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LOGO財(cái)務(wù)報(bào)銷管理辦法文件編號(hào)XXXX-ZD-HR-2018-000-A/0頁次7-6財(cái)務(wù)報(bào)銷管理辦法LOGO發(fā)放編號(hào):XXXX-ZD-HR-2018-000-A/0擬 制: 年 月 日審 核: 年 月 日批 準(zhǔn): 年 月 日2018年月日發(fā)布 2018年月日實(shí)施XXXXXXXXX有限公司財(cái)務(wù)報(bào)銷管理辦法1、 主題內(nèi)容與適用范圍1.1 本辦法規(guī)定了本公司報(bào)銷流程、審批權(quán)限及具體報(bào)銷規(guī)定。1.2 本辦法適用于本公司的各類報(bào)銷。2、 職責(zé)2.1 公司領(lǐng)導(dǎo)按權(quán)限責(zé)任負(fù)責(zé)相關(guān)報(bào)銷的簽批。2.2 公司職能部門和生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)相關(guān)報(bào)銷單據(jù)的審核。2.3 資產(chǎn)財(cái)務(wù)部依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和公司的有關(guān)規(guī)定完成各類財(cái)務(wù)報(bào)銷和報(bào)銷款項(xiàng)的支付工作。3、 報(bào)銷流程3.1 報(bào)銷人員在工作流中正確填寫并發(fā)送報(bào)銷申請(qǐng),同時(shí)提交對(duì)應(yīng)的票據(jù)至財(cái)務(wù)部報(bào)銷工作人員處審核。3.2 財(cái)務(wù)部將報(bào)銷單和票據(jù)審核完畢后,按審批規(guī)定的權(quán)限及級(jí)別,至所屬部門領(lǐng)導(dǎo)、公司主管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理處審批。3.3 財(cái)務(wù)部將批準(zhǔn)后的個(gè)人費(fèi)用報(bào)銷金額在5個(gè)工作之內(nèi)日向報(bào)銷人發(fā)放現(xiàn)金或轉(zhuǎn)入報(bào)銷人的工資卡中。4、 報(bào)銷審批規(guī)定4.1 XXX發(fā)生的費(fèi)用支出由XXX簽字批準(zhǔn)。4.2 各職能部門和各生產(chǎn)單位發(fā)生的費(fèi)用支出由XXX簽字批準(zhǔn):報(bào)銷金額4000元(含)以下的一級(jí)審批,由XXX簽字。報(bào)銷金額4000元(不含)以上的兩級(jí)審批,由XXX簽字后報(bào)XXXX簽字。4.3 涉及職工薪酬方面的費(fèi)用支出,需人力資源部負(fù)責(zé)人簽字審核后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批并簽字。4.4 各類財(cái)務(wù)報(bào)銷需嚴(yán)格按報(bào)銷審批規(guī)定執(zhí)行,未經(jīng)授權(quán)不得越權(quán)審批。公司主管領(lǐng)導(dǎo)因其他原因不能履行報(bào)銷審批手續(xù)時(shí),報(bào)銷人應(yīng)及時(shí)與公司主管領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系,在取得公司主管領(lǐng)導(dǎo)同意后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn),并將授權(quán)書或相關(guān)信息在資產(chǎn)財(cái)務(wù)部備案。公司總經(jīng)理因其他原因不能履行報(bào)銷審批手續(xù)時(shí),可授權(quán)其他副總經(jīng)理審批,并將授權(quán)書在資產(chǎn)財(cái)務(wù)部備案。5、 具體報(bào)銷規(guī)定5.1 從外部取得的票據(jù)應(yīng)當(dāng)是稅務(wù)機(jī)關(guān)或財(cái)政機(jī)關(guān)認(rèn)可的報(bào)銷憑證,填開正確,“客戶名稱應(yīng)填寫公司全稱。5.1.1 向銷售方索取的增值稅專用發(fā)票,必須填寫所屬公司名稱、納稅人識(shí)別號(hào)、地址、電話、開戶行及賬號(hào),否則不予報(bào)銷。5.1.2 向銷售方索取的增值稅普通發(fā)票,必須同時(shí)填寫所屬公司名稱和納稅人識(shí)別號(hào),否則不予報(bào)銷。5.1.3 向銷售方索取的增值稅普通、專用發(fā)票,采購物品為辦公用品,發(fā)票必須要有物品明細(xì),否則不予報(bào)銷。5.2 除差旅費(fèi)以外不同種類的費(fèi)用不得合并填寫報(bào)銷單,應(yīng)當(dāng)按費(fèi)用種類的不同分別填寫報(bào)銷單。5.3 差旅費(fèi)用報(bào)銷需填寫差旅報(bào)銷單,報(bào)銷人只需填寫出差起止和實(shí)際發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用,差旅補(bǔ)助費(fèi)用按公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放,無需填寫。出差期間發(fā)生的往返交通費(fèi)、住宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、退票費(fèi)、訂票費(fèi)、行李托運(yùn)費(fèi)、車輛通行費(fèi)等,雖屬于不同種類支出,但報(bào)銷時(shí)可合并填寫出差報(bào)銷單#出差期間發(fā)生的招待費(fèi)、電話費(fèi)不得與出差費(fèi)用合并報(bào)銷,應(yīng)按種類填寫報(bào)銷單單獨(dú)報(bào)銷。5.4 出差時(shí)開車出行需向公司主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)批。5.5 房屋租賃費(fèi)及租賃房屋期間發(fā)生的水電費(fèi)、煤氣費(fèi)、電話費(fèi)、物業(yè)費(fèi)等,在報(bào)銷時(shí)應(yīng)將房屋租賃合同報(bào)資產(chǎn)財(cái)務(wù)部備案。5.6 參加會(huì)議發(fā)生的會(huì)議費(fèi)支出,在報(bào)銷時(shí)除提供發(fā)票外應(yīng)提供由公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽閱的會(huì)議通知。5.7 電話費(fèi)單據(jù)的客戶名稱應(yīng)是公司全稱或報(bào)銷人姓名,否則不予報(bào)。5.8 公司用于公共辦公的支出,如購買的辦公用品、公共固定電話費(fèi)、公共網(wǎng)絡(luò)費(fèi)需按月實(shí)報(bào)實(shí)銷。辦公用品由公司行政部門統(tǒng)一采購。除此以外用于研發(fā)、生產(chǎn)的物品采購,由公司采購部門統(tǒng)一采購。5.9 報(bào)銷類別分五類:定額費(fèi)用(A)、日常費(fèi)用(B)、經(jīng)營費(fèi)( c)、差旅費(fèi)(D)、房租費(fèi)及所租房屋的相關(guān)費(fèi)用。日常費(fèi)用包含:電話費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)。經(jīng)營費(fèi)包含招待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)。5.10 市內(nèi)交通費(fèi)需填寫交通費(fèi)報(bào)銷明細(xì)表,說明:日期、起始地、目的地、金額、事宜,與報(bào)銷票據(jù)一同交給財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)報(bào)銷的工作人員。 5.11 公派參加培訓(xùn)產(chǎn)生的培訓(xùn)費(fèi)用,參訓(xùn)前需提交書面申請(qǐng)至人事部門、部門領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理,經(jīng)審批通過后,此培訓(xùn)費(fèi)方可報(bào)銷。培訓(xùn)費(fèi)較高的培訓(xùn)后兩年時(shí)間內(nèi),員工因個(gè)人原因提出離職,需相應(yīng)返還部分培訓(xùn)費(fèi)用。6、 報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)5.1 手機(jī)通訊費(fèi):每月報(bào)銷一次,在上限范圍內(nèi)以發(fā)票的實(shí)銷金額報(bào)銷,上限標(biāo)準(zhǔn)如下: 總監(jiān)以上級(jí)別員工每月500元; 總監(jiān)級(jí)別員工每月300元; 經(jīng)理級(jí)別員工每月200元; 特殊崗位員工每月100元(具體崗位另行通知頭) 普通員工無通訊補(bǔ)助。5.2 差旅住宿費(fèi):北上廣每人每天不超過400元,其他地區(qū)每人每天不超過200元,公司提供住宿條件的不再另行支付住宿費(fèi)。5.3 差旅交通費(fèi):每人每天不超過70元,憑實(shí)際發(fā)生發(fā)票報(bào)銷。(此費(fèi)用不包含機(jī)場(chǎng)火車站的通勤費(fèi)用)。5.4 差旅補(bǔ)助:每人每天80元,此費(fèi)用無需票據(jù),月底隨工資一同發(fā)放。5.5 通勤:原則上不推薦長途汽車,請(qǐng)盡量選擇火車或者飛機(jī)前往出差目的地。因公司變故產(chǎn)生的變更退票費(fèi)用均可憑發(fā)票報(bào)銷。 火車購買二等坐席,長途過夜火車可購買軟臥車票。 火車通勤時(shí)間超過4小時(shí)的可購買飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙。 飛行時(shí)間超過8小時(shí)的可購買商務(wù)艙。 市內(nèi)交通費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷,如遇特殊情況私車公用,按照每公里0.6元標(biāo)準(zhǔn)報(bào)
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