于整體投資增速,占全部投資的比重達到62.6%。未來,我國中小企業(yè)可以通過組建戰(zhàn)略聯(lián)盟,實現(xiàn)優(yōu)勢互補、風險和成本分擔、資源共享,降低市場進入成本,擴大業(yè)務范圍。中小企業(yè)要明確企業(yè)定位和發(fā)展目標,選擇合適的戰(zhàn)略伙伴,根據(jù)企業(yè)的資源、能力和需求,選擇供應鏈聯(lián)盟、生產聯(lián)盟、技術研發(fā)聯(lián)盟等形式,加強對聯(lián)盟關系的管理,完善雙方契約關系,通過建立學習機制、信任機制、利益分享機制和糾紛處理機制等,推進戰(zhàn)略雙方的互信、共贏。中小企業(yè)也可以通過加入產業(yè)集群,增強企業(yè)市場競爭能力。要根據(jù)自身條件對企業(yè)進行價值鏈定位,通過調整產品結構、產銷結構等實現(xiàn)與集群內大中企業(yè)的多層次分工協(xié)作;利用集群條件重構企業(yè)管理和技術創(chuàng)新機制,并大力推進企業(yè)文化建設以適應集群文化環(huán)境。實踐表明,促進中小企業(yè)產業(yè)集群發(fā)展,有利于集約使用土地,集中治理環(huán)境,有利于統(tǒng)籌區(qū)域和城鄉(xiāng)發(fā)展,加速工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化和農業(yè)現(xiàn)代化進程,有利于轉變中小企業(yè)發(fā)展方式,提高產業(yè)競爭力。在當前形勢下,要充分認識到促進產業(yè)集群發(fā)展,對于當前緩解中小企業(yè)運行的下行壓力,拉動經濟、穩(wěn)定就業(yè)形勢和擴大出口的重要意義。要切實加強對產業(yè)集群發(fā)展的宏觀管理、規(guī)劃引導和協(xié)調服務,優(yōu)化產業(yè)集聚環(huán)境,提高專業(yè)化協(xié)作水平,積極培育龍頭骨干企業(yè),加強區(qū)域品牌建設,鼓勵創(chuàng)新資源向集群集聚。利用現(xiàn)代信息技術建設智慧集群,提升中小企業(yè)產業(yè)集群核心競爭力。要進一步提升專業(yè)化協(xié)作,鼓勵和引導大企業(yè)與中小企業(yè)通過專業(yè)分工、服務外包、訂單生產等多種方式,建立協(xié)同創(chuàng)新、合作共贏的協(xié)作關系。發(fā)揮龍頭骨干企業(yè)的技術引領和示范帶動效應,鼓勵龍頭骨干企業(yè)將配套企業(yè)納入共同的供應鏈管理、質量管理、標準管理、合作研發(fā)管理等,提高專業(yè)化協(xié)作和配套能力。四、宏觀經濟形勢分析今后一個時期,我國長期積累形成的風險有可能會集中釋放,進入風險易發(fā)高發(fā)期。本文對金融、房地產、政府債務、產業(yè)轉型、人口老齡化、社會分化、外部沖擊等領域可能出現(xiàn)的風險進行了深入分析。這些領域風險點多,影響面廣,且相互疊加,傳導機制復雜,如果應對不當,有可能對我國經濟社會發(fā)展形成較大影響。為增強防范化解風險的針對性,本文嘗試用德爾菲法,對各領域風險的交互影響程度和發(fā)生概率進行評估。評估結果表明,影響力較大同時也是發(fā)生概率較高的前四個風險領域是金融風險、房地產風險、政府債務風險、企業(yè)債務風險。我國防范化解風險既有多方面優(yōu)勢,也面臨諸多挑戰(zhàn)。我們要著力防范化解重點領域風險,主動轉方式、調結構、換動力、去杠桿、防泡沫,守住不發(fā)生系統(tǒng)性風險的底線。五、區(qū)域經濟發(fā)展概況地區(qū)生產總值3692.96億元,比上年增長8.80%。其中,第一產業(yè)增加值295.44億元,增長9.21%;第二產業(yè)增加值2289.64億元,增長7.29%第三產業(yè)增加值1107.89億元,增長6.81%。一般公共預算收入257.76億元,同比增長10.92%,一般公共預算支出536.84億元,同比增長6.43%。國稅收入375.16億元,同比增長7.33%;地稅收入億元65.84,同比增長11.38%。居民消費價格上漲1.10%。其中,食品煙酒上漲1.03%,衣著上漲0.84%,居住上漲0.98%,生活用品及服務上漲0.67%,教育文化和娛樂上漲0.84%,醫(yī)療保健上漲1.18%,其他用品和服務上漲0.60%,交通和通信上漲1.17%。全部工業(yè)完成增加值1814.34億元。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)增加值1581.80億元,比上年增長7.84%。規(guī)模以上AA、BB、CC、DD(含鋰離子電池正極材料)等主導行業(yè)共完成工業(yè)增加值1254.09億元,增長5.42%。AA完成增加值427.58億元,增長7.40%;BB完成工業(yè)增加值395.14億元,增長7.69%;CC完成工業(yè)增加值230.69億元,增長10.85%;DD完成工業(yè)增加值116.46億元,增長10.39%。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入6399.44億元,比上年增長10.84%。實現(xiàn)利潤總額771.12億元,比上年增長7.77%。固定資產投資完成4446.00億元,比上年增長6.21%。其中,建設項目投資完成3912.48億元,增長8.68%;房地產開發(fā)投資完成533.52億元,增長5.76%。在固定資產投資中,第一產業(yè)投資完成222.30億元,同比增長8.64%;第二產業(yè)投資完成3378.96億元,同比增長6.42%;第三產業(yè)投資完成844.74億元,增長11.55%。高新技術產業(yè)投資1018.97億元,增長7.56%。民間投資3457.84億元,增長7.35%。城市基礎設施投資505.11億元,增長7.12%。重點項目1031個,完成投資2634.72億元,增長9.50%。全市實現(xiàn)社會消費品零售總額1611.25億元,比上年增長9.92%。城鎮(zhèn)實現(xiàn)零售額836.75億元,增長7.71%;鄉(xiāng)村實現(xiàn)零售額400.19億元,增長5.28%。限額以上批發(fā)零售企業(yè)商品零售額億元446.26,增長14.66%。實際利用外資56535.29萬美元,同比增長52.97%。外貿進出口總值229.48億元,同比增長56.53%。其中,出口總值149.16億元,同比增長54.17%;進口總值80.32億元,同比增長52.76%。六、項目必要性分析(一)符合鋰離子電池正極材料產業(yè)政策要求1、先進制造業(yè)是吸收先進技術成果并綜合應用于生產的全過程,實現(xiàn)優(yōu)質、高效、清潔生產的制造業(yè)。相對于傳統(tǒng)制造業(yè),先進制造業(yè)具有產業(yè)的現(xiàn)代性、技術的先進性、管理的規(guī)范性等主要特點。當前,我市產業(yè)發(fā)展的主要目標是建設成為以電子信息產業(yè)為特色、以高端高質高新產業(yè)為主導、以品牌化產業(yè)集群為依托、以現(xiàn)代服務業(yè)為支撐的現(xiàn)代制造業(yè)名城。未來5-10年,是我市進一步促進產業(yè)結構的調整和升級,實現(xiàn)經濟增長動力由外延擴張型向內生創(chuàng)新型轉變的重要時期,也是我市建立以先進制造業(yè)與現(xiàn)代服務業(yè)為主體的現(xiàn)代產業(yè)體系的關鍵時期。大力發(fā)展先進制造業(yè),充分發(fā)揮其產業(yè)帶動作用,推進我市產業(yè)的整體轉型和升級,將是實現(xiàn)這一轉變的重要工作。當前和今后一個時期,我市處于機遇和挑戰(zhàn)同在、希望與困難并存的時期。世界經濟復蘇緩慢,國內經濟進入新常態(tài),許多深層次矛盾會在經濟運行壓力中凸顯,必將傳導和影響我市。2、大力發(fā)展先進裝備制造業(yè),要著力提升關鍵基礎零部件、基礎工藝、基礎材料、基礎制造裝備研發(fā)和系統(tǒng)集成水平,加快機床、汽車、船舶、發(fā)電設備等裝備產品的升級換代,積極培育發(fā)展智能制造、新能源汽車、海洋工程裝備、軌道交通裝備、民用航空航天等高端裝備制造業(yè),促進裝備制造業(yè)由大變強。3、投資項目在國家發(fā)展和改革委員會發(fā)布的產業(yè)結構調整指導目錄(2011年本)(2013年修正)將項目產品制造列為鼓勵類項目。投資項目符合中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要的要求,因此,符合國家產業(yè)發(fā)展政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃。投資項目在國家發(fā)展和改革委員會發(fā)布的產業(yè)結構調整指導目錄(2011年本)(2013年修正)將項目產品制造列為鼓勵類項目。投資項目符合中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要的要求,因此,符合國家產業(yè)發(fā)展政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃。通過投資項目的建設可為社會提供眾多就業(yè)職位,可為當?shù)剞r村剩余勞動力和大學畢業(yè)生提供就業(yè)機會,有利于緩解當?shù)鼐蜆I(yè)壓力,同時,可增加當?shù)鼐蜆I(yè)人的員的收入,進而提高當?shù)厝嗣裆钏胶唾|量,對社會的發(fā)展具有促進作用。項目承辦單位通過自身擁有的專業(yè)技術和前期調研、詢價掌握的市場信息等準備工作,已經建立起來的基礎條件與優(yōu)勢將使各項工作順利開展。(二)順應宏觀經濟環(huán)境發(fā)展方向1、今后一個時期,我國長期積累形成的風險有可能會集中釋放,進入風險易發(fā)高發(fā)期。本文對金融、房地產、政府債務、產業(yè)轉型、人口老齡化、社會分化、外部沖擊等領域可能出現(xiàn)的風險進行了深入分析。這些領域風險點多,影響面廣,且相互疊加,傳導機制復雜,如果應對不當,有可能對我國經濟社會發(fā)展形成較大影響。為增強防范化解風險的針對性,本文嘗試用德爾菲法,對各領域風險的交互影響程度和發(fā)生概率進行評估。評估結果表明,影響力較大同時也是發(fā)生概率較高的前四個風險領域是金融風險、房地產風險、政府債務風險、企業(yè)債務風險。我國防范化解風險既有多方面優(yōu)勢,也面臨諸多挑戰(zhàn)。我們要著力防范化解重點領域風險,主動轉方式、調結構、換動力、去杠桿、防泡沫,守住不發(fā)生系統(tǒng)性風險的底線。2、經濟新常態(tài),需要創(chuàng)新宏觀調控思路和方式,培育經濟發(fā)展的持久動力。從根本上說,就是向改革要動力,向結構調整要助力,向民生改善要潛力;就是要激活力,把該放的權放到位,讓市場主體真正放開手腳;就是要補短板,把該做的事做好,增加公共產品有效供給;就是要強實體,把該給的政策給足,夯實發(fā)展的微觀基礎。新常態(tài)是新的探索,要創(chuàng)新宏觀調控思路和方式,統(tǒng)籌穩(wěn)增長促改革調結構惠民生防風險,以改革開路,充分發(fā)揮市場的決定性作用,激發(fā)企業(yè)和社會活力,培育經濟發(fā)展的內生動力,加快經濟轉型升級結構優(yōu)化,更好地改善民生。(三)項目建設有利條件(四)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的必然選擇投資項目的建設可以大幅度提升項目產品的生產、研發(fā)水平,有利于促進我國相關行業(yè)穩(wěn)定健康發(fā)展;項目承辦單位具有較高項目產品制造工藝技術、生產設備和新產品的研發(fā)能力,近年來,項目承辦單位在消化、吸收國際先進項目產品制造技術的基礎上,持續(xù)加大對項目產品生產技術及相關材料的研發(fā)投入,形成了在國內同行業(yè)領先的技術優(yōu)勢。第三章 市場分析目前,區(qū)域內擁有各類鋰離子電池正極材料企業(yè)879家,規(guī)模以上企業(yè)49家,從業(yè)人員43950人。截至2017年底,區(qū)域內鋰離子電池正極材料產值174558.73萬元,較2016年156456.69萬元增長11.57%。產值前十位企業(yè)合計收入71030.83萬元,較去年64450.44萬元同比增長10.21%。區(qū)域內鋰離子電池正極材料行業(yè)經營情況項目單位指標備注行業(yè)產值萬元174558.73同期產值萬元156456.69同比增長11.57%從業(yè)企業(yè)數(shù)量家879規(guī)上企業(yè)家49從業(yè)人數(shù)人43950前十位企業(yè)產值萬元71030.83去年同期64450.44萬元。1、xxx有限公司(AAA)萬元17402.552、xxx(集團)有限公司萬元15626.783、xxx集團萬元9234.014、xxx科技公司萬元7813.395、xxx科技發(fā)展公司萬元4972.166、xxx有限公司萬元4617.007、xxx集團萬元355.158、xxx科技公司萬元2912.269、xxx科技發(fā)展公司萬元2770.2010、xxx有限公司萬元2130.92區(qū)域內鋰離子電池正極材料企業(yè)經營狀況良好。以AAA為例,2017年產值17402.55萬元,較上年度15702.02萬元增長10.83%,其中主營業(yè)務收入16583.88萬元。2017年實現(xiàn)利潤總額5186.95萬元,同比增長10.99%;實現(xiàn)凈利潤1453.82萬元,同比增長19.66%;納稅總額111.95萬元,同比增長13.92%。2017年底,AAA資產總額26185.35萬元,資產負債率26.05%。2017年區(qū)域內鋰離子電池正極材料企業(yè)實現(xiàn)工業(yè)增加值64449.40萬元,同比2016年57999.82萬元增長11.12%;行業(yè)凈利潤20333.06萬元,同比2016年18235.93萬元增長11.50%;行業(yè)納稅總額60559.91萬元,同比2016年52656.21萬元增長15.01%;鋰離子電池正極材料行業(yè)完成投資40429.13萬元,同比2016年36275.58萬元增長11.45%。區(qū)域內鋰離子電池正極材料行業(yè)營業(yè)能力分析序號項目單位指標1行業(yè)工業(yè)增加值萬元64449.401.1同期增加值萬元57999.821.2增長率11.12%2行業(yè)凈利潤萬元20333.062.12016年凈利潤萬元18235.932.2增長率11.50%3行業(yè)納稅總額萬元60559.913.12016納稅總額萬元52656.213.2增長率15.01%42017完成投資萬元40429.134.12016行業(yè)投資萬元11.45%區(qū)域內經濟發(fā)展持續(xù)向好,預計到2020年地區(qū)生產總值6000.03億元,年均增長7.78%。預計區(qū)域內鋰離子電池正極材料行業(yè)市場需求規(guī)模將達到262210.23萬元,利潤總額75251.90萬元,凈利潤30165.25萬元,納稅20487.30萬元,工業(yè)增加值91031.45萬元,產業(yè)貢獻率19.33%。區(qū)域內鋰離子電池正極材料行業(yè)市場預測(單位:萬元)序號項目2018年2019年2020年1產值203055.60230745.00262210.232利潤總額58275.0766221.6775251.903凈利潤23359.9726545.4230165.254納稅總額15865.3618028.8220487.305工業(yè)增加值70494.7680107.6891031.456產業(yè)貢獻率14.00%17.00%19.33%7企業(yè)數(shù)量10551287164

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