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文檔簡介
泓域咨詢MACRO/ 太陽能電池組件項目可行性報告太陽能電池組件項目可行性報告規(guī)劃設(shè)計 / 投資分析 摘要說明該太陽能電池組件項目計劃總投資21463.79萬元,其中:固定資產(chǎn)投資17944.53萬元,占項目總投資的83.60%;流動資金3519.26萬元,占項目總投資的16.40%。達產(chǎn)年營業(yè)收入27572.00萬元,總成本費用21035.75萬元,稅金及附加347.75萬元,利潤總額6536.25萬元,利稅總額7785.55萬元,稅后凈利潤4902.19萬元,達產(chǎn)年納稅總額2883.36萬元;達產(chǎn)年投資利潤率30.45%,投資利稅率36.27%,投資回報率22.84%,全部投資回收期5.88年,提供就業(yè)職位592個。報告根據(jù)項目工程量及投資估算指標,按照國家和xx省及當?shù)氐挠嘘P(guān)規(guī)定,對擬建工程投資進行初步估算,編制項目總投資表,按工程建設(shè)費用、工程建設(shè)其他費用、預備費、建設(shè)期固定資產(chǎn)借款利息等列出投資總額的構(gòu)成情況,并提出各單項工程投資估算值以及與之相關(guān)的測算值。項目概述、項目背景研究分析、市場調(diào)研、項目投資建設(shè)方案、選址方案、工程設(shè)計說明、工藝先進性、環(huán)境影響概況、生產(chǎn)安全、風險評價分析、項目節(jié)能評估、項目進度說明、投資可行性分析、經(jīng)濟效益分析、綜合評價結(jié)論等。第一章 項目背景研究分析一、項目建設(shè)背景1、當前和今后一個時期,我市處于機遇和挑戰(zhàn)同在、希望與困難并存的時期。世界經(jīng)濟復蘇緩慢,國內(nèi)經(jīng)濟進入新常態(tài),許多深層次矛盾會在經(jīng)濟運行壓力中凸顯,必將傳導和影響我市。全球經(jīng)濟一體化進一步深入,世界經(jīng)濟在深度調(diào)整中曲折復蘇。穩(wěn)定發(fā)展仍是我國經(jīng)濟主要特征。我國仍處于新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化深入推進階段,伴隨著區(qū)域發(fā)展不平衡和城鄉(xiāng)居民消費結(jié)構(gòu)快速升級,推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,全社會公共產(chǎn)品和公共服務供給將持續(xù)增加,中央加強和改善宏觀調(diào)控,實施差別化的區(qū)域經(jīng)濟政策,為我國經(jīng)濟發(fā)展提供巨大潛力和回旋空間,也為跨越中等收入陷阱,繼續(xù)保持較長時期的中高速增長和向產(chǎn)業(yè)中高端水平躍升提供有力保障,將為我市經(jīng)濟發(fā)展和轉(zhuǎn)型升級提供巨大的發(fā)展空間?!笆濉睍r期我市發(fā)展的機遇和挑戰(zhàn)并存,機遇大于挑戰(zhàn),是我市轉(zhuǎn)型發(fā)展的關(guān)鍵期,是突破各種發(fā)展“瓶頸”制約和體制障礙的攻堅期。我們必須搶抓發(fā)展機遇,積極應對各種挑戰(zhàn),頂住壓力,保持定力,精準發(fā)力,在發(fā)展與改革中解決各種矛盾和問題,努力開啟我市經(jīng)濟社會發(fā)展的新篇章。2、圍繞工業(yè)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展,堅持“工業(yè)強市”主戰(zhàn)略不動搖,牢牢把握轉(zhuǎn)型發(fā)展核心,以高端化、綠色化、智能化、融合化、標準化為目標,聚焦重點產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級,著力實施企業(yè)技術(shù)改造、智能化改造、綠色化改造“三大改造”,著力以項目建設(shè)、平臺服務、以企招商、企業(yè)家素質(zhì)提升、經(jīng)濟運行監(jiān)測為抓手,保持工業(yè)經(jīng)濟平穩(wěn)增長,推進工業(yè)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展,為全面建成小康社會打下堅實基礎(chǔ)。創(chuàng)新是引領(lǐng)發(fā)展的第一動力,是建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟體系的戰(zhàn)略支撐。面向未來,我國正以全球視野謀劃和推進創(chuàng)新,加強前沿科技布局,完善國家創(chuàng)新體系。創(chuàng)新,正在開啟中國經(jīng)濟永續(xù)發(fā)展的新未來。推動高質(zhì)量發(fā)展,做好當前和今后一個時期的經(jīng)濟工作,要堅定不移地用新時代中國特色社會主義經(jīng)濟思想指導經(jīng)濟實踐,牢牢把握社會主要矛盾變化這個關(guān)系全局的歷史性變化,牢牢把握高質(zhì)量發(fā)展這個根本要求,推動經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量變革、效率變革、動力變革,努力實現(xiàn)“四個轉(zhuǎn)變”。工業(yè),是一個城市經(jīng)濟社會發(fā)展的重要支撐。近年來,我市堅持把產(chǎn)業(yè)做強做大、推動工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展放在首位,全面落實工業(yè)穩(wěn)增長各項政策措施,大力實施“大產(chǎn)業(yè)”發(fā)展戰(zhàn)略,深入開展工業(yè)發(fā)展大會戰(zhàn),堅持傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和新興產(chǎn)業(yè)培育。3、投資項目建成后將為當?shù)毓I(yè)發(fā)展注入新的活力,帶動社會經(jīng)濟各項事業(yè)迅速發(fā)展;經(jīng)濟的繁榮需要眾多適應市場需要的、具有強大生命力的、新的經(jīng)營項目的推動;項目承辦單位利用自身的經(jīng)濟、技術(shù)、人力資源優(yōu)勢,實施項目形成規(guī)模經(jīng)濟,可為企業(yè)增創(chuàng)效益,同時,可以帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展;項目達產(chǎn)后對發(fā)展當?shù)亟?jīng)濟、增加財政收入、引領(lǐng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和解決勞動力就業(yè)等方面將起到積極的推動作用。二、必要性分析1、準確認識、深入認識、全面認識新常態(tài)下的新趨勢、新特征、新動力,是做好今后經(jīng)濟工作的重要前提。新常態(tài)之新,意味著不同以往,意味著我國經(jīng)濟發(fā)展的條件和環(huán)境已經(jīng)或即將發(fā)生諸多重大轉(zhuǎn)變,經(jīng)濟增長將與過去30多年10%左右的高速度基本告別,與傳統(tǒng)的不平衡、不協(xié)調(diào)、不可持續(xù)的粗放增長模式基本告別,增長從高速轉(zhuǎn)為中高速,動力從要素驅(qū)動、投資驅(qū)動轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動;新常態(tài)之常,意味著相對穩(wěn)定,這一穩(wěn)定是更高水平的穩(wěn)定,是經(jīng)濟結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化升級、增長質(zhì)量加快“上臺階”的穩(wěn)定。因此,新常態(tài)絕不只是增速降了幾個百分點,更是增長動力的轉(zhuǎn)換和發(fā)展質(zhì)量的提升。2、“十二五”期間,面對國際國內(nèi)錯綜復雜的經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境,在市委、市政府的堅強領(lǐng)導下,全市上下堅持“興工強市”戰(zhàn)略不動搖,全力實施新型工業(yè)化大突破,工業(yè)經(jīng)濟實現(xiàn)了平穩(wěn)運行,規(guī)模工業(yè)增加值增速躍居全省第一,取得歷史性突破?!笆濉保?016-2020年)時期,是我市加快后發(fā)趕超、轉(zhuǎn)型跨越的重大戰(zhàn)略機遇期,是我市全面建成小康社會的決勝時期,是加快經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變、深入推進“四個三”戰(zhàn)略部署的攻堅時期。在這一時期,我市工業(yè)發(fā)展面臨的形勢仍然十分復雜,既有機遇又有挑戰(zhàn),但總體來說,機遇大于挑戰(zhàn),我市仍處于可以大有作為的重要戰(zhàn)略機遇期。加快工業(yè)轉(zhuǎn)型升級,著力構(gòu)建富有競爭力的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系,增強工業(yè)經(jīng)濟整體實力和核心競爭力,既是充分發(fā)揮新型工業(yè)化第一推動力作用的根本要求,也是推動我市工業(yè)實現(xiàn)科學發(fā)展新跨越的必然選擇。3、考慮到項目建設(shè)地的投資環(huán)境、勞動力條件和政策優(yōu)勢,項目承辦單位決定在項目建設(shè)地實施投資項目建設(shè),投資項目的生產(chǎn)規(guī)模和工藝技術(shù)裝備將達到國際先進水平,有利于進一步提升產(chǎn)品質(zhì)量,豐富產(chǎn)品品種并可以配合其他相關(guān)產(chǎn)品形成突出優(yōu)勢,使市場占有率以及競爭力得到進一步鞏固和增強。當今高速增長的中國經(jīng)濟又一次面臨世界經(jīng)濟風云變幻的新一輪挑戰(zhàn),為確保中國經(jīng)濟的順利發(fā)展,離不開相關(guān)工業(yè)的支撐和發(fā)展;建設(shè)好項目,將有助于發(fā)揮項目承辦單位集聚效應、資源共享、充分協(xié)作、合理競爭,同時,在一定程度上還有助于快速提高當?shù)仨椖慨a(chǎn)品制造工業(yè)的技術(shù)水平和行業(yè)市場競爭能力,對于項目產(chǎn)品制造企業(yè)為國家實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)振興計劃、推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級,都具有十分重要的現(xiàn)實意義。目前,項目承辦單位建立了企業(yè)內(nèi)部研發(fā)中心,可以根據(jù)客戶的需求,研制、開發(fā)適應市場需求的產(chǎn)品,并已在材料和設(shè)備及制造工藝上取得新的突破,項目承辦單位已取得了豐碩的成果,公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量指標均已達到國內(nèi)領(lǐng)先水平,同國際技術(shù)水平接軌;通過保持人才、技術(shù)、設(shè)備、研發(fā)能力、市場營銷、生產(chǎn)材料供應等方面的優(yōu)勢,產(chǎn)、學、研相結(jié)合的經(jīng)營模式,無論是對項目承辦單位自身還是國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展都具有深遠的影響。三、項目建設(shè)有利條件企業(yè)管理經(jīng)驗豐富。項目承辦單位是以相關(guān)行業(yè)為主營業(yè)務的民營企業(yè),擁有一大批高素質(zhì)的生產(chǎn)技術(shù)、科研開發(fā)、工程管理和企業(yè)管理人才,其項目產(chǎn)品制造技術(shù)和銷售市場已較為成熟,在生產(chǎn)制造的精細化管理方面、質(zhì)量控制方面均具有豐富的經(jīng)驗,具有管理優(yōu)勢;在項目產(chǎn)品的生產(chǎn)和工程建設(shè)方面積累了豐富的經(jīng)驗,為投資項目的順利實施提供了管理上的有力保障。第二章 項目概述一、項目概況(一)項目名稱太陽能電池組件項目(二)項目選址xxx工業(yè)示范區(qū)(三)項目用地規(guī)模項目總用地面積59889.93平方米(折合約89.79畝)。(四)項目用地控制指標該工程規(guī)劃建筑系數(shù)78.61%,建筑容積率1.15,建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率6.87%,固定資產(chǎn)投資強度199.85萬元/畝。(五)土建工程指標項目凈用地面積59889.93平方米,建筑物基底占地面積47079.47平方米,總建筑面積68873.42平方米,其中:規(guī)劃建設(shè)主體工程43032.03平方米,項目規(guī)劃綠化面積4730.40平方米。(六)設(shè)備選型方案項目計劃購置設(shè)備共計168臺(套),設(shè)備購置費7825.01萬元。(七)節(jié)能分析1、項目年用電量1069718.80千瓦時,折合131.47噸標準煤。2、項目年總用水量19110.38立方米,折合1.63噸標準煤。3、“太陽能電池組件項目投資建設(shè)項目”,年用電量1069718.80千瓦時,年總用水量19110.38立方米,項目年綜合總耗能量(當量值)133.10噸標準煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量39.76噸標準煤/年,項目總節(jié)能率21.76%,能源利用效果良好。(八)環(huán)境保護項目符合xxx工業(yè)示范區(qū)發(fā)展規(guī)劃,符合xxx工業(yè)示范區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策;對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施,嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內(nèi),項目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。(九)項目總投資及資金構(gòu)成項目預計總投資21463.79萬元,其中:固定資產(chǎn)投資17944.53萬元,占項目總投資的83.60%;流動資金3519.26萬元,占項目總投資的16.40%。(十)資金籌措該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。(十一)項目預期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標預期達產(chǎn)年營業(yè)收入27572.00萬元,總成本費用21035.75萬元,稅金及附加347.75萬元,利潤總額6536.25萬元,利稅總額7785.55萬元,稅后凈利潤4902.19萬元,達產(chǎn)年納稅總額2883.36萬元;達產(chǎn)年投資利潤率30.45%,投資利稅率36.27%,投資回報率22.84%,全部投資回收期5.88年,提供就業(yè)職位592個。(十二)進度規(guī)劃本期工程項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。項目建設(shè)單位要制定嚴密的工程施工進度計劃,并以此為依據(jù),詳細編制周、月施工作業(yè)計劃,以施工任務書的形式下達給參與工程施工的施工隊伍。選派組織能力強、技術(shù)素質(zhì)高、施工經(jīng)驗豐富、最優(yōu)秀的工程技術(shù)人員和施工隊伍投入本項目施工。實行動態(tài)計劃管理,加強施工進度的統(tǒng)計和分析工作,根據(jù)實際施工進度,及時調(diào)整施工進度計劃,隨時掌握關(guān)鍵線路的變化狀況。(三)“三線一單”符合性1、生態(tài)保護紅線:太陽能電池組件項目用地性質(zhì)為建設(shè)用地,不在主導生態(tài)功能區(qū)范圍內(nèi),且不在當?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風景區(qū)、自然保護區(qū)等生態(tài)保護區(qū)內(nèi),符合生態(tài)保護紅線要求。2、環(huán)境質(zhì)量底線:該項目建設(shè)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量不低于項目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求,有一定的環(huán)境容量,符合環(huán)境質(zhì)量底線要求。3、資源利用上線:項目營運過程消耗一定的電能、水,資源消耗量相對于區(qū)域資源利用總量較少,符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準入負面清單:該項目所在地無環(huán)境準入負面清單,項目采取環(huán)境保護措施后,廢氣、廢水、噪聲均可達標排放,固體廢物能夠得到合理處置,不會產(chǎn)生二次污染。二、項目評價1、本期工程項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求,符合xxx工業(yè)示范區(qū)及xxx工業(yè)示范區(qū)太陽能電池組件行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策;項目的建設(shè)對促進xxx工業(yè)示范區(qū)太陽能電池組件產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx有限責任公司為適應國內(nèi)外市場需求,擬建“太陽能電池組件項目”,本期工程項目的建設(shè)能夠有力促進xxx工業(yè)示范區(qū)經(jīng)濟發(fā)展,為社會提供就業(yè)職位592個,達產(chǎn)年納稅總額2883.36萬元,可以促進xxx工業(yè)示范區(qū)區(qū)域經(jīng)濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定,為地方財政收入做出積極的貢獻。3、項目達產(chǎn)年投資利潤率30.45%,投資利稅率36.27%,全部投資回報率22.84%,全部投資回收期5.88年,固定資產(chǎn)投資回收期5.88年(含建設(shè)期),項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。4、民營企業(yè)和民間資本是培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要力量。鼓勵和引導民營企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),對于促進民營企業(yè)健康發(fā)展,增強戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展活力具有重要意義。發(fā)揮民間投資在制造業(yè)發(fā)展中的作用,關(guān)鍵是要為廣大民營企業(yè)創(chuàng)造一個平等參與市場競爭的制度和政策環(huán)境。國務院把簡政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務作為全面深化改革特別是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的重要內(nèi)容,作為推動大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新和培育發(fā)展新動能的重要抓手,為推動經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級、擴大就業(yè)、保持經(jīng)濟平穩(wěn)運行發(fā)揮了重要作用。第三章 建設(shè)單位基本信息一、項目承辦單位基本情況(一)公司名稱xxx有限責任公司(二)公司簡介公司堅守企業(yè)契約精神,專業(yè)為客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,致力成為行業(yè)領(lǐng)先企業(yè),創(chuàng)造價值,履行社會責任。為實現(xiàn)公司的戰(zhàn)略目標,公司在未來三年將進一步堅持技術(shù)創(chuàng)新,加大研發(fā)投入,提升研發(fā)設(shè)計能力,優(yōu)化工藝制造流程;擴大產(chǎn)能,提升自動化水平,提高產(chǎn)品品質(zhì);在鞏固現(xiàn)有業(yè)務的同時,積極開拓新客戶,不斷提升產(chǎn)品的市場占有率和公司市場地位;健全人才引進和培養(yǎng)體系,完善績效考核機制和人才激勵政策,激發(fā)員工潛能;優(yōu)化組織結(jié)構(gòu),提升管理效率,為公司穩(wěn)定、快速、健康發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。公司堅持以科技創(chuàng)新為動力,建立了基礎(chǔ)設(shè)施較為先進的技術(shù)中心,建成了較為完善的科技創(chuàng)新體系。通過自主研發(fā)、技術(shù)合作和引進消化吸收等多種途徑,不斷推動產(chǎn)品技術(shù)升級。公司主導產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)工藝居國內(nèi)領(lǐng)先水平,具有顯著的競爭優(yōu)勢。公司堅持誠信為本、鑄就品牌,優(yōu)質(zhì)服務、贏得市場的經(jīng)營理念,秉承以人為本,賓客至上服務理念,將一整套針對用戶使用過程中完善的服務方案。公司根據(jù)自身發(fā)展的需要,擬在項目建設(shè)地建設(shè)項目,同時,為公司后期產(chǎn)品的研制開發(fā)預留發(fā)展余地,項目建成投產(chǎn)后,不僅大幅度提升項目承辦單位項目產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化水平,為新產(chǎn)品研發(fā)打下良好基礎(chǔ),有力促進公司經(jīng)濟效益和社會效益的提高,將帶動區(qū)域內(nèi)相關(guān)行業(yè)發(fā)展,形成配套的產(chǎn)業(yè)集群,為當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展做出應有的貢獻。公司生產(chǎn)的項目產(chǎn)品系列產(chǎn)品,各項技術(shù)指標已經(jīng)達到國內(nèi)同類產(chǎn)品的領(lǐng)先水平,可廣泛應用于國民經(jīng)濟相關(guān)的各個領(lǐng)域,產(chǎn)品受到了廣大用戶的一致好評;公司設(shè)備先進,技術(shù)實力雄厚,擁有一批多年從事項目產(chǎn)品研制、開發(fā)、制造、管理、銷售的人才團隊,企業(yè)管理人員經(jīng)驗豐富,其知識、年齡結(jié)構(gòu)合理,具備配合高端制造研發(fā)新品的能力,保障了企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展;在原料供應鏈及產(chǎn)品銷售渠道方面,已經(jīng)與主要原材料供應商及主要目標客戶達成戰(zhàn)略合作意向,在工藝設(shè)計和生產(chǎn)布局以及設(shè)備選型方面采用了系統(tǒng)優(yōu)化設(shè)計,充分考慮了自動化生產(chǎn)、智能化節(jié)電、節(jié)水和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應用,產(chǎn)品遠銷全國二十余個省、市、自治區(qū),并部分出口東南亞、歐洲各國,深受廣大客戶的歡迎。經(jīng)過多年的發(fā)展與積累,公司建立了較為完善的治理結(jié)構(gòu),形成了完整的內(nèi)控制度。二、公司經(jīng)濟效益分析上一年度,xxx有限責任公司實現(xiàn)營業(yè)收入23479.97萬元,同比增長31.07%(5566.19萬元)。其中,主營業(yè)業(yè)務太陽能電池組件生產(chǎn)及銷售收入為22000.92萬元,占營業(yè)總收入的93.70%。上年度營收情況一覽表序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入4930.796574.396104.795869.9923479.972主營業(yè)務收入4620.196160.265720.245500.2322000.922.1太陽能電池組件(A)1524.662032.891887.681815.087260.302.2太陽能電池組件(B)1062.641416.861315.661265.055060.212.3太陽能電池組件(C)785.431047.24972.44935.043740.162.4太陽能電池組件(D)554.42739.23686.43660.032640.112.5太陽能電池組件(E)369.62492.82457.62440.021760.072.6太陽能電池組件(F)231.01308.01286.01275.011100.052.7太陽能電池組件(.)92.40123.21114.40110.00440.023其他業(yè)務收入310.60414.13384.55369.761479.05根據(jù)初步統(tǒng)計測算,公司實現(xiàn)利潤總額6199.01萬元,較去年同期相比增長590.77萬元,增長率10.53%;實現(xiàn)凈利潤4649.26萬元,較去年同期相比增長713.20萬元,增長率18.12%。第四章 市場調(diào)研一、建設(shè)地經(jīng)濟發(fā)展概況地區(qū)生產(chǎn)總值2100.69億元,比上年增長11.49%。其中,第一產(chǎn)業(yè)增加值168.06億元,增長6.13%;第二產(chǎn)業(yè)增加值1302.43億元,增長5.99%第三產(chǎn)業(yè)增加值630.21億元,增長10.69%。一般公共預算收入203.99億元,同比增長7.88%,一般公共預算支出536.53億元,同比增長11.05%。國稅收入387.59億元,同比增長7.98%;地稅收入億元72.94,同比增長11.93%。居民消費價格上漲1.13%。其中,食品煙酒上漲0.97%,衣著上漲0.63%,居住上漲0.93%,生活用品及服務上漲0.82%,教育文化和娛樂上漲0.83%,醫(yī)療保健上漲0.93%,其他用品和服務上漲1.19%,交通和通信上漲0.93%。全部工業(yè)完成增加值1692.31億元。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)增加值1204.86億元,比上年增長7.22%。規(guī)模以上AA、BB、CC、DD(含太陽能電池組件)等主導行業(yè)共完成工業(yè)增加值1217.94億元,增長11.25%。AA完成增加值427.05億元,增長9.68%;BB完成工業(yè)增加值301.36億元,增長10.86%;CC完成工業(yè)增加值270.59億元,增長8.02%;DD完成工業(yè)增加值146.49億元,增長8.92%。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入5897.48億元,比上年增長10.94%。實現(xiàn)利潤總額812.76億元,比上年增長8.13%。固定資產(chǎn)投資完成4262.45億元,比上年增長10.08%。其中,建設(shè)項目投資完成3750.96億元,增長9.11%;房地產(chǎn)開發(fā)投資完成511.49億元,增長11.22%。在固定資產(chǎn)投資中,第一產(chǎn)業(yè)投資完成213.12億元,同比增長7.32%;第二產(chǎn)業(yè)投資完成3239.46億元,同比增長5.82%;第三產(chǎn)業(yè)投資完成809.87億元,增長6.65%。高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資767.57億元,增長9.59%。民間投資3089.99億元,增長7.46%。城市基礎(chǔ)設(shè)施投資542.75億元,增長10.82%。重點項目1528個,完成投資2158.46億元,增長5.14%。全市實現(xiàn)社會消費品零售總額1789.51億元,比上年增長5.25%。城鎮(zhèn)實現(xiàn)零售額911.76億元,增長11.47%;鄉(xiāng)村實現(xiàn)零售額389.96億元,增長8.82%。限額以上批發(fā)零售企業(yè)商品零售額億元514.28,增長13.57%。實際利用外資55217.90萬美元,同比增長50.70%。外貿(mào)進出口總值335.98億元,同比增長54.31%。其中,出口總值218.39億元,同比增長52.97%;進口總值117.59億元,同比增長54.77%。二、太陽能電池組件行業(yè)市場分析目前,區(qū)域內(nèi)擁有各類太陽能電池組件企業(yè)657家,規(guī)模以上企業(yè)24家,從業(yè)人員32850人。截至2017年底,區(qū)域內(nèi)太陽能電池組件產(chǎn)值147188.03萬元,較2016年123531.71萬元增長19.15%。產(chǎn)值前十位企業(yè)合計收入68787.77萬元,較去年61792.82萬元同比增長11.32%。區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展持續(xù)向好,預計到2020年地區(qū)生產(chǎn)總值6000.08億元,年均增長7.38%。預計區(qū)域內(nèi)太陽能電池組件行業(yè)市場需求規(guī)模將達到222585.50萬元,利潤總額59085.04萬元,凈利潤26210.57萬元,納稅14662.47萬元,工業(yè)增加值80337.19萬元,產(chǎn)業(yè)貢獻率12.07%。第五章 選址方案一、項目選址原則所選場址應避開自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、生活飲用水源地和其他特別需要保護的環(huán)境敏感性目標。項目建設(shè)區(qū)域地理條件較好,基礎(chǔ)設(shè)施等配套較為完善,并且具有足夠的發(fā)展?jié)摿?。項目建設(shè)區(qū)域以城市總體規(guī)劃為依據(jù),布局相對獨立,便于集中開展科研、生產(chǎn)經(jīng)營和管理活動,并且統(tǒng)籌考慮用地與城市發(fā)展的關(guān)系,與項目建設(shè)地的建成區(qū)有較方便的聯(lián)系。場址應靠近交通運輸主干道,具備便利的交通條件,有利于原料和產(chǎn)成品的運輸,同時,通訊便捷有利于及時反饋產(chǎn)品市場信息。二、項目選址該項目選址位于xxx工業(yè)示范區(qū)。園區(qū)不斷加大建設(shè)用地支持力度。國土資源部門要留足產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)用地指標,對產(chǎn)業(yè)園區(qū)項目建設(shè)用地給予優(yōu)先安排,各級產(chǎn)業(yè)園區(qū)的土地收益主要用于產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和土地開發(fā)。積極探索工業(yè)用地彈性年期出讓和長期租賃、先租后讓、租讓結(jié)合制度。對已納入我省優(yōu)先發(fā)展產(chǎn)業(yè)且用地集約的工業(yè)項目,在確定出讓底價時,可按不低于土地所在地等別相對應全國工業(yè)用地出讓最低價格標準的70確定,但不得低于成本價。市、縣級人民政府按照規(guī)定開展基準地價更新工作時,要統(tǒng)籌合理確定產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)用地的基準地價。積極探索盤活現(xiàn)有土地存量資產(chǎn),提高現(xiàn)有土地資源利用率的有效方法,鼓勵和引導產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)向山地、坡地發(fā)展,進行梯田式開發(fā),對一些荒坡、荒地實施成塊連片開發(fā)的,免繳地方相關(guān)規(guī)費。三、建設(shè)條件分析企業(yè)管理經(jīng)驗豐富。項目承辦單位是以相關(guān)行業(yè)為主營業(yè)務的民營企業(yè),擁有一大批高素質(zhì)的生產(chǎn)技術(shù)、科研開發(fā)、工程管理和企業(yè)管理人才,其項目產(chǎn)品制造技術(shù)和銷售市場已較為成熟,在生產(chǎn)制造的精細化管理方面、質(zhì)量控制方面均具有豐富的經(jīng)驗,具有管理優(yōu)勢;在項目產(chǎn)品的生產(chǎn)和工程建設(shè)方面積累了豐富的經(jīng)驗,為投資項目的順利實施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指標投資項目土地綜合利用率100.00%,完全符合國土資源部發(fā)布的工業(yè)項目建設(shè)用地控制指標(國土資發(fā)【2008】24號)中規(guī)定的產(chǎn)品制造行業(yè)土地綜合利用率90.00%的規(guī)定;同時,滿足項目建設(shè)地確定的“土地綜合利用率95.00%”的具體要求。undefined五、地總體要求本期工程項目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)78.61%,建筑容積率1.15,建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率6.87%,固定資產(chǎn)投資強度199.85萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積()基底面積()建筑面積()計容面積()投資(萬元)1主體生產(chǎn)工程33285.1933285.1943032.0343032.033535.951.1主要生產(chǎn)車間19971.1119971.1125819.2225819.222192.291.2輔助生產(chǎn)車間10651.2610651.2613770.2513770.251131.501.3其他生產(chǎn)車間2662.822662.822495.862495.86212.162倉儲工程7061.927061.9216796.9016796.901003.782.1成品貯存1765.481765.484199.234199.23250.942.2原料倉儲3672.203672.208734.398734.39521.972.3輔助材料倉庫1624.241624.243863.293863.29230.873供配電工程376.64376.64376.64376.6425.323.1供配電室376.64376.64376.64376.6425.324給排水工程433.13433.13433.13433.1322.654.1給排水433.13433.13433.13433.1322.655服務性工程4472.554472.554472.554472.55267.285.1辦公用房2478.512478.512478.512478.51146.685.2生活服務1994.041994.041994.041994.04121.476消防及環(huán)保工程1261.731261.731261.731261.7384.836.1消防環(huán)保工程1261.731261.731261.731261.7384.837項目總圖工程188.32188.32188.32188.3252.147.1場地及道路硬化12142.912271.822271.827.2場區(qū)圍墻2271.8212142.9112142.917.3安全保衛(wèi)室188.32188.32188.32188.328綠化工程4368.57152.90合計47079.4768873.4268873.425144.85六、節(jié)約用地措施投資項目依托項目建設(shè)地已有生活設(shè)施、公共設(shè)施、交通運輸設(shè)施,建設(shè)區(qū)域少建非生產(chǎn)性設(shè)施,因此,有利于節(jié)約土地資源和節(jié)省建設(shè)投資。土地既是人類賴以生存的物質(zhì)基礎(chǔ),也是社會經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展必不可少的條件,因此,項目承辦單位在利用土地資源時,嚴格執(zhí)行國家有關(guān)行業(yè)規(guī)定的用地指標,根據(jù)建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模和建設(shè)方案,按照國家有關(guān)節(jié)約土地資源要求,合理利用土地。七、總圖布置方案(一)平面布置總體設(shè)計原則按照建(構(gòu))筑物的生產(chǎn)性質(zhì)和使用功能,項目總體設(shè)計根據(jù)物流關(guān)系將場區(qū)劃分為生產(chǎn)區(qū)、辦公生活區(qū)、公用設(shè)施區(qū)等三個功能區(qū),要求功能分區(qū)明確,人流、物流便捷流暢,生產(chǎn)工藝流程順暢簡捷;這樣布置既能充分利用現(xiàn)有場地,有利于生產(chǎn)設(shè)施的聯(lián)系,又有利于外部水、電、氣等能源的接入,管線敷設(shè)短捷,相互聯(lián)系方便。達到工藝流程(經(jīng)營程序)順暢、原材料與各種物料的輸送線路最短、貨物人流分道、生產(chǎn)調(diào)度方便的標準要求。(二)主要工程布置設(shè)計要求應與場外道路銜接順暢,便于企業(yè)運輸車輛直接進入國道、高速公路等國家級道路網(wǎng)絡(luò),場區(qū)道路應與總平面布置、管線、綠化等協(xié)調(diào)一致。項目承辦單位項目建設(shè)場區(qū)道路網(wǎng)呈環(huán)形布置,方便生產(chǎn)、生活、運輸組織及消防要求,所有道路均采用水泥混凝土路面,其坡路及彎道等均按國家現(xiàn)行有關(guān)規(guī)范設(shè)計。項目承辦單位項目建設(shè)場區(qū)主干道寬度6.00米,次干道寬度3.00米,人行道寬度采用1.20米。道路路緣石轉(zhuǎn)彎半徑,一般需通行消防車的為12.00米,通行其它車輛的為9.00米、6.00米。道路均采用砼路面,道路類型為城市型。(三)綠化設(shè)計(四)輔助工程設(shè)計1、消防水源采用低壓制,同一時間內(nèi)按火災一次考慮,室內(nèi)外均設(shè)環(huán)狀消防管網(wǎng),室外消火栓間距不大于100.00米,消火栓距道路邊不大于2.00米。項目所在地供水水源來自項目建設(shè)地自來水廠,給水壓力0.30Mpa,供水能力充足,水質(zhì)符合國家現(xiàn)行的生活飲用水衛(wèi)生標準。2、投資項目生產(chǎn)給水的對象主要是各類清洗設(shè)備,其余輔助設(shè)備、空壓機及廠房內(nèi)水冷制冷機組等均采取冷卻循環(huán)用水。投資項目消防對象主要是廠房、庫房、辦公場地等;因此,室外消防用水量按25.00L/S,火災延續(xù)時間按2.00小時計,同一時間發(fā)生火災次數(shù)按一次考慮;室內(nèi)消防栓用水量15.00L/S,火災延續(xù)時間按2.00小時計,室內(nèi)外的消防栓均按規(guī)范間距要求布置。項目擬安裝使用節(jié)水型設(shè)施或器具,定期對供水、用水設(shè)施、設(shè)備、器具進行維修、保養(yǎng);對泵房、水池、水箱安裝液位控制系統(tǒng),以防溢水、跑水,從而造成水資源的浪費。3、投資項目供電負荷等級為級,場區(qū)降壓站電源取自國家電網(wǎng),電源符合國家標準供配電系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范(GB50052)的規(guī)定。投資項目供電電源由項目建設(shè)地變電站專線供給,供電電源電壓為10KV,架空線引入場區(qū)后由電纜引入高壓變配電室內(nèi),由場區(qū)配電屏分流到主體工程內(nèi),配電電壓為380V/220V;場區(qū)電纜埋地敷設(shè),車間內(nèi)電纜架空敷設(shè),該地區(qū)的供電電源可靠且電壓穩(wěn)定,完全能夠滿足投資項目的用電需求。4、短距離的運輸任務將利用社會運力解決,基本可以滿足各類運輸需求,因此,投資項目不考慮增加汽車運輸設(shè)備。外部運輸應盡量依托社會運輸力量,從而減少固定資產(chǎn)投資;主要產(chǎn)成品、大宗原材料的運輸,應避免多次倒運,從而降低運輸成本且提高運輸效率。5、主體工程及原材料倉庫等均采用自然通風為主、機械換氣通風為輔;對生產(chǎn)系統(tǒng)中個別溫度高、粉塵多的工位采取機械強制通風方案,以保證良好的生產(chǎn)環(huán)境。八、選址綜合評價擬建項目用地位置周圍5.00千米以內(nèi)沒有地下礦藏、文物和歷史文化遺址,項目建設(shè)不影響周圍軍事設(shè)施建設(shè)和使用,也不影響河道的防洪和排澇。投資項目建設(shè)地址及周邊地區(qū)具有較強的生產(chǎn)配套與協(xié)作能力,項目建設(shè)地工業(yè)種類齊全制造業(yè)發(fā)達,技術(shù)人員與高等級工程技術(shù)人力資源充足,項目配套及輔助材料均能找到合適的服務廠家,供應商分布在周邊150.00公里的范圍內(nèi),供貨運輸時間約在2.00小時之內(nèi),而且鐵路、公路運輸非常方便快捷。投資項目選址符合國家相關(guān)供地政策及規(guī)劃要求,其建筑系數(shù)、建筑容積率、建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率、辦公及生活服務用地比例、投資強度等各項用地指標,均符合工業(yè)項目建設(shè)用地控制指標(2008版)中的相關(guān)規(guī)定要求。第六章 工藝先進性一、原輔材料采購及管理投資項目原料采購后應按質(zhì)量(等級)要求貯存在原料倉庫內(nèi),同時,對輔助材料購置的要求均為事先檢驗以保證輔助材料的質(zhì)量和生產(chǎn)需要,不合格原材料不得進入公司倉庫,應嚴把原材料質(zhì)量關(guān),確保生產(chǎn)質(zhì)量。項目產(chǎn)品的貯存為半個月左右的生產(chǎn)量,成品按用戶的要求包裝,貯存于項目承辦單位專用成品貯存設(shè)施內(nèi)。二、技術(shù)管理特點投資項目項目產(chǎn)品制造質(zhì)量控制將按ISO9000體系標準組織生產(chǎn),從業(yè)務流程與組織結(jié)構(gòu)等方面來確保產(chǎn)品各環(huán)節(jié)處于受控狀態(tài),同時,項目承辦單位推行精益生產(chǎn)(JIT、LEAN)、供應商庫存管理(VMI)、全面質(zhì)量管理(TQM)等先進的管理手段和管理技術(shù)。三、項目工藝技術(shù)設(shè)計方案(一)工藝技術(shù)方案要求工藝技術(shù)生態(tài)效益與清潔生產(chǎn)原則:項目建設(shè)與地方特色經(jīng)濟發(fā)展相結(jié)合,將項目建設(shè)與區(qū)域生態(tài)環(huán)境綜合整治相結(jié)合,納入當?shù)氐纳鐣?jīng)濟發(fā)展規(guī)劃,并與區(qū)域環(huán)境保護規(guī)劃方案相協(xié)調(diào)一致;投資項目建設(shè)應與當?shù)貐^(qū)域自然生態(tài)系統(tǒng)相結(jié)合;按照可持續(xù)發(fā)展的要求進行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的升級改造,大幅度提高資源利用效率,減少污染物產(chǎn)生和對環(huán)境的壓力,項目選址應充分考慮建設(shè)區(qū)域生態(tài)環(huán)境容量。(二)項目技術(shù)優(yōu)勢分析技術(shù)含量和自動化水平較高,處于國內(nèi)先進水平,在產(chǎn)品質(zhì)量水平上相對其他生產(chǎn)技術(shù)性能費用比優(yōu)越,結(jié)構(gòu)合理、占地面積小、功能齊全、運行費用低、使用壽命長;在工藝水平上該技術(shù)能夠保證產(chǎn)品質(zhì)量高穩(wěn)定性、提高資源利用率和節(jié)能降耗水平;根據(jù)初步測算,利用該技術(shù)生產(chǎn)產(chǎn)品,可提高原料利用率和用電效率,在裝備水平上,該技術(shù)使用的設(shè)備自動控制程度和性能可靠性相對較高。節(jié)能設(shè)施先進并可進行多規(guī)格產(chǎn)品轉(zhuǎn)換,項目運行成本較低,應變市場能力很強。四、設(shè)備選型方案主要設(shè)備的配置應與產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)工藝及生產(chǎn)規(guī)模相適應,同時應具備“先進、適用、經(jīng)濟、環(huán)境保護、節(jié)能”的特性,能夠達到節(jié)能和清潔生產(chǎn)的各項要求;投資項目所選設(shè)備必須達到目前國內(nèi)外先進水平,經(jīng)生產(chǎn)廠家使用證明運轉(zhuǎn)穩(wěn)定可靠,能夠滿足生產(chǎn)高質(zhì)量產(chǎn)品的要求。項目擬選購國內(nèi)先進的關(guān)鍵工藝設(shè)備和國內(nèi)外先進的檢測設(shè)備,預計購置安裝主要設(shè)備共計168臺(套),設(shè)備購置費7825.01萬元。第七章 投資可行性分析一、項目總投資估算(一)固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資17944.53(萬元)。固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設(shè)備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設(shè)投資萬元5144.857825.01199.8517944.531.1工程費用萬元5144.857825.0117081.301.1.1建筑工程費用萬元5144.855144.8523.97%1.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元7825.017825.0136.46%1.2工程建設(shè)其他費用萬元4974.674974.6723.18%1.2.1無形資產(chǎn)萬元2315.502315.501.3預備費萬元2659.172659.171.3.1基本預備費萬元1393.381393.381.3.2漲價預備費萬元1265.791265.792建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元17944.5317944.53(二)流動資金投資估算預計達產(chǎn)年需用流動資金3519.26萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元17081.3012925.0013397.7517081.3017081.3017081.301.1應收賬款萬元5124.393330.854099.515124.395124.395124.391.2存貨萬元7686.594996.286149.277686.597686.597686.591.2.1原輔材料萬元2305.981498.891844.782305.982305.982305.981.2.2燃料動力萬元115.3074.9492.24115.30115.30115.301.2.3在產(chǎn)品萬元3535.832298.292828.673535.833535.833535.831.2.4產(chǎn)成品萬元1729.481124.161383.591729.481729.481729.481.3現(xiàn)金萬元4270.322775.713416.264270.324270.324270.322流動負債萬元13562.048815.3310849.6313562.0413562.0413562.042.1應付賬款萬元13562.048815.3310849.6313562.0413562.0413562.043流動資金萬元3519.262287.522815.413519.263519.263519.264鋪底流動資金萬元1173.07762.51938.471173.071173.071173.07(三)總投資構(gòu)成分析1、總投資及其構(gòu)成分析:項目總投資21463.79萬元,其中:固定資產(chǎn)投資17944.53萬元,占項目總投資的83.60%;流動資金3519.26萬元,占項目總投資的16.40%。2、固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析:本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括:建筑工程投資5144.85萬元,占項目總投資的23.97%;設(shè)備購置費7825.01萬元,占項目總投資的36.46%;其它投資4974.67萬元,占項目總投資的23.18%。3、總投資及其構(gòu)成估算:總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=17944.53+3519.26=21463.79(萬元)??偼顿Y構(gòu)成估算表序號項目單位指標占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元21463.79119.61%119.61%100.00%2項目建設(shè)投資萬元17944.53100.00%100.00%83.60%2.1工程費用萬元12969.8672.28%72.28%60.43%2.1.1建筑工程費萬元5144.8528.67%28.67%23.97%2.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元7825.0143.61%43.61%36.46%2.2工程建設(shè)其他費用萬元2315.5012.90%12.90%10.79%2.2.1無形資產(chǎn)萬元2315.5012.90%12.90%10.79%2.3預備費萬元2659.1714.82%14.82%12.39%2.3.1基本預備費萬元1393.387.76%7.76%6.49%2.3.2漲價預備費萬元1265.797.05%7.05%5.90%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元17944.53100.00%100.00%83.60%5建設(shè)期間費用萬元6流動資金萬元3519.2619.61%19.61%16.40%7鋪底流動資金萬元1173.096.54%6.54%5.47%二、資金籌措全部自籌。第八章 經(jīng)濟效益分析一、經(jīng)濟評價財務測算項目預計三年達產(chǎn):第一年收入17921.80萬元,總成本15681.38萬元,利潤總額2240.42萬元,凈利潤309.88萬元,增值稅586.01萬元,稅金及附加1680.32萬元,所得稅560.11萬元;第二年收入22057.60萬元,總成本18669.35萬元,利潤總額3388.25萬元,凈利潤2541.19萬元,增值稅721.24萬元,稅金及附加326.11萬元,所得稅847.06萬元;第三年生產(chǎn)負荷100%,收入27572.00萬元,總成本21035.75萬元,利潤總額6536.25萬元,凈利潤4902.19萬元,增值稅901.55萬元,稅金及附加347.75萬元,所得稅1634.06萬元。(一)營業(yè)收入估算項目達產(chǎn)年預計每年可實現(xiàn)營業(yè)收入27572.00萬元。(二)達產(chǎn)年增值稅估算達產(chǎn)年應繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=901.55萬元。營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號項目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元17921.8022057.6027572.0027572.0027572.001.1太陽能電池組件萬元17921.8022057.6027572.0027572.0027572.002現(xiàn)價增加值萬元5734.987058.438823.048823.048823.043增值稅萬元586.01721.24901.55901.55901.553.1銷項稅額萬元4411.524411.524411.524411.524411.523.2進項稅額萬元2281.482807.983509.973509.973509.974城市維護建設(shè)稅萬元41.0250.4963.1163.1163.115教育費附加萬元17.5821.6427.0527.0527.056地方教育費附加萬元11.7214.4218.0318.0318.039土地使用稅萬元239.56239.56239.56239.56239.5610稅金及附加萬元309.88326.11347.75347.75347.75(三)綜合總成本費用估算本期工程項目總成本費用21035.75萬元??偝杀举M用估算一覽表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1外購原材料費萬元13464.898752.1810771.9113464.8913464.8913464.892外購燃料動力費萬元924.97601.23739.98924.97924.97924.973工資及福利費萬元3487.573487.573487.573487.573487.573487.574修理費萬元74.7848.6159.8274.7874.7874.785其它成本費用萬元2402.521561.641922.022402.522402.522402.525.1其他制造費用萬元1107.72720.02886.181107.721107.721107.725.2其他管理費用萬元461.99300.29369.59461.99461.99461.995.3其他銷售費用萬元1098.91714.29
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